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万円で、前年度に比べて2.5%の増となりまし

1 市税の決算状況 (1) 市税全体の決算 平成 29 年度決算における市税総額は,457 億円余で, 前年度と比較して,1 億 1 万円余, 2.3% の増となりました 市税全体に占める割合は, 市民税 ( 個人 法人 ) が 53.6%, 固定資産税は 36.2% となり, これらの二つの税で市

1 市税の決算状況 (1) 市税全体の決算 平成 29 年度決算における市税総額は,457 億円余で, 前年度と比較して,1 億 1 万円余, 2.3% の増となりました 市税全体に占める割合は, 市民税 ( 個人 法人 ) が 53.6%, 固定資産税は 36.2% となり, これらの二つの税で市

... 分  減 内 容 市税収入は,前年度決算額比較し14億6000余減総額447億3000なりました。 個人市民税は,納税義務者増加等による増収があったものの,法人市民税において,前年度決算が高 ...

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41 億 1 千万円であり こちらも前年度より 4 千万円程増えました 収支は 3 億 3 千万円の黒字となり ほぼ前年度並となりました 経常損益は 2 期連続の黒字となり 当期純利益は 12 期連続の黒字となりましたが 子細に見ると 運賃収入は 3 千万円程減っています これをカバーしたのは 北し

41 億 1 千万円であり こちらも前年度より 4 千万円程増えました 収支は 3 億 3 千万円の黒字となり ほぼ前年度並となりました 経常損益は 2 期連続の黒字となり 当期純利益は 12 期連続の黒字となりましたが 子細に見ると 運賃収入は 3 千万円程減っています これをカバーしたのは 北し

... 大河ドラマ「真田丸」放映も終わり、いわゆる特需というも がありません。信州 DC はありますが、善光寺御開帳や北陸新幹線金沢延伸、NHK 大河 ドラマ「真田丸」比べインパクト面は同レベル期待はできない思われ、厳しい状況 ...

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財産目録の概要 資産の部では 基本財産が前年度末に比べて 8 億 6,711 万 7,226 円減の 208 億 9,949 万 9,939 円となり 運用財産が前年度末に比べて 9 億 8,029 万 2,610 円増の 211 億 2,209 万 88 円となりました 資産の部合計は 420 億

財産目録の概要 資産の部では 基本財産が前年度末に比べて 8 億 6,711 万 7,226 円減の 208 億 9,949 万 9,939 円となり 運用財産が前年度末に比べて 9 億 8,029 万 2,610 円増の 211 億 2,209 万 88 円となりました 資産の部合計は 420 億

...  平成23年度末は、消費収入超過額が約5千5百増加なっいます。 平成22年度、平成23年度増減について、有形固定資産は順正高等看護福祉専門学校 介護福祉学科新設伴う校舎改修工事、キャンパス環境整備工事等を実施したものの、機器 ...

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広報いちかわ平成 28 年 月 日 歳出決算額は 59 億7,900万円となり前年度に比べ5 億7,600万円(0 7%)増加しました 主な歳出項目のうち前年度より増加したものとして 総務費は 町制60 周年記念式典事業やふるさと市川応援寄附金推進事業のほか消費喚起プレミアム付商品券発行事業 低所得

広報いちかわ平成 28 年 月 日 歳出決算額は 59 億7,900万円となり前年度に比べ5 億7,600万円(0 7%)増加しました 主な歳出項目のうち前年度より増加したものとして 総務費は 町制60 周年記念式典事業やふるさと市川応援寄附金推進事業のほか消費喚起プレミアム付商品券発行事業 低所得

...  公表するは、①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率(以下「健全化 判断比率」いいます。)⑤資金不足比率5指標です。(※各比率意味は用語解説をご参照ください。) 健全化判断比率うち1つも早期健全化基準以上ある場合は財政健全化計画を、財政再生基準以上あ ...

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特集 年度 箕輪町の予算 活力あふれる 元気なまちづくりをめざす 夢を持った積極予算 平成 平成 年度の箕輪町当初予算が 町議会3月定例会で審議され成立しました 平成 年度箕輪町一般会計予算総額は 億7000万円となり 前年度に比べ1億円 増となりました これは子ども手当事

特集 年度 箕輪町の予算 活力あふれる 元気なまちづくりをめざす 夢を持った積極予算 平成 平成 年度の箕輪町当初予算が 町議会3月定例会で審議され成立しました 平成 年度箕輪町一般会計予算総額は 億7000万円となり 前年度に比べ1億円 増となりました これは子ども手当事

... ※応募用紙は、箕輪町ホームページからダウンロードできます。 ※事業内容や申込書簡単なヒアリングを行いますので、あらかじめお電話等連絡上、事業内容分かる方が持参しください。 ◇保健・医療・福祉 (高齢者介 護、子育て支援等) ◇自然・環境 保護 (自然保護、ごみ問題、リサ イクル等) ◇青少年健全育 成◇教育・文化・スポーツ (伝 ...

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決算報告 574 億 1,173 万円一般会計歳出決算内訳 ( 性質別 ) 歳出 歳出決算の特徴 平成 22 年度に比べ 2 億 5,161 万円増 (0.44% 増 ) となりました 増額となっている主なものは 社会福祉や医療助成の経費である扶助費 (10 億 1,310 万円増 ) 積立金 (1

決算報告 574 億 1,173 万円一般会計歳出決算内訳 ( 性質別 ) 歳出 歳出決算の特徴 平成 22 年度に比べ 2 億 5,161 万円増 (0.44% 増 ) となりました 増額となっている主なものは 社会福祉や医療助成の経費である扶助費 (10 億 1,310 万円増 ) 積立金 (1

... 4,685 中心市街地将来像ある「健康 を実感できる場」「人繋が りを育む場」を実現するため、各 種団体意見交換を行いながら 「飯塚市中心市街地活性化基本計 画」を作成し、平成 24 年 3 月 29 日内閣総理大臣認定を受けま した。持続可能なまちづくりを行 ...

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平成29年度一般会計当初予算 222億5,000万円 平成29年第回つがる市議会定例会において 平成29年度つがる市一般会計当初予算が可決さ れました 平成29年度一般会計の予算規模は222億5,000万円で 前年度当初予算に比べて7億 4,000万円 7.3 の減となっています 私たちの暮らしに活

平成29年度一般会計当初予算 222億5,000万円 平成29年第回つがる市議会定例会において 平成29年度つがる市一般会計当初予算が可決さ れました 平成29年度一般会計の予算規模は222億5,000万円で 前年度当初予算に比べて7億 4,000万円 7.3 の減となっています 私たちの暮らしに活

... ■申込締切:平成29年5月31日(水) 【申し込み・問い合わせ先】企画調整課 電話42-2111(内線351) しびれは、ビリビリ・ピリピリ・触る嫌な感じ がするという感覚障害1つですが、中は脳卒中 による運動麻痺もしびれ表現する人もいます。 まず顔しびれについてですが、しびれ・しび痛 ...

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繰出金 6 億 1585 万円 3.9%( 対前年度 100.4%) 農業集落排水特別会計繰出金等の増 積立金 68 億 3643 万円 43.1%( 対前年度 140.5%) ふるさと寄附金基金積立金等の増 維持補修費 1625 万円 0.1%( 対前年度 78.6%) 町営住宅等修繕費の減 補助

繰出金 6 億 1585 万円 3.9%( 対前年度 100.4%) 農業集落排水特別会計繰出金等の増 積立金 68 億 3643 万円 43.1%( 対前年度 140.5%) ふるさと寄附金基金積立金等の増 維持補修費 1625 万円 0.1%( 対前年度 78.6%) 町営住宅等修繕費の減 補助

... 自主財源:上峰町が自ら権限確保(徴収)したことによって得られる財源 依存財源:国や県から決められた額を交付されることによって得られた財源及び割り当てられること等により得られた財源上峰町裁量が制限されいる財源 ※四捨五入により合計各数値計が一致しない場合があります。 上峰町 財政事情 ...

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をしていたこともあり 6,273 人という入場者数になっています 入場料収入については J2 の時は 8,000 万円 ~9,000 万円で推移してきましたが 昇格した 2008 年は 1 億 2,800 万円になりました J1 では 2009 年は 3 億 3,900 万円 2010 年は 3 億

をしていたこともあり 6,273 人という入場者数になっています 入場料収入については J2 の時は 8,000 万円 ~9,000 万円で推移してきましたが 昇格した 2008 年は 1 億 2,800 万円になりました J1 では 2009 年は 3 億 3,900 万円 2010 年は 3 億

... J1 昇格した効果もありますが、その後営業効果もあり 2009 年から 2011 年まで 3 年間、154 口 7,700 収入を伸ばすことができました。賛助会員も 254 口 1,200 以上収 ...

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平成7年度一般会計当初予算 16億6,000万円 平成7年第1回つがる市議会定例会において 平成7年度つがる市一般会計当初予算が可決され ました 平成7年度一般会計の予算規模は 16億6,000万円で 前年度当初予算に比べて10億 5,300万円 4.6% の減となっています 私たちの暮らしに活かさ

平成7年度一般会計当初予算 16億6,000万円 平成7年第1回つがる市議会定例会において 平成7年度つがる市一般会計当初予算が可決され ました 平成7年度一般会計の予算規模は 16億6,000万円で 前年度当初予算に比べて10億 5,300万円 4.6% の減となっています 私たちの暮らしに活かさ

... マ曲ほか、各パート分かれ合奏曲を披露。心を一つ した素晴らしい演奏、約 100 人聴衆を魅了しました。 最後卒業生川村萌花さんが「今まで教わったことを大切 中学校も頑張ります」あいさつし、アンコール応え ...

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人件費 7 億 6282 万円 6.6%( 前年度比 106.8%) 予備費 2000 万円 0.2%( 前年度比 37.1%) 予備費の減 義務的経費 16.9% 人件費の増 扶助費 7 億 7681 万円 6.7%( 前年度比 97.2%) 補助費等 31 億 791 万円 26.9%( 前年度

人件費 7 億 6282 万円 6.6%( 前年度比 106.8%) 予備費 2000 万円 0.2%( 前年度比 37.1%) 予備費の減 義務的経費 16.9% 人件費の増 扶助費 7 億 7681 万円 6.7%( 前年度比 97.2%) 補助費等 31 億 791 万円 26.9%( 前年度

... 自主財源:上峰町が自ら権限確保(徴収)したことによって得られる財源 依存財源:国や県から決められた額を交付されることによって得られた財源及び割り当てられること等により得られた財源上峰町裁量が制限されいる財源 ※四捨五入により合計各数値計が一致しない場合があります。 ○県支出金 3億841 ...

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航空機発着回数 前年同月比 +3% (483 回増 一昨年同月比 +14% )16 カ月連続で前年同月を上回りました 路線別にみると 旅客便は中国線 韓国線 台湾線 香港線を除き 前年同月比増となりました 航空会社別でみると マレーシア航空が 30% ジェットスターが 24% と前年に比べ大幅増とな

航空機発着回数 前年同月比 +3% (483 回増 一昨年同月比 +14% )16 カ月連続で前年同月を上回りました 路線別にみると 旅客便は中国線 韓国線 台湾線 香港線を除き 前年同月比増となりました 航空会社別でみると マレーシア航空が 30% ジェットスターが 24% と前年に比べ大幅増とな

... 月まで下期分け、航空会社別 着陸重量が対前年度同期比較し増加した場 合、増えた重量分に対し 50%割引を適用するも です。単価は、NAA 騒音インデックス A ランク 相当 1トンあたり1,550 が適用されます。 例えば 12 年 4 月~ 9 ...

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1 市税の決算状況 (1) 市税全体の決算 平成 27 年度決算における市税総額は,462 億円余で, 前年度と比較して,3 億 6400 万円余,0.8% の減となりました 市税全体に占める割合は, 市民税 ( 個人 法人 ) が 54.9%, 固定資産税は 35.0% となり, これらの二つの税

1 市税の決算状況 (1) 市税全体の決算 平成 27 年度決算における市税総額は,462 億円余で, 前年度と比較して,3 億 6400 万円余,0.8% の減となりました 市税全体に占める割合は, 市民税 ( 個人 法人 ) が 54.9%, 固定資産税は 35.0% となり, これらの二つの税

... 軽 自 動 車 税 入 湯 税 平成27年度市税収入は,総額462億,予算額を24億余,5.5%上回る決算額なりました。 この要因として,法人市民税において,一部国税化等減収影響はあるものの,昨年度引き続き,企業業績は堅調 ...

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はじめに 平成 24 年度の沖縄県の入域観光客数は 592 万 4,700 人と推計され 前年度実績 552 万 8,000 人を 39 万 6,700 人上回り 7% のプラスとなり ました 平成 21 年度に 8 年ぶりとなる前年実績 4.1% 減となりましたが 22 年度は僅かながら持ち直しま

はじめに 平成 24 年度の沖縄県の入域観光客数は 592 万 4,700 人と推計され 前年度実績 552 万 8,000 人を 39 万 6,700 人上回り 7% のプラスとなり ました 平成 21 年度に 8 年ぶりとなる前年実績 4.1% 減となりましたが 22 年度は僅かながら持ち直しま

... 平成 5 年 13,545 20,075 17,858 16,310 6,108 73,896 3,108,800 229,728 平成 6 年 13,169 16,094 18,158 15,769 5,513 68,703 3,057,400 210,053 平成 7 年 13,634 16,294 15,711 14,466 8,762 68,867 3,140,500 216,277 平成 8 年 ...

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Ⅱ 事業実施報告 1. 就業機会提供事業 (1) 受託事業 平成 29 年度は庭木の剪定 介護関係や木島工場団地内の電子部品製造関係 で受注増となった反面 土木関係 農林 水産関係で受注が減少しましたが 年末の降雪に伴う雪下ろしや除雪作業を受注することで 全体としては 330 万円ほどの増となりまし

Ⅱ 事業実施報告 1. 就業機会提供事業 (1) 受託事業 平成 29 年度は庭木の剪定 介護関係や木島工場団地内の電子部品製造関係 で受注増となった反面 土木関係 農林 水産関係で受注が減少しましたが 年末の降雪に伴う雪下ろしや除雪作業を受注することで 全体としては 330 万円ほどの増となりまし

... 平成28年度から取り組みを始めた高齢者活用・現役世代雇用サポート事業は、こ 事業趣旨ある人手不足分野や現役世代を支える分野就業促進ため派遣 コーディネーターを配置し、 就業機会拡大努めると共に厚生労働省委託事業 ...

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歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています ヷ普通建設事業費ヷヷヷ7 億 5,964 万円 前年度比 : 8,88 万円 (14.8%) 増 ヷ人件費ヷヷヷ 1,562 万円 前年度比 : 1,14 万円 ( 1.8%) 減 ヷ公債費ヷヷヷ 182 万円 前年度比 : 6

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています ヷ普通建設事業費ヷヷヷ7 億 5,964 万円 前年度比 : 8,88 万円 (14.8%) 増 ヷ人件費ヷヷヷ 1,562 万円 前年度比 : 1,14 万円 ( 1.8%) 減 ヷ公債費ヷヷヷ 182 万円 前年度比 : 6

... 平成26年度 当初予算概要 村会計は「一般会計」「特別会計」大きく2つ分かれいます。一般会計は、村基本的な 仕事をするため予算、皆さんから納付しいただく村税や国ヷ道からお金などが主な財源です。 ...

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歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています 普通建設事業費 7,84 万円 前年度比 :6,162 万円 (19.9%) 増 公債費 7,169 万円 前年度比 : 6,452 万円 ( 8.8%) 減 人件費 2,72 万円 前年度比 : 1,96 万円 ( 3.%)

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています 普通建設事業費 7,84 万円 前年度比 :6,162 万円 (19.9%) 増 公債費 7,169 万円 前年度比 : 6,452 万円 ( 8.8%) 減 人件費 2,72 万円 前年度比 : 1,96 万円 ( 3.%)

...  事業一部においては、この基金取り崩しを財源充ており、減少を続けいる基金もあることか ら、計画的な積立を行うほか、基金を極力使わない予算づくりを行っいくことも必要なります。 ...

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金などによる国庫支出金の増 1,350 万円, 東日本大震災復興基金繰入金などによる繰入金の増 3,066 万 5 千円, 前年度繰越金の増 11 億 532 万 9 千円, 臨時財政対策債などによる市債の減 1,530 万円などを見込みました 歳出の主なものとしましては, 平成 29 年度臨時福祉

金などによる国庫支出金の増 1,350 万円, 東日本大震災復興基金繰入金などによる繰入金の増 3,066 万 5 千円, 前年度繰越金の増 11 億 532 万 9 千円, 臨時財政対策債などによる市債の減 1,530 万円などを見込みました 歳出の主なものとしましては, 平成 29 年度臨時福祉

... 第1号議案 「鹿嶋市自治基本条例策定について」提言 本市における鹿嶋市自治基本条例策定状況を調査したところ,平成25年9月(仮称)鹿嶋市 自治基本条例策定委員会設置要綱が制定され,平成26年1月16日第1回策定委員会が開催され, 平成27年3月27日まで,合計11回開催されおります。しかしながら,その後開催を予定 ...

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