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平成 7 年度高知県一般会計補正予算平成 7 年度高知県の一般会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,6,76 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,75,5 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及び当該区

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Academic year: 2021

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   1 発    行 高  知  県 高 知 市 丸 ノ 内 一 丁 目 2 番 20 号 発 行 日 毎 週 2 回 (火曜日・金曜日) 1       目  次 告 示       ページ  ○議決を経た予算の要領       (財 政 課)   1   ○認定を経た決算の要領       (  〃  )   9 告 示 高知県告示第97号 平成27年12月高知県議会定例会において議決を経た予算の要領 は、次のとおりである。 平成28年 2 月29日 高知県知事 尾﨑 正直

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   22 平成27年度高知県一般会計補正予算  平成27年度高知県の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,361,764千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ470,745,145千円とする。  2  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第 2 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正) 第 3 条 債務負担行為の追加及び変更は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。  第 1 表 歳入歳出予算補正     歳   入       (単位千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 歳   入   合   計 4,352,497 4,352,497 721,438 626,008 95,430 1,000 1,000 132,829 132,829 154,000 154,000 5,361,764 2 9 11 12 15 1 1 2 1 2 1 26,188,582 26,188,582 68,334,508 22,525,507 44,573,065 4,923 4,923 21,172,857 20,681,134 74,509,000 74,509,000 465,383,381 30,541,079 30,541,079 69,055,946 23,151,515 44,668,495 5,923 5,923 21,305,686 20,813,963 74,663,000 74,663,000 470,745,145 地 方 消 費 税 清 算 金 国 庫 支 出 金 寄 附 金 繰 入 金 県 債 地 方 消 費 税 清 算 金 国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 寄 附 金 基 金 繰 入 金 県 債

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   33     歳   出      (単位千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 △ △ 8,321 8,321 192,625 641 191,984 1,135 1,135 195,736 195,736 35,312 35,312 229,490 229,490 35,294 34,294 1,000 25,200 25,200 873,123 95,430 補 正 額 747,022 30,671 4,157,000 4,157,000 5,361,764 2 4 6 7 8 12 13 14 15 1 2 3 1 1 1 4 3 4 1 1 14,112,822 12,184,315 70,002,817 33,533,237 34,177,415 3,868,879 2,224,617 7,343,074 5,778,636 1,698,413 1,698,413 76,777,114 30,255,337 108,107,670 68,804,260 6,294,814 24,003,379 20,783,280 6,718,966 1,040,810 14,121,143 12,192,636 70,195,442 33,533,878 34,369,399 3,870,014 2,225,752 7,147,338 5,582,900 1,733,725 1,733,725 77,006,604 30,484,827 108,142,964 68,838,554 6,295,814 24,028,579 20,808,480 7,592,089 1,136,240 款 項 補正前の額 計 17 3 4 1 5,582,684 41,179 36,517,539 26,109,457 465,383,381 6,329,706 71,850 40,674,539 30,266,457 470,745,145 総 務 費 健 康 福 祉 費 産 業 振 興 推 進 費 商 工 労 働 費 観 光 振 興 費 土 木 費 教 育 費 警 察 費 災 害 復 旧 費 総 務 費 健 康 費 地 域 福 祉 費 産 業 振 興 推 進 費 商 工 費 観 光 振 興 費 道 路 橋 梁りょう費 学 校 費 生 涯 学 習 費 警 察 総 務 費 農 林 施 設 災 害 復 旧 費 諸 支 出 金 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 県 有 施 設 等 災 害 復 旧 費 諸 支 出 金 歳   出   合   計

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   44  第 2 表 繰越明許費補正      1  追   加      (単位千円) 款 項 事   業   名 金  額 総 務 費 健 康 福 祉 費 商 工 労 働 費 林 業 振 興 環 境 費 土 木 費 2 4 7 10 12 総 務 費 健 康 費 地 域 福 祉 費 商 工 費 林 業 振 興 費 1 2 3 1 1 庁 舎 管 理 費 看 護 の 人 づ く り 事 業 費 地 域 包 括 ケ ア 推 進 事 業 費 障害児・者施設整備事業費 工 業 立 地 基 盤 整 備 事 業 費 林 道 開 設 事 業 費 山のみち地域づくり交付金 事 業 費 道 整 備 交 付 金 事 業 費 山 地 治 山 事 業 費 水 源 地 域 等 保 安 林 整 備 事 業 費 治 山 等 激 甚 災 害 対 策 特 別 緊 急 事 業 費 山 地 防 災 事 業 費 災害関連緊急治山等事業費 77,168 77,168 200,877 147,720 53,157 5,500 47,657 83,072 83,072 3,103,383 3,103,383 32,400 289,931 635,171 827,223 235,713 568,876 293,996 220,073 3,401,890 款 項 事   業   名 金  額 教 育 費 災 害 復 旧 費 13 15 河 川 費 砂 防 費 道 路 橋 りょう梁 費 教 育 総 務 費 児 童 費 学 校 費 県 有 施 設 等 災 害 復 旧 費 2 3 4 1 2 3 4 和 食 ダ ム 建 設 事 業 費 床 上 浸 水 対 策 特 別 緊 急 事 業 費 砂 防 等 基 礎 調 査 費 道 路 改 良 費 施 設 整 備 費 維 持 修 繕 費 保育所・幼稚園等南海トラフ 地 震 対 策 事 業 費 教 育 事 務 所 費 文教施設等災害復旧事業費 2,990,300 1,850,000 1,140,300 264,531 147,059 2,425,287 2,006,934 1,855,560 151,374 167,625 250,728 30,671 30,671 9,322,348 合      計

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   55 款 項 事       業       名 金        額 補   正   前 補   正   後 土 木 費 ダ ム 改 良 費 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業 費 防 災 ・ 安 全 交 付 金 事 業 費 通 常 砂 防 事 業 費 地 す べ り 対 策 事 業 費 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 費 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業 費 防 災 ・ 安 全 交 付 金 事 業 費 河 川 海 岸 高 潮 対 策 事 業 費 港 湾 海 岸 高 潮 対 策 事 業 費 14,802,430 5,842,485 92,160 5,229,000 480,900 937,230 168,630 84,000 390,600 4,370,152 1,068,063 3,113,089 3,003,999 661,500 1,334,130 14,893,167 12 河 川 費 砂 防 費 道 路 橋 りょう梁 費 海 岸 費 2 3 4 8      2  変   更      (単位千円) 20,145,961 6,683,509 250,996 5,555,550 836,538 1,324,407 346,080 115,500 568,827 8,168,655 1,392,670 6,586,985 3,320,826 871,500 1,440,957 20,236,698 合      計

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   66  第 3 表 債務負担行為補正      1  追   加      (単位千円) 事        項 期     間 限      度      額 東 京 事 務 所 の 賃 借 料 等 応 急 対 策 活 動 燃 料 確 保 事 業 負 担 金 起 震 車 運 転 業 務 等 委 託 料 ふ く し 交 流 プ ラ ザ 管 理 運 営 委 託 料 障害者スポーツセンター管理運営委託料 エ ッ ク ス 線 装 置 購 入 費 高 知 城 歴 史 博 物 館 管 理 運 営 委 託 料 産 業 人 材 育 成 研 修 委 託 料 博 覧 会 実 施 計 画 策 定 委 託 料 足 摺 海 洋 館 整 備 事 業 費 客 船 受 入 等 業 務 委 託 料 (おもてなし課) 牧 野 植 物 園 管 理 運 営 委 託 料 調 査 船 運 航 等 委 託 料 平成27年12月28日から 平成32年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成30年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成33年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成33年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成33年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成30年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成33年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成31年 3 月31日まで 113,790 25,896 20,641 321,733 282,478 44,543 1,192,328 68,322 6,988 56,904 14,518 1,792,134 187,846

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   77 事        項 期     間 限      度      額 道 路 改 良 費 客 船 受 入 等 業 務 委 託 料 (港湾振興課) 高 知 新 港 施 設 整 備 事 業 費 教員採用選考審査筆記問題作成等委託料 保育所・幼稚園等高台移転施設整備事業費 補助金 外 国 語 指 導 助 手 配 置 委 託 料 基 礎 学 力 把 握 検 査 等 委 託 料 県 立 学 校 整 備 事 業 費 (高吾地域拠点校) 高知市東部総合運動場多目的ドーム整備事 業に対する補助 運 転 免 許 窓 口 事 務 委 託 料 運 転 免 許 証 更 新 時 講 習 委 託 料 運 転 免 許 停 止 処 分 者 講 習 等 委 託 料 原 付 講 習 委 託 料 高 齢 者 交 通 安 全 支 援 事 業 委 託 料 平成27年12月28日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成30年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成30年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成30年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成30年 3 月31日まで 平成27年12月28日から 平成29年 3 月31日まで 602,500 57,124 30,175 10,488 250,206 19,559 3,409 80,019 318,250 17,267 104,704 65,959 12,446 22,663

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   88      2  変   更         (単位千円) 事     項 期    間 限   度   額 補     正     前 補     正     後 期    間 限   度   額 工業団地開発関連事業費 に対する補助 和食ダム建設事業費 都市計画道路安芸中央イ ンター線都市計画街路単 独事業費 平成27年 4 月 1 日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年 7 月13日から 平成29年 3 月31日まで 平成27年 4 月 1 日から 平成29年 3 月31日まで 125,140 350,453 382,352 平成27年 4 月 1 日から 平成30年 3 月31日まで 平成27年 7 月13日から 平成31年 3 月31日まで 平成27年 4 月 1 日から 平成30年 3 月31日まで 279,061 634,561 382,352  第 4 表 地方債補正     変   更      (単位千円) 起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法         補         正         前                 補         正         後         工 業 立 地 基 盤 整 備 事 業 費 高 等 学 校 等 施 設 整 備 事 業 費 公 共 土 木 施 設 等 災 害 復 旧 事 業 費 計 265,000 2,752,000 1,396,000 74,509,000  1  借 入 方 法 普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行  2  借   入   先 政 府 資 金 そ の 他 5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)  1  平成28年度から平成57年 度までの30箇年以内におい て、半年賦元利均等償還又 は半年賦元金均等償還等と する。ただし、政府資金か ら借り入れる場合は、その 資金の融通条件による。  2  財政の都合により、繰上 償還をし、又は償還期限を 短縮し、若しくは借換えを することができる。 118,000 2,777,000 1,672,000 74,663,000  1  借 入 方 法 普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行  2  借   入   先 政 府 資 金 そ の 他 5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)  1  平成28年度から平成57年 度までの30箇年以内におい て、半年賦元利均等償還又 は半年賦元金均等償還等と する。ただし、政府資金か ら借り入れる場合は、その 資金の融通条件による。  2  財政の都合により、繰上 償還をし、又は償還期限を 短縮し、若しくは借換えを することができる。

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   99 高知県告示第98号 平成27年12月高知県議会定例会において次のとおり認定を経た 平成26年度高知県歳入歳出決算の要領を、地方自治法(昭和22年 法律第67号)第233条第 6 項の規定により公表する。 平成28年 2 月29日 高知県知事 尾﨑 正直

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   1010 平成26年度高知県一般会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較  1   2   3  県 税 地 方 消 費 税 清 算 金 地 方 譲 与 税  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12  1   1   2   3  県 民 税 事 業 税 地 方 消 費 税 不 動 産 取 得 税 県 た ば こ 税 ゴ ル フ 場 利 用 税 自 動 車 取 得 税 軽 油 引 取 税 自 動 車 税 鉱 区 税 狩 猟 税 旧 法 に よ る 税 地 方 消 費 税 清 算 金 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 地 方 揮 発 油 譲 与 税 石 油 ガ ス 譲 与 税 △ △ △ △ △ △ 56,913,182,000 24,027,302,000 10,088,757,000 7,218,830,000 1,119,683,000 902,122,000 248,302,000 357,397,000 5,029,176,000 7,869,032,000 6,429,000 46,152,000 0 17,000,236,000 17,000,236,000 15,304,054,000 13,005,892,000 2,182,703,000 110,589,000 58,153,050,822 24,936,627,571 10,067,947,667 7,294,635,528 1,169,912,939 906,439,690 247,405,380 355,213,400 5,004,002,664 8,118,365,383 6,484,200 46,006,400 10,000 17,000,236,763 17,000,236,763 15,304,054,095 13,005,892,000 2,182,703,000 110,598,000 56,925,770,606 24,064,040,854 10,040,065,748 7,294,635,528 1,129,325,997 906,439,690 247,405,380 355,213,400 4,947,612,713 7,888,596,696 6,428,200 46,006,400 0 17,000,236,763 17,000,236,763 15,304,054,095 13,005,892,000 2,182,703,000 110,589,000 92,405,531 62,814,343 4,890,551 0 3,214,596 0 0 0 0 21,448,041 28,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 1,134,874,685 809,772,374 22,991,368 0 37,372,346 0 0 0 56,389,951 208,320,646 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,588,606 36,738,854 48,691,252 75,805,528 9,642,997 4,317,690 896,620 2,183,600 81,563,287 19,564,696 800 145,600 0 763 763 95 0 0 0

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   1111 款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較  4   5   6   7   8   9  10 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 国 庫 支 出 金 財 産 収 入  4   5   1     1   1   1   2   1   2   1   2   3   1   2  航 空 機 燃 料 譲 与 税 地 方 道 路 譲 与 税 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 分 担 金 負 担 金 使 用 料 手 数 料 国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 委 託 金 財 産 運 用 収 入 財 産 売 払 収 入 △ △ △ △ △ △ △ △ 4,870,000 0 161,563,000 161,563,000 175,669,097,000 175,669,097,000 217,222,000 217,222,000 2,838,408,000 13,497,000 2,824,911,000 4,428,924,000 3,172,025,000 1,256,899,000 92,119,852,000 25,388,228,000 65,190,099,000 1,541,525,000 932,475,000 637,601,000 294,874,000 4,870,000 95 161,563,000 161,563,000 175,669,097,000 175,669,097,000 217,222,000 217,222,000 2,056,847,107 7,885,252 2,048,961,855 4,491,447,337 3,250,913,343 1,240,533,994 60,898,965,474 21,214,784,597 38,295,890,420 1,388,290,457 951,313,569 643,992,124 307,321,445 4,870,000 95 161,563,000 161,563,000 175,669,097,000 175,669,097,000 217,222,000 217,222,000 2,048,601,988 7,885,252 2,040,716,736 4,463,500,192 3,222,966,198 1,240,533,994 60,898,965,474 21,214,784,597 38,295,890,420 1,388,290,457 951,123,057 643,801,612 307,321,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,245,119 0 8,245,119 27,947,145 27,947,145 0 0 0 0 0 190,512 190,512 0 0 95 0 0 0 0 0 0 789,806,012 5,611,748 784,194,264 34,576,192 50,941,198 16,365,006 31,220,886,526 4,173,443,403 26,894,208,580 153,234,543 18,648,057 6,200,612 12,447,445

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   1212 款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 11 12 13 14 15 寄 附 金 繰 入 金 繰 越 金 諸 収 入 県 債  1   1   2   1   1   2   3   4   5   6   7   8   1  寄 附 金 特 別 会 計 繰 入 金 基 金 繰 入 金 繰 越 金 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 県 預 金 利 子 公 営 企 業 貸 付 金 元 利 収 入 貸 付 金 元 利 収 入 収 益 事 業 収 入 受 託 事 業 収 入 利 子 割 精 算 金 収 入 雑 入 県 債 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 40,404,000 40,404,000 34,849,699,000 475,590,000 34,374,109,000 9,456,168,500 9,456,168,500 16,971,485,000 269,915,000 38,939,000 16,266,000 7,558,068,000 3,135,841,000 1,660,701,000 2,727,000 4,289,028,000 86,841,500,000 86,841,500,000 513,744,269,500 31,822,922 31,822,922 34,544,379,925 473,398,416 34,070,981,509 9,443,952,797 9,443,952,797 19,721,698,771 218,798,680 57,096,394 315,990,000 7,621,897,895 2,887,348,037 967,609,982 2,216,945 7,650,740,838 66,922,100,000 66,922,100,000 465,567,751,582 31,822,922 31,822,922 34,544,379,925 473,398,416 34,070,981,509 9,443,952,797 9,443,952,797 17,552,778,333 191,213,544 57,096,394 315,990,000 7,568,588,186 2,887,348,037 967,609,982 2,216,945 5,562,715,245 66,922,100,000 66,922,100,000 462,135,168,152 0 0 0 0 0 0 0 6,160,214 261,245 0 0 0 0 0 0 5,898,969 0 0 98,565,745 0 0 0 0 0 0 0 2,162,760,224 27,323,891 0 0 53,309,709 0 0 0 2,082,126,624 0 0 3,334,017,685 8,581,078 8,581,078 305,319,075 2,191,584 303,127,491 12,215,703 12,215,703 581,293,333 78,701,456 18,157,394 299,724,000 10,520,186 248,492,963 693,091,018 510,055 1,273,687,245 19,919,400,000 19,919,400,000 51,609,101,348 歳 入 合 計

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   1313 歳  出 (単位 円) 款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較  1   2   3   4   5   6  議 会 費 総 務 費 危 機 管 理 費 健 康 福 祉 費 文 化 生 活 費 産 業 振 興 推 進 費  1   1   2   3   4   5   1   1   2   3   4   1   1   2  議 会 費 総 務 費 選 挙 費 会 計 管 理 費 人 事 委 員 会 費 監 査 委 員 費 危 機 管 理 費 健 康 福 祉 費 健 康 費 地 域 福 祉 費 災 害 救 助 費 文 化 生 活 費 産 業 振 興 推 進 費 中 山 間 対 策 運 輸 費 1,013,509,000 1,013,509,000 13,217,656,100 11,471,147,100 723,906,000 715,301,000 135,465,000 171,837,000 4,442,167,000 4,442,167,000 73,206,897,000 2,351,433,000 32,165,652,000 38,666,238,000 23,574,000 5,236,095,000 5,236,095,000 6,697,261,000 3,562,424,000 3,134,837,000 982,128,887 982,128,887 12,579,561,324 10,933,181,029 646,492,072 697,555,168 132,594,375 169,738,680 3,431,044,103 3,431,044,103 69,485,871,127 2,070,211,462 31,099,013,857 36,299,007,781 17,638,027 4,653,495,868 4,653,495,868 5,028,540,547 2,619,411,353 2,409,129,194 0 0 230,049,000 230,049,000 0 0 0 0 640,557,000 640,557,000 2,567,350,000 252,892,000 543,982,000 1,770,476,000 0 444,306,000 444,306,000 1,521,065,000 866,723,000 654,342,000 31,380,113 31,380,113 408,045,776 307,917,071 77,413,928 17,745,832 2,870,625 2,098,320 370,565,897 370,565,897 1,153,675,873 28,329,538 522,656,143 596,754,219 5,935,973 138,293,132 138,293,132 147,655,453 76,289,647 71,365,806 31,380,113 31,380,113 638,094,776 537,966,071 77,413,928 17,745,832 2,870,625 2,098,320 1,011,122,897 1,011,122,897 3,721,025,873 281,221,538 1,066,638,143 2,367,230,219 5,935,973 582,599,132 582,599,132 1,668,720,453 943,012,647 725,707,806

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   1414 款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較  7   8   9  10 11 12 商 工 労 働 費 観 光 振 興 費 農 業 振 興 費 林 業 振 興 環 境 費 水 産 振 興 費 土 木 費  1   2   3   1   1   2   3   1   2   1   1   2   3   4   5  商 工 費 労 働 費 労 働 委 員 会 費 観 光 振 興 費 農 業 費 畜 産 業 費 農 地 費 林 業 振 興 費 環 境 費 水 産 振 興 費 土 木 総 務 費 河 川 費 砂 防 費 道 路 橋 りょう梁 費 都 市 計 画 費 9,496,793,000 6,457,944,000 2,954,863,000 83,986,000 2,814,512,000 2,814,512,000 15,843,218,000 10,153,184,000 1,097,407,000 4,592,627,000 27,322,067,000 24,437,100,000 2,884,967,000 6,005,663,000 6,005,663,000 98,574,615,000 12,941,626,000 13,983,926,000 8,747,992,000 42,595,297,000 4,208,702,000 7,840,153,756 5,344,493,476 2,413,768,096 81,892,184 1,892,705,524 1,892,705,524 11,615,570,538 7,473,864,797 1,059,742,190 3,081,963,551 18,693,428,339 16,833,150,748 1,860,277,591 4,804,461,696 4,804,461,696 74,057,217,745 12,819,879,664 9,302,247,768 4,858,125,107 32,584,095,515 3,137,328,850 1,002,134,000 879,657,000 122,477,000 0 904,834,000 904,834,000 3,621,358,000 2,458,085,000 23,731,000 1,139,542,000 8,024,858,000 7,062,526,000 962,332,000 967,707,000 967,707,000 21,750,008,000 44,272,000 4,253,279,000 3,421,831,000 9,899,845,000 1,025,856,000 654,505,244 233,793,524 418,617,904 2,093,816 16,972,476 16,972,476 606,289,462 221,234,203 13,933,810 371,121,449 603,780,661 541,423,252 62,357,409 233,494,304 233,494,304 2,767,389,255 77,474,336 428,399,232 468,035,893 111,356,485 45,517,150 1,656,639,244 1,113,450,524 541,094,904 2,093,816 921,806,476 921,806,476 4,227,647,462 2,679,319,203 37,664,810 1,510,663,449 8,628,638,661 7,603,949,252 1,024,689,409 1,201,201,304 1,201,201,304 24,517,397,255 121,746,336 4,681,678,232 3,889,866,893 10,011,201,485 1,071,373,150

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   1515 款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較 13 14 15 16 教 育 費 警 察 費 災 害 復 旧 費 公 債 費  6   7   8   1   2   3   4   5   6   7   1   2   1   2   3   4   1  建 築 費 港 湾 費 海 岸 費 教 育 総 務 費 児 童 費 学 校 費 生 涯 学 習 費 ス ポ ー ツ 費 大 学 費 私 学 等 振 興 費 警 察 総 務 費 警 察 活 動 費 農 林 施 設 災 害 復 旧 費 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 県 有 施 設 等 災 害 復 旧 費 公 債 費 3,446,937,000 4,945,953,000 7,704,182,000 110,953,889,000 19,984,079,000 4,979,629,000 68,122,973,000 3,393,582,000 522,299,000 9,547,818,000 4,403,509,000 22,340,857,400 19,166,811,400 3,174,046,000 13,297,955,000 3,077,652,000 357,934,000 9,778,818,000 83,551,000 74,476,673,000 74,476,673,000 2,090,043,519 4,175,269,831 5,090,227,491 101,109,382,446 13,765,692,292 2,834,155,867 67,825,696,632 2,310,982,935 491,608,895 9,491,873,419 4,389,372,406 21,592,747,929 18,925,881,550 2,666,866,379 4,400,785,808 707,495,396 25,805,169 3,598,839,201 68,646,042 74,454,554,920 74,454,554,920 954,677,000 481,226,000 1,669,022,000 8,326,640,000 5,454,286,000 1,831,202,000 0 1,028,026,000 11,286,000 1,840,000 0 480,986,000 57,135,000 423,851,000 7,558,335,000 2,042,866,000 330,920,000 5,181,852,000 2,697,000 0 0 402,216,481 289,457,169 944,932,509 1,517,866,554 764,100,708 314,271,133 297,276,368 54,573,065 19,404,105 54,104,581 14,136,594 267,123,471 183,794,850 83,328,621 1,338,834,192 327,290,604 1,208,831 998,126,799 12,207,958 22,118,080 22,118,080 1,356,893,481 770,683,169 2,613,954,509 9,844,506,554 6,218,386,708 2,145,473,133 297,276,368 1,082,599,065 30,690,105 55,944,581 14,136,594 748,109,471 240,929,850 507,179,621 8,897,169,192 2,370,156,604 332,128,831 6,179,978,799 14,904,958 22,118,080 22,118,080

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   1616 款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較 17 18 諸 支 出 金 予 備 費  1   2   3   1  諸 支 出 金 基 金 公 営 企 業 支 出 金 予 備 費 28,738,178,000 17,653,444,000 7,831,560,000 3,253,174,000 66,264,000 66,264,000 513,744,269,500 28,563,111,531 17,500,195,120 7,830,260,202 3,232,656,209 0 0 445,184,762,088 0 0 0 0 0 0 58,040,187,000 175,066,469 153,248,880 1,299,798 20,517,791 66,264,000 66,264,000 10,519,320,412 175,066,469 153,248,880 1,299,798 20,517,791 66,264,000 66,264,000 68,559,507,412 歳     出     合     計    歳入歳出差引残額        16,950,406,064円     うち基金繰入額         1,153,393,000円

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   1717 歳     入     合     計 款  1  証 紙 収 入 項  1  証 紙 収 入 予 算 現 額 1,947,161,000 1,947,161,000 1,947,161,000 調 定 額 1,848,821,730 1,848,821,730 1,848,821,730 収 入 済 額 1,848,821,730 1,848,821,730 1,848,821,730 不 納 欠 損 額 0 0 0 収 入 未 済 額 0 0 0 予算現額と収入済額 と の 比 較 △     98,339,270 △     98,339,270 △     98,339,270 平成26年度高知県収入証紙等管理特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 歳  出 (単位 円) 款  1  収 入 証 紙 等 管 理 費 項  1  収 入 証 紙 等 管 理 費 予 算 現 額 1,947,161,000 1,947,161,000 1,947,161,000 支 出 済 額 1,831,871,029 1,831,871,029 1,831,871,029 翌 年 度 繰 越 額 0 0 0 不 用 額 115,289,971 115,289,971 115,289,971 予算現額と支出済額との 比 較 115,289,971 115,289,971 115,289,971 歳     出     合     計    歳入歳出差引残額      16,950,701円     うち基金繰入額       0円 歳     入     合     計 款  1  給 与 等 振 替 収 入 項  1  給 与 等 振 替 収 入 予 算 現 額 103,792,000,000 103,792,000,000 103,792,000,000 調 定 額 103,596,404,993 103,596,404,993 103,596,404,993 収 入 済 額 103,596,404,993 103,596,404,993 103,596,404,993 不 納 欠 損 額 0 0 0 収 入 未 済 額 0 0 0 予算現額と収入済額 と の 比 較 △   195,595,007 △   195,595,007 △   195,595,007 平成26年度高知県給与等集中管理特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円)

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   1818 歳  出 (単位 円) 款  1  給 与 等 集 中 管 理 費 項  1  給 与 等 集 中 管 理 費 予 算 現 額 103,792,000,000 103,792,000,000 103,792,000,000 支 出 済 額 103,596,404,993 103,596,404,993 103,596,404,993 翌 年 度 繰 越 額 0 0 0 不 用 額 195,595,007 195,595,007 195,595,007 予算現額と支出済額との 比 較 195,595,007 195,595,007 195,595,007 歳     出     合     計    歳入歳出差引残額       0円     うち基金繰入額       0円 平成26年度高知県旅費集中管理特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 款  1  旅 費 振 替 収 入 項  1  旅 費 振 替 収 入 予 算 現 額 1,466,208,000 1,466,208,000 1,466,208,000 調 定 額 1,179,184,955 1,179,184,955 1,179,184,955 収 入 済 額 1,179,184,955 1,179,184,955 1,179,184,955 不 納 欠 損 額 0 0 0 収 入 未 済 額 0 0 0 予算現額と収入済額 と の 比 較 △   287,023,045 △   287,023,045 △   287,023,045 歳     入     合     計 歳  出 (単位 円) 款  1  旅 費 集 中 管 理 費 項  1  旅 費 集 中 管 理 費 予 算 現 額 1,466,208,000 1,466,208,000 1,466,208,000 支 出 済 額 1,179,184,955 1,179,184,955 1,179,184,955 翌 年 度 繰 越 額 0 0 0 不 用 額 287,023,045 287,023,045 287,023,045 予算現額と支出済額との 比 較 287,023,045 287,023,045 287,023,045 歳     出     合     計    歳入歳出差引残額       0円     うち基金繰入額       0円

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   1919 平成26年度高知県用品等調達特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 款  1  用 品 等 管 理 収 入 項  1  用 品 等 管 理 収 入 予 算 現 額 1,004,000,000 1,004,000,000 1,004,000,000 調 定 額 924,774,242 924,774,242 924,774,242 収 入 済 額 924,774,242 924,774,242 924,774,242 不 納 欠 損 額 0 0 0 収 入 未 済 額 0 0 0 予算現額と収入済額 と の 比 較 △    79,225,758 △    79,225,758 △    79,225,758 歳     入     合     計 歳  出 (単位 円) 款  1  用 品 等 調 達 費 項  1  用 品 等 調 達 費 予 算 現 額 1,004,000,000 1,004,000,000 1,004,000,000 支 出 済 額 921,421,437 921,421,437 921,421,437 翌 年 度 繰 越 額 0 0 0 不 用 額 82,578,563 82,578,563 82,578,563 予算現額と支出済額との 比 較 82,578,563 82,578,563 82,578,563 歳     出     合     計    歳入歳出差引残額       3,352,805円     うち基金繰入額       0円 歳     入     合     計 款 項 予 算 現 額 3,539,312,000 3,539,312,000 3,539,312,000 調 定 額 3,487,220,643 3,487,220,643 3,487,220,643 収 入 済 額 3,487,220,643 3,487,220,643 3,487,220,643 不 納 欠 損 額 0 0 0 収 入 未 済 額 0 0 0 予算現額と収入済額 と の 比 較 △    52,091,357 △    52,091,357 △    52,091,357 平成26年度高知県会計事務集中管理特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円)  1  会 計 事 務 振 替 収 入  1  会 計 事 務 振 替 収 入

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   2020 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 3,539,312,000 3,539,312,000 3,539,312,000 支 出 済 額 3,487,220,643 3,487,220,643 3,487,220,643 翌 年 度 繰 越 額 0 0 0 不 用 額 52,091,357 52,091,357 52,091,357 予算現額と支出済額との 比 較 52,091,357 52,091,357 52,091,357 歳     出     合     計    歳入歳出差引残額       0円     うち基金繰入額       0円 平成26年度高知県県債管理特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 118,710,847,000 118,710,847,000 118,710,847,000 調 定 額 118,695,858,993 118,695,858,993 118,695,858,993 収 入 済 額 118,695,858,993 118,695,858,993 118,695,858,993 不 納 欠 損 額 0 0 0 収 入 未 済 額 0 0 0 予算現額と収入済額 と の 比 較 △   14,988,007 △   14,988,007 △   14,988,007 歳     入     合     計 款 項  1  会 計 事 務 集 中 管 理 費  1  会 計 事 務 集 中 管 理 費 款 項  1  県 債 管 理 収 入  1  県 債 管 理 収 入 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 118,710,847,000 118,710,847,000 118,710,847,000 支 出 済 額 118,695,858,993 118,695,858,993 118,695,858,993 翌 年 度 繰 越 額 0 0 0 不 用 額 14,988,007 14,988,007 14,988,007 予算現額と支出済額との 比 較 14,988,007 14,988,007 14,988,007 歳     出     合     計    歳入歳出差引残額       0円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  公 債 費  1  公 債 費

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   2121 平成26年度高知県土地取得事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 103,436,000 103,436,000 103,436,000 調 定 額 294,890,018 294,890,018 294,890,018 収 入 済 額 294,890,018 294,890,018 294,890,018 不 納 欠 損 額 0 0 0 収 入 未 済 額 0 0 0 予算現額と収入済額 と の 比 較 191,454,018 191,454,018 191,454,018 歳     入     合     計 款 項  1  土 地 取 得 事 業 収 入  1  土 地 取 得 事 業 収 入 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 103,436,000 103,436,000 103,436,000 支 出 済 額 99,652,526 99,652,526 99,652,526 翌 年 度 繰 越 額 0 0 0 不 用 額 3,783,474 3,783,474 3,783,474 予算現額と支出済額との 比 較 3,783,474 3,783,474 3,783,474 歳     出     合     計    歳入歳出差引残額          195,237,492円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  土 地 取 得 事 業 費  1  土 地 取 得 事 業 費 平成26年度高知県災害救助基金特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 款 項  1  災 害 救 助 基 金 収 入  1  災 害 救 助 基 金 収 入 67,393,000 67,393,000 67,393,000 11,995,586 11,995,586 11,995,586 11,995,586 11,995,586 11,995,586 0 0 0 0 0 0 △ △ △ 55,397,414 55,397,414 55,397,414 歳     入     合     計

(22)

高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   2222 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額       0円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  災 害 救 助 費  1  災 害 救 助 費 67,393,000 67,393,000 67,393,000 11,995,586 11,995,586 11,995,586 0 0 0 55,397,414 55,397,414 55,397,414 55,397,414 55,397,414 55,397,414 平成26年度高知県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 款 項  1  母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 収 入  1  貸 付 事 業 収 入 53,771,000 53,771,000 53,771,000 234,198,686 234,198,686 234,198,686 199,266,082 199,266,082 199,266,082 0 0 0 34,932,604 34,932,604 34,932,604 145,495,082 145,495,082 145,495,082 歳     入     合     計 歳     出     合     計 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額          157,531,476円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金  1  貸 付 事 業 費 53,771,000 53,771,000 53,771,000 41,734,606 41,734,606 41,734,606 0 0 0 12,036,394 12,036,394 12,036,394 12,036,394 12,036,394 12,036,394 歳     出     合     計

(23)

高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   2323 平成26年度高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額         1,122,131,578円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  中 小 企 業 近 代 化 資 金 助 成 事 業 収 入  1   2  設備導入資金助成事業収入 高 度 化 資 金 助 成 事 業 収 入 款 項  1  中 小 企 業 近 代 化 資 金  1   2  設 備 導 入 資 金 高 度 化 資 金 159,173,000 1,044,000 158,129,000 159,173,000 4,064,977,986 1,128,020,814 2,936,957,172 4,064,977,986 1,272,114,452 1,118,486,023 153,628,429 1,272,114,452 0 0 0 0 2,792,863,534 9,534,791 2,783,328,743 2,792,863,534 △ 1,112,941,452 1,117,442,023 4,500,571 1,112,941,452 159,173,000 1,044,000 158,129,000 159,173,000 149,982,874 6,760 149,976,114 149,982,874 0 0 0 0 9,190,126 1,037,240 8,152,886 9,190,126 9,190,126 1,037,240 8,152,886 9,190,126 歳     入     合     計 歳     出     合     計 平成26年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 款 項  1  流 通 団 地 及 び 工 業 団 地 造 成 事 業 収 入  1   2  流 通 団 地 造 成 事 業 収 入 工 業 団 地 造 成 事 業 収 入 1,266,956,000 561,406,000 705,550,000 1,266,956,000 1,266,733,718 561,474,734 705,258,984 1,266,733,718 1,266,733,718 561,474,734 705,258,984 1,266,733,718 0 0 0 0 0 0 0 0 △ △ △ 222,282 68,734 291,016 222,282 歳     入     合     計

(24)

高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   2424 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額          264,237,780円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  流 通 団 地 及 び 工 業 団 地 造 成 事 業 費  1   2  流 通 団 地 造 成 事 業 費 工 業 団 地 造 成 事 業 費 1,266,956,000 561,406,000 705,550,000 1,266,956,000 1,002,495,938 560,438,140 442,057,798 1,002,495,938 90,180,000 0 90,180,000 90,180,000 174,280,062 967,860 173,312,202 174,280,062 264,460,062 967,860 263,492,202 264,460,062 平成26年度高知県農業改良資金助成事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 款 項  1  農業改良資金助成事業収入  1   2  農 業 改 良 資 金 助 成 事 業 収 入 就 農 支 援 資 金 助 成 事 業 収 入 137,430,000 57,149,000 80,281,000 137,430,000 435,265,138 200,188,521 235,076,617 435,265,138 336,073,462 100,996,845 235,076,617 336,073,462 0 0 0 0 99,191,676 99,191,676 0 99,191,676 198,643,462 43,847,845 154,795,617 198,643,462 歳     出     合     計 歳     入     合     計

(25)

高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   2525 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額          208,354,805円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  農 業 改 良 資 金 助 成 事 業 費  1   2  農 業 改 良 資 金 助 成 事 業 費 就 農 支 援 資 金 助 成 事 業 費 137,430,000 57,149,000 80,281,000 137,430,000 127,718,657 56,410,704 71,307,953 127,718,657 0 0 0 0 9,711,343 738,296 8,973,047 9,711,343 9,711,343 738,296 8,973,047 9,711,343 平成26年度高知県県営林事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額      30,478,395円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  県 営 林 事 業 収 入  1  県 営 林 事 業 収 入 款 項  1  県 営 林 事 業 費  1  県 営 林 事 業 費 311,430,000 311,430,000 311,430,000 336,066,996 336,066,996 336,066,996 336,066,996 336,066,996 336,066,996 0 0 0 0 0 0 24,636,996 24,636,996 24,636,996 311,430,000 311,430,000 311,430,000 305,588,601 305,588,601 305,588,601 0 0 0 5,841,399 5,841,399 5,841,399 5,841,399 5,841,399 5,841,399 歳     出     合     計 歳     入     合     計 歳     出     合     計

(26)

高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   2626 平成26年度高知県林業・木材産業改善資金助成事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額          176,089,067円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 助 成 事 業 収 入  1   2  林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 助 成 事 業 収 入 木材産業等高度化推進資金 助 成 事 業 収 入 款 項  1  林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 助 成 事 業 費  1   2  林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 助 成 事 業 費 木材産業等高度化推進資金 助 成 事 業 費 1,626,263,000 104,747,000 1,521,516,000 1,626,263,000 1,766,906,899 246,702,279 1,520,204,620 1,766,906,899 1,731,317,013 211,112,393 1,520,204,620 1,731,317,013 0 0 0 0 35,589,886 35,589,886 0 35,589,886 △ 105,054,013 106,365,393 1,311,380 105,054,013 1,626,263,000 104,747,000 1,521,516,000 1,626,263,000 1,555,227,946 35,023,326 1,520,204,620 1,555,227,946 0 0 0 0 71,035,054 69,723,674 1,311,380 71,035,054 71,035,054 69,723,674 1,311,380 71,035,054 平成26年度高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 款 項  1  沿 岸 漁 業 改 善 資 金 助 成 事 業 収 入  1  沿 岸 漁 業 改 善 資 金 助 成 事 業 収 入 29,165,000 29,165,000 29,165,000 511,916,266 511,916,266 511,916,266 498,991,566 498,991,566 498,991,566 0 0 0 12,924,700 12,924,700 12,924,700 469,826,566 469,826,566 469,826,566 歳     出     合     計 歳     入     合     計 歳     入     合     計

(27)

高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   2727 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額          471,348,890円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  沿 岸 漁 業 改 善 資 金 助 成 事 業 費  1  沿 岸 漁 業 改 善 資 金 助 成 事 業 費 29,165,000 29,165,000 29,165,000 27,642,676 27,642,676 27,642,676 0 0 0 1,522,324 1,522,324 1,522,324 1,522,324 1,522,324 1,522,324 平成26年度高知県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額          103,151,822円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  流 域 下 水 道 事 業 収 入  1  流 域 下 水 道 事 業 収 入 款 項  1  流 域 下 水 道 事 業 費  1  流 域 下 水 道 事 業 費 1,521,088,000 1,521,088,000 1,521,088,000 1,327,571,947 1,327,571,947 1,327,571,947 1,327,571,947 1,327,571,947 1,327,571,947 0 0 0 0 0 0 △ △ △ 193,516,053 193,516,053 193,516,053 1,521,088,000 1,521,088,000 1,521,088,000 1,224,420,125 1,224,420,125 1,224,420,125 252,520,000 252,520,000 252,520,000 44,147,875 44,147,875 44,147,875 296,667,875 296,667,875 296,667,875 歳     出     合     計 歳     入     合     計 歳     出     合     計

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   2828 平成26年度高知県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額           56,195,612円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  港 湾 整 備 事 業 収 入  1  港 湾 整 備 事 業 収 入 款 項  1  港 湾 整 備 事 業 費  1  港 湾 整 備 事 業 費 1,763,678,000 1,763,678,000 1,763,678,000 1,801,153,436 1,801,153,436 1,801,153,436 1,797,754,340 1,797,754,340 1,797,754,340 0 0 0 3,399,096 3,399,096 3,399,096 34,076,340 34,076,340 34,076,340 1,763,678,000 1,763,678,000 1,763,678,000 1,741,558,728 1,741,558,728 1,741,558,728 0 0 0 22,119,272 22,119,272 22,119,272 22,119,272 22,119,272 22,119,272 平成26年度高知県高等学校等奨学金特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 款 項  1  高 等 学 校 等 奨 学 金 貸 付 事 業 収 入  1  貸 付 事 業 収 入 371,134,000 371,134,000 371,134,000 1,158,187,994 1,158,187,994 1,158,187,994 1,064,981,619 1,064,981,619 1,064,981,619 0 0 0 93,206,375 93,206,375 93,206,375 693,847,619 693,847,619 693,847,619 歳     出     合     計 歳     入     合     計 歳     入     合     計

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   2929 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額          700,823,925円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  高 等 学 校 等 奨 学 金 貸 付 金  1  貸 付 事 業 費 371,134,000 371,134,000 371,134,000 364,157,694 364,157,694 364,157,694 0 0 0 6,976,306 6,976,306 6,976,306 6,976,306 6,976,306 6,976,306 歳     出     合     計

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   3030 平成26年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の計数は、関係諸帳簿及び証拠書類と照合 審査した結果、正確であることを確認した。 また、予算の執行、収入及び支出に関する事務、財産の管理等財務に関する事務について は、一部に不適正な事務処理が認められるものの、おおむね適正に処理されているものと認め られた。 2 県政の運営について 平成26年度は、県勢浮揚に向けて課題解決の先進県を目指し、第2期の産業振興計画の推進 や南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化、日本一の健康長寿県構想など5つの基本政策や中 山間対策に加えて少子化対策の抜本強化と女性の活躍の場の拡大を新たに位置づけ、それぞれ の課題解決に向けた取組を一層強化している。 南海トラフ地震対策では、第2期の南海トラフ地震対策行動計画に基づき、県民の命を守る 対策を最優先で取り組み、避難路・避難場所、津波避難タワーの整備や各市町村が策定してい る地域津波避難計画の図上点検、社会福祉施設や保育所等の高台移転の支援など、津波からの 避難対策を加速化させた。また、県内5ブロックに南海トラフ地震対策推進地域本部を設置 し、市町村や自主防災組織などの地域の取組に対して、各地域の実情に応じ、積極的な支援を 行っている。 産業振興計画においては、第2期計画をより実効性のある施策へバージョンアップし、「高 知家」のもとで観光振興、移住促進、地産地消・地産外商の各施策を連動させた取組を行った 結果、観光客数は、観光のピークを迎える夏場に大雨や台風などの影響があったものの、2年 連続400万人台を達成し、県外からの移住者数も前年度から大幅に増加した。また、新たに設 置した「ものづくり地産地消・外商センター」の外商支援による受注金額や、地産外商公社の 活動支援による県内事業者の外商成約件数も増加している。 日本一の健康長寿県構想では、保健・医療・福祉の分野で取組を進めた結果、保健分野で は、乳幼児健診受診率が上がり、県民の日々の健康づくりをサポートする「高知家健康づくり 支援薬局」を新たに認定した。医療分野では、特定の診療科や県中央部以外の医師は依然不足 しているものの、若手医師の減少には一定の歯止めがかかりつつある状況が見られる。また、 福祉分野では、高知型福祉の実現に向け、市町村が「あったかふれあいセンター」などを地域 福祉活動の拠点として整備・運営する取組に対し支援が行われている。 3 決算について (1) 一般会計 一般会計の最終的な予算現額は、5,137億4,427万円(前年度からの繰越額を含む。)で、 前年度に比べ41億6,890万円(0.8パーセント)増加している。 歳入決算額は4,621億3,517万円で、前年度に比べ126億6,082万円(2.7パーセント)減少 している。収入割合は、予算現額に対して90.0パーセント、調定額に対して99.3パーセント となっている。 歳出決算額は4,451億8,476万円で、前年度に比べ188億1,099万円(4.1パーセント)減少 している。予算現額に対する執行率は、前年度に比べて4.4ポイント低い86.7パーセントと なっている。翌年度への繰越額は、580億4,019万円となっており、前年度に比べ213億5,891 万円(58.2パーセント)増加している。 (2) 特別会計 特別会計の最終的な予算現額は、2,378億7,045万円(前年度からの繰越額を含む。)で、 前年度に比べ338億8,369万円(16.6パーセント)増加している。 歳入決算額は2,398億7,002万円で、前年度に比べ347億5,387万円(16.9パーセント)増加 している。収入割合は、予算現額に対して100.8パーセント、調定額に対して98.7パーセン トとなっている。 27高監査第73号 平成27年9月7日 高知県知事 尾﨑 正直 様 高知県監査委員 浜田 英宏 同 加藤 漠 同 坂田 和子 同 田中 克典 平成26年度高知県歳入歳出決算及び基金運用状況の審査意見について 地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定により、平成27年8月21日付けで審査に 付された平成26年度高知県一般会計及び特別会計の歳入歳出決算並びに平成26年度の高知県土地開 発基金、高知県自然保護基金、高知県文化基金及び高知県地域環境保全基金の運用状況について審 査した結果、次のとおり意見を付する。 第1 審査の対象 平成26年度歳入歳出決算に係る審査の対象会計は、次のとおりである。 1 高知県一般会計 2 高知県収入証紙等管理特別会計 3 高知県給与等集中管理特別会計 4 高知県旅費集中管理特別会計 5 高知県用品等調達特別会計 6 高知県会計事務集中管理特別会計 7 高知県県債管理特別会計 8 高知県土地取得事業特別会計 9 高知県災害救助基金特別会計 10 高知県母子寡婦福祉資金特別会計 11 高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計 12 高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計 13 高知県農業改良資金助成事業特別会計 14 高知県県営林事業特別会計 15 高知県林業・木材産業改善資金助成事業特別会計 16 高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計 17 高知県流域下水道事業特別会計 18 高知県港湾整備事業特別会計 19 高知県高等学校等奨学金特別会計 第2 審査の方法 平成26年度一般会計と特別会計の歳入歳出決算書及び決算に関する説明書(歳入歳出決算事項 別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書)について審査した。 審査に当たっては、 (1) 決算の計数は、正確であるか (2) 予算の執行は、議決の趣旨に沿って適正かつ効率的になされているか (3) 収入及び支出に関する事務は、関係法規に準拠して適正に処理されているか (4) 財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 等に留意し、関係諸帳簿及び証拠書類を点検照合するとともに、関係当局の説明を聴取し、併せ て定期監査及び例月現金出納検査の結果も踏まえて、厳正に実施した。 第3 審査の結果 1 決算計数及び財務に関する事務の執行について

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高  知  県  公  報 号外第 7 号 平 成28年 2 月 29 日(月曜日)   3131 ケート調査等を行い利用者の意見を聞くなど、より一層の県民サービスの向上に努められた い。 4 財務に関する事務について 財務に関する事務については、決算審査の過程で、収入、支出、契約及び補助金事務におい て、収入調定を行っていなかったものや、支払が遅延していたもの、予定価格調書を封書にし ていなかったものや、補助事業完了後に交付決定額の増額変更を行っていたものなどの不適正 な事例が見られた。 これらの不適正事例は、職員の財務会計事務に関する基本的な知識不足に加え、管理職員等 による執行管理や、基本的なチェックが不十分であったことによるものと認められる。 ついては、財務会計事務に関する事務処理能力の向上に一層取り組むとともに、各執行機関 においては、管理職員等が日頃より事業の執行管理を行うとともにチェック体制の強化を図る など、内部統制機能を強化し、合規性、正確性はもとより、最少の経費で最大の効果を上げる よう経済性、効率性、有効性の視点をもった執行を図られたい。 歳出決算額は2,363億6,414万円で、前年度に比べ342億4,317万円(16.9パーセント)増加 している。予算現額に対する執行率は99.4パーセントとなっている。翌年度への繰越額は、 3億4,270万円となっており、前年度に比べ4億256万円(54.0パーセント)減少している。 (3) 普通会計 一般会計と特別会計を合算して重複分等を控除した統計上の会計である普通会計でみる と、歳入総額は4,509億8,775万円、歳出総額は4,309億7,200万円となっており、歳入歳出差 引額の形式収支は200億1,576万円の黒字となっている。 形式収支から平成27年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、23億5,052万円の 黒字となり、さらにこの実質収支から平成25年度の実質収支を差し引いた単年度収支は4億 1,392万円の赤字であり、単年度収支に財政調整基金への積立額を加算し、財政調整基金の 取崩額を差し引いて求めた実質単年度収支は15億9,677万円の赤字となっている。 歳入決算額は、前年度に比べ172億4,701万円(3.7パーセント)減少しており、歳出決算 額は、前年度に比べ236億5,285万円(5.2パーセント)減少している。 財政の弾力性を示す経常収支比率は、歳入で地方税や地方譲与税が増加したものの、歳出 で人件費や補助費等が増加したため前年度を1.6ポイント上回る94.5パーセントとなった。 また、本県の財政力指数は0.23299で、前年度に引き続き全国46位となっている。 第4 審査意見 1 行財政運営について 臨時財政対策債を除く実質的な県債残高が平成12年度のピーク時から14年連続で減少するな ど、財政の健全化に向け着実な取組がされている。 一方、本県の財政は自主財源が少なく、歳入における地方交付税の割合が高いため、財政運 営は国の動向に大きく左右される。そのため、引き続き、県税等の自主財源の確保はもとよ り、県債残高の抑制に努めながら、将来の負担軽減を図り、安定的な財政運営に取り組まれた い。 また、県政課題に関わる政策提言を積極的に行ったことで、国が策定した「まち・ひと・し ごと創生総合戦略」に提言の多くが取り入れられ、県勢浮揚に向けた施策の推進に大きく寄与 している。今後とも、他の自治体等とも連携をしつつ、引き続き国に対し本県の実情を踏まえ た政策提言を積極的に行われたい。 2 未収金対策について 県税については、滞納の未然防止と収入未済額の圧縮のため計画的な滞納整理に取り組み、 収入未済額が前年度より減少し、徴収対策の効果が見られる。今後も引き続き新規滞納の発生 防止や未収金の回収に向けた取組を進められたい。 県税以外の債権については、現年度分は減少したものの、過年度分が増加したため、収入未 済額全体は前年度より増加していることから、今後とも、新たな未収金の発生を防止するとと もに、収入未済額の縮減に努められたい。 3 指定管理者制度について 指定管理者制度を活用した公の施設の管理運営を進めたことにより、休館日の廃止・縮小や 利用時間の拡大など利用者サービスの向上が一定図られた。 一方で、指定管理の応募者は減少しており、直近の公募では大多数の施設でそれまでの指定 管理者1者のみという結果になっている。 また、施設の管理運営については、現在、「指定管理者による適正な管理運営の確保に関す る基本方針」に基づき、所管課と指定管理者の双方が協議してモニタリングを行い、年度終了 後に各所管課が業務評価をしているが、利用者の声を直接聞く仕組みが不十分である。 こうした実態を踏まえ、指定管理者の募集に当たっては、より競争性が確保されるよう留意 するとともに、各所管課は、随時、実際に現場に出向いて管理状況を確認し、また、直接アン

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