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事務事業評価結果 平成29年度 行政評価(平成28年度対象) 清須市ホームページ

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(1)

効率性

移転補償 あ 概算補償算定資料等 活用 着実 地 者 合意形成 進

補 金 活用 事業実施 源確保 行

施策へ 寄与

施行 土地区画整理事業 鉄新清洲駅 周辺整備 進 駅周辺 都 点機能 充実や土地 効利用 図

鉄 古屋 線高架事業 鉄 仮線用地や仮駅舎用地等 確保 進

一 般 源 272,145 111,844 187,526

目標

実績 評価

仮換地個別説明会 実施 11 仮換地指定 終え 目標 事業 進 い 成」0 工事 実施 予定

物件移転 補償 予定 進

債 0 0 0

そ 0 190,000 100,000

国庫支出金 87,203 134,250 201,904

県 支 出 金 0 10,305 3,166

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

359,348 [ 99.7% ] 446,399 [ 99.5% ] 492,596 [ -

[目標] - 19 33

[実績] 0 19 -

[実績] 11 20 -

活動指標

移転補償 進捗率 件数ベ %

成「7 成「里 成「重

[目標] - 20 29

事業 新清洲駅 土地区画整理費 担当課 新清洲駅周辺 く 課

事業目的

土地区画整理事業 鉄新清洲駅 周辺整備 推進 鉄新清洲駅周辺 都 点機能 充実 土地 効利用 図

活動指標

区画整理事業 進捗率 全体事業費ベ %

成「7 成「里 成「重

施策 展開

(2)

施策 401 街地整備 推進

施策 展開

2 JR清洲駅周辺整備 推進

[目標] - 4 5

事業 清洲駅前土地区画整理費 担当課 地域開発課

事業目的

土地区画整理組合 支援 行う 都 計画 路や駅前広場 整備 JR清洲駅 周辺整備 推進 JR清洲駅周辺 都 機能 充実 図

活動指標

区画整理事業 進捗率 全体事業費ベ %

成「7 成「里 成「重

[実績] 0 3 -

活動指標

移転補償 進捗率 件数ベ %

成「7 成「里 成「重

[目標] - 0 0

[実績] 0 0 -

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

14,848 [ 99.3% ] 18,040 [ 99.2% ] 22,447 [ -

国庫支出金 0 0 0

県 支 出 金 0 0 0

債 0 0 0

そ 0 0 0

効率性

土地区画整理組合 適 言や指 行い 事業 容 精査 効率的 事業実施

国 補 金 確保 組合 事業実施 支援 行

施策へ 寄与

組合施行 土地区画整理事業 支援 JR清洲駅 周辺整備 進 駅周辺 都 機能 充実 図

都 計画 路清洲駅前線や駅前広場等 整備 駅周辺 街地 整備 進

一 般 源 14,848 18,040 22,447

目標

実績 評価

(3)

施策 401 街地整備 推進

施策 展開

3 鉄 高架 整備 推進

[目標] - 465.27 629.03

事業 新清洲駅付近鉄 高架費

担当課 新清洲駅周辺 く 課 都 計画課

事業目的

国 県等 連携 鉄新清洲駅周辺 鉄 高架 整備 推進 快適 良好 街地形成 図

活動指標

仮線用地 確保面積 ㎡

成「7 成「里 成「重

[実績] 0.00 384.87 -

活動指標

仮線用地 確保率 %

成「7 成「里 成「重

[目標] - 12 29

[実績] 0 10 -

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算+繰越予算

11,905 [ 99.2% ] 43,825 [ 72.2% ] 162,324 [ -

国庫支出金 0 0 0

県 支 出 金 0 0 0

債 0 0 0

そ 0 0 7,520

効率性

仮線用地 予定 土地 う 建物移転 可能 物件 順次移転補償 契約 締結 効率的 事業 実施

施策へ 寄与

五条川 河川改修事業 伴う 鉄 古屋 線鉄 橋 架け替えや 鉄新清 洲駅周辺 区画整理事業 あわ 鉄新清洲駅付近 鉄 高架 進

交通 滑 や鉄 断 街地 一体 進 図

一 般 源 11,905 43,825 154,804

目標

実績 評価

(4)

効率性

点検 基 い 断歩 橋や 路舗装 計画的 修 実施 整備コ ト 削減 準 図

補 金 活用 事業実施 源確保 行

施策へ 寄与

点検 基 く 断歩 橋等 計画的 修 や 危険箇所へ

区画線等 整備 路側溝 修 路利用者 安全 確保

一 般 源 101,116 165,373 122,080

目標

実績 評価

当初 計画通 路附属物修 計画 基 い 新川地区 わや 断 歩 橋 修 実施

舗装修 計画 基 い 地領 河原線 路線 舗装修 実施

債 0 0 0

そ 0 0 0

国庫支出金 34,345 44,550 60,500

県 支 出 金 0 0 0

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

135,461 [ 99.8% ] 209,923 [ 99.8% ] 182,580 [ -

[目標] - 1,000 1,000

[実績] 576 1,188 -

[実績] 1 1 -

活動指標

修 計画 基 く 路舗装 修 延長 m

成「7 成「里 成「重

[目標] - 1 1

事業 路維持補修費 担当課 土木課

事業目的

路 適正 管理 快適 交通環境 確保

点検 基 く計画的 修 行う 路 舗装や照明 断歩 橋等 い 安全 確保 整備コ ト 削減 準 図

活動指標

修 計画 基 く歩 橋等 修 箇所数 箇所

成「7 成「里 成「重

施策 展開

1 路 適正 管理

2 路 計画的 修

(5)

効率性

焼田愛宕線 整備 あ 設計段階 事業費 縮減 図 事業効果 最大限高

補 金 活用 事業実施 源確保 行

施策へ 寄与

国 「「号線 西側 置 渋滞時 抜け 交通量 多く 舗 装 損傷 著 い 焼田愛宕線 整備 行う 路利用者 安 全 快適 交通環境 確保

一 般 源 4,385 6,832 2,350

目標

実績 評価

当初 計画通 焼田愛宕線 い 歩行者 安全 通行 う

片側 歩 設置 路改良 実施

債 12,000 12,000 9,900

そ 0 0 0

国庫支出金 0 0 0

県 支 出 金 14,100 15,000 12,250

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

30,485 [ 100.0% ] 33,832 [ 100.0% ] 24,500 [ - [目標]

[実績]

[実績] 122 150 -

活動指標

成「7 成「里 成「重

[目標] - 150 68

事業 焼田愛宕線整備費 担当課 土木課

事業目的

焼田愛宕線 歩 設置や舗装整備 行う 利用者 安全 快 適 交通環境 確保

活動指標

焼田愛宕線 整備延長 m

成「7 成「里 成「重

施策 展開

4 生活 路 整備

(6)

効率性

点検 基 い 橋梁 計画的 修 実施 整備コ ト 削減 準 図

補 金 活用 事業実施 源確保 行

施策へ 寄与

点検 基 く橋梁 計画的 修 橋梁利用者 安全 確保

一 般 源 10,073 27,894 19,654

目標

実績 評価

当初 計画通 橋梁長 修 計画 基 い 阿原橋 橋 橋梁 点検 実施

学校橋及び落合歩 橋 耐震補強 補修整備 実施

債 0 0 0

そ 0 1,080 10,000

国庫支出金 3,272 26,070 22,451

県 支 出 金 0 0 0

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

13,345 [ 98.9% ] 55,044 [ 100.0% ] 52,105 [ -

[目標] - 2 10

[実績] 4 2 -

[実績] 0 6 -

活動指標

修 計画 基 く修 橋梁数 橋

成「7 成「里 成「重

[目標] - 6 6

事業 橋梁維持費 担当課 土木課

事業目的

点検 基 く予防的 計画的 修 行う 橋梁 い 安全 確保 整備コ ト 削減 準 図

活動指標

点検 実施橋梁数 橋

成「7 成「里 成「重

施策 展開

5 橋梁 予防的 計画的 修

(7)

効率性

船杁橋 整備 あ 設計段階 事業費 縮減 図 事業効 果 最大限高

五条川 河川改修事業 実施 県 歩調 合わ 船杁橋 架け 替え 実施 事業費等 担軽減 図

施策へ 寄与

老朽 著 い船杁橋 い 県 歩調 合わ 船杁橋 架け替え 実 施 橋梁利用者 安全 確保

一 般 源 4,984 24,998 54,000

目標

実績 評価

船杁橋整備 成「6~」1 進捗率 い 計画通 進捗 成「里 付 路 用地買収 実施

債 0 0 0

そ 3,607 10,851 0

国庫支出金 0 0 66,000

県 支 出 金 0 0 0

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 繰越事業 含 成「重 当初予算 8,591 [ 44.2% ] 35,849 [ 100.0% ] 120,000 [ - [目標]

[実績]

[実績] 2 10 -

活動指標

成「7 成「里 成「重

[目標] - 6 34

事業 橋梁改良費 担当課 土木課

事業目的

河川改修等 伴 必要 船杁橋等 整備 進 快適 交通環境 確保

活動指標

船杁橋整備 進捗率 全体事業費ベ %

成「7 成「里 成「重

施策 展開

6 橋梁 整備

(8)

施策 403 水 安定供給 水 充実

施策 展開

2 水 管 耐震 整備

[目標] - 105 149

事業 配水設備工事費 水 事業会計

担当課 水 課

事業目的

清須 給水区域 け 計画的 水 管 耐震 整備 行う 災 害時 安定的 水 水 供給 確保

活動指標

耐震水 管 整備延長 m

成「7 成「里 成「重

[実績] 155 105 -

活動指標

成「7 成「里 成「重

[目標] [実績]

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

44,964 [ 76.9% ] 77,799 [ 97.8% ] 113,756 [ -

国庫支出金 0 0 0

県 支 出 金 0 5,149 7,575

債 0 0 0

そ 0 0 0

効率性

配水管 耐震 整備 あ 設計段階 事業費 縮減 図 事業効果 最大限高

補 金 活用 事業実施 源確保 行

施策へ 寄与

春日地区配水管路等耐震 計画 基 い 計画的 水 管 耐震 整備 進 水 管 耐震 着実 進展 災害時 水 安定的 供給 行う

一 般 源 44,964 72,650 106,181

目標

実績 評価

(9)

施策 403 水 安定供給 水 充実

施策 展開

3 水 汚水 整備

[目標] - 28 30

事業 水 汚水整備費 水 事業特別会計

担当課 水 課

事業目的

事業計画等 基 い 汚水管渠等 整備 行う 衛生的 快適 生活環境 実現

活動指標

水 整備面積 ha

成「7 成「里 成「重

[実績] 10 32 -

活動指標

成「7 成「里 成「重

[目標] [実績]

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 繰越事業 含 成「里 繰越事業 含 成「重 当初予算+繰越予算

928,505 [ 77.7% ] 1,010,986 [ 65.9% ] 1,903,668 [ -

国庫支出金 338,946 351,090 614,544

県 支 出 金 0 0 0

債 421,400 491,700 1,076,500

そ 75,612 24,297 125,708

効率性

汚水管渠等 整備 あ 設計段階 事業費 縮減 図 事 業効果 最大限高

補 金 活用 事業実施 源確保 行

施策へ 寄与

成「5 公共 水 事業 供用 開始 い

水 面整備 着実 進 水 普及率 向 悪臭

や蚊 害虫発生 抑制 民 生活環境 向 公共用水 域 水質 保全

一 般 源 92,547 143,899 86,916

目標

実績 評価

事業計画等 基 い 目標 汚水管渠等 整備 進

(10)

施策 403 水 安定供給 水 充実

施策 展開

5 水 事業へ 地方公営企業法適用

[目標] - 固定資産調査 評価 条例制定 会計 テ 構築

事業 企業会計移行費 水 事業特別会計

担当課 水 課

事業目的

成」1 用 目指 水 事業へ 地方公営企業法 適用 行う 水 事業 健全 経営 推進

活動指標

地方公営企業法適用 進捗

成「7 成「里 成「重

[実績] 法適用基 計画 策定 固定資産調査 評価 - 活動指標

成「7 成「里 成「重

[目標] [実績]

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

300 [ 74.1% ] 13,644 [ 100.0% ] 29,151 [ -

国庫支出金 0 0 0

県 支 出 金 0 0 0

債 0 0 17,000

そ 0 0 0

効率性

支援業務 発注 あ 様 最適 図 効率的 事業実施 職員研修 実施 関 職員 情報 共 事業 進

施策へ 寄与

水 事業 地方公営企業法 適用 企業会計方式 入

経営状況 明確 把握 可能 そ 情報 経営 ネ ント 活用 水 事業 健全 経営 推進

一 般 源 300 13,644 12,151

目標

実績 評価

成」1 地方公営企業法 適用 向け 専門的 知識 支 援業者 支援 け 整備 相当期間 経過 資産 含

(11)

施策 404 水辺空間 緑地 充実

施策 展開

1 公園 緑地 整備 管理

2 具施設等 整備

[目標] - 4,100 0

事業 都 公園費 担当課 都 計画課

事業目的

公園 緑地 整備 管理 行う 緑 あふ 民 憩い 場所 確保

公園施設長 計画 基 い 具施設等 計画的 改築更新 行う 公園利用者 安全 確保

活動指標

供用 開始 都 公園 面積 ㎡

成「7 成「里 成「重

[実績] 0 4,100 -

活動指標

具施設等 更新改築実施公園数 公園

成「7 成「里 成「重

[目標] - 5 6

[実績] 6 6 -

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

144,086 [ 99.4% ] 130,087 [ 99.2% ] 132,554 [ -

国庫支出金 22,899 16,000 16,000

県 支 出 金 2,768 0 2,100

債 0 0 0

そ 886 10,267 329

効率性

地元 コ ニテ 組 ッ 連携 都 公園 清掃業務 実 施 業務 効率的 実施

公園 新設整備や 具 改築更新 あ 補 金 活用 事業実施 源確保 行

施策へ 寄与

公園施設長 計画 基 い 計画的 具 改築更新 進

公園 適正 管理 行う 民 安心 利用 憩い

場所 提供 新 公園 整備 民 身近

緑 ふ 環境 く 進

一 般 源 117,533 103,820 114,125

目標

実績 評価

目標 春日地区 新橋西公園 「,000㎡ 新田酉公園 1,100㎡ 宮越公園 1,000㎡ 公園 供用 開始

(12)

施策 404 水辺空間 緑地 充実

施策 展開

6 清須 ト 実施

[目標] - 23 23

事業 地域資源活用費 ト 事業

担当課 企画政策課

事業目的

民 協働 路 公園等 清掃や植栽等 行う ト

親制 実施 民 環境美 意識 高

活動指標

ト 実施団体数 団体

成「7 成「里 成「重

[実績] 25 23 -

活動指標

ト 実施面積 ㎡

成「7 成「里 成「重

[目標] - 1,193 1,193

[実績] 1,359 1,193 -

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

1,218 [ 90.6% ] 1,128 [ 83.4% ] 1,333 [ -

国庫支出金 0 0 0

県 支 出 金 0 0 0

債 0 0 0

そ 0 0 0

効率性

団体 意向把握 行い そ 結果 踏 え 花苗や球 発注 行う 事業 効率的 実施

施策へ 寄与

花苗や球 提供 け 地域 団体 単 民 協力 路 公園等 清掃や植栽等 関わ 民 環境美

意識 高 地域 中 民 士 交流 進

一 般 源 1,218 1,128 1,333

目標

実績 評価

ト 実施団体数 実施面積 目標 成 い

(13)

施策 405 公共交通 充実

施策 展開

1 コ ニテ 行

3 各種 ベント等 通 利用 進

4 ト 等 見直

[目標] - 26 26

事業 コ ニテ 行費

担当課 企画政策課

事業目的

路線 循環 コ ニテ あ 行

高齢者や主婦層等 日中 移動 利便性 高

各種 ベント等 通 利用 進 組 あ

認知 高 定期的 ト 等 見直

民ニ へ 応 図 活動指標

あ 行便数 日あ 便

成「7 成「里 成「重

[実績] 26 26 -

活動指標

利用 進 ベント 実施回数 回

成「7 成「里 成「重

[目標] - 3 3

[実績] 3 3 -

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

36,139 [ 94.0% ] 35,611 [ 99.2% ] 43,122 [ -

国庫支出金 0 0 0

県 支 出 金 0 0 0

債 0 0 0

そ 1,871 981 624

効率性

ト 改正 実施 事業費 縮減 図 事業効果

最大限高 民 象 公共交通 関 意識

調査 実施 あ 補 金 活用 事業実施 源確保 行

施策へ 寄与

あ 行 公共交通 事業 あ あ

充実 民 役所や各種公共施設等 利用

交通手段 確保 高齢者や主婦層等 日中 け 移動 利便性 高

一 般 源 34,268 34,630 42,498

目標

実績 評価

ト 改正 実施 最適 図 始

(14)

施策 405 公共交通 充実

施策 展開

2 ン サ 営

3 各種 ベント等 通 利用 進

[目標] - 54 58

事業 ン サ 費

担当課 企画政策課

事業目的

あ サ 営 あ 補完

外来訪者 域 移動手段 確保

活動指標

あ サ 営日数 日

成「7 成「里 成「重

[実績] 62 53 -

活動指標

あ サ 利用者数 人

成「7 成「里 成「重

[目標] - 158 198

[実績] 172 158 -

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

1,102 [ 89.8% ] 862 [ 100.0% ] 1,351 [ -

国庫支出金 0 0 0

県 支 出 金 0 0 0

債 0 0 0

そ 65 46 50

効率性

ン サ 利用者 配 サ ッ 作成 あ 料広告 掲載 事業実施 源確保 行

施策へ 寄与

公共交通 充実 向け コ ニテ あ

行 中心 観光施設間 移動手段等 ン サ あ

サ 営 特 外 観光客等 移動

利便性向 図

一 般 源 1,037 816 1,301

目標

実績 評価

春季 秋季 土曜 日曜 祝祭日 加え 観光 ベ ト ン あ 日~10日 「」日~ 8日 毎日 ン サ 実施

主要観光施設 あ ンビ 古屋工場 返却 ント 設

置 利用者 利便性 向 図 目標 利用者数

(15)

施策 406 減量 資源 推進

施策 展開

1 適正 処理

2 減量 再資源 啓発

[目標] - 13,185 13,371

事業 収集処理費

担当課 生活環境課

事業目的

民 利便性向 や処理コ ト削減 家庭や事業所 排出 一般廃棄物 適正 処理 行う 生活環境 保全 図

啓発活動 推進 別 徹底等 民や事業者

減量 再資源 意識 高

活動指標

家庭 収集量 t

成「7 成「里 成「重

[実績] 13,226 13,091 -

活動指標

広報等 啓発 実施回数 回

成「7 成「里 成「重

[目標] - 11 12

[実績] 12 10 -

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

941,299 [ 98.8% ] 931,705 [ 98.5% ] 952,971 [ -

国庫支出金 0 0 0

県 支 出 金 0 0 0

債 0 0 0

そ 120,815 121,143 127,171

効率性

環境学習出前講 親子エコ ッ ン ン コン ト 食育 け 展示 減量啓発活動 積極的 行い 効率的 減量 進

施策へ 寄与

広報等 啓発や 環境学習出前講 親子エコ ッ ン 職員 啓発活動 的 実施 民 事業者 行政 一体

減量 資源 組 進展

一 般 源 820,484 810,562 825,800

目標

実績 評価

減量 推進委員会 定期開催 減量サ 各 ベント等 職 員 派遣 減量 関 意識 広く 民や事業者 浸透

家庭 収集量 目標 成 広報等 啓発

(16)

施策 406 減量 資源 推進

施策 展開

1 適正 処理

3 資源回収活動へ 支援

[目標] - 1,378 1,282

事業 資源回収費 担当課 生活環境課

事業目的

資源 テ ョン等 い 資源 収集 行う 資源 別収集 協力 ッ や 資源回収活動 行う団体 支援 行う

減量 再資源 進

活動指標

資源 収集量 t

成「7 成「里 成「重

[実績] 1,494 1,343 -

活動指標

資源回収活動団体 資源 回収量 t

成「7 成「里 成「重

[目標] - 871 826

[実績] 919 871 -

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

77,273 [ 99.2% ] 82,783 [ 99.3% ] 83,312 [ -

国庫支出金 0 0 0

県 支 出 金 0 0 0

債 0 0 0

そ 5,014 4,770 4,854

効率性

積極的 啓発 行い 効率的 資源回収 実施

資源回収活動 行う ッ 団体 報奨金交付要 基 い 適正 報奨金 交付

施策へ 寄与

減量 資源 い 的 啓発活動 あわ 各 ッ や子 会等 団体 行う資源回収活動 支援 民 減量 資源 意識 高

一 般 源 72,259 78,013 78,458

目標

実績 評価

資源 収集量 民間 資源回収 テ ョン 設置 影響 資 源 収集量 目標値 若 回

(17)

効率性

生 処理機等購入 補 制 周知 積極的 図 効率的 事業 実施

施策へ 寄与

各種団体 代表者 減量 等推進委員会 い 環境学習出

前講 容 検討 効果的 減量 資源

進 生 処理機等 購入 補 行い 家

庭 生 処理 推進 減量

一 般 源 1,238 1,214 1,357

目標

実績 評価

環境学習出前講 い 目標 学校 校 西枇杷

島 桃栄 春日 生 象 実施

生 処理機等 購入 補 い 補 制 周知 申請件数 伸び 目標値 回

債 0 0 0

そ 0 0 0

国庫支出金 0 0 0

県 支 出 金 0 0 0

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

1,238 [ 99.1% ] 1,214 [ 89.9% ] 1,357 [ -

[目標] - 79 96

[実績] 81 73 -

[実績] 3 3 -

活動指標

生 処理機等購入 補 件数 件

成「7 成「里 成「重

[目標] - 4 3

事業 減量 推進費

担当課 生活環境課

事業目的

環境学習出前講 開催等 通 民や事業者 減量 再資源 意識 高

生 処理機等 購入 支援 行う 生 自家

処理 減量 図

活動指標

環境学習出前講 開催回数 回

成「7 成「里 成「重

施策 展開

2 減量 再資源 啓発

4 減量 活動へ 支援

(18)

効率性

組合 組 あ 連携 図 汚泥再生処理 ン ン 新川 効率的 管理 営

施策へ 寄与

公共 水 事業 進捗 伴 浄 槽汚泥 搬入量 今後減少 見

込 汚泥再生処理 ン ン 新川 適正 処

理 行う 衛生的 快適 生活環境 確保

一 般 源 369,749 369,106 423,695

目標

実績 評価

公共 水 供用開始区域 大 西枇杷島地区15区域 新川地区 区域 春日地区 区域 伴い 浄 槽汚泥 搬入量 減少傾向 あ 目 標値 回

債 0 0 0

そ 0 0 0

国庫支出金 0 0 0

県 支 出 金 0 0 0

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

369,749 [ 100.0% ] 369,106 [ 100.0% ] 423,695 [ - [目標]

[実績]

[実績] 31,013 30,078 -

活動指標

成「7 成「里 成「重

[目標] - 31,000 30,650

事業 五条広域事務組合 担金 担当課 生活環境課

事業目的

あ 連携 五条広域事務組合 営 適正 処理 行う 衛生的 快適 生活環境 確保

活動指標

浄 槽汚泥 搬入量 t

成「7 成「里 成「重

施策 展開

6 適正 処理

(19)

効率性

浄 槽清掃 補 制 周知 積極的 図 効率的 事業実施

施策へ 寄与

公共 水 事業 進捗 伴 浄 槽 使用 今後減少 見込 浄 槽清掃 補 行い 定期的 清掃 進

生活雑排水 河川 水質汚濁 軽減

一 般 源 70,919 70,519 67,868

目標

実績 評価

公共 水 供用開始区域 大 西枇杷島地区15区域 新川地区 区域 春日地区 区域 伴い 浄 槽汚泥 搬入量 減少傾向 あ

公共 水 へ 接 状況 あ 浄 槽清掃 補 件数 目標 値 回

債 0 0 0

そ 0 0 0

国庫支出金 0 0 0

県 支 出 金 0 0 0

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

70,919 [ 100.0% ] 70,519 [ 100.0% ] 67,868 [ - [目標]

[実績]

[実績] 8,176 8,074 -

活動指標

成「7 成「里 成「重

[目標] - 7,900 7,800

事業 浄 槽清掃費補 金 担当課 生活環境課

事業目的

水 供用地区 い 浄 槽 清掃 支援 行う 衛生的 快適 生活環境 確保

活動指標

浄 槽清掃 補 件数 件

成「7 成「里 成「重

施策 展開

3 浄 槽清掃へ 支援

(20)

施策 407 環境保全 推進

施策 展開

4 太陽光発電 入へ 支援

[目標] - 125 125

事業 宅用太陽光発電 テ 設置費補 金 担当課 生活環境課

事業目的

宅用太陽光発電 テ 設置 支援 行う 民 環

境 意識 高 温室効果 排出量 削減

活動指標

宅用太陽光発電 テ 設置 補 件数 件

成「7 成「里 成「重

[実績] 89 106 -

活動指標

成「7 成「里 成「重

[目標] [実績]

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

6,598 [ 66.0% ] 8,183 [ 81.8% ] 10,000 [ -

国庫支出金 0 0 0

県 支 出 金 1,088 1,350 1,330

債 0 0 0

そ 0 0 0

効率性

宅用太陽光発電 テ 設置 補 制 周知 積極的 図 効 率的 事業実施

施策へ 寄与

宅用太陽光発電 テ 設置 支援 民 積極的 環境 荷 減 策 組 機会 提供 温室効果 排出量削 減 進

一 般 源 5,510 6,833 8,670

目標

実績 評価

民満足 調査 結果 民 ンエネ 関心 高い

傾向 あ 宅用太陽光発電 テ 設置 補 件数 昨

(21)

施策 408 斎苑施設 整備

施策 展開

1 斎苑施設 整備

[目標] - - 都 計画決定等

事業 五条広域事務組合 担金 担当課 生活環境課

事業目的

あ 連携 五条広域事務組合 営 斎苑施設 整備 行う 民 身近 場所 葬儀等 営 環境 確保

活動指標

斎苑施設整備 進捗

成「7 成「里 成「重

[実績] - 斎場建設基 計画 案 策定 -

活動指標

成「7 成「里 成「重

[目標] [実績]

] 決算額

単 :千 [執行率%]

成「7 成「里 成「重 当初予算

369,749 [ 100.0% ] 369,106 [ 100.0% ] 423,695 [ -

国庫支出金 0 0 0

県 支 出 金 0 0 0

債 0 0 0

そ 0 0 0

効率性

庁 関 部 やあ 国 県等 連携 図 周辺地区 協議 組

施策へ 寄与

斎苑施設整備予定地周辺 民 協議 そ 容 踏 え 斎場建設基 計画 案 策定 あ 連携 営 五条広域事務組合 中心 組 斎苑施設 整備 進

一 般 源 369,749 369,106 423,695

目標

実績 評価

春日杁前地区 け 斎場整備 い 周辺地区 協議 地区

意 得 成「重 概算事業費や供用開始

参照

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