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必要性 達成(進捗)

状況の評価

継続

[補助金・金銭給付事業]

事業の分析結果

H29 行政施策の立案、実施、評価等の基礎資料とす

るため、各種統計調査を実施する。

・基幹統計調査・一般統計調査の実施

・統計書・報告書の作成

[内部管理的事業・その他]

事業の分析結果

H29 93,593

年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

8

H27 H28

継続

202,756

7

ちょっとお試し短期移住 体験

事務事業の概要 事業の取組実績・成果

住民自治協議会等と連携し、移住体験会を開催 し、滞在を通じて本市の魅力を感じてもらう。

移住希望者に対し短期間の滞在用住宅を提供す る。

・移住体験会参加者数は、目標24人に対し5人で あった。

・体験住宅利用世帯数は、目標8世帯に対し6世 帯であった。

[サービス提供事業]

今後の方針 有効性

妥当性

H26 5

人口増推進課

732

年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

H29 H29

H27 0

今後の方針

A

732 729

・人脈を活用した交流会等を5回開催した。

・ふるさとNAGANO応援団メンバーへの個別訪問 を10回実施した。

H28 東京事務所

H26 H27 H28

継続

ふるさとNAGANO応援団等

ネットワーク活用事業

事務事業の概要 事業の取組実績・成果

人口増推進課

H26 H27 H28 9

移住促進支援金事業

事務事業の概要 事業の取組実績・成果

本市へ移住して起業する者に対し、支援金を交 付することで、移住及び起業を促進し、地域の 振興を図る。

平成28年10月から開始したっ事業であるが、制 度開始直後から反響が大きく、目標6件に対 し、9件の起業を支援することができた。

年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

15,185 0 31,315 14,691

B B

A A

継続

0 3,156 3,264 4,182

H26 H27 事業の分析結果

人口増加に資する施策の検討を継続するととも に、総合戦略の進捗を管理し、長野市総合計画 審議会まち・ひと・しごと創生作業部会で検証 を行った。

H28

B B

有効性 効率性

年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

今後の方針

B B

事業の取組実績・成果

妥当性

達成(進捗) 状況の評価

必要性

事業の分析結果 企画課

効率性

達成(進捗) 状況の評価

有効性 効率性

B A A

事務事業の概要

産官学金労言などの外部有識者の参画を得なが ら、本市の創生に向けた施策の方向性を取りま とめた「長野市まち・ひと・しごと創生総合戦 略」についての進捗管理、検証、見直しを図 る。

妥当性 有効性

事業の分析結果

事業の取組実績・成果 効率性

C

達成(進捗) 状況の評価

必要性 妥当性

A

ふるさとNAGANO応援団メンバー等の人脈 を活用して、企業経営者、田舎暮らしに興味の ある人、学生等に対し、本市への事業所開設や 移住を働きかける。

長野市版総合戦略策定 6

H26

年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

54,722 48,990

[内部管理的事業・その他]

効率性

B A A B B

達成(進捗) 状況の評価

必要性

H26 H27

0 0

10

連携中枢都市圏移住促進 事業

事務事業の概要 事業の取組実績・成果

三大都市圏での合同相談会等の開催、関係団体 主催の移住交流イベント等への共同出展などを 実施し、連携中枢都市圏のPRに努めるほか、

移住体験ツアーなどを実施し大都市圏住民との 交流を図る。

他の関係行事との同時開催や関係団体主催の移 住交流イベント等への共同出展などの工夫によ り、移住相談会を15回開催した。

[サービス提供事業]

事業の分析結果

年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

達成(進捗) 状況の評価

必要性 妥当性 有効性 効率性 今後の方針 人口増推進課

H28 H29

B A A B B 継続

5,658 6,273

16

事務事業の概要 事業の取組実績・成果

事業の分析結果

年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

達成(進捗) 状況の評価

必要性 妥当性 有効性 効率性 今後の方針

H26 H27 H28 H29 年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

今後の方針

H29 H26 H27

H27 H28 H29 15

事務事業の概要 事業の取組実績・成果

事業の分析結果

年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

達成(進捗) 状況の評価

必要性 妥当性 有効性 効率性 今後の方針 H26 14

事務事業の概要 事業の取組実績・成果

必要性 妥当性 有効性

H28 効率性

達成(進捗) 状況の評価

13 事業の分析結果

年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

達成(進捗) 状況の評価

必要性 妥当性 有効性 効率性 今後の方針

事業の分析結果

事務事業の概要 事業の取組実績・成果

11

東京事務所首都圏活動拠 点事業

事務事業の概要 事業の取組実績・成果

企業誘致、移住・定住の推進に専門的に従事する

「企業誘致・移住推進員」を配置し、企業の事務 所等の拡大・移転に関する情報や移住に関する情 報を積極的に発信するとともに、企業訪問による 働きかけを実施する。

企業誘致・移住推進員による企業訪問を383回実 施した。

事業開始から2年が経過し、企業訪問の実績及 びノウハウの蓄積をいかして改善を図ってい く。

[内部管理的事業・その他]

事業の分析結果

年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

達成(進捗) 状況の評価

必要性 妥当性 有効性 効率性 今後の方針 東京事務所

H26 H27 H28 H29 H28 H29

B A A B B 継続

0 16,462 15,628 16,486

H26 H27

12

事務事業の概要 事業の取組実績・成果

事業の分析結果

年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

達成(進捗) 状況の評価

必要性 妥当性 有効性 効率性 今後の方針

H26 H27 H28 H29

-42-【1.施策名】

【2.施策に取り組む理由】

【3.施策指標】

【4.総合評価】

事業の成果等

施策を構成する事 務事業は目標を達 成しているか

 家庭における子育ての負担や不安、孤立感を和らげ、喜びを感じながら子育てができ、子どもが安心して育まれるよう、子ど もの育ちと子育てを社会全体で支えていく環境整備が求められている。

 また、結婚や子どもについての希望を実現できる社会づくりが求められている。

 このような中、市は、幼児期の教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に実施するとともに、結婚、妊娠・出産、子 育ての切れ目のない支援に主体的に取り組む役割を担っている。

施策目標に対する市民ニーズの傾向及び、施策目標の達成に向けた市の役割など 基本施策

111-01 子育ち・子育て環境の整備

主担当課 関係部局課

子育ち・子育て支援の推進

こども政策課

施策の目標

マリッジサポート課、子育て 支援課、保育・幼稚園課

指標の定義 目標値のねらい(設定根拠・算定方法)

長野市における合計特殊出生率

少子化の進行を抑制するため、合計特殊出生率(基準値)の現状維持を 目指している。

1.55 1.55 − 1.46

目標値

(H28)

150,000 136,680 133,886

整理№ 16

平成29年度 施策評価シート (評価対象:H28年度)

施策コード こども未来部

地域における子育ての相互支援や子育て支援拠点の充実などにより、社会で支える子育ち・子育て環境を 目指します。

所管部局 施 策 名

施策の目標達成に 向けて順調に進ん でいるか

1.50 長野市の合計特殊出生率 − 1.46 1.53

市民ニーズや社会 経済状況の変化に 柔軟に対応してい るか

適応性

施策指標(成果を示すもの)

28年度の 取組内容

実績

・合計特殊出生率は、平成24年以降、平成28年の目標値を上回って推移している。

・地域子育て支援センター及びこども広場の利用者数は、施設のPRに努めたが前年度より減少し目標値も下回っ た。

達成度

施策指標(成果を示すもの) 単位

基準値

(H22)

実     績

H24 H25 H26 H27 H28 単位

基準値

(H22)

実     績 目標値

(H28)

H24 H25 H26 H27 H28

指標の定義 目標値のねらい(設定根拠・算定方法)

地域子育て支援拠点事業における地域子育て支援セン ター及びこども広場の利用者数

少子化や地域の繋がりの希薄化による子育ての孤立化を防ぐため、基準 値の維持を目指す。

人 147,299 141,779

・放課後子ども総合プラン実施校区数 54校区

・結婚セミナー参加者数 245人

・「夢先案内人」登録者数 累計425人

・ながの子育て家庭優待パスポート事業協賛店 842店舗

・子育て相談件数 8,512件(子育て支援センター3,936件、こども広場4,576件)

・ファミリー・サポート・センター利用回数 延べ3,655件

・病後児保育事業延べ利用児童数 51人

・私立保育所・幼稚園子育て支援事業実施園数 57園

・多子世帯保育料軽減事業軽減対象児童数 429人

・子育てサークル活動支援団体数 29団体

・出産・子育て応援メール配信登録件数 3,253件

総合評価 (目標値に対して)

概ね順調

評価の理由・説明等

・国を挙げて取り組んでいる子ども・子育て支援新制度に対応し、「長野市子ども・子育て支援事業計画」に基づ く施策を展開している。

・平成28年度当初予算において、出産・子育て支援に係る事業は優先施策として予算の重点配分を受け、事業の 質・量両面で拡充を図っている。

・各事業はA又はB評価であり、総合評価も「概ね順調」であることから、施策全体としては順調に展開している が、「結婚支援事業」と「病後児保育事業」が目標値に達しておらず、一部に努力を要する。

138,627 136,526 地域子育て支援センター及びこども広場の利用者

98.6

【5.今後の展開】

【6.施策を構成する主な事務事業】

短 期

番 号

H28 達成(進捗)

状況の評価

事業の分析結果

[サービス提供事業]

今後の方針

2

5,329

B 991,639

妥当性 必要性

A

H27 H28 今後の方針

事業の取組実績・成果 協賛店において割引きなどのサービスを提供

し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子 育て世帯を応援する。

商工会議所や商工会等の協力も得て協賛店加入 依頼を行い、目標を上回る店舗が協賛店に登録 した。

671,635 749,907

・結婚や子育てをめぐる環境が大きく変化する中、

子ども・子育て支援に対するニーズは一層高まるこ とが想定され、新たに生じる課題に的確に対応した 施策を進める必要がある。(全)

6,610

国補・放課後子ども総合 プラン推進

事務事業の概要 事業の取組実績・成果

参加を希望する児童に対し、放課後等における 安全で安心な居場所を確保し、異学年交流や集 団活動の中で、遊びや各種活動を通して体力や 創造力の向上を図る。

28年4月から、市内全54小学校区で放課後子ど も総合プランを実施した。

[サービス提供事業]

こども政策課 中

長 期

事務事業名

[事業区分]

担当課名

事務事業の概要 長野市子ども・子育て支

援事業計画推進

1

効率性

H28 こども政策課

H26 24,281

H27 達成(進捗)

状況の評価

6,684

・長野市子ども・子育て支援事業計画に基づき、地域の実情に応じた子 育て支援の推進、計画的な教育・保育施設などの整備等を図り、安定的 で質の高い保育サービス等を提供する。(3以外)

・若者に対し早いうちから自身の人生設計について考える機会を提供 し、結婚への意識醸成のための取組を行う。(3)

長野市子ども・子育て支援事業計画について、

長野市版子ども・子育て会議にて達成状況の点 検・評価及び公表並びに施策の改善を行い、計 画の着実な推進を図る。

長野市子ども・子育て支援事業計画を27年4月 から施行し、同計画のもと、子ども・子育て支 援に関する施策に取り組んでいる。

事業の分析結果 年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

事業の取組実績・成果

H29 継続

必要性 妥当性 有効性

A A B

・多くの「出会いの場」を創出するため、地域や団 体等において自主的かつ継続的に婚活イベント等を 開催するための支援を充実させる必要がある。(3)

・病児・病後児保育事業は、利用者数が大きく伸び ていない状況にある。(7)

事務事業の状況 施策展開の

方向性

(H29年度以降)

・引き続き、長野市子ども・子育て支援事業計画に掲げる子ども・子育て支援に関する施策や結婚支援事業を 推進し、結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じた切れ目のない支援を進めるとともに、全ての子どもの健 やかな育ちを地域や社会全体で支えていく環境の整備を図る。

・独身男女が婚活を始めるきっかけとなるセミナーの開催や、地域や団 体等が自主的に実施する結婚支援イベント等の開催支援により、出会い の場の創出支援に取り組む。(3)

・連携中枢都市圏内の2施設の利用が可能になり、また、長野松代総合 病院への病児・病後児保育施設が開設したことから、申請手続の簡素化 等、より利用しやすい環境を整備していく。(7)

課題解決に向けた具体的な取組 課       題

年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

今後の方針

H26 H27 継続

H29 必要性 妥当性 有効性 効率性

B A A B 809,310

[内部管理的事業・その他]

事業の分析結果

年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

32,256 H29 達成(進捗)

状況の評価

3,191 2,084 H28 H29 今後の方針

子育て支援課

H26 H27

継続 1,571 2,960

効率性

A A A A A

必要性 妥当性 有効性 3

結婚支援事業

事務事業の概要 事業の取組実績・成果

結婚を希望する市民に対し自分磨きの機会や情 報を提供するとともに、市民ボランティアによ る婚活を支援する環境づくりを推進する。

結婚セミナーは、体験型セミナーを増やすなど 自然な交流を主にした内容とした結果、参加者 数は増加したが目標は下回った。夢先案内人登 録者数も増加しているが、目標は下回った。

[サービス提供事業]

事業の分析結果 年度別事業費(千円)

(H29は予算額)

C マリッジサポート課

B 有効性 効率性

A A B 39,208

H26

拡充 14,478 12,828

4

ながの子育て家庭優待パ スポート事業

事務事業の概要

達成(進捗) 状況の評価