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平成1 8 年度一般会計予算額 8 6 ,1 3 1 ,9 9 6 千円

令和 2 年第 2 回市議会定例会 補正予算説明資料 各会計総括表 ( 単位千円 ) 会計名 当初予算額現計予算額補正額補正後の額 一般会計 19,898,000 27,157, ,066 27,684,063 特 別 会 国民健康保険 後期高齢者医療 6,082,725 6,091,0

令和 2 年第 2 回市議会定例会 補正予算説明資料 各会計総括表 ( 単位千円 ) 会計名 当初予算額現計予算額補正額補正後の額 一般会計 19,898,000 27,157, ,066 27,684,063 特 別 会 国民健康保険 後期高齢者医療 6,082,725 6,091,0

... 19,324 3,100 16,224 小学校・中学校の建物及び工作物の修繕,改修を実施する。 1 修繕料 建物及び工作物の小規模修理費 2 施設改修工事請負費 [事業概要]階段床修繕工事(船形小学校) 黒板修繕工事(那古小学校) 浄化槽修繕工事(旧神戸小学校) (補正前) 7,908 ...

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Ⅱ 平成 29 年度一般会計当初予算 1 歳入 ( 性質別 ) ( 単位千円 ) 平成 29 年度平成 28 年度比較区分当初予算額構成比当初予算額構成比増減額伸率 自主財源 11,584, % 11,368, % 215, % 市 税 9,408,852 4

Ⅱ 平成 29 年度一般会計当初予算 1 歳入 ( 性質別 ) ( 単位千円 ) 平成 29 年度平成 28 年度比較区分当初予算額構成比当初予算額構成比増減額伸率 自主財源 11,584, % 11,368, % 215, % 市 税 9,408,852 4

... 3 歳出(性質別) (単位 ) 当初予算 構成比 当初予算 構成比 増減 伸率 10,874,659 ...21.0% 3,826,151 19.4% 211,307 5.5% 公 債 費 1,873,658 ...△6.4% 3,206,697 ...

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平成 29 年度予算の概要 ( 一般勘定 ) 収入 ( 単位 : 千円 ) 支出 ( 単位 : 千円 ) 科目 予算額 保険料 645,893 国庫負担金収入 179 調整保険料収入 9,414 繰越金 75,393 繰入金 137,524 国庫補助金収入 554 財政調整事業交付金 8,895 雑

平成 29 年度予算の概要 ( 一般勘定 ) 収入 ( 単位 : 千円 ) 支出 ( 単位 : 千円 ) 科目 予算額 保険料 645,893 国庫負担金収入 179 調整保険料収入 9,414 繰越金 75,393 繰入金 137,524 国庫補助金収入 554 財政調整事業交付金 8,895 雑

... 胃、前立腺(45歳以上)、子宮頸部(20歳以上)のがん等の検診を実施します。 6 歯磨き強調月間 歯周病予防の歯磨き強化キャンペーンを実施します。 7 禁煙コンテスト 被保険者、被扶養者の参加希望者は通信制の禁煙プログラム(参加費無料) 6週間にチャレンジできます。 8 禁煙外来治療 被保険者、被扶養者で保険適用となるクリニックで禁煙外来治療終了後に ...

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水道事業会計 資本的収入及び支出 収 入 款項目 既決予定額補正予定額 ( 千円 ) ( 減 )( 千円 ) 計 ( 千円 ) 備 考 1 水道事業資本的収入 6,383,018 84,794 6,467,812 2 固定資産売却代金 1 16,220 16,221 1 固定資産売却代金 1 16,

水道事業会計 資本的収入及び支出 収 入 款項目 既決予定額補正予定額 ( 千円 ) ( 減 )( 千円 ) 計 ( 千円 ) 備 考 1 水道事業資本的収入 6,383,018 84,794 6,467,812 2 固定資産売却代金 1 16,220 16,221 1 固定資産売却代金 1 16,

... ⑴ 退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため,当年度の退職手当の期末要支給に相当する金額 を計上している。 なお,会計基準変更時差異2,711,595については,平成26年度から15年にわたり均等 を費用処理している。 ...

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別紙 3 屋久島町の給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分住民基本台帳人口歳出額 ( 平成 27 年 1 月 1 日 ) 26 年度人千円千円千円 13,315 ( 注 ) 診療所特別会計含む 9,817,059 A 実質収支 280,584 人件費 1

別紙 3 屋久島町の給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分住民基本台帳人口歳出額 ( 平成 27 年 1 月 1 日 ) 26 年度人千円千円千円 13,315 ( 注 ) 診療所特別会計含む 9,817,059 A 実質収支 280,584 人件費 1

... 3 平成24年及び25年は、国家公務員の時限的な(2年間)給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値である。 ※ 26年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇している場合、 ③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み (4) ...

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一般会計予算 歳入 ( 村に入ってくるお金 ) 歳入科目の内容 村税 村民税 固定資産税等 村が徴収する税金です 村債 (7.8%) 6 億 6,681 万 8 千円 繰入金 (6.9%) 5 億 8,463 万 6 千円 その他 (2.4%) 2 億 295 万 4 千円 地方譲与税 (0.5%)

一般会計予算 歳入 ( 村に入ってくるお金 ) 歳入科目の内容 村税 村民税 固定資産税等 村が徴収する税金です 村債 (7.8%) 6 億 6,681 万 8 千円 繰入金 (6.9%) 5 億 8,463 万 6 千円 その他 (2.4%) 2 億 295 万 4 千円 地方譲与税 (0.5%)

... 新庁舎建設事業 83,723万 老朽化や狭あい化・分散化等により住民サービスの低下が生じているため、窓口サービスの 集約化や防災拠点としての機能を兼ね備えた新庁舎建設を行い、村民の利便性向上を図る。 観光振興地基盤強化整備事業 1億2,326万7 観光イベントやプロスポーツキャンプ等、村内の観光振興の受入基盤を強化するため、誘客 ...

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1 所管予算案総括表 建設部 (1) 一般会計予算額 [ 単位 : 千円 ] 課名 平成 30 年度平成 29 年度予算額予算額 増減額 都市政策課 106,511 68,380 38,131 都市整備課 1,112,928 1,250, ,601 道路河川課 407, ,6

1 所管予算案総括表 建設部 (1) 一般会計予算額 [ 単位 : 千円 ] 課名 平成 30 年度平成 29 年度予算額予算額 増減額 都市政策課 106,511 68,380 38,131 都市整備課 1,112,928 1,250, ,601 道路河川課 407, ,6

... 市道の舗装改修、側溝の新設及び改修、維持補修等を行います。 また、交通環境の整備並びに環境衛生の向上のために除草や側溝の浚渫等を行います。 (内訳) 測量設計等委託料 7,500 市道維持業務委託料 22,000 維持補修等工事費 200,000 ・北浜地下道清掃委託 1,345 ...

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平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) 平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ189,159 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2

平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) 平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ189,159 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2

... 区 分 20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最高限度 その他の加算措置 備 考 支 給 率 等 33.27月分 47.70月分 47.70月分 制度なし 基本のみ計上 基本のみ計上 区 分 支 給 率 支給対象職員数 国の制度支給率 24.58月分 ...

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平成 24 年度予算 会計別予算額前年度比 一般会計 12,811,000,000 円 10.5% 特別会計 9,064,580,000 円 2.3% 企業会計 1,700,241,000 円 9.3% 合計 23,575,821,000 円 4.7% ( 平成 24 年度予算の概要は ホームページ

平成 24 年度予算 会計別予算額前年度比 一般会計 12,811,000,000 円 10.5% 特別会計 9,064,580,000 円 2.3% 企業会計 1,700,241,000 円 9.3% 合計 23,575,821,000 円 4.7% ( 平成 24 年度予算の概要は ホームページ

... しかしながら、長引く景気の低迷と競技人口の減少に加えて、昨年6月の高速道路通行料金の上限 の制度撤廃による影響から施設利用者が激減し、加えて昨今の光熱水費の高騰等から、これを経 営する会社の事業悪化等の事情により、本施設運営は自助努力の限界を超える状況に至り、本年1月 31日をもって施設の閉館を余儀なくされました。 ...

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歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています 普通建設事業費 7,84 万円 前年度比 :6,162 万円 (19.9%) 増 公債費 7,169 万円 前年度比 : 6,452 万円 ( 8.8%) 減 人件費 2,72 万円 前年度比 : 1,96 万円 ( 3.%)

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています 普通建設事業費 7,84 万円 前年度比 :6,162 万円 (19.9%) 増 公債費 7,169 万円 前年度比 : 6,452 万円 ( 8.8%) 減 人件費 2,72 万円 前年度比 : 1,96 万円 ( 3.%)

...  また、平成25年度の借金(起債発行)については一般会計で2億8,727万を見込んでおり、前年度当 初との比較で▲1,103万(▲3.7%)の減額となっています。毎年新たに起債は発行しているものの、返 ...

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目 次 1 総 括 (1) 平成 年度一般会計内訳 1 (2) 平成 27 年度市税収入の内訳 ( 当初予算 ) 3 (3) 一般会計歳入額と市税収入額の推移 3 (4) 市税の年度別調定額 収入額の推移 4 (5) 各年度税目別通知書公示送達件数 6 (6) 平成 27 年度市税一覧表

目 次 1 総 括 (1) 平成 年度一般会計内訳 1 (2) 平成 27 年度市税収入の内訳 ( 当初予算 ) 3 (3) 一般会計歳入額と市税収入額の推移 3 (4) 市税の年度別調定額 収入額の推移 4 (5) 各年度税目別通知書公示送達件数 6 (6) 平成 27 年度市税一覧表

... (単位 ) 区 分 年 度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 新・増・改築分 5,967,516 5,970,685 4,423,809 5,305,088 6,419,558 滅 失 分 350,422 ...

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消防予算 当市の平成 31 年度一般会計当初予算額は 102,070,000 千円であり このうち消防予算は 2,582,257 千円で 一般会計予算に占める割合は 2.5% となり 住民一人当りでは約 8,294 円となっています 消防予算の重点としては 近年 社会経済情勢が変化する中で災害の態様

消防予算 当市の平成 31 年度一般会計当初予算額は 102,070,000 千円であり このうち消防予算は 2,582,257 千円で 一般会計予算に占める割合は 2.5% となり 住民一人当りでは約 8,294 円となっています 消防予算の重点としては 近年 社会経済情勢が変化する中で災害の態様

... 7 6 2 2 2 2 21 平担架(救急車積載品を除く) 1 1 救助用担架(バスケット担架を除く) 3 2 5 滑車 12 15 27 油圧ジャッキ 1 1 2 可搬ウィンチ 1 1 2 ワイヤロープ 8 8 16 マンホール救助器具 2 1 3 ...

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目 次 1 函館市の概要 1 2 観光部略年表 2 3 部の機構と分掌事務 6 4 平成 29 年度予算 7 5 平成 29 年度観光関係予算 8 6 観光行政の概要 9 7 観光振興施策の基本方針 ~ 函館市観光基本計画 10 8 平成 29 年度主要観光施策 12 9 函館市の観光統計 21 1

目 次 1 函館市の概要 1 2 観光部略年表 2 3 部の機構と分掌事務 6 4 平成 29 年度予算 7 5 平成 29 年度観光関係予算 8 6 観光行政の概要 9 7 観光振興施策の基本方針 ~ 函館市観光基本計画 10 8 平成 29 年度主要観光施策 12 9 函館市の観光統計 21 1

... 29 年度観光関係予算】 414,848 (当初予算ベース) 観光費(商工費):412,148 国内観光プロモーション実施経費 29,983 (8)第33回日本診療放射線技師学術大会第24回 (1)観光キャンペーン実施経費 (27,983) 東アジア学術交流大会開催補助金 (1,000) ...

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議会事務局 一般会計 (1) 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円 %) 費 調定額収入済額 収入未済額 款項 (B) (C) (B)-(C) (C) 2. 諸収入 4.. 雑入 2. 雑入 1.% 計 1.% (2) 歳出予算執行状況 ( 単位 : 千円 %) 費 予算残額 款 項 (B) -(B

議会事務局 一般会計 (1) 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円 %) 費 調定額収入済額 収入未済額 款項 (B) (C) (B)-(C) (C) 2. 諸収入 4.. 雑入 2. 雑入 1.% 計 1.% (2) 歳出予算執行状況 ( 単位 : 千円 %) 費 予算残額 款 項 (B) -(B

... 平成22年11月8日(月)~ 9日(火) 平成22年4月1日から9月30日までにおける財務に関する事務事業のうち 監査委員が指定した事項 監査対象各課から、あらかじめ必要な資料及び諸帳簿等の提出を求め、これを 照合・検査するとともに、各課長及び担当職員の説明を聴取する方法で実施した。 ...

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平成7年度一般会計当初予算 16億6,000万円 平成7年第1回つがる市議会定例会において 平成7年度つがる市一般会計当初予算が可決され ました 平成7年度一般会計の予算規模は 16億6,000万円で 前年度当初予算に比べて10億 5,300万円 4.6% の減となっています 私たちの暮らしに活かさ

平成7年度一般会計当初予算 16億6,000万円 平成7年第1回つがる市議会定例会において 平成7年度つがる市一般会計当初予算が可決され ました 平成7年度一般会計の予算規模は 16億6,000万円で 前年度当初予算に比べて10億 5,300万円 4.6% の減となっています 私たちの暮らしに活かさ

...  3 月 22 日、「つがる市相撲道場」の道場開き式が行われ、 福島市長、佐々木慶和市議会議長、学校関係者らが道場の完 成を祝い、相撲競技の振興を祈願しました。 この道場は、木造中学校の敷地内に設置。直径 4.55 mの 土俵や鉄砲柱のほか、観戦用の小上がり、シャワー室が設け られました。福島市長は「思う存分、稽古に励んで今まで以 上の好成績を収めてほしい」と期待を寄せていました。 ...

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目 次 挨 拶 平成 7 年度 役員表 3 実施報告 5 事業報告 6 平成 6 年度 決算書 8 特別会計決算書 9 平成 7 年度 予算編成の基本方針 予算書 特別会計予算書 [ 競技会 ] 参加 登録人数 3 結果一覧表 総 合 体 育 大 会 6 新 人 体 育 大 会 8 各種目結果 陸

目 次 挨 拶 平成 7 年度 役員表 3 実施報告 5 事業報告 6 平成 6 年度 決算書 8 特別会計決算書 9 平成 7 年度 予算編成の基本方針 予算書 特別会計予算書 [ 競技会 ] 参加 登録人数 3 結果一覧表 総 合 体 育 大 会 6 新 人 体 育 大 会 8 各種目結果 陸

... 修 平成25年度より田川高校での事務局となってから3年間が経ち、このたびその任を終えることとな りました。今年度は事務局長の新井先生から桜井先生へ、会計担当の野本先生より飯森先生へと引き継 ぎ、多くの先生方のお力添えをいただきました。事務局という機会を与えていただき中信大会のときに は丸山会長とともに多くの種目を見させていただきました。選手たちの技術レベルには差があっても、 ...

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目 次 挨 拶 1 平成 28 年度 役員表 実施報告 5 事業報告 6 平成 27 年度 決算書 8 特別会計決算書 9 平成 28 年度 予算編成の基本方針 1 予算書 11 特別会計予算書 12 [ 競技会 ] 参加 登録人数 1 結果一覧表 総 合 体 育 大 会 16 新 人 体 育 大

目 次 挨 拶 1 平成 28 年度 役員表 実施報告 5 事業報告 6 平成 27 年度 決算書 8 特別会計決算書 9 平成 28 年度 予算編成の基本方針 1 予算書 11 特別会計予算書 12 [ 競技会 ] 参加 登録人数 1 結果一覧表 総 合 体 育 大 会 16 新 人 体 育 大

... 本年度の反省及び感想 今年度の中信大会は、総体も新人も創造学園と都市大塩尻の決勝となり、ともに創造学園が優勝した。両チームともに選手個々のレベルが高 く、スタート選手を誰にしようかと悩むくらいにメンバーが充実してきている。ここ数年、この2強が中信地区そして長野県の高校サッカー をリードしている。県総体ではこの2チームに加え松本第一が、県新人では松本県ヶ丘がベスト4に進出し、両大会ともに中信地区がベスト ...

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