• 検索結果がありません。

一般会計 101億200万円

2 広報なんぶちょう 4 月号 平成 30 年度当初予算 212 億 6,956 万円 ( 一般会計 101 億 4,000 万円 特別会計 111 億 2,956 万円 ) 平成 30 年度の当初予算が 3 月議会定例会で原案どおり可決されました 町の予算とは 来年 3 月までの 1 年間にいくら

2 広報なんぶちょう 4 月号 平成 30 年度当初予算 212 億 6,956 万円 ( 一般会計 101 億 4,000 万円 特別会計 111 億 2,956 万円 ) 平成 30 年度の当初予算が 3 月議会定例会で原案どおり可決されました 町の予算とは 来年 3 月までの 1 年間にいくら

... 13 広報なんぶちょう 4月号 国民の医療費は、この 10 年で 1.3 倍になり、団塊世代が全員 75 歳以上になる 2025 年には、国民医 療費の総額は 60 兆を超える見込みです。 このように、急速な少子高齢化など大きな社会環境の変化に直面している中、将来にわたり国民皆保険 を堅持していくために、平成 30 年 4 月からの国民健康保険事業は、県が財政運営の責任主体として中心 ...

28

その 1 花巻市の財政状況は? 平成 27 年度一般会計決算から花巻市の財政状況を説明します 1 平成 27 年度の主なお金の使い道は? 扶助費 81 億 3,922 万円 16.5% その他の経費 225 億 941 万円 45.7% 義務的経費 218 億 5,720 万円 44.4% 人件費

その 1 花巻市の財政状況は? 平成 27 年度一般会計決算から花巻市の財政状況を説明します 1 平成 27 年度の主なお金の使い道は? 扶助費 81 億 3,922 万円 16.5% その他の経費 225 億 941 万円 45.7% 義務的経費 218 億 5,720 万円 44.4% 人件費

...  平成27年度一般会計の歳出総額は4926,739で、そのうち44.4%を義務的経費が 占めています。 義務的経費は、人件費(職員の給料等)、扶助費(社会保障制度の一環として、子ど も・高齢者・障がい者・生活困窮者などへの支援に要する経費)、公債費(借金の返済 等)で構成され、支出することが制度的に義務づけられている経費です。義務的経費の割 ...

11

決算報告 574 億 1,173 万円一般会計歳出決算内訳 ( 性質別 ) 歳出 歳出決算の特徴 平成 22 年度に比べ 2 億 5,161 万円増 (0.44% 増 ) となりました 増額となっている主なものは 社会福祉や医療助成の経費である扶助費 (10 億 1,310 万円増 ) 積立金 (1

決算報告 574 億 1,173 万円一般会計歳出決算内訳 ( 性質別 ) 歳出 歳出決算の特徴 平成 22 年度に比べ 2 億 5,161 万円増 (0.44% 増 ) となりました 増額となっている主なものは 社会福祉や医療助成の経費である扶助費 (10 億 1,310 万円増 ) 積立金 (1

... 4,685 中心市街地の将来像である「健康 を実感できる場」「人と人との繋が りを育む場」を実現するため、各 種団体との意見交換を行いながら 「飯塚市中心市街地活性化基本計 画」を作成し、平成 24 年 3 月 29 日に内閣総理大臣の認定を受けま した。持続可能なまちづくりを行 うため、引き続き関係団体との連 携を図りながら計画を推進してい ...

5

その 1 花巻市の財政状況は? 平成 26 年度一般会計決算から花巻市の財政状況を説明します 1 平成 26 年度の主なお金の使い道は? 扶助費 79 億 6,283 万円 16.5% その他の経費 213 億 1,965 万円 44.1% 義務的経費 215 億 7,690 万円 44.6% 人件

その 1 花巻市の財政状況は? 平成 26 年度一般会計決算から花巻市の財政状況を説明します 1 平成 26 年度の主なお金の使い道は? 扶助費 79 億 6,283 万円 16.5% その他の経費 213 億 1,965 万円 44.1% 義務的経費 215 億 7,690 万円 44.6% 人件

... 地方公共団体の公債費が財政に及ぼす負担を表す指標です。「標準財政規模」に 対する元利償還金及び準元利償還金の割合で、決算に基づく数値の3ヵ年平均に よって算出されます。 「標準財政規模」・・・地方公共団体が合理的かつ妥当な水準の行政サービスを提 供する上で必要な一般財源の目安となる指標で、標準税収入額等に普通交付税を 加算した額 ...

11

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています ヷ普通建設事業費ヷヷヷ7 億 5,964 万円 前年度比 : 8,88 万円 (14.8%) 増 ヷ人件費ヷヷヷ 1,562 万円 前年度比 : 1,14 万円 ( 1.8%) 減 ヷ公債費ヷヷヷ 182 万円 前年度比 : 6

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています ヷ普通建設事業費ヷヷヷ7 億 5,964 万円 前年度比 : 8,88 万円 (14.8%) 増 ヷ人件費ヷヷヷ 1,562 万円 前年度比 : 1,14 万円 ( 1.8%) 減 ヷ公債費ヷヷヷ 182 万円 前年度比 : 6

... 車両年数の経過した指令車を更新し、災害に強い体制づくりを進めていきます。 ★人件費及び職員数の推移、現況について (※図表④参照) 図表④ 【人件費内訳ヷ推移】 平成26年度の人件費については61,562であり、前年度と比較し▲1,140(▲1.8%)減少 しました。職員数については定年退職者がいる一方、毎年計画的に新規採用者を補充しているためほぼ横 ...

5

平成 28 年度 財政状況 ( 下半期 ) 上段 : 予算額下段 :( ) 内は収入済額 または支出済額 いずれも 3 月 31 日現在の金額 一般会計 歳入 予算額 億 9,442 5,159 万円収入済額 41 億 4,238 4,006 万円 歳出 予算額 億 9,44

平成 28 年度 財政状況 ( 下半期 ) 上段 : 予算額下段 :( ) 内は収入済額 または支出済額 いずれも 3 月 31 日現在の金額 一般会計 歳入 予算額 億 9,442 5,159 万円収入済額 41 億 4,238 4,006 万円 歳出 予算額 億 9,44

... 65,879 836 町 で は 年 2 回 ︵ 6 月 1 日 、 12 月 1 日 ︶ 、 財 政 状 況 の 公 表 を 行 っ て い ま す 。 今 回 公 表 す る の は 、 平 成 28 年 度 下 半 期 の 財 政 状 況 ︵ 3 月 31 日 現 在 ︶ で す 。 一 般 会 計 で は 、 幼 児 セ ン タ ー ...

20

平成 27 年度一般会計予算 ( 前年度 320 億 8,000 万円 ) 3.5% 減 総額 309 億 5,000 万円 平成 27 年第 1 回定例会は 2 月 20 日から 3 月 23 日までの 32 日間の会期で 開かれました 本定例会には 議員提出議案の財産の取得に対する附帯決議を含む

平成 27 年度一般会計予算 ( 前年度 320 億 8,000 万円 ) 3.5% 減 総額 309 億 5,000 万円 平成 27 年第 1 回定例会は 2 月 20 日から 3 月 23 日までの 32 日間の会期で 開かれました 本定例会には 議員提出議案の財産の取得に対する附帯決議を含む

... 本定例会には、議員提出議案の財産の取得に対する附帯決議を含む、71 件の 議案が提出されました。 一般会計予算については、予算審査特別委員会を設置し、審査の付託を行い、 3月3・4・5日の3日間、慎重に審査を行い、3月 23 日の本会議において賛 成多数で可決されました。また、その他の議案については、すべて原案のとおり 可決・同意となりました。 ...

20

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています 普通建設事業費 7,84 万円 前年度比 :6,162 万円 (19.9%) 増 公債費 7,169 万円 前年度比 : 6,452 万円 ( 8.8%) 減 人件費 2,72 万円 前年度比 : 1,96 万円 ( 3.%)

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています 普通建設事業費 7,84 万円 前年度比 :6,162 万円 (19.9%) 増 公債費 7,169 万円 前年度比 : 6,452 万円 ( 8.8%) 減 人件費 2,72 万円 前年度比 : 1,96 万円 ( 3.%)

... 歳入総額 371,600 平成25年度 当初予算の概要 村の会計は「一般会計」と「特別会計」の大きく2つに分かれています。一般会計とは、村の基本的な 仕事をするための予算で、皆さんから納付していただく村税や国・道からのお金などが主な財源です。 ...

5

平成 30 年度当初予算の概要について 一般会計予算案について 平成 30 年度の一般会計予算は 24 億 9 千 4 百 90 万 3 千円で 平成 29 年度に比べて9 千 7 百 14 万 7 千円の減で 率にして 3.7% の減となっております 現在 まちづくりに資する事業として 地域資源を

平成 30 年度当初予算の概要について 一般会計予算案について 平成 30 年度の一般会計予算は 24 億 9 千 4 百 90 万 3 千円で 平成 29 年度に比べて9 千 7 百 14 万 7 千円の減で 率にして 3.7% の減となっております 現在 まちづくりに資する事業として 地域資源を

... 平成 30 年第1回太地町議会定例会が、3月 12 日に開会されました。 今定例会には町長から、平成 30 年度の施政 方針並びに提案理由説明があり、人事案件1件、 条例の制定1件、条例の一部改正7件、補正予 算4件、平成 30 年度太地町一般会計予算他各 会計の新年度予算6件、その他3件が提出され 審議されました。 ...

16

繰出金 6 億 1585 万円 3.9%( 対前年度 100.4%) 農業集落排水特別会計繰出金等の増 積立金 68 億 3643 万円 43.1%( 対前年度 140.5%) ふるさと寄附金基金積立金等の増 維持補修費 1625 万円 0.1%( 対前年度 78.6%) 町営住宅等修繕費の減 補助

繰出金 6 億 1585 万円 3.9%( 対前年度 100.4%) 農業集落排水特別会計繰出金等の増 積立金 68 億 3643 万円 43.1%( 対前年度 140.5%) ふるさと寄附金基金積立金等の増 維持補修費 1625 万円 0.1%( 対前年度 78.6%) 町営住宅等修繕費の減 補助

... 般 会 計 特 別 会 計 平成30年9月30日現在における特別会計の歳入歳出予算の執行状況です。 特別会計は、特定の事業を行う場合、特定の収入をもって特定の支出に充て、一般会計から分離して別に 経理を行う会計です。平成30年度上半期における特別会計の歳入歳出予算の執行状況は予算現額に対する ...

6

経済産業省産業技術関係政府予算について 30 年度政府予算 29 年度補正予算 29 年度当初予算 産業技術関係予算 ( 科学技術関係予算 ) 6,697 億円 1,983 億円 6,372 億円 うち一般会計 1,407 億円 1,862 億円 1,320 億円 うち科学技術振興費 1,054 億

経済産業省産業技術関係政府予算について 30 年度政府予算 29 年度補正予算 29 年度当初予算 産業技術関係予算 ( 科学技術関係予算 ) 6,697 億円 1,983 億円 6,372 億円 うち一般会計 1,407 億円 1,862 億円 1,320 億円 うち科学技術振興費 1,054 億

... ※ 事業額は小数点第一位を四捨五入 ※カッコ内は平成29年度当初予算額を記載 (4) 次世代エネルギー・環境技術開発の推進 ・ CCS研究開発・実証関連事業 93.0(93.0)  2020年頃の二酸化炭素回収貯留(CCS)技術の実用化に向けて、製油 所の排出ガスから分離回収したCO2を地中へ貯留(年間10t- CO2規 模)する実証試験を行う。併せて、 ...

8

賞 金 が2000 万 円 増 額 賞 金 総 額 は1 億 円 優 勝 賞 金 が1800 万 円 に ダイキンオーキッドレディスは 2014 年 大 会 より 賞 金 を 2000 万 円 増 額 し 開 催 いたします これにより 賞 金 総 額 は 8000 万 円 から 1 億 円 に 優

賞 金 が2000 万 円 増 額 賞 金 総 額 は1 億 円 優 勝 賞 金 が1800 万 円 に ダイキンオーキッドレディスは 2014 年 大 会 より 賞 金 を 2000 万 円 増 額 し 開 催 いたします これにより 賞 金 総 額 は 8000 万 円 から 1 億 円 に 優

... ポスターデザインの公募は、沖縄の若い世代の芸術・文化振興に貢献したいとの思いから、沖縄県に在住、または 本籍地が沖縄県の園児、小学生、中学生、高校生を対象に募集をしています。 (昨年までは一般部門、児童・生徒部門の 2 部門で募集) 1,877 点の応募作品の中から、砂川 友希さん(沖縄市立宮里中学 3 年)の「Okinawan アクティブゴルフ」が最優秀賞 に、4 作品が優秀賞に選出され、56 ...

14

財産目録の概要 資産の部では 九州保健福祉大学生命医科学部新設により基本財産が前年度末に比べて 4 億 7,101 万 3,339 円増の 233 億 360 万 6,821 円となり 運用財産が前年度末に比べて 6 億 716 万 5,719 円増の 231 億 5,143 万 7,985 円とな

財産目録の概要 資産の部では 九州保健福祉大学生命医科学部新設により基本財産が前年度末に比べて 4 億 7,101 万 3,339 円増の 233 億 360 万 6,821 円となり 運用財産が前年度末に比べて 6 億 716 万 5,719 円増の 231 億 5,143 万 7,985 円とな

... ■学校法人会計と企業会計との違い 学校法人は営利を目的とする企業とは異なり、教育・研究活動を目的とする公共性の法人です。 また、学校法人は一般企業のように余剰利益が多いほどよいというものではなく、財政の安定と 永続性を保つため収支の均衡をとることが特に求められます。これは、学校法人が均衡を鑑みず に経営を行った場合、過剰に利益を追求すれば学生に提供する教育・サービスの質も維持するこ ...

10

平成24年度一般会計予算は621億6000万円 広報うらやすバックナンバー(平成24年度)|浦安市公式サイト

平成24年度一般会計予算は621億6000万円 広報うらやすバックナンバー(平成24年度)|浦安市公式サイト

... ▶ 東小学校屋内運動場建替事業 2940 ▶ ふるさとうらやす立志塾開催経費 1538000 児童育成クラブの充実について は、増加する入会需要に対応するた め、高洲小学校地区児童育成クラブ 分室と日の出小学校地区児童育成ク ラブ分室の建築工事を行います。 高洲地区の住宅開発に伴う生徒数 の増加に対応するため、平成26年 4月の開校を目指し、液状化対策を ...

4

平成29年度一般会計当初予算 222億5,000万円 平成29年第回つがる市議会定例会において 平成29年度つがる市一般会計当初予算が可決さ れました 平成29年度一般会計の予算規模は222億5,000万円で 前年度当初予算に比べて7億 4,000万円 7.3 の減となっています 私たちの暮らしに活

平成29年度一般会計当初予算 222億5,000万円 平成29年第回つがる市議会定例会において 平成29年度つがる市一般会計当初予算が可決さ れました 平成29年度一般会計の予算規模は222億5,000万円で 前年度当初予算に比べて7億 4,000万円 7.3 の減となっています 私たちの暮らしに活

... 総務部総務課長(総務部総務課副参事・課長補佐) …………………………………………………………… 高橋 一也 総務部つがる出張所長(民生部市民課副参事・課長補佐) …………………………………………………………… 竹内 攻規 財政部財政課長(会計課長)………………………… 平田 光世 財政部管財課長(財政部管財課副参事・課長補佐) 三上 恒寛 財政部収納課長(農業委員会事務局副参事・事務局次長) ...

34

その 1 の財政状況は? 平成 28 年度一般会計決算からの財政状況を説明します 1 平成 28 年度の主なお金の使い道は? その他の経費 212 億 93 万円 扶助費 82 億 3,606 万円 16.7% 43.0% 義務的経費 219 億 7,332 万円 人件費 44.5% 79 億 8,

その 1 の財政状況は? 平成 28 年度一般会計決算からの財政状況を説明します 1 平成 28 年度の主なお金の使い道は? その他の経費 212 億 93 万円 扶助費 82 億 3,606 万円 16.7% 43.0% 義務的経費 219 億 7,332 万円 人件費 44.5% 79 億 8,

...  また、公共施設は将来の世代も利用するものであるため、地方債には世代間の負担を公 平にする役割もあります。 花巻市では、平成28年度に605,890を新たに借り入れて、532,831を返 済したことにより、平成28年度末の地方債残高は5479,193となっています。 ...

7

一般会計予算 歳入 ( 村に入ってくるお金 ) 歳入科目の内容 村税 村民税 固定資産税等 村が徴収する税金です 村債 (7.8%) 6 億 6,681 万 8 千円 繰入金 (6.9%) 5 億 8,463 万 6 千円 その他 (2.4%) 2 億 295 万 4 千円 地方譲与税 (0.5%)

一般会計予算 歳入 ( 村に入ってくるお金 ) 歳入科目の内容 村税 村民税 固定資産税等 村が徴収する税金です 村債 (7.8%) 6 億 6,681 万 8 千円 繰入金 (6.9%) 5 億 8,463 万 6 千円 その他 (2.4%) 2 億 295 万 4 千円 地方譲与税 (0.5%)

... 【お問い合わせ】中城村 福祉課 ☎895-1738(直通) 私たちが中城村民生委員・児童委員です!! 平成30年赤十字の活動にご支援を 赤十字活動は、赤十字の人道的事業に賛同される県民一人ひとりが赤十字 ( 会員 ) として毎年 協力いただく会費と寄付金を財源として活動しています。各世帯からの協力金が赤十字活動の支 えとなっています。5 月は赤十字へのご理解とご協力をお願いし、年間 500 以上をご支援し ...

16

平成7年度一般会計当初予算 16億6,000万円 平成7年第1回つがる市議会定例会において 平成7年度つがる市一般会計当初予算が可決され ました 平成7年度一般会計の予算規模は 16億6,000万円で 前年度当初予算に比べて10億 5,300万円 4.6% の減となっています 私たちの暮らしに活かさ

平成7年度一般会計当初予算 16億6,000万円 平成7年第1回つがる市議会定例会において 平成7年度つがる市一般会計当初予算が可決され ました 平成7年度一般会計の予算規模は 16億6,000万円で 前年度当初予算に比べて10億 5,300万円 4.6% の減となっています 私たちの暮らしに活かさ

... つがる市教育委員会では、「つがる市小中学校規模適正化実施計画(平成25年1月策定)」に基づき、車力 地区にある牛潟小学校、車力小学校および富萢小学校の3小学校を統合し、平成27年8月(予定)から新設 統合校の建設に着手いたします。 統合による新設校の建設費は校舎・体育館で約168千。平成29年4月の開校を目指して建設され、 ...

30

人件費 7 億 6282 万円 6.6%( 前年度比 106.8%) 予備費 2000 万円 0.2%( 前年度比 37.1%) 予備費の減 義務的経費 16.9% 人件費の増 扶助費 7 億 7681 万円 6.7%( 前年度比 97.2%) 補助費等 31 億 791 万円 26.9%( 前年度

人件費 7 億 6282 万円 6.6%( 前年度比 106.8%) 予備費 2000 万円 0.2%( 前年度比 37.1%) 予備費の減 義務的経費 16.9% 人件費の増 扶助費 7 億 7681 万円 6.7%( 前年度比 97.2%) 補助費等 31 億 791 万円 26.9%( 前年度

... 財政健全化判断比率の状況 ② 従来の財政指標は、単年度における主会計一般会計)の収支状況に主眼が置かれていましたが、自治 体全体の財政状況が健全な状態であるかどうかを判断するための次の4つの指標「健全化判断比率」が定 められ、平成19年度決算から全国の自治体で公表しています。また、公営企業においても「経営健全化 ...

6

Show all 10000 documents...

関連した話題