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平成 27 年度予算額:236,080 千円、約 6,900 灯

平成27年度6月補正予算

平成27年度6月補正予算

... 2 予算 (1) 予算総額 (単位:) 補 正 前 の 補 正 補 正 後 の 前 年 度 同 期 伸 び 率 284,805,892 195,798 285,001,690 280,890,925 ...

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平成 28 年度歳入歳出予算概要 ( 歳入 ) 1 市税個人市民税は 人口の伸びは緩やかであるものの若干の増加であることなどから 前年度当初との比較では 約 2.0% 額にして 6,500 万円の増を見込んだ 法人市民税は 企業の業績見通し等により 約 12.2% 額にして 2 億 1,900 万円

平成 28 年度歳入歳出予算概要 ( 歳入 ) 1 市税個人市民税は 人口の伸びは緩やかであるものの若干の増加であることなどから 前年度当初との比較では 約 2.0% 額にして 6,500 万円の増を見込んだ 法人市民税は 企業の業績見通し等により 約 12.2% 額にして 2 億 1,900 万円

... 歳入の根幹をなす市税の一層の確保や自主財源の確保を図り、事業を効果的・効率 的に実施し、第6次鳥栖市総合計画で掲げた「住みたくなるまち鳥栖―“鳥栖スタイ ル”の確立―」を目指し、本市の発展のために必要な事業については積極的に展開す る予算編成とした。 ...

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4. 予算 費用 予算システム構築 システム運営 4,428 千円 ポイント管理 468 千円 ICカード費用 1,474 千円 カードリーダー購入費用 270 千円 合計 6,640 千円 5. 今までの状況 今後のスケジュールなど平成 27 年 1 月より制度を開始します ポイント対象事業は 1

4. 予算 費用 予算システム構築 システム運営 4,428 千円 ポイント管理 468 千円 ICカード費用 1,474 千円 カードリーダー購入費用 270 千円 合計 6,640 千円 5. 今までの状況 今後のスケジュールなど平成 27 年 1 月より制度を開始します ポイント対象事業は 1

... 奈良酒専門店「なら泉 勇斎」 (奈良市西寺林町22) 市内五蔵元利き酒セット (20歳以上の方が対象です。お酒は、お店 指定のいくつかの種類の中から、お選びいた だけます。発送は不可となっております。) 通常価格1,200相当 ...

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1 所管予算案総括表 建設部 (1) 一般会計予算額 [ 単位 : 千円 ] 課名 平成 30 年度平成 29 年度予算額予算額 増減額 都市政策課 106,511 68,380 38,131 都市整備課 1,112,928 1,250, ,601 道路河川課 407, ,6

1 所管予算案総括表 建設部 (1) 一般会計予算額 [ 単位 : 千円 ] 課名 平成 30 年度平成 29 年度予算額予算額 増減額 都市政策課 106,511 68,380 38,131 都市整備課 1,112,928 1,250, ,601 道路河川課 407, ,6

...  また、亀川地区は海抜が低く津波等の被害にあう可能性が高いため、近隣の一時避難施設と なり近隣住民の安全性の確保が図れます。 【事業内容】 ・亀川地区市営住宅集約建替に係るPFI事業アドバイザリー業務委託料 11,925 ・亀川地区市営住宅集約建替に係るPFI事業モニタリング業務委託料 1,859 ・市営住宅購入費 63,941 ...

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1 この届出目論見書により行うブックビルディング方式による株式 157,080 千円 ( 見込額 ) の募集及び株式 142,560 千円 ( 見込額 ) の売出し ( 引受人の買取引受による売出し ) 並びに株式 49,104 千円 ( 見込額 ) の売出し ( オーバーアロットメントによる売出し

1 この届出目論見書により行うブックビルディング方式による株式 157,080 千円 ( 見込額 ) の募集及び株式 142,560 千円 ( 見込額 ) の売出し ( 引受人の買取引受による売出し ) 並びに株式 49,104 千円 ( 見込額 ) の売出し ( オーバーアロットメントによる売出し

... (3) 新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理 又は受理の取消しの措置をとるものとしております。 (4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成28年12月31日であります。 2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、 ...

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平成 5 年度高知県一般会計補正予算平成 5 年度高知県の一般会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,6,946 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ456,46,94 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及

平成 5 年度高知県一般会計補正予算平成 5 年度高知県の一般会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,6,946 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ456,46,94 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及

... 条 平成25年度高知県工業用水道事業会計予算(以下「予算」という。)第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定を次のとおり補正する。 (科 目) (既決予定) (補正予定) (計) 収 入 第 1 款 工 業 用 水 道 事 業 収 益 169,939 30,067 ...

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経常収支差引額の状況 平成 21 年度平成 20 年度増減 ( 参考 ) 平成 21 年度予算 経常収支差引額 5,235 億円 3,189 億円 2,046 億円増 6,207 億円 赤字組合の赤字総額 5,638 億円 3,946 億円 1,692 億円増 6,331 億円 黒字組合の黒字総額

経常収支差引額の状況 平成 21 年度平成 20 年度増減 ( 参考 ) 平成 21 年度予算 経常収支差引額 5,235 億円 3,189 億円 2,046 億円増 6,207 億円 赤字組合の赤字総額 5,638 億円 3,946 億円 1,692 億円増 6,331 億円 黒字組合の黒字総額

... 21年度決算見込 20年度決算概要 増減 対前年度伸び率 (%) 健 康 保 険 収 入 376,770 386,345 -9,575 -2.48 保 険 料 376,519 386,038 -9,519 -2.47 国庫負担金収入 249 304 -55 -18.09 そ の 他 2 4 -2 -50.00 退 職 積 立 金 繰 入 256 342 -86 -25.15 特 定 健 康 ...

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( 単位 : 千円 %) 平成 27 年度平成 26 年度増減額区分当初予算当初予算 (H27-H26) 増減率 1 国民健康保険税 2 使用料及び手数料 351, , , 国 庫 支 出 金 424,97 427,344 2, 療

( 単位 : 千円 %) 平成 27 年度平成 26 年度増減額区分当初予算当初予算 (H27-H26) 増減率 1 国民健康保険税 2 使用料及び手数料 351, , , 国 庫 支 出 金 424,97 427,344 2, 療

... その他共同事業事務費拠出金 (H26 ) 04 前期高齢者納付金 【H27予算 135(H26予算 183、対前年度 ...

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平成 27 年度予算概算要求予算額について ( 国勢調査経費 ) 平成 22 年国勢調査予算額 649 億円 基本数の増 調査員に係る経費: 調査員報酬に係る統一単価の見直し (6,800 円 6,830 円等 ) その他の経費: 消費税の増税 (5% 8%) 調査区数の修正: 世帯数の増加に伴う修

平成 27 年度予算概算要求予算額について ( 国勢調査経費 ) 平成 22 年国勢調査予算額 649 億円 基本数の増 調査員に係る経費: 調査員報酬に係る統一単価の見直し (6,800 円 6,830 円等 ) その他の経費: 消費税の増税 (5% 8%) 調査区数の修正: 世帯数の増加に伴う修

... ・調査員に係る経費:調査員報酬に係る統一単価の見直し(6,8006,830 等) ・その他の経費:消費税の増税(5%⇒8%) ・調査区数の修正:世帯数の増加に伴う修正( 101 万調査区⇒ 104 万調査区) 平成 22 年国勢調査世帯数(5,195 万世帯)÷50 世帯(1調査区の標準世帯数)≒104 万調査区 ...

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競輪事業特別会計 競輪を開催 運営するための事業を行います 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 予算額 構成比 予算額 構成比 競輪事業収入繰入金繰越金 14,189, % 260, % 626, % 11,

競輪事業特別会計 競輪を開催 運営するための事業を行います 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 予算額 構成比 予算額 構成比 競輪事業収入繰入金繰越金 14,189, % 260, % 626, % 11,

...  後期高齢者医療制度の被保険者の保険給付費のうち、4割を支援金として現役世代の加入する国 民健康保険や被用者保険が加入者数に応じて負担する納付金です。 負担金補助金 673,697 保険料基盤安定繰入金等 まちづくりの大綱区分 健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 2-6-② ...

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宇宙ステーション補給システムへの回収機能の付加 (HTV-R) 事業期間 ( 平成 23 年度 ~( 研究段階 ( 平成 30 年度以降打上予定 )) 総開発費約 300 億円 プロジェクト移行前のため現状見込み平成 25 年度概算要求額 50 百万円 ( 平成 24 年度予算額 50 百万円 )

宇宙ステーション補給システムへの回収機能の付加 (HTV-R) 事業期間 ( 平成 23 年度 ~( 研究段階 ( 平成 30 年度以降打上予定 )) 総開発費約 300 億円 プロジェクト移行前のため現状見込み平成 25 年度概算要求額 50 百万円 ( 平成 24 年度予算額 50 百万円 )

... 事業期間(平成22~37年度(研究及び調達準備段階(平成27年度打上予定))/総事業費364億 平成25年度概算要求441百万平成24年度予算309百万) ○事業内容 ...

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Ⅱ 平成 29 年度一般会計当初予算 1 歳入 ( 性質別 ) ( 単位千円 ) 平成 29 年度平成 28 年度比較区分当初予算額構成比当初予算額構成比増減額伸率 自主財源 11,584, % 11,368, % 215, % 市 税 9,408,852 4

Ⅱ 平成 29 年度一般会計当初予算 1 歳入 ( 性質別 ) ( 単位千円 ) 平成 29 年度平成 28 年度比較区分当初予算額構成比当初予算額構成比増減額伸率 自主財源 11,584, % 11,368, % 215, % 市 税 9,408,852 4

... Ⅰ 平成29年度当初予算概要 平成29年度一般会計と4つの特別会計の予算概要です。 平成29年度 平成28年度 比 較 伸 率 19,256,031 19,693,684 △437,653 ...7,037,500 6,441,700 595,800 9.2% 下 水 道 事 業 ...

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⑴ 練馬区の予算規模はどのくらいですか? どんなことに予算が多く使われているのですか? 平成 27 年度の予算規模は約 2,500 億円で 児童 高齢者 障害者 生活困窮者などを支援するための経費の割合が増えています 平成 27 年度における予算額は約 2,500 億円で前年度より約 55 億円増加

⑴ 練馬区の予算規模はどのくらいですか? どんなことに予算が多く使われているのですか? 平成 27 年度の予算規模は約 2,500 億円で 児童 高齢者 障害者 生活困窮者などを支援するための経費の割合が増えています 平成 27 年度における予算額は約 2,500 億円で前年度より約 55 億円増加

... 扶助費や社会保障費のほか、今後は、学校や区立施設の改修・改築に多くの経費が必要と なります。これは、昭和 30~40 年代の人口急増に対応するため建設した多くの区立施設が 老朽化し、更新が集中する時期が迫っているためです。試算では今後30 年間における改修・ 改築経費は 6,450 億にものぼり、年平均 215 億と推計されました。過去 10 年間の 実績平均 ...

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平成27年度6月補正予算の概要

平成27年度6月補正予算の概要

... 補正() 補正の概要 509,091 老朽化した勿来火葬場の改築に向け、工事費を補正 131,132 番号法に基づき、全市民に「通知カード」を送付するととも に、希望者に「個人番号カード(マイナンバーカード)」を 交付 ...

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平成27年度6月補正予算のポイント 補正 予算額 一般会計 特別会計 合 152,827千円 財源更正 計 152,827千円 補正予算の概要 児童の安全 安心を確保するため耐震基準を満たしていない有岡乳児保育所の耐震補強対策に対して 補助を実施します また 国 県の制度 予算を活用し 市立伊丹高校

平成27年度6月補正予算のポイント 補正 予算額 一般会計 特別会計 合 152,827千円 財源更正 計 152,827千円 補正予算の概要 児童の安全 安心を確保するため耐震基準を満たしていない有岡乳児保育所の耐震補強対策に対して 補助を実施します また 国 県の制度 予算を活用し 市立伊丹高校

... 市民への広報 [事業費:577] 市民への広報 [事業費:577] システム改修 [事業費:27,469] システム改修 [事業費:27,469] 個人番号通知 個人番号通知 [事業費:63,810] ...

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平成 29 年度予算の概要 ( 一般勘定 ) 収入 ( 単位 : 千円 ) 支出 ( 単位 : 千円 ) 科目 予算額 保険料 645,893 国庫負担金収入 179 調整保険料収入 9,414 繰越金 75,393 繰入金 137,524 国庫補助金収入 554 財政調整事業交付金 8,895 雑

平成 29 年度予算の概要 ( 一般勘定 ) 収入 ( 単位 : 千円 ) 支出 ( 単位 : 千円 ) 科目 予算額 保険料 645,893 国庫負担金収入 179 調整保険料収入 9,414 繰越金 75,393 繰入金 137,524 国庫補助金収入 554 財政調整事業交付金 8,895 雑

... 1 6 - 7 1 8 7 ¥45,360 注1 OP OP 5 虎の門病院附属健康管理センター 東京都港区虎ノ門1-2-3 虎ノ門清和ビル 0 3 - 3 5 6 0 - 7 7 7 7 ¥70,200 注1 OP OP 6 JR東京総合病院 東京都渋谷区代々木2-1-3 0 3 - 3 3 2 0 - 2 2 6 4 ¥40,110 OP OP - 7 フェニックス メディカル ...

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平成 28 年度西粟倉村一般会計及び特別会計歳入歳出決算等について 決算額 歳入総額歳出総額差引額 一般会計 ( 単位 : 千円 ) 平成 27 年度 平成 28 年度 前年比較 2,255,329 2,772, ,864 2,077,021 2,630, , ,

平成 28 年度西粟倉村一般会計及び特別会計歳入歳出決算等について 決算額 歳入総額歳出総額差引額 一般会計 ( 単位 : 千円 ) 平成 27 年度 平成 28 年度 前年比較 2,255,329 2,772, ,864 2,077,021 2,630, , ,

... なお、基金はすべて預金され証書、通帳を確認した結果相違ないことを認めま す。 (総務企画課) 景気の動向は緩やかに持ち直しているとされていますが、地方創生の名の下に 各種施策に財源が集中する一方で、基本施策の補助事業の補助割合は縮減されて おり、国の財政政策の動向による今後の地方財政への影響は不透明な状況にあり ます。基幹施設整備も本格化し、第5次西粟倉村総合振興計画の財政シミュレー ...

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平成 28 年度 財政状況 ( 下半期 ) 上段 : 予算額下段 :( ) 内は収入済額 または支出済額 いずれも 3 月 31 日現在の金額 一般会計 歳入 予算額 億 9,442 5,159 万円収入済額 41 億 4,238 4,006 万円 歳出 予算額 億 9,44

平成 28 年度 財政状況 ( 下半期 ) 上段 : 予算額下段 :( ) 内は収入済額 または支出済額 いずれも 3 月 31 日現在の金額 一般会計 歳入 予算額 億 9,442 5,159 万円収入済額 41 億 4,238 4,006 万円 歳出 予算額 億 9,44

... 総 1 億 5 で 、 う ち 国 か ら の 補 助 金 な ど で 10 割 が 補 て ん さ れ ま す 。 今 後 も 事 業 の 継 続 的 な 見 直 し を 徹 底 し 、 歳 出 予 算 の 効 率 的 執 行 を 図 っ て い き ま す 。 ま た 、 町 の 維 持 発 展 に 向 け た 必 要 な 施 策 を ...

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平成27年度6月補正予算(第2号)について

平成27年度6月補正予算(第2号)について

... 設置場所 和公民館 福田中学校 当初予算 14【,000 款 商 工 費 地 場 中 企 業 対 し 県 外 開 催 企 業 面 談 会 参 加 経 費 を 一 部 助 成 す 企 業 面 談 会 出 展 を す ほ チ ホ 作 成 及 首 都 圏 等 大 学 訪 問 用 意 欲 あ ...

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