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平成 5 年度高知県一般会計補正予算平成 5 年度高知県の一般会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,6,946 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ456,46,94 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   1 発    行 高  知  県 高 知 市 丸 ノ 内 一 丁 目 2 番 20 号 発 行 日 毎 週 2 回 (火曜日・金曜日) 1       目  次 告 示       ページ  ○議決を経た予算の要領       (財 政 課)   1   ○認定を経た決算の要領       (  〃  )  15 告 示 高知県告示第143号 平成25年12月高知県議会定例会において議決を経た予算の要領 は、次のとおりである。 平成25年 3 月 7 日 高知県知事 尾﨑 正直

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 年  3  月 7 日(金曜日)   22 平成25年度高知県一般会計補正予算  平成25年度高知県の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,216,946千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ456,462,394千円とする。  2  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第 2 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正) 第 3 条 債務負担行為の追加及び変更は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。  第 1 表 歳入歳出予算補正     歳   入      (単位千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 歳   入   合   計 △ △ △ △ △ 91,463 91,463 17,100 24,956 7,856 762,804 750,323 1,741 10,740 1,105 1,105 1,000 補 正 額 10,842 946,494 946,494 5,851,746 5,416,380 435,366 60,000 60,000 6,216,946  7   8   9  10 11  2   1   2   1   2   3    1  2,546,016 2,502,232 3,910,148 2,673,969 1,236,179 67,877,683 21,539,014 44,829,316 1,509,353 797,322 571,646 195,200 2,637,479 2,593,695 3,927,248 2,698,925 1,228,323 67,114,879 20,788,691 44,827,575 1,498,613 798,427 572,751 196,200 款 項 補正前の額 計 13 14 15  2  1 3 8 1 32,307,162 329,419 329,419 16,244,292 16,889 4,083,318 72,064,000 72,064,000 450,245,448 32,318,004 1,275,913 1,275,913 22,096,038 5,433,269 4,518,684 72,124,000 72,124,000 456,462,394 分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 国 庫 支 出 金 財 産 収 入 寄 附 金 負 担 金 使 用 料 手 数 料 国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 委 託 金 財 産 運 用 収 入 繰 越 金 諸 収 入 県 債 基 金 繰 入 金 繰 越 金 公営企業貸付金 元 利 収 入 雑 入 県 債

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   33     歳   出      (単位千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 31,383 31,383 10,766 38,881 18,511 2,620 6,984 45,009 45,009 13,234 69,296 50,366 132,896 15,180 15,180 40,141 19,797 20,344 60,983 補 正 額 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 27,209 1,673 81,809 81,809 91,175 77,965 4,868 8,342 95,024 40,056 54,968 15,312 15,312 978 43,431 19,927 27,073 22,835 13,561 1 2 3 4 5 6 7 1 1 3 4 5 1 1 2 3 1 1 2 1,104,711 1,104,711 12,427,765 10,914,590 649,502 131,345 178,830 2,708,777 2,708,777 77,696,794 2,723,460 36,565,042 38,355,080 3,861,503 3,861,503 5,139,287 3,174,515 1,964,772 10,961,765 1,073,328 1,073,328 12,438,531 10,953,471 630,991 128,725 171,846 2,753,786 2,753,786 77,710,028 2,654,164 36,514,676 38,487,976 3,876,683 3,876,683 5,099,146 3,154,718 1,944,428 10,900,782 款 項 補正前の額 計 8 9 10 11 12 2 3 1 1 2 3 1 2 1 1 2 4 6 7 4,866,332 78,546 1,720,067 1,720,067 11,673,129 6,880,438 3,002,557 1,790,134 17,758,806 14,369,840 3,388,966 3,983,855 3,983,855 71,702,641 12,032,142 7,398,422 35,132,029 1,919,546 3,600,415 4,839,123 76,873 1,801,876 1,801,876 11,581,954 6,802,473 2,997,689 1,781,792 17,663,782 14,329,784 3,333,998 3,968,543 3,968,543 71,703,619 12,075,573 7,378,495 35,104,956 1,942,381 3,586,854 議 会 費 総 務 費 危 機 管 理 費 健 康 福 祉 費 文 化 生 活 費 産 業 振 興 推 進 費 商 工 労 働 費 議 会 費 総 務 費 会 計 管 理 費 人 事 委 員 会 費 監 査 委 員 費 危 機 管 理 費 健 康 福 祉 費 健 康 費 地 域 福 祉 費 文 化 生 活 費 産 業 振 興 推 進 費 中 山 間 対 策 運 輸 費 観 光 振 興 費 農 業 振 興 費 林 業 振 興 環 境 費 水 産 振 興 費 土 木 費 労 働 費 労 働 委 員 会 費 観 光 振 興 費 農 業 費 畜 産 業 費 農 地 費 林 業 振 興 費 環 境 費 水 産 振 興 費 土 木 総 務 費 河 川 費 道 路 橋 梁りょう費 建 築 費 港 湾 費

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 6 年  3  月 7 日(金曜日)   44 款 項 補正前の額 補 正 額 計 △ △ △ △ △ △ △ 3,113,679 45,718 3,049,360 10,179 8,422 551,727 570,823 19,096 10,049,394 2,838,473 7,210,921 6,216,946 13 14 17 1 3 4 7 1 2 2 3 97,985,409 12,619,394 69,584,545 2,038,975 4,658,849 22,579,481 19,946,172 2,633,309 33,678,001 13,889,800 4,119,238 450,245,448 94,871,730 12,573,676 66,535,185 2,028,796 4,650,427 22,027,754 19,375,349 2,652,405 43,727,395 16,728,273 11,330,159 456,462,394 教 育 費 警 察 費 諸 支 出 金 教 育 総 務 費 学 校 費 生 涯 学 習 費 私 学 等 振 興 費 警 察 総 務 費 警 察 活 動 費 基 金 公 営 企 業 支 出 金 歳   出   合   計  第 2 表 繰越明許費補正      1  追   加      (単位千円) 款 項 事   業   名 金  額 健 康 福 祉 費 林 業 振 興 環 境 費 4 10 健 康 費 林 業 振 興 費 2 1 母 子 医 療 対 策 事 業 費 林 道 開 設 事 業 費 123,207 123,207 3,764,323 3,764,323 145,026 款 項 事   業   名 金  額 道 整 備 交 付 金 事 業 費 山 地 治 山 事 業 費 水 源 地 域 等 保 安 林 整 備 事 業 費 山 地 防 災 事 業 費 災害関連緊急治山等事業費 779,079 1,388,759 246,426 719,881 25,243

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   55 款 項 事   業   名 金  額 教 育 費 13 土 木 総 務 費 河 川 費 建 築 費 港 湾 費 海 岸 費 教 育 総 務 費 1 2 6 7 8 1 土 木 諸 費 和 食 ダ ム 建 設 事 業 費 ダ ム 改 良 費 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業 費 県 営 住 宅 整 備 事 業 費 住 戸 改 善 推 進 事 業 費 建 築 物 耐 震 対 策 緊 急 促 進 事 業 費 港 湾 施 設 改 良 費 港 湾 海 岸 高 潮 対 策 事 業 費 施 設 整 備 費 維 持 修 繕 費 1,952 2,093,454 329,900 355,000 1,408,554 535,984 196,153 280,842 58,989 119,700 955,500 1,148,322 1,148,322 1,017,902 130,420 8,742,442 合      計

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 年  3  月 7 日(金曜日)   66 款 項 事       業       名 金        額 補   正   前 補   正   後 水 産 振 興 費 土 木 費 広 域 水 産 物 供 給 基 盤 整 備 事 業 費 防 災 ・ 安 全 交 付 金 事 業 費 通 常 砂 防 事 業 費 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 費 道 路 改 良 費 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業 費 防 災 ・ 安 全 交 付 金 事 業 費 421,358 105,000 3,723,116 367,500 524,475 413,259 111,216 1,236,672 147,667 376,963 712,042 4,144,474 11 12 水 産 振 興 費 河 川 費 砂 防 費 道 路 橋 りょう梁 費 1 2 3 4      2  変   更      (単位千円) 526,358 210,000 11,606,324 865,200 996,135 691,719 304,416 8,150,520 388,478 1,009,619 6,752,423 12,132,682 合      計

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   77  第 3 表 債務負担行為補正      1  追   加      (単位千円) 事        項 期     間 限      度      額 応 急 対 策 活 動 燃 料 確 保 事 業 負 担 金 航 空 隊 基 地 整 備 事 業 費 (消防政策課) 美 術 館 管 理 運 営 委 託 料 歴 史 民 俗 資 料 館 管 理 運 営 委 託 料 坂 本 龍 馬 記 念 館 管 理 運 営 委 託 料 文 学 館 管 理 運 営 委 託 料 女 性 の 自 立 支 援 促 進 事 業 委 託 料 産 業 人 材 育 成 研 修 委 託 料 一般財団法人高知県地産外商公社が行う高 知家プロモーション事業に対する補助 地 域 職 業 訓 練 セ ン タ ー 管 理 運 営 委 託 料 県道有岡川登線防災・安全交付金事業費 (山伏トンネル) の い ち 動 物 公 園 管 理 運 営 委 託 料 春 野 総 合 運 動 公 園 管 理 運 営 委 託 料 平成25年12月24日から 平成27年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成27年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成31年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成31年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成31年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成31年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成31年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成28年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成27年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成29年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成28年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成31年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 18,616 66,940 1,708,697 767,581 275,335 603,529 129,050 62,746 89,100 20,742 700,000 1,916,620 1,078,553

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   88 事        項 期     間 限      度      額 高 知 港 係 留 施 設 等 管 理 運 営 委 託 料 教員採用選考審査筆記問題作成等委託料 子ども・子育て支援新制度電子システム構 築等事業費補助金 保育所・幼稚園等高台移転施設整備事業費 補助金 基 礎 学 力 把 握 検 査 等 委 託 料 外 国 語 指 導 助 手 配 置 委 託 料 ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託 料 (高知若草養護学校) ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託 料 (高知若草養護学校) ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託 料 (中村特別支援学校) 運 転 免 許 窓 口 事 務 委 託 料 運 転 免 許 証 更 新 時 講 習 委 託 料 運 転 免 許 停 止 処 分 者 講 習 等 委 託 料 原 付 講 習 委 託 料 平成25年12月24日から 平成29年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成27年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成27年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成27年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成27年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成27年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成27年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成29年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成29年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成27年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成28年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成28年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成28年 3 月31日まで 150,055 9,711 261,239 230,232 3,409 19,656 11,184 62,646 15,216 13,987 102,199 70,716 13,204

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   99  第 4 表 地方債補正     変   更      (単位千円) 起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法         補         正         前                 補         正         後         防 災 対 策 事 業 費 警 察 施 設 整 備 事 業 費 計 180,000 1,186,000 72,064,000  1  借 入 方 法 普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行  2  借   入   先 政 府 資 金 そ の 他 5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)  1  平成26年度から平成55年 度までの30箇年以内におい て、半年賦元利均等償還又 は半年賦元金均等償還等と する。ただし、政府資金か ら借り入れる場合は、その 資金の融通条件による。  2  財政の都合により、繰上 償還をし、又は償還期限を 短縮し、若しくは借換えを することができる。 221,000 1,205,000 72,124,000  1  借 入 方 法 普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行  2  借   入   先 政 府 資 金 そ の 他 5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)  1  平成26年度から平成55年 度までの30箇年以内におい て、半年賦元利均等償還又 は半年賦元金均等償還等と する。ただし、政府資金か ら借り入れる場合は、その 資金の融通条件による。  2  財政の都合により、繰上 償還をし、又は償還期限を 短縮し、若しくは借換えを することができる。 事        項 期     間 限      度      額 江 川 崎 駐 在 所 建 設 事 業 費 航 空 隊 基 地 整 備 事 業 費 (公安委員会) 平成25年12月24日から 平成27年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成27年 3 月31日まで 50,785 30,782    2  変  更        (単位千円) 事     項 期    間 限   度   額 補     正     前 補     正     後 期    間 限   度   額 広報紙編集等委託料 平成25年 4 月 1 日から 平成29年 3 月31日まで 23,371 平成25年 4 月 1 日から 平成29年 3 月31日まで 24,037

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 年  3  月 7 日(金曜日)   1010 平成25年度高知県給与等集中管理特別会計補正予算  平成25年度高知県の給与等集中管理特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,208,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ101,780,000千円とする。  2  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。  第 1 表 歳入歳出予算補正      (単位千円) 歳       入 款 項 補正前の額 補 正 額 計 款 項 補正前の額 補 正 額 計 歳       出 105,988,000 105,988,000 105,988,000 101,780,000 101,780,000 101,780,000 105,988,000 105,988,000 105,988,000 101,780,000 101,780,000 101,780,000 歳   入   合   計 歳   出   合   計  1  給 与 等 振 替 収 入  1  給 与 等 振 替 収 入 △ △ △ 4,208,000 4,208,000 4,208,000  1  給 与 等 集 中 管 理 費  1  給 与 等 集 中 管 理 費 △ △ △ 4,208,000 4,208,000 4,208,000 平成25年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計補正予算  平成25年度高知県の流通団地及び工業団地造成事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ448,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,626,027千円とする。  2  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正) 第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。  第 1 表 歳入歳出予算補正      (単位千円) 歳       入 款 項 補正前の額 補 正 額 計 款 項 補正前の額 補 正 額 計 歳       出 1,178,027 643,147 1,178,027 1,626,027 1,091,147 1,626,027 1,178,027 643,147 1,178,027 1,626,027 1,091,147 1,626,027 歳   入   合   計 歳   出   合   計  1  流通団地及び 工業団地造成 事 業 収 入 2 工業団地造成 事 業 収 入 448,000 448,000 448,000  1  流通団地及び 工業団地造成 事 業 費  1  工業団地造成 事 業 費 448,000 448,000 448,000

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   1111  第 2 表 地方債補正     変   更      (単位千円) 起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法         補         正         前                 補         正         後         工 業 団 地 造 成 事 業 費 154,000  1  借 入 方 法 普 通 貸 借  2  借   入   先 民 間 資 金 5.0%以内  1  平成26年度から平成55年 度までの30箇年以内におい て、半年賦元金均等償還等 とする。  2  財政の都合により、繰上 償還をし、又は償還期限を 短縮し、若しくは借換えを することができる。 602,000  1  借 入 方 法 普 通 貸 借  2  借   入   先 民 間 資 金 5.0%以内  1  平成26年度から平成55年 度までの30箇年以内におい て、半年賦元金均等償還等 とする。  2  財政の都合により、繰上 償還をし、又は償還期限を 短縮し、若しくは借換えを することができる。 平成25年度高知県流域下水道事業特別会計補正予算 平成25年度高知県の流域下水道事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。 (繰越明許費) 第 1 条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 1 表 繰越明許費」による。  第 1 表 繰越明許費       (単位千円) 平成25年度高知県港湾整備事業特別会計補正予算 平成25年度高知県の港湾整備事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。 (債務負担行為) 第 1 条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 1 表 債務負担行為」による。  第 1 表 債務負担行為      (単位千円) 款  1  流 域 下 水 道 事 業 費 項  1  流 域 下 水 道 事 業 費 事       業       名 浦 戸 湾 東 部 流 域 下 水 道 事 業 費 金       額 197,144 197,144 高 知 港 係 留 施 設 等 管 理 運 営 委 託 料 平成25年12月24日から 平成29年 3 月31日まで 128,785      事       項      期    間 限      度      額

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 年  3  月 7 日(金曜日)   1212 平成25年度高知県電気事業会計補正予算 (総則) 第 1 条 平成25年度高知県電気事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。 (収益的支出) 第 2 条 平成25年度高知県電気事業会計予算(以下「予算」という。)第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。        (科     目)      (既決予定額)       (補正予定額)        (計)       支      出    第 1 款     電 気 事 業 費 用       1,327,063千円       △ 22,611千円       1,304,452千円      第 1 項    営 業 費 用          1,266,231千円       △ 22,611千円       1,243,620千円      第 2 項    財 務 費 用       13,211千円      13,211千円      第 3 項    営 業 外 費 用       43,621千円      43,621千円      第 4 項    特 別 損 失        1,000千円       1,000千円      第 5 項    予 備 費        3,000千円       3,000千円 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第 3 条 予算第 6 条中「461,014千円」を「438,463千円」に改める。

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   1313 平成25年度高知県工業用水道事業会計補正予算 (総則) 第 1 条 平成25年度高知県工業用水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。 (収益的収入及び支出) 第 2 条 平成25年度高知県工業用水道事業会計予算(以下「予算」という。)第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。        (科     目)      (既決予定額)       (補正予定額)        (計)       収      入    第 1 款     工 業 用 水 道 事 業 収 益        169,939千円         30,067千円        200,006千円      第 1 項    営 業 収 益       163,979千円        163,979千円      第 2 項    営 業 外 収 益        4,960千円         30,067千円        35,027千円      第 3 項    特 別 利 益        1,000千円       1,000千円       支      出    第 1 款     工 業 用 水 道 事 業 費 用        164,487千円         168,388千円        332,875千円      第 1 項    営 業 費 用       152,483千円       △  3,481千円        149,002千円      第 2 項    営 業 外 費 用        9,004千円         171,869千円        180,873千円      第 3 項    特 別 損 失        2,000千円       2,000千円      第 4 項    予 備 費            1,000千円       1,000千円 (資本的収入及び支出) 第 3 条 予算第 4 条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。        (科     目)      (既決予定額)       (補正予定額)        (計)       収      入    第 1 款     資 本 的 収 入         285,174千円        7,180,854千円       7,466,028千円      第 1 項    借 入 金            285,174千円                    285,174千円      第 2 項    補 助 金               7,180,854千円       7,180,854千円       支      出    第 1 款     資 本 的 支 出         348,104千円        7,180,854千円       7,528,958千円      第 1 項    建 設 改 良 費            124,300千円         181,696千円         305,996千円      第 2 項    企 業 債 償 還 金       212,279千円        1,579,459千円       1,791,738千円      第 3 項    借 入 金 償 還 金       10,525千円        5,419,699千円       5,430,224千円      第 4 項    予 備 費        1,000千円       1,000千円 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第 4 条 予算第 6 条中「53,170千円」を「49,589千円」に改める。 (他会計からの補助金) 第 5 条 工業用水道事業全体の経営健全化と事業継続を図るため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を7,210,921千円に補正する。

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 年  3  月 7 日(金曜日)   1414 平成25年度高知県病院事業会計補正予算 (総則) 第 1 条 平成25年度高知県病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。 (収益的収入及び支出) 第 2 条 平成25年度高知県病院事業会計予算(以下「予算」という。)第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。        (科     目)      (既決予定額)       (補正予定額)        (計)       支      出 千円 千円 千円 千円 千円 支 出 合 計 第 2 款 第 1 項 第 2 項 第 3 項 第 3 款 第 1 項 第 2 項 第 3 項 あ き 総 合 病 院 事 業 費 用 医 業 費 用 医 業 外 費 用 特 別 損 失 幡 多 け ん み ん 病 院 事 業 費 用 医 業 費 用 医 業 外 費 用 特 別 損 失 4,921,500 4,749,469 122,821 49,210 8,170,719 7,847,551 278,864 44,304 13,227,687 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 △ 120,056 △ 120,056 △ 100,421 △ 100,421 △ 220,477 4,801,444 4,629,413 122,821 49,210 8,070,298 7,747,130 278,864 44,304 13,007,210 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 (債務負担行為) 第 3 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。    1  追加       (単位千円) あ き 総 合 病 院 清 掃 業 務 委 託 料 幡 多 け ん み ん 病 院 清 掃 業 務 委 託 料 平成25年12月24日から 平成27年 3 月31日まで 平成25年12月24日から 平成27年 3 月31日まで 35,342 37,273      事       項      期    間 限      度      額    2  変更       (単位千円) (議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第 4 条 予算第 9 条中「6,016,744千円」を「5,796,267千円」に改める。 事     項 期    間 限   度   額 補     正     前 補     正     後 期    間 限   度   額 あき総合病院整備事業費 (解体事業費) 平成25年 4 月 1 日から 平成27年 3 月31日まで 207,875 平成25年 4 月 1 日から 平成27年 3 月31日まで 213,815

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   1515 高知県告示第144号 平成25年12月高知県議会定例会において次のとおり認定を経た 平成24年度高知県歳入歳出決算の要領を、地方自治法(昭和22年 法律第67号)第233条第 6 項の規定により公表する。 平成26年 3 月 7 日 高知県知事 尾﨑 正直

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 年  3  月 7 日(金曜日)   1616 平成24年度高知県一般会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較  1   2   3  県 税 地 方 消 費 税 清 算 金 地 方 譲 与 税  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12  1   1  県 民 税 事 業 税 地 方 消 費 税 不 動 産 取 得 税 県 た ば こ 税 ゴ ル フ 場 利 用 税 自 動 車 取 得 税 軽 油 引 取 税 自 動 車 税 鉱 区 税 狩 猟 税 旧 法 に よ る 税 地 方 消 費 税 清 算 金 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 52,792,528,000 22,068,699,000 6,836,900,000 6,947,166,000 1,095,913,000 1,686,678,000 257,773,000 807,300,000 4,942,356,000 8,091,147,000 7,284,000 50,612,000 700,000 14,213,280,000 14,213,280,000 11,798,000,000 9,281,000,000 54,524,838,070 23,434,937,977 6,997,758,869 6,572,782,739 1,085,326,729 1,679,346,925 256,299,050 958,211,800 5,081,514,914 8,392,020,711 7,235,000 52,185,100 7,218,256 14,150,977,466 14,150,977,466 11,475,601,267 8,914,870,000 52,847,938,775 22,236,188,587 6,920,703,877 6,572,782,739 1,032,914,354 1,679,346,925 256,299,050 958,211,800 5,022,836,482 8,109,380,361 7,089,500 52,185,100 0 14,150,977,466 14,150,977,466 11,475,601,267 8,914,870,000 130,425,449 88,863,546 16,162,867 0 3,921,746 0 0 0 0 21,428,090 49,200 0 0 0 0 0 0 1,546,473,846 1,109,885,844 60,892,125 0 48,490,629 0 0 0 58,678,432 261,212,260 96,300 0 7,218,256 0 0 0 0 55,410,775 167,489,587 83,803,877 374,383,261 62,998,646 7,331,075 1,473,950 150,911,800 80,480,482 18,233,361 194,500 1,573,100 700,000 62,302,534 62,302,534 322,398,733 366,130,000

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 平成 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   1717 款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較  4   5   6   7   8   9  10 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 国 庫 支 出 金 財 産 収 入  4   5   1     1   1   1   2   1   2   1   2   3   1  航 空 機 燃 料 譲 与 税 地 方 道 路 譲 与 税 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 分 担 金 負 担 金 使 用 料 手 数 料 国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 委 託 金 財 産 運 用 収 入 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4,000,000 0 163,961,000 163,961,000 175,717,077,000 175,717,077,000 260,829,000 260,829,000 3,494,263,000 80,479,000 3,413,784,000 3,919,187,000 2,660,522,000 1,258,665,000 91,630,288,000 23,308,840,000 66,771,554,000 1,549,894,000 1,136,056,000 850,550,000 5,283,000 11,267 163,961,000 163,961,000 175,717,077,000 175,717,077,000 260,829,000 260,829,000 2,601,286,793 42,251,857 2,559,034,936 3,995,615,994 2,768,043,474 1,227,572,520 63,398,899,043 22,507,129,738 39,493,435,678 1,398,333,627 1,044,451,485 734,774,516 5,283,000 11,267 163,961,000 163,961,000 175,717,077,000 175,717,077,000 260,829,000 260,829,000 2,596,569,570 42,251,857 2,554,317,713 3,975,596,845 2,748,024,325 1,227,572,520 63,398,899,043 22,507,129,738 39,493,435,678 1,398,333,627 1,044,451,485 734,774,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,717,223 0 4,717,223 20,019,149 20,019,149 0 0 0 0 0 0 0 1,283,000 11,267 0 0 0 0 0 0 897,693,430 38,227,143 859,466,287 56,409,845 87,502,325 31,092,480 28,231,388,957 801,710,262 27,278,118,322 151,560,373 91,604,515 115,775,484

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 年  3  月 7 日(金曜日)   1818 款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 11 12 13 14 15 寄 附 金 繰 入 金 繰 越 金 諸 収 入 県 債  1   1   2   1   1   2   3   4   5   6   7   8   1  寄 附 金 特 別 会 計 繰 入 金 基 金 繰 入 金 繰 越 金 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 県 預 金 利 子 公 営 企 業 貸 付 金 元 利 収 入 貸 付 金 元 利 収 入 収 益 事 業 収 入 受 託 事 業 収 入 利 子 割 精 算 金 収 入 雑 入 県 債 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 32,523,000 32,523,000 25,469,595,000 600,496,000 24,869,099,000 8,184,285,420 8,184,285,420 18,161,014,000 287,632,000 13,032,000 13,287,000 9,975,488,000 3,215,088,000 634,245,000 2,300,000 4,019,942,000 89,492,000,000 89,492,000,000 496,464,886,420 49,866,154 49,866,154 21,684,673,798 599,083,559 21,085,590,239 8,184,286,288 8,184,286,288 21,623,830,483 294,491,730 29,684,041 13,209,047 9,640,437,442 3,220,263,455 534,674,902 12,261,580 7,878,808,286 70,633,400,000 70,633,400,000 449,509,593,841 49,866,154 49,866,154 21,684,673,798 599,083,559 21,085,590,239 8,184,286,288 8,184,286,288 19,458,598,378 247,901,953 29,684,041 13,209,047 9,584,477,972 3,220,263,455 534,674,902 12,261,580 5,816,125,428 70,633,400,000 70,633,400,000 445,642,726,069 0 0 0 0 0 0 0 20,934,787 5,396,579 0 0 0 0 0 0 15,538,208 0 0 151,360,236 0 0 0 0 0 0 0 2,144,297,318 41,193,198 0 0 55,959,470 0 0 0 2,047,144,650 0 0 3,715,507,536 17,343,154 17,343,154 3,784,921,202 1,412,441 3,783,508,761 868 868 1,297,584,378 39,730,047 16,652,041 77,953 391,010,028 5,175,455 99,570,098 9,961,580 1,796,183,428 18,858,600,000 18,858,600,000 50,822,160,351 歳 入 合 計

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 平成 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   1919 歳  出 (単位 円) 款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較  1   2   3   4   5   6  議 会 費 総 務 費 危 機 管 理 費 健 康 福 祉 費 文 化 生 活 費 産 業 振 興 推 進 費  1   1   2   3   4   5   1   1   2   3   4   1   1  議 会 費 総 務 費 選 挙 費 会 計 管 理 費 人 事 委 員 会 費 監 査 委 員 費 危 機 管 理 費 健 康 福 祉 費 健 康 費 地 域 福 祉 費 災 害 救 助 費 文 化 生 活 費 産 業 振 興 推 進 費 1,101,153,000 1,101,153,000 13,790,372,420 12,141,207,420 705,300,000 637,964,000 129,327,000 176,574,000 2,935,949,000 2,935,949,000 73,971,619,000 2,537,550,000 32,758,134,000 38,661,483,000 14,452,000 4,506,479,000 4,506,479,000 4,161,991,000 3,386,235,000 1,072,899,206 1,072,899,206 12,891,992,471 11,358,968,850 605,982,954 626,604,868 126,727,408 173,708,391 2,186,284,385 2,186,284,385 71,008,861,386 2,517,885,242 31,163,807,275 37,316,813,762 10,355,107 4,113,048,591 4,113,048,591 3,764,519,178 3,048,763,263 0 0 75,720,000 75,720,000 0 0 0 0 609,076,000 609,076,000 1,827,929,000 0 1,047,184,000 780,745,000 0 194,696,000 194,696,000 178,609,000 146,815,000 28,253,794 28,253,794 822,659,949 706,518,570 99,317,046 11,359,132 2,599,592 2,865,609 140,588,615 140,588,615 1,134,828,614 19,664,758 547,142,725 563,924,238 4,096,893 198,734,409 198,734,409 218,862,822 190,656,737 28,253,794 28,253,794 898,379,949 782,238,570 99,317,046 11,359,132 2,599,592 2,865,609 749,664,615 749,664,615 2,962,757,614 19,664,758 1,594,326,725 1,344,669,238 4,096,893 393,430,409 393,430,409 397,471,822 337,471,737

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   2020 款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較  7   8   9  10 11 12 商 工 労 働 費 観 光 振 興 費 農 業 振 興 費 林 業 振 興 環 境 費 水 産 振 興 費 土 木 費  1   2   3   1   1   2   3   1   2   1   1   2   3  商 工 費 労 働 費 労 働 委 員 会 費 観 光 振 興 費 農 業 費 畜 産 業 費 農 地 費 林 業 振 興 費 環 境 費 水 産 振 興 費 土 木 総 務 費 河 川 費 砂 防 費 りょう 12,474,487,000 5,458,458,000 6,939,662,000 76,367,000 1,607,850,000 1,607,850,000 14,631,533,000 6,843,549,000 1,201,713,000 6,586,271,000 26,645,769,000 25,472,066,000 1,173,703,000 7,064,540,000 7,064,540,000 101,560,479,000 11,878,952,000 13,025,183,000 7,154,336,000 12,012,911,758 5,266,846,192 6,672,495,029 73,570,537 1,572,627,280 1,572,627,280 10,843,781,323 6,186,949,163 1,150,797,137 3,506,035,023 17,059,668,027 15,909,456,870 1,150,211,157 3,823,081,686 3,823,081,686 69,886,424,017 11,725,170,210 7,528,427,245 4,072,655,013 34,392,000 34,392,000 0 0 23,276,000 23,276,000 3,395,422,000 391,141,000 37,500,000 2,966,781,000 8,977,090,000 8,977,090,000 0 3,107,004,000 3,107,004,000 28,662,362,000 49,050,000 5,168,701,000 2,957,376,000 427,183,242 157,219,808 267,166,971 2,796,463 11,946,720 11,946,720 392,329,677 265,458,837 13,415,863 113,454,977 609,010,973 585,519,130 23,491,843 134,454,314 134,454,314 3,011,692,983 104,731,790 328,054,755 124,304,987 461,575,242 191,611,808 267,166,971 2,796,463 35,222,720 35,222,720 3,787,751,677 656,599,837 50,915,863 3,080,235,977 9,586,100,973 9,562,609,130 23,491,843 3,241,458,314 3,241,458,314 31,674,054,983 153,781,790 5,496,755,755 3,081,680,987

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 平成 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   2121 款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較 13 14 15 16 教 育 費 警 察 費 災 害 復 旧 費 公 債 費  6   7   8   1   2   3   4   5   6   7   1   2   1   2   3   4  建 築 費 港 湾 費 海 岸 費 教 育 総 務 費 児 童 費 学 校 費 生 涯 学 習 費 ス ポ ー ツ 費 大 学 費 私 学 等 振 興 費 警 察 総 務 費 警 察 活 動 費 農 林 施 設 災 害 復 旧 費 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 県 有 施 設 等 災 害 復 旧 費 2,746,248,000 9,322,463,000 3,762,741,000 103,118,969,000 17,840,125,000 3,301,222,000 70,196,384,000 1,413,027,000 1,226,906,000 4,909,321,000 4,231,984,000 22,171,402,000 19,580,554,000 2,590,848,000 5,784,519,000 1,172,997,000 207,133,000 4,389,389,000 15,000,000 75,250,679,000 1,526,720,495 8,244,707,864 2,199,561,778 97,869,614,474 14,125,617,364 2,792,138,642 69,736,450,805 1,212,447,747 897,727,838 4,890,308,959 4,214,923,119 21,749,663,541 19,277,029,274 2,472,634,267 4,192,750,279 888,002,000 169,732,487 3,132,203,168 2,812,624 75,245,760,503 1,140,779,000 595,668,000 1,366,156,000 3,976,446,000 3,073,500,000 424,040,000 25,046,000 158,375,000 295,485,000 0 0 105,579,000 38,410,000 67,169,000 1,179,584,000 243,486,000 0 936,098,000 0 0 78,748,505 482,087,136 197,023,222 1,272,908,526 641,007,636 85,043,358 434,887,195 42,204,253 33,693,162 19,012,041 17,060,881 316,159,459 265,114,726 51,044,733 412,184,721 41,509,000 37,400,513 321,087,832 12,187,376 4,918,497 1,219,527,505 1,077,755,136 1,563,179,222 5,249,354,526 3,714,507,636 509,083,358 459,933,195 200,579,253 329,178,162 19,012,041 17,060,881 421,738,459 303,524,726 118,213,733 1,591,768,721 284,995,000 37,400,513 1,257,185,832 12,187,376 4,918,497

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 年  3  月 7 日(金曜日)   2222 款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較 17 18 諸 支 出 金 予 備 費  1   2   3   1  諸 支 出 金 基 金 公 営 企 業 支 出 金 予 備 費 25,627,731,000 15,516,167,000 5,942,944,000 4,168,620,000 59,365,000 59,365,000 496,464,886,420 25,337,857,391 15,427,679,841 5,940,558,741 3,969,618,809 0 0 434,631,745,496 0 0 0 0 0 0 52,347,185,000 289,873,609 88,487,159 2,385,259 199,001,191 59,365,000 59,365,000 9,485,955,924 289,873,609 88,487,159 2,385,259 199,001,191 59,365,000 59,365,000 61,833,140,924 歳     出     合     計    歳入歳出差引残額        11,010,980,573円     うち基金繰入額         1,275,914,000円

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   2323 歳     入     合     計 款  1  給 与 等 振 替 収 入 項  1  給 与 等 振 替 収 入 予 算 現 額 107,503,000,000 107,503,000,000 107,503,000,000 調 定 額 107,067,270,860 107,067,270,860 107,067,270,860 収 入 済 額 107,067,270,860 107,067,270,860 107,067,270,860 不 納 欠 損 額 0 0 0 収 入 未 済 額 0 0 0 予算現額と収入済額 と の 比 較 △   435,729,140 △   435,729,140 △   435,729,140 平成24年度高知県給与等集中管理特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 歳  出 (単位 円) 款  1  給 与 等 集 中 管 理 費 項  1  給 与 等 集 中 管 理 費 予 算 現 額 107,503,000,000 107,503,000,000 107,503,000,000 支 出 済 額 107,067,270,860 107,067,270,860 107,067,270,860 翌 年 度 繰 越 額 0 0 0 不 用 額 435,729,140 435,729,140 435,729,140 予算現額と支出済額との 比 較 435,729,140 435,729,140 435,729,140 歳     出     合     計    歳入歳出差引残額       0円     うち基金繰入額       0円 平成24年度高知県旅費集中管理特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 款  1  旅 費 振 替 収 入 項  1  旅 費 振 替 収 入 予 算 現 額 1,353,889,000 1,353,889,000 1,353,889,000 調 定 額 1,080,217,645 1,080,217,645 1,080,217,645 収 入 済 額 1,080,217,645 1,080,217,645 1,080,217,645 不 納 欠 損 額 0 0 0 収 入 未 済 額 0 0 0 予算現額と収入済額 と の 比 較 △   273,671,355 △   273,671,355 △   273,671,355 歳     入     合     計

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 年  3  月 7 日(金曜日)   2424 歳  出 (単位 円) 款  1  旅 費 集 中 管 理 費 項  1  旅 費 集 中 管 理 費 予 算 現 額 1,353,889,000 1,353,889,000 1,353,889,000 支 出 済 額 1,080,217,645 1,080,217,645 1,080,217,645 翌 年 度 繰 越 額 0 0 0 不 用 額 273,671,355 273,671,355 273,671,355 予算現額と支出済額との 比 較 273,671,355 273,671,355 273,671,355 歳     出     合     計    歳入歳出差引残額       0円     うち基金繰入額       0円 平成24年度高知県用品等調達特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 款  1  用 品 等 管 理 収 入 項  1  用 品 等 管 理 収 入 予 算 現 額 645,000,000 645,000,000 645,000,000 調 定 額 577,752,667 577,752,667 577,752,667 収 入 済 額 577,752,667 577,752,667 577,752,667 不 納 欠 損 額 0 0 0 収 入 未 済 額 0 0 0 予算現額と収入済額 と の 比 較 △    67,247,333 △    67,247,333 △    67,247,333 歳     入     合     計 歳  出 (単位 円) 款  1  用 品 等 調 達 費 項  1  用 品 等 調 達 費 予 算 現 額 645,000,000 645,000,000 645,000,000 支 出 済 額 574,521,120 574,521,120 574,521,120 翌 年 度 繰 越 額 0 0 0 不 用 額 70,478,880 70,478,880 70,478,880 予算現額と支出済額との 比 較 70,478,880 70,478,880 70,478,880 歳     出     合     計    歳入歳出差引残額       3,231,547円     うち基金繰入額       0円

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   2525 歳     入     合     計 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 2,529,497,000 2,529,497,000 2,529,497,000 支 出 済 額 2,432,077,174 2,432,077,174 2,432,077,174 翌 年 度 繰 越 額 0 0 0 不 用 額 97,419,826 97,419,826 97,419,826 予算現額と支出済額との 比 較 97,419,826 97,419,826 97,419,826 歳     出     合     計    歳入歳出差引残額       0円     うち基金繰入額       0円 平成24年度高知県県債管理特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 92,053,233,000 92,053,233,000 92,053,233,000 調 定 額 92,048,315,340 92,048,315,340 92,048,315,340 収 入 済 額 92,048,315,340 92,048,315,340 92,048,315,340 不 納 欠 損 額 0 0 0 収 入 未 済 額 0 0 0 予算現額と収入済額 と の 比 較 △    4,917,660 △    4,917,660 △    4,917,660 歳     入     合     計 款 項 予 算 現 額 2,529,497,000 2,529,497,000 2,529,497,000 調 定 額 2,432,077,174 2,432,077,174 2,432,077,174 収 入 済 額 2,432,077,174 2,432,077,174 2,432,077,174 不 納 欠 損 額 0 0 0 収 入 未 済 額 0 0 0 予算現額と収入済額 と の 比 較 △    97,419,826 △    97,419,826 △    97,419,826 平成24年度高知県会計事務集中管理特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円)  1  会 計 事 務 振 替 収 入  1  会 計 事 務 振 替 収 入 款 項  1  会 計 事 務 集 中 管 理 費  1  会 計 事 務 集 中 管 理 費 款 項  1  県 債 管 理 収 入  1  県 債 管 理 収 入

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 年  3  月 7 日(金曜日)   2626 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 92,053,233,000 92,053,233,000 92,053,233,000 支 出 済 額 92,048,315,340 92,048,315,340 92,048,315,340 翌 年 度 繰 越 額 0 0 0 不 用 額 4,917,660 4,917,660 4,917,660 予算現額と支出済額との 比 較 4,917,660 4,917,660 4,917,660 歳     出     合     計    歳入歳出差引残額       0円     うち基金繰入額       0円 平成24年度高知県土地取得事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 83,132,000 83,132,000 83,132,000 調 定 額 269,482,253 269,482,253 269,482,253 収 入 済 額 269,482,253 269,482,253 269,482,253 不 納 欠 損 額 0 0 0 収 入 未 済 額 0 0 0 予算現額と収入済額 と の 比 較 186,350,253 186,350,253 186,350,253 歳     入     合     計 款 項  1  公 債 費  1  公 債 費 款 項  1  土 地 取 得 事 業 収 入  1  土 地 取 得 事 業 収 入 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 83,132,000 83,132,000 83,132,000 支 出 済 額 79,204,622 79,204,622 79,204,622 翌 年 度 繰 越 額 0 0 0 不 用 額 3,927,378 3,927,378 3,927,378 予算現額と支出済額との 比 較 3,927,378 3,927,378 3,927,378 歳     出     合     計    歳入歳出差引残額          190,277,631円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  土 地 取 得 事 業 費  1  土 地 取 得 事 業 費

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   2727 平成24年度高知県災害救助基金特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額       0円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  災 害 救 助 基 金 収 入  1  災 害 救 助 基 金 収 入 款 項  1  災 害 救 助 費  1  災 害 救 助 費 68,281,000 68,281,000 68,281,000 3,966,606 3,966,606 3,966,606 3,966,606 3,966,606 3,966,606 0 0 0 0 0 0 △ △ △ 64,314,394 64,314,394 64,314,394 68,281,000 68,281,000 68,281,000 3,966,606 3,966,606 3,966,606 0 0 0 64,314,394 64,314,394 64,314,394 64,314,394 64,314,394 64,314,394 平成24年度高知県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 款 項  1  母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 収 入  1  貸 付 事 業 収 入 71,902,000 71,902,000 71,902,000 173,591,477 173,591,477 173,591,477 136,484,367 136,484,367 136,484,367 0 0 0 37,107,110 37,107,110 37,107,110 64,582,367 64,582,367 64,582,367 歳     入     合     計 歳     出     合     計 歳     入     合     計

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   2828 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額           74,877,587円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金  1  貸 付 事 業 費 71,902,000 71,902,000 71,902,000 61,606,780 61,606,780 61,606,780 0 0 0 10,295,220 10,295,220 10,295,220 10,295,220 10,295,220 10,295,220 平成24年度高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較 款 項  1  中 小 企 業 近 代 化 資 金 助 成 事 業 収 入  1   2  設備導入資金助成事業収入 高 度 化 資 金 助 成 事 業 収 入 款 項  1  中 小 企 業 近 代 化 資 金  1   2  設 備 導 入 資 金 高 度 化 資 金 365,992,000 125,548,000 240,444,000 365,992,000 4,168,291,811 1,020,258,127 3,148,033,684 4,168,291,811 1,336,979,273 1,009,739,336 327,239,937 1,336,979,273 0 0 0 0 2,831,312,538 10,518,791 2,820,793,747 2,831,312,538 970,987,273 884,191,336 86,795,937 970,987,273 365,992,000 125,548,000 240,444,000 365,992,000 303,453,841 68,639,226 234,814,615 303,453,841 0 0 0 0 62,538,159 56,908,774 5,629,385 62,538,159 62,538,159 56,908,774 5,629,385 62,538,159 歳     入     合     計 歳     出     合     計 歳     出     合     計

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 平成 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   2929 平成24年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額            4,583,411円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  流 通 団 地 及 び 工 業 団 地 造 成 事 業 収 入  1   2  流 通 団 地 造 成 事 業 収 入 工 業 団 地 造 成 事 業 収 入 款 項  1  流 通 団 地 及 び 工 業 団 地 造 成 事 業 費  1   2  流 通 団 地 造 成 事 業 費 工 業 団 地 造 成 事 業 費 2,052,424,000 1,199,560,000 852,864,000 2,052,424,000 1,793,988,739 1,199,278,477 594,710,262 1,793,988,739 1,793,988,739 1,199,278,477 594,710,262 1,793,988,739 0 0 0 0 0 0 0 0 △ △ △ △ 258,435,261 281,523 258,153,738 258,435,261 2,052,424,000 1,199,560,000 852,864,000 2,052,424,000 1,789,405,328 1,198,897,505 590,507,823 1,789,405,328 258,444,000 0 258,444,000 258,444,000 4,574,672 662,495 3,912,177 4,574,672 263,018,672 662,495 262,356,177 263,018,672 平成24年度高知県農業改良資金助成事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 款 項  1  農業改良資金助成事業収入  1   2  農 業 改 良 資 金 助 成 事 業 収 入 就 農 支 援 資 金 助 成 事 業 収 入 454,734,000 383,113,000 71,621,000 951,450,031 560,453,653 390,996,378 844,538,132 453,541,754 390,996,378 0 0 0 106,911,899 106,911,899 0 389,804,132 70,428,754 319,375,378 歳     入     合     計 歳     出     合     計

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 年  3  月 7 日(金曜日)   3030 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額          399,643,193円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  農 業 改 良 資 金 助 成 事 業 費  1   2  農 業 改 良 資 金 助 成 事 業 費 就 農 支 援 資 金 助 成 事 業 費 454,734,000 383,113,000 71,621,000 454,734,000 444,894,939 382,480,522 62,414,417 444,894,939 0 0 0 0 9,839,061 632,478 9,206,583 9,839,061 9,839,061 632,478 9,206,583 9,839,061 平成24年度高知県県営林事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較 款 項  1  県 営 林 事 業 収 入  1  県 営 林 事 業 収 入 款 項  1  県 営 林 事 業 費  1  県 営 林 事 業 費 345,833,000 345,833,000 345,833,000 328,532,478 328,532,478 328,532,478 328,532,478 328,532,478 328,532,478 0 0 0 0 0 0 △ △ △ 17,300,522 17,300,522 17,300,522 345,833,000 345,833,000 345,833,000 319,614,681 319,614,681 319,614,681 0 0 0 26,218,319 26,218,319 26,218,319 26,218,319 26,218,319 26,218,319 歳     出     合     計 歳     入     合     計 歳     出     合     計

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   3131 平成24年度高知県林業・木材産業改善資金助成事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額          190,005,750円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 助 成 事 業 収 入  1   2  林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 助 成 事 業 収 入 木材産業等高度化推進資金 助 成 事 業 収 入 款 項  1  林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 助 成 事 業 費  1   2  林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 助 成 事 業 費 木材産業等高度化推進資金 助 成 事 業 費 1,724,625,000 154,965,000 1,569,660,000 1,724,625,000 1,841,913,015 273,662,826 1,568,250,189 1,841,913,015 1,803,291,129 235,040,940 1,568,250,189 1,803,291,129 1,920,000 1,920,000 0 1,920,000 36,701,886 36,701,886 0 36,701,886 △ 78,666,129 80,075,940 1,409,811 78,666,129 1,724,625,000 154,965,000 1,569,660,000 1,724,625,000 1,613,285,379 45,035,190 1,568,250,189 1,613,285,379 0 0 0 0 111,339,621 109,929,810 1,409,811 111,339,621 111,339,621 109,929,810 1,409,811 111,339,621 平成24年度高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 款 項  1  沿 岸 漁 業 改 善 資 金 助 成 事 業 収 入  1  沿 岸 漁 業 改 善 資 金 助 成 事 業 収 入 43,913,000 43,913,000 43,913,000 464,199,207 464,199,207 464,199,207 441,393,207 441,393,207 441,393,207 0 0 0 22,806,000 22,806,000 22,806,000 397,480,207 397,480,207 397,480,207  歳     出     合     計 歳     入     合     計 歳     入     合     計

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 年  3  月 7 日(金曜日)   3232 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額          398,812,789円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  沿 岸 漁 業 改 善 資 金 助 成 事 業 費  1  沿 岸 漁 業 改 善 資 金 助 成 事 業 費 43,913,000 43,913,000 43,913,000 42,580,418 42,580,418 42,580,418 0 0 0 1,332,582 1,332,582 1,332,582 1,332,582 1,332,582 1,332,582 平成24年度高知県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額          103,433,553円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  流 域 下 水 道 事 業 収 入  1  流 域 下 水 道 事 業 収 入 款 項  1  流 域 下 水 道 事 業 費  1  流 域 下 水 道 事 業 費 1,860,714,000 1,860,714,000 1,860,714,000 1,567,419,576 1,567,419,576 1,567,419,576 1,567,419,576 1,567,419,576 1,567,419,576 0 0 0 0 0 0 △ △ △ 293,294,424 293,294,424 293,294,424 1,860,714,000 1,860,714,000 1,860,714,000 1,463,986,023 1,463,986,023 1,463,986,023 378,172,000 378,172,000 378,172,000 18,555,977 18,555,977 18,555,977 396,727,977 396,727,977 396,727,977 歳     出     合     計 歳     入     合     計 歳     出     合     計

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   3333 平成24年度高知県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額           41,493,897円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  港 湾 整 備 事 業 収 入  1  港 湾 整 備 事 業 収 入 款 項  1  港 湾 整 備 事 業 費  1  港 湾 整 備 事 業 費 3,295,343,000 3,295,343,000 3,295,343,000 3,332,166,015 3,332,166,015 3,332,166,015 3,326,442,088 3,326,442,088 3,326,442,088 0 0 0 5,723,927 5,723,927 5,723,927 31,099,088 31,099,088 31,099,088 3,295,343,000 3,295,343,000 3,295,343,000 3,284,948,191 3,284,948,191 3,284,948,191 0 0 0 10,394,809 10,394,809 10,394,809 10,394,809 10,394,809 10,394,809 平成24年度高知県高等学校等奨学金特別会計歳入歳出決算書 歳  入 (単位 円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入済額 と の 比 較 款 項  1  高 等 学 校 等 奨 学 金 貸 付 事 業 収 入  1  貸 付 事 業 収 入 433,211,000 433,211,000 433,211,000 896,767,234 896,767,234 896,767,234 812,158,224 812,158,224 812,158,224 0 0 0 84,609,010 84,609,010 84,609,010 378,947,224 378,947,224 378,947,224 歳     出     合     計 歳     入     合     計 歳     入     合     計

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 年  3  月 7 日(金曜日)   3434 歳  出 (単位 円) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出済額との 比 較    歳入歳出差引残額          404,665,282円     うち基金繰入額       0円 款 項  1  高 等 学 校 等 奨 学 金 貸 付 金  1  貸 付 事 業 費 433,211,000 433,211,000 433,211,000 407,492,942 407,492,942 407,492,942 0 0 0 25,718,058 25,718,058 25,718,058 25,718,058 25,718,058 25,718,058 歳     出     合     計

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高  知  県  公  報 号外第  5  号 平成 2 6 年  3  月 7 日(金曜日)   3535 25高監査第74号  平成25年 9 月 6 日  高知県知事 尾 﨑 正 直 様 高知県監査委員 中     哲  同       桑 名 龍 吾  同       坂 本 千 代  同       朝 日 満 夫  平成24年度高知県歳入歳出決算審査について 地方自治法第233条第 2 項の規定により、平成25年 8 月13日付けで審査に付された、平成24年度 高知県一般会計及び特別会計の歳入歳出決算について審査した結果、次のとおり意見を付する。 記 第 1  審査の対象 平成24年度歳入歳出決算に係る審査の対象会計は、次のとおりである。 1  高知県一般会計 2  高知県給与等集中管理特別会計 3  高知県旅費集中管理特別会計 4  高知県用品等調達特別会計 5  高知県会計事務集中管理特別会計 6  高知県県債管理特別会計 7  高知県土地取得事業特別会計 8  高知県災害救助基金特別会計 9  高知県母子寡婦福祉資金特別会計 10 高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計 11 高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計 12 高知県農業改良資金助成事業特別会計 13 高知県県営林事業特別会計 14 高知県林業・木材産業改善資金助成事業特別会計 15 高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計 16 高知県流域下水道事業特別会計 17 高知県港湾整備事業特別会計 18 高知県高等学校等奨学金特別会計 第 2  審査の方法 平成24年度一般会計と特別会計の歳入歳出決算書及び決算に関する説明書(歳入歳出決算事項別 明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書)について審査した。 審査に当たっては、 ( 1 ) 決算の計数は、正確であるか ( 2 ) 予算の執行は、議決の趣旨に沿って適正かつ効率的になされているか ( 3 ) 収入及び支出に関する事務は、関係法規に準拠して適正に処理されているか ( 4 ) 財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 等に留意し、関係諸帳簿及び証拠書類を点検照合するとともに、関係当局の説明を聴取し、あわせ て定期監査、例月現金出納検査等の結果も踏まえて、厳正に実施した。 第 3  審査の結果  1  決算計数について 平成24年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の計数は、関係諸帳簿及び証拠書類と照合  2  予算の執行について 予算編成に当たっては、平成24年度を課題解決の先進県を目指した「飛躍への挑戦の年」と 位置付け、県勢浮揚に向けてさらにバージョンアップした施策を実施するため、 4 年連続で前 年度を上回る積極型予算を編成し、次の五つの基本政策と、中山間対策の抜本強化など五つの 基本政策に横断的に関わる事業の推進に予算の重点化を図っている。また、国の有利な地方債 制度を活用し、県・市町村ともに有利となる新たな交付金制度を創設している。 ① 経済の活性化 ② 南海地震対策の抜本強化など防災や防犯対策の推進による県民の安全・安心の確保 ③ 日本一の健康長寿県づくり ④ 教育の充実と子育て支援 ⑤ インフラの充実と有効活用 あわせて、財政の健全化の取組を引き続き推進するため、行政のスリム化の推進や事務事業 の見直しにより、歳出の削減に取り組んでいる。 また、南海トラフ巨大地震対策については、切れ目なく補正予算を編成し事業の積極的な展 開を図るとともに、平成25年 3 月には、国の日本経済再生に向けた緊急経済対策を活用し、各 種基金の積み増しへの対応も含め、大型の補正予算を編成し、事業の大幅な前倒しを行ってい る。 こうしたことから、一般会計の最終的な予算現額は、4,964億6,489万円(前年度からの繰越 額を含む。)で、前年度に比べ81億9,481万円(1.7パーセント)増加している。 予算の執行については、歳出決算額4,346億3,175万円となっており、前年度に比べ202億12 万円(4.4パーセント)減少している。予算現額に対する執行率は、前年度に比べて5.7ポイン ト低い87.5パーセントとなっている。翌年度への繰越額は、523億4,719万円となっており、前 年度に比べて253億7,015万円増加している。 歳入決算額は4,456億4,273万円で、前年度と比べて189億3,885万円(4.1パーセント)減少 している。 また、特別会計の最終的な予算現額は、2,148億8,472万円(前年度からの繰越額を含む。) で、前年度に比べ94億1,248万円(4.6パーセント)増加している。 予算の執行については、歳出決算額は、2,130億1,684万円となっており、執行率は99.1パー セントとなっている。翌年度への繰越額は、流通団地及び工業団地造成事業特別会計が 2 億 5,844万円、流域下水道事業特別会計が 3 億7,817万円、合計で 6 億3,662万円となっており、 前年度と比べて 5 億2,828万円(487.6パーセント)増加している。 歳入決算額は2,158億7,031万円で、前年度と比べて88億10万円(4.2パーセント)増加して いる。 予算の執行、財産の管理等財務に関する事務については、次の審査意見のとおり一部に不適 正な事務処理が認められるものの、おおむね適正に執行されているものと認められた。 第 4  審査意見  1  行財政の運営について 平成24年度は、第 2 期の産業振興計画や日本一の健康長寿県構想、あるいは教育振興基本計 画などに基づき、様々な施策の具体的な目標達成に向け、PDCAサイクルを活用しながら積 極的に取り組んでいる。 喫緊の課題である南海トラフ巨大地震対策については、国において津波高、被害想定などが 見直されたことから、県民の生命を守ることを最優先に、安全・安心な県土づくりを目指し て、これまでの津波避難対策の抜本的な見直しなど地震対策の加速化と抜本強化を図ってい る。 

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活動前 第一部 全体の活動 第一部 0~2歳と3歳以上とで分かれての活動 第二部の活動(3歳以上)

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