成24年度税目別当初予算の割合

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平成27年度当初予算

平成27年度当初予算

款 本年度予算額 構成比 前年度予算額 構成比 比 較 伸び率 1. 国民健康保険税 5, 093, 342 23. 4 5, 363, 552 28. 1 △ 270, 210 △ 5. 0 2. 使用料及び手数料 3, 672 0. 0 3, 622 0. 0 50 1. 4 3. 国庫支出金 4, 582, 775 21. 1 4, 534, 122 23. 7 48, 653 1. 1 4. 療養給付費交付金 817, 595 3. 8 920, 815 4. 8 △ 103, 220 △ 11. 2 5. 前期高齢者交付金 3, 238, 465 14. 9 3, 072, 324 16. 1 166, 141 5. 4 6. 県支出金 1, 193, 302 5. 5 1, 206, 997 6. 3 △ 13, 695 △ 1. 1 7. 共同事業交付金 5, 118, 476 23. 6 2, 396, 601 12. 5 2, 721, 875 113. 6
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平成16年度当初予算の概要

平成16年度当初予算の概要

*環境教育経費 2, 693  アイドリングストップ啓発事業等により、環境保全 を広く市民に周知する。  環境講座等により環境に配慮した行動を啓発する。 また、市内小中学校総合学習時間及び環境教育等  環境レンジャー課作業用車両うち排出基準に不 適合となる車両を天然ガス車に買い換える。

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事務事業別予算(案)査定状況一覧 平成27年度当初予算編成過程の見える化|岡山市|市政情報|財政

事務事業別予算(案)査定状況一覧 平成27年度当初予算編成過程の見える化|岡山市|市政情報|財政

所管局要求 お 計上し い もの 積算内容 数量 単価等 い 精査し 所要額を計上し い もの 事業内容 実施手法や実施規模等 い 精査し 査定し い もの 事業再精査等が必要 断し 0査定 し い もの 先送 を含む

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平成28年度当初予算の概要

平成28年度当初予算の概要

 ・H27累計実績:1,657台  ・H28配備予定: 354台 学校教育課 生徒会長サミット事業 6,926  中学校生徒会長が各学校で共通する課題等について協議し、その解 決に向けた実践策を検討する場として「生徒会長サミット」を開催する ほか、韓国へ派遣事業を実施する。また、将来いわきを担う人材 育成を図るために、市内中学生を対象とした「いわき志塾」、ALTを 講師とした英語合宿である「イングリッシュ・イマージョンキャンプ」 を開催する。
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当初予算の概要(部局別主要事業) 長野市の予算  長野市ホームページ

当初予算の概要(部局別主要事業) 長野市の予算 長野市ホームページ

人口減少対策事業  人口ビジョン及び(仮称)長野市版総合戦略 を策定し、人口減少対策にかかる施策を総合的 第 四 次 長 野 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 ( 平 24 年 度 ∼ 28 年 度 ) 着 実 な 推 進 に 向 け て 、 進 行 管 理 を 行 う 。 ま た 、 人 口 減 少 を 新 た な 市 政 課 題 と し て 捉 え 、 広 く 市 民 意 見 等 聴 取 を 行 い 、 総 合 計 画 審 議 会 及 び 分 科 会 を 開 催 し て 、 将 来 本 市 ま ち づ く り 指 針 と な る 次 期 総 合 計 画 策 定 を進める。
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平成29年度当初予算のポイント

平成29年度当初予算のポイント

◎いわきネウボラ(出産・子育て総合支援事業)【※】 ········ 0,015千円 【主な事業】 ◇母子保健コンシェルジュサービス事業【※】 ·············· 7,90千円 ◇相談・支援体制整備事業【※】 ·························· 11,859千円 ◇妊産婦健康診査事業【※】 ···························· 308,335千円 ◇子育てコンシェルジュサービス事業【※】 ················ 1,676千円
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当初予算の概要(部局別主要事業) 長野市の予算  長野市ホームページ

当初予算の概要(部局別主要事業) 長野市の予算 長野市ホームページ

2,144万7千円  少子・人口減少社会に対応した「活力ある学校 づくり」を推進し、児童生徒が集団で学びあえる 豊かな教育環境構築と学力向上を目指す。連携 推進ディレクターを、市内全中学校区に配置し小 中連携や小中一貫した教育を進める。また、活力 ある学校づくり検討委員会答申(平成30年6月 予定)を受け、新たな学び場づくりを進める。 ・連携推進ディレクターを配置(8人)

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平成29年度当初予算の概要 神戸市:予算

平成29年度当初予算の概要 神戸市:予算

一般会計 特別会計 参考 会計決算額 推移 参考 会計当初予算額 推移 7ェクゴガ 7ェキゴ7 7ェキ7ガ 7ェグキ7 7ェケケガ 7ェクグキ 7ェギクク 7ェガカガ 7ェカ7ガ 7ェキコキ 7ェキ7ギ 7,812 7ェ7カカ コェケギグ 7ェギキゴ 7ェクカガ 7ェギクガ 7ェギグ7 7ェカクガ ケェゴギク ケェゴガガ 7ェクコケ 7ェキコ7 7,078 ギェグガ7 ギェクク7 ギェ7コキ ギェガググ ギェクガキ ギェケググ

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Ⅱ 平成 29 年度一般会計当初予算 1 歳入 ( 性質別 ) ( 単位千円 ) 平成 29 年度平成 28 年度比較区分当初予算額構成比当初予算額構成比増減額伸率 自主財源 11,584, % 11,368, % 215, % 市 税 9,408,852 4

Ⅱ 平成 29 年度一般会計当初予算 1 歳入 ( 性質別 ) ( 単位千円 ) 平成 29 年度平成 28 年度比較区分当初予算額構成比当初予算額構成比増減額伸率 自主財源 11,584, % 11,368, % 215, % 市 税 9,408,852 4

○厳しい財政状況が続いていますが、総合的病院誘致取組を新たに再編した3 つプロジェクト(総合的病院誘致プロジェクト・池子森自然公園整備プロ ジェクト・ICT改革・シティプロモーションプロジェクト)と4つ重要課 題、さらに総合計画等に位置付けた政策5本柱を着実に推進し、市魅力を高 めることで、「人口減少と少子高齢化を乗り越える持続可能な社会」を実現する ため逗子モデル強化予算として編成しました。
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当初予算の概要(部局別主要事業) 長野市の予算  長野市ホームページ

当初予算の概要(部局別主要事業) 長野市の予算 長野市ホームページ

3億9,855万3千円  増加する介護サービス需要に対応し、介護保険 施設入所申込者数減少等を図ることを目的に 、第八次長野市高齢者福祉計画・第七期介護保 険事業計画「あんしんいきいきプラン21」に基 づき、介護保険関連サービス基盤を整備するた め、小規模特別養護老人ホーム等整備、改修 を実施する社会福祉法人等に補助金を交付する。 ・事業期間   平成30年度(単年度

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【一般会計】当初予算書 平成29年度当初予算  宇和島市ホームページ

【一般会計】当初予算書 平成29年度当初予算 宇和島市ホームページ

( 地 方 債 ) 第 3 条 地 方 自 治 法 第 3 0 条 第 1 項 規 定 に よ り 起 こ す こ と が で き る 地 方 債 起 債 目 的 、 限 度 額 、 起 債 方 法 、 利 率 及 び 償 還 方 法 は 、 「 第 3 表 地 方 債 」 に よ る 。 ( 一 時 借 入 金 )

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目 次 1 総 括 (1) 平成 年度一般会計内訳 1 (2) 平成 27 年度市税収入の内訳 ( 当初予算 ) 3 (3) 一般会計歳入額と市税収入額の推移 3 (4) 市税の年度別調定額 収入額の推移 4 (5) 各年度税目別通知書公示送達件数 6 (6) 平成 27 年度市税一覧表

目 次 1 総 括 (1) 平成 年度一般会計内訳 1 (2) 平成 27 年度市税収入の内訳 ( 当初予算 ) 3 (3) 一般会計歳入額と市税収入額の推移 3 (4) 市税の年度別調定額 収入額の推移 4 (5) 各年度税目別通知書公示送達件数 6 (6) 平成 27 年度市税一覧表

市  税  総  計 35,136,223,000 38,170,249,454 35,269,086,996 現 年 課 税 分 34,624,046,000 35,302,785,185 34,796,992,675 滞 納 繰 越 分 512,177,000 2,867,464,269 472,094,321 市    民    税 17,618,979,000 18,698,014,672 17,575,549,469 個     人 16,476,424,000 17,409,699,384 16,320,381,079 現  年  度  分 16,258,851,000 16,263,913,687 16,054,867,590 過  年  度 分 27,300,000 77,287,000 69,270,657 滞 納 繰 越 分 190,273,000 1,068,498,697 196,242,832 法     人 1,142,555,000 1,288,315,288 1,255,168,390 現  年  度  分 1,109,790,000 1,234,021,700 1,228,446,556 過  年  度 分 29,190,000 21,260,300 20,568,600 滞 納 繰 越 分 3,575,000 33,033,288 6,153,234 固  定  資  産  税 13,249,161,000 14,800,924,366 13,404,223,630 純 固 定 資 産 税 13,171,769,000 14,723,579,266 13,326,878,530 現年度 土地・家屋 11,828,285,000 12,218,597,900 11,999,330,444 償 却 資 産 1,087,837,000 1,108,287,900 1,107,043,800 過  年  度 分 0 9,017,800 8,474,468 滞 納 繰 越 分 255,647,000 1,387,675,666 212,029,818 交 付 金 ・ 納 付 金 77,392,000 77,345,100 77,345,100 軽  自  動  車  税 146,041,000 171,764,893 151,445,527 現  年  度  分 142,437,000 153,274,800 148,614,500 過  年  度 分 0 4,000 4,000 滞 納 繰 越 分 3,604,000 18,486,093 2,827,027 市 た ば こ 税 1,001,000,000 979,002,873 979,002,873 特 土 地 保 有 税 2,000 0 0 現  年  度  分 1,000 0 0 過  年  度 分 0 0 0 滞 納 繰 越 分 1,000 0 0 入     湯    税 10,000,000 11,618,025 11,618,025 都  市  計  画  税 3,111,040,000 3,508,924,625 3,147,247,472 現  年  度  分 3,051,963,000 3,148,673,600 3,092,078,850 過  年  度 分 0 480,500 327,212 滞 納 繰 越 分 59,077,000 359,770,525 54,841,410 国民健康保険税 6,519,082,000 7,531,023,637 4,727,537,473 現  年  度  分 6,180,825,000 4,796,137,600 4,342,051,646 滞 納 繰 越 分 338,257,000 2,734,886,037 385,485,827
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平成29年度当初予算のポイント 神戸市:予算

平成29年度当初予算のポイント 神戸市:予算

雇用 ス チ解消と専門人材育成 ○ 市内中 企業 用 強化 合同 明会 学生等外国人材 得支援等 ○ 者向け 中 企業 提 大学 キ ン 等 連携 工学系 大学生等 企業 共同開発体験 機会提供

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平成23年度決算及び24年度予算(4月~9月)の執行状況(11月1日掲載) 太田市|平成24年度「広報おおた」による財政状況報告

平成23年度決算及び24年度予算(4月~9月)の執行状況(11月1日掲載) 太田市|平成24年度「広報おおた」による財政状況報告

比率など概要 特 会 計 決 算 都 市 計 画 税 や 入 湯 税 な ど 目 的 税 使 途  「安全安心まちづくり」を進めるため、学校耐 震化事業や高度救急医療施設建設事業、東部消防署 建設事業など諸施策を実施しました。また、東日 本大震災へ対応として、被災地へ職員派遣、車 両購入支援金や野菜など支援物資提供などを行う 一方で、市内被災避難者に対するアパート借上事 業や支援金支給など速やかな実施、さらには市内 住宅屋根補修補助制度迅速な実施などに努めま した。その結果となる「歳入歳出決算」をご報告 します。
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第5号議案 平成24年度事業計画及び予算案

第5号議案 平成24年度事業計画及び予算案

国際課税基礎講座(大阪) - 6 6 - - - 合計 23 30 28 23 22 22 ※ 各回、時間半で実施。 租税研究大会については、租研事業活動に相応しい財政・税制に関する調査、研究、情報発 信機能を重視したものを引き続き実施する。会員に対して、講演、討論等を通じて情報提供を実 施するとともに、協会外部へ情報発信を行い、公益的活動推進、当協会プレゼンス向上に 資するものとして継続する。

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平成24年度当初予算の概要 神戸市:予算

平成24年度当初予算の概要 神戸市:予算

○ 法 ・税務 対応や実施事業 関 専門的な 断 必要な団体 い 所管局 い 外部専門家 な あ 方検討委員会を設置 検証・検討を進 最近 10 間主な見直し内容 ○ 外郭団体数 14 年度: 49 団体 → 23 年度: 41 団体 ○ 市派遣役職員数 14 年度:1330 人 → 23 年度:440 人 ○ 市 OB 役職員数 14 年度: 807 人 → 23 年度:359 人 ○ 市委託料 決算 14 年度:471 億 → 22 年度:226 億 ○ 市補助金 決算 14 年度:105 億 → 22 年度: 51 億 ○ 赤字団体比率 決算 14 年度:34.7% → 22 年度:28.3%
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平成25年度当初予算の概要 神戸市:予算

平成25年度当初予算の概要 神戸市:予算

民 間 知 恵 力 を 活 用 し 多 様 化 ・ 複 雑 化 す 市 民 ニ や 行 政 課 効 率 的 ・ 効 果 的 対 応 す 公 民 連 携 推 進 室 を 設 置 し 民 間 事 業 者 連 携 窓 口 を 一 元 化 い し す 地 方 自 ら 任 判 断 適 切 市 民 ビ を 提 供 す 真 分 権 型 社 会 実 現 向 国 ら 地 方 税 源 権 限 一 体 的 移 譲 ら び 特 自 治 市 実 現 を 国 対 し 積 極 的

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平成25年度当初予算のポイント 神戸市:予算

平成25年度当初予算のポイント 神戸市:予算

収支不足額 財源対策状況 市税収入 法人税率 引 や企業収益 減少 法人市民税 減少 一方 家屋等 新増築 伴 い固定資産税 都市計 税 増加 若 増収 地方 政対策 い 職員給 費削減 た 地方交 税 削減さ た 地方一般 源 総 確保さ た

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平成26年度当初予算のポイント 神戸市:予算

平成26年度当初予算のポイント 神戸市:予算

○庁 共用型 民 開型 整備 地理情報 統計 を統合 提供 等 ◆人材育成強化 T ロ ク チ ム 設置 ○国 的視 立 た 策形成 人材育成プ 実施 ○職員研修 実 若手職員向 策形成研修 女性活躍推進ワ ョ プ 自主研究支援制

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平成28年度当初予算の概要 神戸市:予算

平成28年度当初予算の概要 神戸市:予算

参考 歳入 歳出 見通 度~ 度 単位:億円 増減 増減 増減 増減 市 税 2,715 3,022 307 2,977 △45 2,994 17 3,007 13 税 交付 433 435 2 526 91 528 2 528 - 地方交付税 547 686 139 673 △13 662 △11 643 △19 出 1,673 1,873 200 1,892 19 1,907 15 1,922 15 市 債 754 867 113 856 △11 846 △10 830 △16 そ 他 1,151 1,136 △15 1,087 △49 1,127 40 1,090 △37 7,273 8,019 746 8,011 △8 8,064 53 8,020 △44 人 件 費 1,139 1,824 685 1,824 - 1,837 13 1,827 △10 扶 助 費 2,047 2,097 50 2,119 22 2,133 14 2,147 14 公 債 費 931 916 △15 944 28 969 25 960 △9 投資的経費 595 595 - 595 - 595 - 595 - 付 366 366 - 366 - 366 - 366 - 出 893 924 31 893 △31 940 47 941 1 物件費等 1,302 1,316 14 1,316 - 1,316 - 1,312 △4 7,273 8,038 765 8,057 19 8,156 99 8,148 △8 - △19 △19 △46 △27 △92 △46 △128 △36 - △19 △19 △65 △46 △157 △92 △285 △128 △15 △47 △32 △69 △22 △111 △42 △143 △32
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