効率性
移転補償 あ 概算補償算定資料等 活用 着実 地 者 合意形成 進
補 金 活用 事業実施 源確保 行
施策へ 寄与
施行 土地区画整理事業 鉄新清洲駅 周辺整備 進 駅周辺 都 点機能 充実や土地 効利用 図
鉄 古屋 線高架事業 鉄 仮線用地や仮駅舎用地等 確保 進
一 般 源 272,145 111,844 187,526
目標
実績 評価
仮換地個別説明会 実施 11 仮換地指定 終え 目標 事業 進 い 成」0 工事 実施 予定
物件移転 補償 予定 進
債 0 0 0
そ 0 190,000 100,000
国庫支出金 87,203 134,250 201,904
県 支 出 金 0 10,305 3,166
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
359,348 [ 99.7% ] 446,399 [ 99.5% ] 492,596 [ -
[目標] - 19 33
[実績] 0 19 -
[実績] 11 20 -
活動指標
移転補償 進捗率 件数ベ %
成「7 成「里 成「重
[目標] - 20 29
事業 新清洲駅 土地区画整理費 担当課 新清洲駅周辺 く 課
事業目的
土地区画整理事業 鉄新清洲駅 周辺整備 推進 鉄新清洲駅周辺 都 点機能 充実 土地 効利用 図
活動指標
区画整理事業 進捗率 全体事業費ベ %
成「7 成「里 成「重
施策 展開
施策 401 街地整備 推進
施策 展開
2 JR清洲駅周辺整備 推進
[目標] - 4 5
事業 清洲駅前土地区画整理費 担当課 地域開発課
事業目的
土地区画整理組合 支援 行う 都 計画 路や駅前広場 整備 JR清洲駅 周辺整備 推進 JR清洲駅周辺 都 機能 充実 図
活動指標
区画整理事業 進捗率 全体事業費ベ %
成「7 成「里 成「重
[実績] 0 3 -
活動指標
移転補償 進捗率 件数ベ %
成「7 成「里 成「重
[目標] - 0 0
[実績] 0 0 -
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
14,848 [ 99.3% ] 18,040 [ 99.2% ] 22,447 [ -
国庫支出金 0 0 0
県 支 出 金 0 0 0
債 0 0 0
そ 0 0 0
効率性
土地区画整理組合 適 言や指 行い 事業 容 精査 効率的 事業実施
国 補 金 確保 組合 事業実施 支援 行
施策へ 寄与
組合施行 土地区画整理事業 支援 JR清洲駅 周辺整備 進 駅周辺 都 機能 充実 図
都 計画 路清洲駅前線や駅前広場等 整備 駅周辺 街地 整備 進
一 般 源 14,848 18,040 22,447
目標
実績 評価
施策 401 街地整備 推進
施策 展開
3 鉄 高架 整備 推進
[目標] - 465.27 629.03
事業 新清洲駅付近鉄 高架費
担当課 新清洲駅周辺 く 課 都 計画課
事業目的
国 県等 連携 鉄新清洲駅周辺 鉄 高架 整備 推進 快適 良好 街地形成 図
活動指標
仮線用地 確保面積 ㎡
成「7 成「里 成「重
[実績] 0.00 384.87 -
活動指標
仮線用地 確保率 %
成「7 成「里 成「重
[目標] - 12 29
[実績] 0 10 -
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算+繰越予算
11,905 [ 99.2% ] 43,825 [ 72.2% ] 162,324 [ -
国庫支出金 0 0 0
県 支 出 金 0 0 0
債 0 0 0
そ 0 0 7,520
効率性
仮線用地 予定 土地 う 建物移転 可能 物件 順次移転補償 契約 締結 効率的 事業 実施
施策へ 寄与
五条川 河川改修事業 伴う 鉄 古屋 線鉄 橋 架け替えや 鉄新清 洲駅周辺 区画整理事業 あわ 鉄新清洲駅付近 鉄 高架 進
交通 滑 や鉄 断 街地 一体 進 図
一 般 源 11,905 43,825 154,804
目標
実績 評価
効率性
点検 基 い 断歩 橋や 路舗装 計画的 修 実施 整備コ ト 削減 準 図
補 金 活用 事業実施 源確保 行
施策へ 寄与
点検 基 く 断歩 橋等 計画的 修 や 危険箇所へ
区画線等 整備 路側溝 修 路利用者 安全 確保
一 般 源 101,116 165,373 122,080
目標
実績 評価
当初 計画通 路附属物修 計画 基 い 新川地区 わや 断 歩 橋 修 実施
舗装修 計画 基 い 地領 河原線 路線 舗装修 実施
債 0 0 0
そ 0 0 0
国庫支出金 34,345 44,550 60,500
県 支 出 金 0 0 0
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
135,461 [ 99.8% ] 209,923 [ 99.8% ] 182,580 [ -
[目標] - 1,000 1,000
[実績] 576 1,188 -
[実績] 1 1 -
活動指標
修 計画 基 く 路舗装 修 延長 m
成「7 成「里 成「重
[目標] - 1 1
事業 路維持補修費 担当課 土木課
事業目的
路 適正 管理 快適 交通環境 確保
点検 基 く計画的 修 行う 路 舗装や照明 断歩 橋等 い 安全 確保 整備コ ト 削減 準 図
活動指標
修 計画 基 く歩 橋等 修 箇所数 箇所
成「7 成「里 成「重
施策 展開
1 路 適正 管理
2 路 計画的 修
効率性
焼田愛宕線 整備 あ 設計段階 事業費 縮減 図 事業効果 最大限高
補 金 活用 事業実施 源確保 行
施策へ 寄与
国 「「号線 西側 置 渋滞時 抜け 交通量 多く 舗 装 損傷 著 い 焼田愛宕線 整備 行う 路利用者 安 全 快適 交通環境 確保
一 般 源 4,385 6,832 2,350
目標
実績 評価
当初 計画通 焼田愛宕線 い 歩行者 安全 通行 う
片側 歩 設置 路改良 実施
債 12,000 12,000 9,900
そ 0 0 0
国庫支出金 0 0 0
県 支 出 金 14,100 15,000 12,250
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
30,485 [ 100.0% ] 33,832 [ 100.0% ] 24,500 [ - [目標]
[実績]
[実績] 122 150 -
活動指標
成「7 成「里 成「重
[目標] - 150 68
事業 焼田愛宕線整備費 担当課 土木課
事業目的
焼田愛宕線 歩 設置や舗装整備 行う 利用者 安全 快 適 交通環境 確保
活動指標
焼田愛宕線 整備延長 m
成「7 成「里 成「重
施策 展開
4 生活 路 整備
効率性
点検 基 い 橋梁 計画的 修 実施 整備コ ト 削減 準 図
補 金 活用 事業実施 源確保 行
施策へ 寄与
点検 基 く橋梁 計画的 修 橋梁利用者 安全 確保
一 般 源 10,073 27,894 19,654
目標
実績 評価
当初 計画通 橋梁長 修 計画 基 い 阿原橋 橋 橋梁 点検 実施
学校橋及び落合歩 橋 耐震補強 補修整備 実施
債 0 0 0
そ 0 1,080 10,000
国庫支出金 3,272 26,070 22,451
県 支 出 金 0 0 0
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
13,345 [ 98.9% ] 55,044 [ 100.0% ] 52,105 [ -
[目標] - 2 10
[実績] 4 2 -
[実績] 0 6 -
活動指標
修 計画 基 く修 橋梁数 橋
成「7 成「里 成「重
[目標] - 6 6
事業 橋梁維持費 担当課 土木課
事業目的
点検 基 く予防的 計画的 修 行う 橋梁 い 安全 確保 整備コ ト 削減 準 図
活動指標
点検 実施橋梁数 橋
成「7 成「里 成「重
施策 展開
5 橋梁 予防的 計画的 修
効率性
船杁橋 整備 あ 設計段階 事業費 縮減 図 事業効 果 最大限高
五条川 河川改修事業 実施 県 歩調 合わ 船杁橋 架け 替え 実施 事業費等 担軽減 図
施策へ 寄与
老朽 著 い船杁橋 い 県 歩調 合わ 船杁橋 架け替え 実 施 橋梁利用者 安全 確保
一 般 源 4,984 24,998 54,000
目標
実績 評価
船杁橋整備 成「6~」1 進捗率 い 計画通 進捗 成「里 付 路 用地買収 実施
債 0 0 0
そ 3,607 10,851 0
国庫支出金 0 0 66,000
県 支 出 金 0 0 0
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 繰越事業 含 成「重 当初予算 8,591 [ 44.2% ] 35,849 [ 100.0% ] 120,000 [ - [目標]
[実績]
[実績] 2 10 -
活動指標
成「7 成「里 成「重
[目標] - 6 34
事業 橋梁改良費 担当課 土木課
事業目的
河川改修等 伴 必要 船杁橋等 整備 進 快適 交通環境 確保
活動指標
船杁橋整備 進捗率 全体事業費ベ %
成「7 成「里 成「重
施策 展開
6 橋梁 整備
施策 403 水 安定供給 水 充実
施策 展開
2 水 管 耐震 整備
[目標] - 105 149
事業 配水設備工事費 水 事業会計
担当課 水 課
事業目的
清須 給水区域 け 計画的 水 管 耐震 整備 行う 災 害時 安定的 水 水 供給 確保
活動指標
耐震水 管 整備延長 m
成「7 成「里 成「重
[実績] 155 105 -
活動指標
成「7 成「里 成「重
[目標] [実績]
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
44,964 [ 76.9% ] 77,799 [ 97.8% ] 113,756 [ -
国庫支出金 0 0 0
県 支 出 金 0 5,149 7,575
債 0 0 0
そ 0 0 0
効率性
配水管 耐震 整備 あ 設計段階 事業費 縮減 図 事業効果 最大限高
補 金 活用 事業実施 源確保 行
施策へ 寄与
春日地区配水管路等耐震 計画 基 い 計画的 水 管 耐震 整備 進 水 管 耐震 着実 進展 災害時 水 安定的 供給 行う
一 般 源 44,964 72,650 106,181
目標
実績 評価
施策 403 水 安定供給 水 充実
施策 展開
3 水 汚水 整備
[目標] - 28 30
事業 水 汚水整備費 水 事業特別会計
担当課 水 課
事業目的
事業計画等 基 い 汚水管渠等 整備 行う 衛生的 快適 生活環境 実現
活動指標
水 整備面積 ha
成「7 成「里 成「重
[実績] 10 32 -
活動指標
成「7 成「里 成「重
[目標] [実績]
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 繰越事業 含 成「里 繰越事業 含 成「重 当初予算+繰越予算
928,505 [ 77.7% ] 1,010,986 [ 65.9% ] 1,903,668 [ -
国庫支出金 338,946 351,090 614,544
県 支 出 金 0 0 0
債 421,400 491,700 1,076,500
そ 75,612 24,297 125,708
効率性
汚水管渠等 整備 あ 設計段階 事業費 縮減 図 事 業効果 最大限高
補 金 活用 事業実施 源確保 行
施策へ 寄与
成「5 公共 水 事業 供用 開始 い
水 面整備 着実 進 水 普及率 向 悪臭
や蚊 害虫発生 抑制 民 生活環境 向 公共用水 域 水質 保全
一 般 源 92,547 143,899 86,916
目標
実績 評価
事業計画等 基 い 目標 汚水管渠等 整備 進
施策 403 水 安定供給 水 充実
施策 展開
5 水 事業へ 地方公営企業法適用
[目標] - 固定資産調査 評価 条例制定 会計 テ 構築
事業 企業会計移行費 水 事業特別会計
担当課 水 課
事業目的
成」1 用 目指 水 事業へ 地方公営企業法 適用 行う 水 事業 健全 経営 推進
活動指標
地方公営企業法適用 進捗
成「7 成「里 成「重
[実績] 法適用基 計画 策定 固定資産調査 評価 - 活動指標
成「7 成「里 成「重
[目標] [実績]
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
300 [ 74.1% ] 13,644 [ 100.0% ] 29,151 [ -
国庫支出金 0 0 0
県 支 出 金 0 0 0
債 0 0 17,000
そ 0 0 0
効率性
支援業務 発注 あ 様 最適 図 効率的 事業実施 職員研修 実施 関 職員 情報 共 事業 進
施策へ 寄与
水 事業 地方公営企業法 適用 企業会計方式 入
経営状況 明確 把握 可能 そ 情報 経営 ネ ント 活用 水 事業 健全 経営 推進
一 般 源 300 13,644 12,151
目標
実績 評価
成」1 地方公営企業法 適用 向け 専門的 知識 支 援業者 支援 け 整備 相当期間 経過 資産 含
施策 404 水辺空間 緑地 充実
施策 展開
1 公園 緑地 整備 管理
2 具施設等 整備
[目標] - 4,100 0
事業 都 公園費 担当課 都 計画課
事業目的
公園 緑地 整備 管理 行う 緑 あふ 民 憩い 場所 確保
公園施設長 計画 基 い 具施設等 計画的 改築更新 行う 公園利用者 安全 確保
活動指標
供用 開始 都 公園 面積 ㎡
成「7 成「里 成「重
[実績] 0 4,100 -
活動指標
具施設等 更新改築実施公園数 公園
成「7 成「里 成「重
[目標] - 5 6
[実績] 6 6 -
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
144,086 [ 99.4% ] 130,087 [ 99.2% ] 132,554 [ -
国庫支出金 22,899 16,000 16,000
県 支 出 金 2,768 0 2,100
債 0 0 0
そ 886 10,267 329
効率性
地元 コ ニテ 組 ッ 連携 都 公園 清掃業務 実 施 業務 効率的 実施
公園 新設整備や 具 改築更新 あ 補 金 活用 事業実施 源確保 行
施策へ 寄与
公園施設長 計画 基 い 計画的 具 改築更新 進
公園 適正 管理 行う 民 安心 利用 憩い
場所 提供 新 公園 整備 民 身近
緑 ふ 環境 く 進
一 般 源 117,533 103,820 114,125
目標
実績 評価
目標 春日地区 新橋西公園 「,000㎡ 新田酉公園 1,100㎡ 宮越公園 1,000㎡ 公園 供用 開始
施策 404 水辺空間 緑地 充実
施策 展開
6 清須 ト 実施
[目標] - 23 23
事業 地域資源活用費 ト 事業
担当課 企画政策課
事業目的
民 協働 路 公園等 清掃や植栽等 行う ト
親制 実施 民 環境美 意識 高
活動指標
ト 実施団体数 団体
成「7 成「里 成「重
[実績] 25 23 -
活動指標
ト 実施面積 ㎡
成「7 成「里 成「重
[目標] - 1,193 1,193
[実績] 1,359 1,193 -
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
1,218 [ 90.6% ] 1,128 [ 83.4% ] 1,333 [ -
国庫支出金 0 0 0
県 支 出 金 0 0 0
債 0 0 0
そ 0 0 0
効率性
団体 意向把握 行い そ 結果 踏 え 花苗や球 発注 行う 事業 効率的 実施
施策へ 寄与
花苗や球 提供 け 地域 団体 単 民 協力 路 公園等 清掃や植栽等 関わ 民 環境美
意識 高 地域 中 民 士 交流 進
一 般 源 1,218 1,128 1,333
目標
実績 評価
ト 実施団体数 実施面積 目標 成 い
施策 405 公共交通 充実
施策 展開
1 コ ニテ 行
3 各種 ベント等 通 利用 進
4 ト 等 見直
[目標] - 26 26
事業 コ ニテ 行費
担当課 企画政策課
事業目的
路線 循環 コ ニテ あ 行
高齢者や主婦層等 日中 移動 利便性 高
各種 ベント等 通 利用 進 組 あ
認知 高 定期的 ト 等 見直
民ニ へ 応 図 活動指標
あ 行便数 日あ 便
成「7 成「里 成「重
[実績] 26 26 -
活動指標
利用 進 ベント 実施回数 回
成「7 成「里 成「重
[目標] - 3 3
[実績] 3 3 -
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
36,139 [ 94.0% ] 35,611 [ 99.2% ] 43,122 [ -
国庫支出金 0 0 0
県 支 出 金 0 0 0
債 0 0 0
そ 1,871 981 624
効率性
ト 改正 実施 事業費 縮減 図 事業効果
最大限高 民 象 公共交通 関 意識
調査 実施 あ 補 金 活用 事業実施 源確保 行
施策へ 寄与
あ 行 公共交通 事業 あ あ
充実 民 役所や各種公共施設等 利用
交通手段 確保 高齢者や主婦層等 日中 け 移動 利便性 高
一 般 源 34,268 34,630 42,498
目標
実績 評価
ト 改正 実施 最適 図 始
施策 405 公共交通 充実
施策 展開
2 ン サ 営
3 各種 ベント等 通 利用 進
[目標] - 54 58
事業 ン サ 費
担当課 企画政策課
事業目的
あ サ 営 あ 補完
外来訪者 域 移動手段 確保
活動指標
あ サ 営日数 日
成「7 成「里 成「重
[実績] 62 53 -
活動指標
あ サ 利用者数 人
成「7 成「里 成「重
[目標] - 158 198
[実績] 172 158 -
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
1,102 [ 89.8% ] 862 [ 100.0% ] 1,351 [ -
国庫支出金 0 0 0
県 支 出 金 0 0 0
債 0 0 0
そ 65 46 50
効率性
ン サ 利用者 配 サ ッ 作成 あ 料広告 掲載 事業実施 源確保 行
施策へ 寄与
公共交通 充実 向け コ ニテ あ
行 中心 観光施設間 移動手段等 ン サ あ
サ 営 特 外 観光客等 移動
利便性向 図
一 般 源 1,037 816 1,301
目標
実績 評価
春季 秋季 土曜 日曜 祝祭日 加え 観光 ベ ト ン あ 日~10日 「」日~ 8日 毎日 ン サ 実施
主要観光施設 あ ンビ 古屋工場 返却 ント 設
置 利用者 利便性 向 図 目標 利用者数
施策 406 減量 資源 推進
施策 展開
1 適正 処理
2 減量 再資源 啓発
[目標] - 13,185 13,371
事業 収集処理費
担当課 生活環境課
事業目的
民 利便性向 や処理コ ト削減 家庭や事業所 排出 一般廃棄物 適正 処理 行う 生活環境 保全 図
啓発活動 推進 別 徹底等 民や事業者
減量 再資源 意識 高
活動指標
家庭 収集量 t
成「7 成「里 成「重
[実績] 13,226 13,091 -
活動指標
広報等 啓発 実施回数 回
成「7 成「里 成「重
[目標] - 11 12
[実績] 12 10 -
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
941,299 [ 98.8% ] 931,705 [ 98.5% ] 952,971 [ -
国庫支出金 0 0 0
県 支 出 金 0 0 0
債 0 0 0
そ 120,815 121,143 127,171
効率性
環境学習出前講 親子エコ ッ ン ン コン ト 食育 け 展示 減量啓発活動 積極的 行い 効率的 減量 進
施策へ 寄与
広報等 啓発や 環境学習出前講 親子エコ ッ ン 職員 啓発活動 的 実施 民 事業者 行政 一体
減量 資源 組 進展
一 般 源 820,484 810,562 825,800
目標
実績 評価
減量 推進委員会 定期開催 減量サ 各 ベント等 職 員 派遣 減量 関 意識 広く 民や事業者 浸透
家庭 収集量 目標 成 広報等 啓発
施策 406 減量 資源 推進
施策 展開
1 適正 処理
3 資源回収活動へ 支援
[目標] - 1,378 1,282
事業 資源回収費 担当課 生活環境課
事業目的
資源 テ ョン等 い 資源 収集 行う 資源 別収集 協力 ッ や 資源回収活動 行う団体 支援 行う
減量 再資源 進
活動指標
資源 収集量 t
成「7 成「里 成「重
[実績] 1,494 1,343 -
活動指標
資源回収活動団体 資源 回収量 t
成「7 成「里 成「重
[目標] - 871 826
[実績] 919 871 -
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
77,273 [ 99.2% ] 82,783 [ 99.3% ] 83,312 [ -
国庫支出金 0 0 0
県 支 出 金 0 0 0
債 0 0 0
そ 5,014 4,770 4,854
効率性
積極的 啓発 行い 効率的 資源回収 実施
資源回収活動 行う ッ 団体 報奨金交付要 基 い 適正 報奨金 交付
施策へ 寄与
減量 資源 い 的 啓発活動 あわ 各 ッ や子 会等 団体 行う資源回収活動 支援 民 減量 資源 意識 高
一 般 源 72,259 78,013 78,458
目標
実績 評価
資源 収集量 民間 資源回収 テ ョン 設置 影響 資 源 収集量 目標値 若 回
効率性
生 処理機等購入 補 制 周知 積極的 図 効率的 事業 実施
施策へ 寄与
各種団体 代表者 減量 等推進委員会 い 環境学習出
前講 容 検討 効果的 減量 資源
進 生 処理機等 購入 補 行い 家
庭 生 処理 推進 減量
一 般 源 1,238 1,214 1,357
目標
実績 評価
環境学習出前講 い 目標 学校 校 西枇杷
島 桃栄 春日 生 象 実施
生 処理機等 購入 補 い 補 制 周知 申請件数 伸び 目標値 回
債 0 0 0
そ 0 0 0
国庫支出金 0 0 0
県 支 出 金 0 0 0
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
1,238 [ 99.1% ] 1,214 [ 89.9% ] 1,357 [ -
[目標] - 79 96
[実績] 81 73 -
[実績] 3 3 -
活動指標
生 処理機等購入 補 件数 件
成「7 成「里 成「重
[目標] - 4 3
事業 減量 推進費
担当課 生活環境課
事業目的
環境学習出前講 開催等 通 民や事業者 減量 再資源 意識 高
生 処理機等 購入 支援 行う 生 自家
処理 減量 図
活動指標
環境学習出前講 開催回数 回
成「7 成「里 成「重
施策 展開
2 減量 再資源 啓発
4 減量 活動へ 支援
効率性
組合 組 あ 連携 図 汚泥再生処理 ン ン 新川 効率的 管理 営
施策へ 寄与
公共 水 事業 進捗 伴 浄 槽汚泥 搬入量 今後減少 見
込 汚泥再生処理 ン ン 新川 適正 処
理 行う 衛生的 快適 生活環境 確保
一 般 源 369,749 369,106 423,695
目標
実績 評価
公共 水 供用開始区域 大 西枇杷島地区15区域 新川地区 区域 春日地区 区域 伴い 浄 槽汚泥 搬入量 減少傾向 あ 目 標値 回
債 0 0 0
そ 0 0 0
国庫支出金 0 0 0
県 支 出 金 0 0 0
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
369,749 [ 100.0% ] 369,106 [ 100.0% ] 423,695 [ - [目標]
[実績]
[実績] 31,013 30,078 -
活動指標
成「7 成「里 成「重
[目標] - 31,000 30,650
事業 五条広域事務組合 担金 担当課 生活環境課
事業目的
あ 連携 五条広域事務組合 営 適正 処理 行う 衛生的 快適 生活環境 確保
活動指標
浄 槽汚泥 搬入量 t
成「7 成「里 成「重
施策 展開
6 適正 処理
効率性
浄 槽清掃 補 制 周知 積極的 図 効率的 事業実施
施策へ 寄与
公共 水 事業 進捗 伴 浄 槽 使用 今後減少 見込 浄 槽清掃 補 行い 定期的 清掃 進
生活雑排水 河川 水質汚濁 軽減
一 般 源 70,919 70,519 67,868
目標
実績 評価
公共 水 供用開始区域 大 西枇杷島地区15区域 新川地区 区域 春日地区 区域 伴い 浄 槽汚泥 搬入量 減少傾向 あ
公共 水 へ 接 状況 あ 浄 槽清掃 補 件数 目標 値 回
債 0 0 0
そ 0 0 0
国庫支出金 0 0 0
県 支 出 金 0 0 0
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
70,919 [ 100.0% ] 70,519 [ 100.0% ] 67,868 [ - [目標]
[実績]
[実績] 8,176 8,074 -
活動指標
成「7 成「里 成「重
[目標] - 7,900 7,800
事業 浄 槽清掃費補 金 担当課 生活環境課
事業目的
水 供用地区 い 浄 槽 清掃 支援 行う 衛生的 快適 生活環境 確保
活動指標
浄 槽清掃 補 件数 件
成「7 成「里 成「重
施策 展開
3 浄 槽清掃へ 支援
施策 407 環境保全 推進
施策 展開
4 太陽光発電 入へ 支援
[目標] - 125 125
事業 宅用太陽光発電 テ 設置費補 金 担当課 生活環境課
事業目的
宅用太陽光発電 テ 設置 支援 行う 民 環
境 意識 高 温室効果 排出量 削減
活動指標
宅用太陽光発電 テ 設置 補 件数 件
成「7 成「里 成「重
[実績] 89 106 -
活動指標
成「7 成「里 成「重
[目標] [実績]
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
6,598 [ 66.0% ] 8,183 [ 81.8% ] 10,000 [ -
国庫支出金 0 0 0
県 支 出 金 1,088 1,350 1,330
債 0 0 0
そ 0 0 0
効率性
宅用太陽光発電 テ 設置 補 制 周知 積極的 図 効 率的 事業実施
施策へ 寄与
宅用太陽光発電 テ 設置 支援 民 積極的 環境 荷 減 策 組 機会 提供 温室効果 排出量削 減 進
一 般 源 5,510 6,833 8,670
目標
実績 評価
民満足 調査 結果 民 ンエネ 関心 高い
傾向 あ 宅用太陽光発電 テ 設置 補 件数 昨
施策 408 斎苑施設 整備
施策 展開
1 斎苑施設 整備
[目標] - - 都 計画決定等
事業 五条広域事務組合 担金 担当課 生活環境課
事業目的
あ 連携 五条広域事務組合 営 斎苑施設 整備 行う 民 身近 場所 葬儀等 営 環境 確保
活動指標
斎苑施設整備 進捗
成「7 成「里 成「重
[実績] - 斎場建設基 計画 案 策定 -
活動指標
成「7 成「里 成「重
[目標] [実績]
] 決算額
単 :千 [執行率%]
成「7 成「里 成「重 当初予算
369,749 [ 100.0% ] 369,106 [ 100.0% ] 423,695 [ -
国庫支出金 0 0 0
県 支 出 金 0 0 0
債 0 0 0
そ 0 0 0
効率性
庁 関 部 やあ 国 県等 連携 図 周辺地区 協議 組
施策へ 寄与
斎苑施設整備予定地周辺 民 協議 そ 容 踏 え 斎場建設基 計画 案 策定 あ 連携 営 五条広域事務組合 中心 組 斎苑施設 整備 進
一 般 源 369,749 369,106 423,695
目標
実績 評価
春日杁前地区 け 斎場整備 い 周辺地区 協議 地区
意 得 成「重 概算事業費や供用開始