Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
平成27年度6月補正予算の概要
Ⅰ 平成27年度6月補正予算の概要
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
<補正予算の編成方針>
○ 国・県補助事業等の確定・内定に伴い措置すべき経費 ○ 国民健康保険事業に要する経費
○ その他市政執行に要する経費 1 一般会計の補正内容
補正額(千円) 補正の概要
509,091 老朽化した勿来火葬場の改築に向け、工事費を補正
131,132
番号法に基づき、全市民に「通知カード」を送付するととも に、希望者に「個人番号カード(マイナンバーカード)」を 交付
125,000
復興公営住宅の整備等に伴う交通量の増加に対応する ため、市道中川原・外川原線外1線の改良工事(歩道整 備)を実施
95,800 日本サッカー協会(JFA)が本市に整備・寄贈する人工芝 サッカーグラウンドに、夜間照明設備等を整備
69,871 震災により被災した消防団施設・機械を復旧
51,778
国の強い農業づくり交付金を活用し、高品質で均一なトマ トの生産力向上を図る事業者に対し、事業費の一部を補 助
39,149 本市観光の再生のため、各種イベントの開催や動画制作 等により、魅力的ないわきを発信
674,203
国民健康保険事業特別会計繰出金(523,203)、介護保 険特別会計繰出金(58,784)、教育先進都市づくり基金積 立金(20,150)、復興基金積立金(18,051)、園芸産地復 興支援対策事業費(15,000)、都市計画特別用途地区調 査事業費(12,115)、ヤングアメリカンズ事業費(12,107)ほか 5事業
1,696,024
2 特別会計の補正内容
補正額(千円) 補正の概要
△ 208,879 国民健康保険税の本算定等に伴う補正
2,030 法改正による低所得者の介護保険料軽減に伴う補正
△ 206,849 計
区分
国民健康保険事業特別会計
(事業勘定)
介護保険特別会計
計 その他
Ⅰ 平成27年度6月補正予算の概要
事業名
火葬場整備事業費
個人番号カード(マイナンバーカー ド)交付事業費
復興道路整備事業費(福島再生加 速化交付金分)
人工芝サッカーグラウンド整備事業 費
被災消防団施設・機械整備事業費
マスメディア等活用情報発信事業 費
農業振興事業費(経営構造対策事 業)
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
(単位 千円) 会 計 名
補正前の額 補正額 計
155,614,952 1,696,024 157,310,976
国 民 健 康 事 業 勘 定
42,713,014 △ 208,879 42,504,135
保 険 事 業 直 診 勘 定
60,965 0 60,965
3,628,922 0 3,628,922
29,609,887 2,030 29,611,917
117,910 0 117,910
18,881,870 0 18,881,870
12,391,638 0 12,391,638
331,314 0 331,314
16,746,843 0 16,746,843
422,895 0 422,895
251,081 0 251,081
794 0 794
1,572 0 1,572
3,754 0 3,754
14,934 0 14,934
10,450 0 10,450
125,187,843 △ 206,849 124,980,994
18,666,837 0 18,666,837
33,630,484 0 33,630,484
52,297,321 0 52,297,321
333,100,116 1,489,175 334,589,291
合 計 小 計
企 業 会 計
水 道 事 業
病 院 事 業
小 計
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
川 前 財 産 区
農 業 集 落 排 水 事 業
川 部 財 産 区
磐 崎 財 産 区
中 央 卸 売 市 場 事 業
競 輪 事 業
地 域 汚 水 処 理 事 業 一 般 会 計
特
別
会
計
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
母子父子寡婦福祉資金貸付金
土 地 区 画 整 理 事 業
下 水 道 事 業
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 議 会 費
770,589 770,589 0.5
2 総 務 費
13,350,995 149,183 13,500,178 8.6
3 民 生 費
46,030,020 586,423 46,616,443 29.6
4 衛 生 費
13,577,409 509,091 14,086,500 9.0
5 労 働 費
129,176 129,176 0.1
6 農 林 水 産 業 費
4,645,066 66,778 4,711,844 3.0
7 商 工 費
5,714,677 42,374 5,757,051 3.7
8 土 木 費
31,276,908 137,115 31,414,023 20.0
9 消 防 費
9,950,596 69,871 10,020,467 6.4
10 教 育 費
15,436,447 128,277 15,564,724 9.9
11 災 害 復 旧 費
2,585,103 6,912 2,592,015 1.6
12 公 債 費
11,647,956 11,647,956 7.4
13 諸 支 出 金
10 10 0.0
14 予 備 費
500,000 500,000 0.3
155,614,952 1,696,024 157,310,976 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 款
歳 出 合 計
(単位 千円,%) 区 分
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1
19,801,621 19,801,621 12.6
2
28,260,289 83,321 28,343,610 18.0
3
3,228,925 3,228,925 2.1
4
26,053,887 26,053,887 16.6
5
11,778,620 118,743 11,897,363 7.6
6 普 通 建 設 事 業 費
27,094,619 866,540 27,961,159 17.8
7 災 害 復 旧 事 業 費
2,585,103 6,912 2,592,015 1.6
29,679,722 873,452 30,553,174 19.4
8
11,647,956 11,647,956 7.4
9
873,982 38,421 912,403 0.6
10
1,237,915 100 1,238,015 0.8
11
4,255,519 4,255,519 2.7
12
18,296,516 581,987 18,878,503 12.0
13
500,000 500,000 0.3
155,614,952 1,696,024 157,310,976 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
予 備 費
合 計
積 立 金
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
公 債 費
建 設 事 業 費
小 計
(単位 千円,%) 区 分
科 目
人 件 費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 市 税 48,461,598 48,461,598 30.8
2 地 方 譲 与 税 1,211,180 1,211,180 0.8
3 利 子 割 交 付 金 65,185 65,185 0.0
4 配 当 割 交 付 金 80,815 80,815 0.1
5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金 5,269,695 5,269,695 3.3 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 167,356 167,356 0.1 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 150,859 150,859 0.1
9 地 方 特 例 交 付 金 139,156 139,156 0.1
10 地 方 交 付 税 24,655,311 95,070 24,750,381 15.7
11 交通安全対策特別交付金 71,000 71,000 0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,491,317 1,491,317 0.9 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,629,495 2,629,495 1.7 14 国 庫 支 出 金 20,188,974 493,093 20,682,067 13.1 15 県 支 出 金 15,617,248 151,119 15,768,367 10.0
16 財 産 収 入 297,841 297,841 0.2
17 寄 附 金 20,285 18,151 38,436 0.0
18 繰 入 金 15,682,881 489,173 16,172,054 10.3
19 繰 越 金 1,000,000 1,000,000 0.6
20 諸 収 入 7,088,901 54,418 7,143,319 4.5 21 市 債 11,294,062 395,000 11,689,062 7.4 155,614,952 1,696,024 157,310,976 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳 入 合 計
区 分 款
(単位 千円,%)