図 5-3 一般財源比率(平成 10 年度~18 年度)
健全化判断比率(平成22年度決算)
6
歳入総額 区分 平成 年度の財政フレーム ( 単位 : 百万円 ) 30 年度 31 年度 合計 構成比 構成比 構成比 263, % 265, % 529, % 一般財源特別区税特別区交付金その他特定財源国 都支出金繰入金特別区債 167
5
平成25年度 健全化判断比率・資金不足比率
15
平成24年度 健全化判断比率・資金不足比率
17
平成19年度 健全化判断比率・資金不足比率
14
平成21年度 健全化判断比率・資金不足比率
15
平成20年度 健全化判断比率・資金不足比率
14
包括外部監査(平成15年度、平成16年度、平成17年度、平成18年度、平成19年度、平成21年度、平成23年度)
26
平成28年度 健全化判断比率・資金不足比率
15
平成28年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
4
平成26年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
4
健全化判断比率(平成26年度決算)
6
健全化判断比率(平成27年度決算)
6
実質公債費比率の改善実質公債費比率は 前年度に比べ1.3% 改善しています この要因は 元利償還金が平成 24 年度より減少したことや 償還金に充てる特定財源が平成 24 年度より増加したことにより 実質公債費比率は減少しました 将来負担比率の改善将来負担比率は 前年度に比べ16.6% 改善していま
14
整理番号 評価の指標等 指標項目 項目 平成 4 年度 年度 平成 5 年度 年度 平成 6 年度計画 4 年度 単位 : 単位 : 活動指標 総事業費 単位 : 円 一般財源 単位 : 円 単位 : 単位 : 単位総事業費 単位 : 円 当たりコスト一般財源 単位 : 円 単位 : 単位 : 成果
84
整理番号 6 評価の指標等 指標項目 項目 平成 4 年度 年度 平成 5 年度 年度 平成 6 年度計画 4 年度 件 舗装工事発注件数 件 % % 活動指標 の積算方法 過去の実績等 総事業費 円 一般財源 円,6,778,59,,765,444,765,444 の
52
国民健康保険会計 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 款 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 5. 総務費 482, ,504 8,008 70,636 4, , 保険給付費 10,754,795 11,928,
54
平成28年度健全化判断比率・資金不足比率
15
医学部付属病 院 に つ い て 件 外来手術件数 2 入院手術件数 1 平成2年度 平成21年度 平成22年度 医療の質 自己評価 図2 平成23年度 平成24年度 平成25年度 手術件数 平成 入院診療の実績 図 3 4 入院患者総数 459名 月平均38. 3名 死
5
包括外部監査(平成17年度、平成18年度、平成19年度、平成20年度、平成21年度、平成22年度)
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