成 28 度
上 越 市 各 会 計 決 算 審 査 意 見 書
上越市定額運用基金運用状況審査意見書
上 越 市 監 査 委 員
上 監 委第 1 2 6 号 成29年8月21日
上越 市長
村 山 秀 幸 様
上越 市監 査委 員
大 原 啓 資
上越 市監 査委 員
山 川 も 子
上越 市監 査委 員
飯 塚 義 隆
成 2 8 年 度 上 越 市 各 会 計 決 算 及 び
定 額運用 基金 の運 用状況 の審 査 結 果につ い
地方 自治 法第233条第 2項及び 第 241条第 5項 の規 定に よ 審査 に 付さ た 成 28 年 度 上 越 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 及 び 証 書 類 そ の 他 政 令 定 め る 書 類 並び に定 額運 用基 金の 運用 状況 を審 査し たの 次 の お 意見 書 を提 出し ます
目 次
成28年度上越市一般会計・特別会計決算審査意見 ... 1
第 審査の対象 ... 1
第 審査の期間 ... 1
第 審査の方法 ... 1
第 審査の結果 ... 1
総 括 ... 2
決算収支の状況... 2
決算規模の推移... 3
普通会計の決算収支の状況 ... 4
財政分析 ... 5
一般会計... 9
歳 入 ... 9
歳 出 ... 27
財 産 ... 37
特別会計... 40
国民健康保険... 40
診 療 所 ... 43
索 道 事 業 ... 45
水 道 事業... 48
農業集落排水事業... 52
介 護 保 険 ... 55
地 球 環 境 ... 58
新幹線新駅地区土地区画整理事業 ... 60
浄化槽整備推進事業... 61
後期高齢者 療 ... 63
す び ... 65
成28年度上越市定額運用基金運用状況審査意見 ... 68
第 審査の対象 ... 68
第 審査の期間 ... 68
第 審査の方法 ... 68
第 審査の結果 ... 68
上越市奨学基金 ... 68
上越市肉用繁殖牛貸付事業基金 ... 69
上越学生寮奨学基金 ... 69
上越市定住促進奨学基金 ... 70
審 査 資 料 第 表 歳入歳出総括表 ... 72
第 表 一般会計財源別年度比較表 ... 74
第 表 各会計款別歳入一覧表 ... 76
第 表 各会計款別歳出一覧表 ... 82
第 表 各会計款別歳入年度比較表 ... 86
第 表 各会計款別歳出年度比較表 ... 92
第 表 会計別歳出節別集計表 ... 96
注 ・各会計 所有する財産の審査の概要 会計別に記載し いる
・文中の金額 原則 し 万 単位 表示し 単位未満 捨 た
・文中の増減額の単位未満 捨 いるの 差し引 増減額の端数 一致し い
場合 ある
・増減率1,000%以上 著増 又 著減 表記した また 前年度0 当年度に数
値のあるもの 皆増 前年度数値 あ 当年度0 皆減 表記した
・表中 記入すべ 数値等 いものを空欄 した
・小数点第1位の数値 小数点第2位の数値を四捨五入し 算出したもの ある
・端数処理の関係 比率の合計 内訳 一致し い場合 ある
・表中の金額 原則 し 単位未満 捨 た
・表中 四捨五入によ 100% るものを 100.0 四捨五入によ ず100% る
ものを 100 表記し いる
・グラフ中の数値 四捨五入し 表記し いる そのため 合計 文中の数値 一致し
い場合や 100 い場合 ある
・審査資料中の指数 17年度数値 あ 26 27 28年度に数値 いものについ
皆減 した 17年度に数値 く26 27 28年度に数値 あるもの 皆増
した また 17年度に数値 く26 27 28年度も数値 いもの - した
凡例
.決算審査の根拠
決算審査につい 地方自治法第233条第2項におい 地方公共団体の長 決 算及び証書類その他政令 定める書類を監査委員の審査に付さ け い 規定し いるこ によ ます また 定額の資金を運用するための基金につい 同法第241条第5項におい 地方公共団体の長 基金の運用の状況を示す書類を作 成し こ を監査委員の審査に付す 規定し いるこ によ ます
こ の審査結果につい 本意見書によ 市長に報告します
.審査の方法
関係書類の閲覧 記録帳簿の試査 一部を取 出し 調べるこ ・照合 関係職 員 の事情聴取
.決算審査意見書の構成
■ 決算審査の概要
意見書1ペ ジ 成28年度上越市一般会計・特別会計決算審査意見 意見書 68ペ ジ 成28年度上越市定額運用基金運用状況審査意見 に審査の対象 審 査の期間 審査の方法 審査の結果を記載し います
■ 決算審査の詳細
.上越市一般会計・特別会計決算審査意見
意見書2ペ ジ以降に次の事項を記載し います 総括
・ 一般会計 一般の収入・支出を経理する会計 特別会計 特定の事業を 行うため 一般の収入・支出 区分し 経理する会計 の収入 支出の状況
推移
・ 普通会計 総務省 定める統計用の会計区分 による収入 支出の状況 その分析
一般会計
収入 支出の概況 内訳 土地・建物 物品 基金 事業のため に積 立 た資金 財産の増減
特別会計
特別会計 の収入 支出の概況 内訳 土地・建物 物品 基金 事業の ため に積 立 た資金 財産の増減
すび
~ を受け のま め
.上越市定額運用基金運用状況審査意見
定額運用基金 特定の目的のために定額 運用する資金 ある奨学基金 肉 用繁殖牛貸付事業基金 上越学生寮奨学基金 定住促進奨学基金の運用状況
■ 審査資料
第 表 歳入歳出総括表 7表
成 28 年度上越市一般会計・特別会計決算審査意見
第1 審査の対象
成28年度 上 越 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 上 越 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 上 越 市 診 療 所 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 上 越 市 索 道 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 上 越 市 水 道 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 上越市農 業集落 排水事 業特別会 計歳入 歳出決 算 同 上 越 市 介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 上 越 市 地 球 環 境 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 上越市新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 同 上越市浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算 同 上 越 市 後 期 高 齢 者 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算
第 審査の期間
成29年7月3日 成29年8月21日ま
第3 審査の方法
審査に付さ た決算書等 法令に準拠し 作成さ つ 年度の収入支出 正確に表示 さ いる を審査した
また この審査 関係諸帳簿並びに証書類の照合 関係職員 の事情聴取等によ 実施した
第 審査の結果
審査に付さ た書類 法令に準拠し 作成さ 年度の収入支出 正確に表示さ いた
また 各会計の収支残高 成 29 年 5 月 日現在の指定金融機関の残高 一致し お 本決算 適正 ある 認めた
お 審査の概要及び意見 次の お ある
1 総 括
⑴ 決算収支の状況
単位:千
区 分 一 般 会 計 特 別 会 計 計
ア 歳 入 総 額 113,720,943 61,344,890 175,065,833
イ 歳 出 総 額 111,239,813 60,755,244 171,995,057
ウ 歳入歳出差引額
( ア - イ ) 2,481,130 589,646 3,070,776
エ 翌年度繰越財源 649,728 3,371 653,099
実 質 収 支
( ウ - エ ) 1,831,402 586,275 2,417,677
前年度実質収支 1,849,769 754,609 2,604,378
単 年 度 収 支
( - ) △ 18,367 △ 168,334 △ 186,701
※ 各会計の決算額を単純に合算したもの ある 従っ 地方財政状況調査によ 分析さ る普通会計
の数値等 異 る部分 ある また 金額 実質収支に関する調書に基 い いる
成 28 年度の一般会計 特別会計を合わせた歳入歳出決算の状況 歳入総額 1,750 億 6,583万 歳出総額1,719億9,505万 差引額 30億7,077万 っ いる
こ を会計別に見る 一般会計 歳入歳出差引額 24億8,113万 翌年度 繰 越すべ 財源6億4,972万 を差し引いた実質収支 18億3,140万 の黒字 ある 前年 度の実質収支を差し引いた単年度収支 1,836万 の赤字 っ いる
また 特別会計総体 歳入歳出差引額 5億8,964万 実質収支 5億8,627万 の黒字 あ 単年度収支 1億6,833万 の赤字 っ いる
特別会計の歳入歳出決算状況 次の お ある
○特別会計の内訳
単位:千
区 分 国 民 健 康
保 険 診 療 所 索 道 事 業
水 道
事 業
農 業 集 落
排 水 事 業
ア 歳 入 総 額 22,151,649 524,712 47,378 11,005,407 2,441,873 イ 歳 出 総 額 21,867,713 524,712 47,378 11,002,024 2,441,873 ウ 歳 入 歳 出 差 引 額
( ア - イ ) 283,936 0 0 3,383 0
エ 翌 年 度 繰 越 財 源 0 0 0 3,371 0
実 質 収 支
( ウ - エ ) 283,936 0 0 12 0
前 年 度 実 質 収 支 238,666 0 0 163 0
単 年 度 収 支
( - ) 45,270 0 0 △ 151 0
○特別会計の内訳 続
単位:千 区 分 介 護 保 険 地 球 環 境 新 幹 線 新 駅 地 区
土地区画整理事業
浄 化 槽 整 備
推 進 事 業 後期 高齢者 療
ア 歳 入 総 額 22,842,860 73,514 466,588 10,818 1,780,091 イ 歳 出 総 額 22,559,765 73,514 466,588 10,818 1,760,859 ウ 歳 入 歳 出 差 引 額
( ア - イ ) 283,095 0 0 0 19,232
エ 翌 年 度 繰 越 財 源 0 0 0 0 0
実 質 収 支
( ウ - エ ) 283,095 0 0 0 19,232
前 年 度 実 質 収 支 514,067 0 0 0 1,713
単 年 度 収 支
( - ) △ 230,972 0 0 0 17,519
⑵ 決算規模の推移
決算規模の推移 次の お ある 28年度決算の伸び率 一般会計 歳入7.3% 歳出7.1%の増 特別会計総体 歳入1.5% 歳出1.3%の減 っ いる
単位:千 ・%
区 分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
一般会計
歳 入 129,503,171 111,406,450 114,114,271 106,014,551 113,720,943
対 前 年 度 伸 び 率 10.3 △ 14.0 2.4 △ 7.1 7.3
歳 出 124,973,856 106,979,433 109,252,320 103,875,686 111,239,813
対 前 年 度 伸 び 率 10.5 △ 14.4 2.1 △ 4.9 7.1
特別会計
歳 入 60,898,608 61,732,964 61,139,845 62,293,039 61,344,890
対 前 年 度 伸 び 率 4.4 1.4 △ 1.0 1.9 △ 1.5
歳 出 59,613,821 60,615,363 60,168,192 61,528,943 60,755,244
対 前 年 度 伸 び 率 4.2 1.7 △ 0.7 2.3 △ 1.3
一般会計
129,503
111,406
114,114
106,015
113,721
124,974
106,979
109,252
103,876
111,240
20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度
百万 歳入 歳出
特別会計
⑶ 普通会計の決算収支の状況 ■普通会計
地方公共団体相互間の比較や集計 可能 るよう 地方公共団体の会計 公営事業会 計 ス 水道 を除 各会計間の繰入・繰出による重複分等を調整したもの 上越市の普通会計 = 一般会計 新幹線新駅地区土地区画
整 理 事 業 特 別 会 計
み 調整額
単位:千 ・%
区 分 27年度 28年度 増減率
ア 歳 入 総 額 104,643,145 111,785,834 6.8
イ 歳 出 総 額 102,504,280 109,304,704 6.6
ウ 歳 入 歳 出 差 引 額
ア - イ
2,138,865 2,481,130 16.0
エ 翌 年 度 の 繰 越 財 源 289,096 649,728 124.7
実 質 収 支
ウ - エ
1,849,769 1,831,402 △ 1.0 前 年 度 実 質 収 支 4,356,403 1,849,769 △ 57.5
単 年 度 収 支
-
△ 2,506,634 △ 18,367 △ 99.3
ク 積 立 金 5,419,548 1,094,324 △ 79.8
ケ 繰 上 償 還 金 511,293 1,682,545 229.1
コ 積 立 金 取 崩 し 額 0 2,920,348 皆増
サ 実 質 単 年 度 収 支
ク ケ-コ
3,424,207 △ 161,846 △ 104.7
28年度の普通会計の決算状況 歳入総額1,117億8,583万 歳出総額1,093億470 万 歳入歳出差引額 24億8,113万 っ いる また 歳入歳出差引額 翌年 度 の繰越財源を差し引いた実質収支 18億3,140万 の黒字 あ 前年度の実質収支 を差し引いた単年度収支 1,836万 の赤字 っ お 積立金 を調整した実質単 年度収支 1億6,184万 の赤字 っ いる
60,899
61,733
61,140
62,293
61,345 59,614
60,615
60,168
61,529
60,755
20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度
百万 歳入 歳出
財政分析 数値 地方財政状況調査資料による 財政力指数 3 年 均
財政力指数 財政力を 断するための指標 この数値 いほ 地方交付税の依存 度 高く 1 に近いほ 財政力 強い るこ る さ いる
28年度 0.644 前年度に比べ0.007ポイント上昇し いる
経常収支比率
経常収支比率 財政構造の硬直度 弾力性を 断するための指標 この比率 高い ほ 経常的 一般財源の余裕 少 く 財政の硬直化 進 いるこ を表し いる
28年度の比率 95.6% 前年度に比べ5.9ポイント悪化し いる 参考 27年度の全国の市町村 均 90.0%
0.559
0.582
0.612
0.637
0.644
0.500 0.550 0.600 0.650 0.700
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
91.2
93.1
91.1
89.7
95.6
80.0 85.0 90.0 95.0 100.0
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
%
経常一般財源比率
経常一般財源比率 歳入構造の安定性 弾力性を るための指標 この比率 100% を超える度合い 高いほ 経常一般財源に余裕 あるこ を示し 歳入構造 弾力的 あ る いえる
28年度 94.9% 前年度に比べ2.1ポイント悪化し いる
実質公債費比率(3 年 均)・公債費 担比率(単年)
実質公債費比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法 における健全化 断比率 の一つ っ いる 28年度 13.0% あ 前年度に比べ0.9ポイント改善し 早期健 全化基準 さ る25%を 回っ いる
公債費 担比率 公債費充当一般財源 一般財源総額に占める割合を示す指標 こ の比率 いほ 一般財源の使途の自由度を制約し いる度合い く 財政構造 弾力 的 ある いえる 28年度 20.1% 前年度に比べ2.4ポイント悪化し いる
実質公債費比率 公債費 担比率の推移 次の お ある
95.1
92.5
96.1 97.0
94.9
85.0 90.0 95.0 100.0 105.0
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
%
14.4 14.7 14.5
13.9
13.0 17.2
19.1
17.8 17.7
20.1
12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
%
実質公債費比率 公債費 担比率
性質別経費の状況
普通会計の歳出決算額 1,093億470万 前年度に比べ68億42万 (6.6%)増加し いる
性質別 義務的経費 15億2,112万 3.5% の増 投資的経費 110億7,740万 101.3% の増 その他経費 57億9,810万 12.2% の減 っ いる
単位:千 ・%
区 分
27 年 度 28 年 度 対前年度
決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率
義 務 的 経 費 43,904,987 42.8 45,426,109 41.6 1,521,122 3.5 1 人 件 費 17,111,628 16.7 16,934,927 15.5 △ 176,701 △ 1.0 2 扶 助 費 13,985,104 13.6 14,633,514 13.4 648,410 4.6 3 公 債 費 12,808,255 12.5 13,857,668 12.7 1,049,413 8.2
投 資 的 経 費 10,934,524 10.7 22,011,926 20.1 11,077,402 101.3 1 普通建設事業費
うち単独事業費
10,848,984 (5,570,105)
10.6 (5.4)
21,863,876 (5,191,969)
20.0 (4.7)
11,014,892 医△ 378,136)
101.5 医△ 6.8)
2 災害復旧事業費 85,540 0.1 148,050 0.1 62,510 73.1
そ の 他 経 費 47,664,769 46.5 41,866,669 38.3 △5,798,100 △ 12.2 1 物 件 費 12,737,393 12.4 12,653,066 11.6 △ 84,327 △ 0.7 2 維 持 補 修 費 3,244,182 3.2 3,822,886 3.5 578,704 17.8 3 補 助 費 等 7,894,941 7.7 7,888,989 7.2 △ 5,952 △ 0.1 4 繰 出 金 10,468,641 10.2 10,603,382 9.7 134,741 1.3 5 投資及び出資金 67,736 0.1 42,605 0.0 △ 25,131 △ 37.1 6 貸 付 金 6,520,899 6.4 5,431,804 5.0 △ 1,089,095 △ 16.7 7 積 立 金 6,730,977 6.6 1,423,937 1.3 △ 5,307,040 △ 78.8
歳 出 合 計 102,504,280 100 109,304,704 100 6,800,424 6.6
参 考
債務 担行為現在高の推移 一般会計 単位:千
区 分 26年度 27年度 28年度
債務 担行為現在高 26,154,384 28,147,357 28,912,024
(うち 公債費に準ずるもの) 1,436,567 1,153,899 1,573,033
一般会計の債務 担行為現在高 289億1,202万 前年度に比べ7億6,466万 2.7% 増加し いる この主 要因 新水族博物館整備事業 (75億5,848万 ) 増加したこ によるもの ある お 公債費に準ずるもの 15億7,303万 前年度に比べ4億1,913 万 36.3% 増加し いる
市債残高の推移 一般会計
単位:千 区 分 26年度 27年度 28年度 通常分の市債
中段 書 地域振興基金造成分を除く
段 書 第 セクタ 等改革推進債を除く
79,217,642 (76,827,377) (64,550,951)
74,816,666 (72,772,630) (61,516,626)
76,869,328 (75,171,521) (65,246,221) うち 合併特例債 18,174,288 19,472,745 26,713,259 うち 過疎債 6,662,879 6,574,435 6,681,303 うち 退職手当債 2,218,129 1,544,505 0 うち 第 セクタ 等改革推進債 14,666,691 13,300,040 11,623,107
減収補 債 70,615 51,543 32,471
減税補 債 1,616,180 1,382,236 1,144,008 臨時税収補 債 265,077 178,255 89,684 臨時財政対策債 40,917,371 42,342,814 42,939,551 合 計 122,086,885 118,771,514 121,075,043
市債残高 1,210億7,504万 あ 前年度に比べ23億352万 1.9% 増加し い る
76,869 74,817
79,218 81,107 86,313
44,206 43,955
42,869 41,862
40,190
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 28年度
27年度 26年度 25年度 24年度
百万 通常分 その他 724
1,154 1,436
2,007 2,551
29,252 26,993 24,718
37,556 8,523
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 28年度
27年度 26年度 25年度 24年度
百万 公債費に準ずるもの その他
一般会計
⑴ 歳 入 概 況
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調定額 B 収入済額 C 不納 損額 収入未済額 (C) (A)
(C) (B) 27 年 度 108,651,559,000 107,620,331,564 106,014,551,624 68,152,129 1,537,627,811 97.6 98.5 28 年 度 120,646,062,000 115,331,757,717 113,720,942,729 80,167,493 1,530,647,495 94.3 98.6 対前
年度
増減額 11,994,503,000 7,711,426,153 7,706,391,105 12,015,364 △ 6,980,316
増減率 11.0 7.2 7.3 17.6 △ 0.5
予算現額1,206億4,606万 調定額1,153億3,175万 に対し 収入済額 1,137億2,094万 あ 前年度に比べ77億639万 7.3% 増加し いる 不納 損額 市税の7,679万 を 始 め 全 体 8,016万 あ 前 年 度 に 比べ1,201万 増 加 し い る 収入 未 済 額 15億 3,064万 主 もの 市税11億8,322万 及び諸収入2億7,514万 ある
款別歳入の状況
単位: ・%
区 分 27
年 度 28 年 度 対 前 年 度
決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率
1. 市 税 31,243,080,331 29.5 30,935,308,203 27.2 △ 307,772,128 △ 1.0 2. 地 方 譲 与 税 1,019,852,796 1.0 1,013,430,394 0.9 △ 6,422,402 △ 0.6 3. 利 子 割 交 付 金 43,262,000 0.0 22,433,000 0.0 △ 20,829,000 △ 48.1 4. 配 当 割 交 付 金 123,490,000 0.1 68,492,000 0.1 △ 54,998,000 △ 44.5 5. 株式等譲渡所得割交付金 107,887,000 0.1 39,970,000 0.0 △ 67,917,000 △ 63.0 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 3,814,223,000 3.6 3,411,515,000 3.0 △ 402,708,000 △ 10.6 7. ゴルフ場利用税交付金 26,587,696 0.0 25,192,777 0.0 △ 1,394,919 △ 5.2 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 167,631,000 0.2 172,220,000 0.2 4,589,000 2.7 9. 国有提供施設等所在
市 町 村 助 成 交 付 金
27,343,000 0.0 29,998,000 0.0 2,655,000 9.7 10. 地方特例交付金 102,162,000 0.1 106,549,000 0.1 4,387,000 4.3 11. 地 方 交 付 税 24,105,001,000 22.7 22,153,488,000 19.5 △ 1,951,513,000 △ 8.1 12. 交通安全対策特別交付金 31,612,000 0.0 28,624,000 0.0 △ 2,988,000 △ 9.5 13. 分 担 金 及 び 担 金 672,481,399 0.6 654,288,406 0.6 △ 18,192,993 △ 2.7 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 2,436,878,811 2.3 2,426,600,979 2.1 △ 10,277,832 △ 0.4 15. 国 庫 支 出 金 11,029,326,967 10.4 15,684,149,596 13.8 4,654,822,629 42.2 16. 県 支 出 金 5,941,943,314 5.6 6,045,908,021 5.3 103,964,707 1.7 17. 財 産 収 入 1,409,114,628 1.3 497,630,081 0.4 △ 911,484,547 △ 64.7 18. 寄 附 金 142,821,329 0.1 141,101,002 0.1 △ 1,720,327 △ 1.2 19. 繰 入 金 682,524,606 0.6 3,841,424,579 3.4 3,158,899,973 462.8 20. 繰 越 金 4,861,951,373 4.6 2,138,865,318 1.9 △ 2,723,086,055 △ 56.0 21. 諸 収 入 8,311,541,374 7.8 7,169,132,373 6.3 △ 1,142,409,001 △ 13.7 22.1市 債 9,713,836,000 9.2 17,114,622,000 15.0 7,400,786,000 76.2 計 106,014,551,624 100 113,720,942,729 100 7,706,391,105 7.3
自主財源及び依存財源の構成割合
単位: ・%
区 分
27 年 度 28 年 度 対 前 年 度
決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率
自 主 財 源 49,760,393,851 46.9 47,804,350,941 42.0 △ 1,956,042,910 △ 3.9 依 存 財 源 56,254,157,773 53.1 65,916,591,788 58.0 9,662,434,015 17.2 計 106,014,551,624 100 113,720,942,729 100 7,706,391,105 7.3
自主財源 市税 分担金及び 担金 使用料及び手数料 財産収入 寄附金 繰入金 繰越金及び諸収入をいう
依存財源 自主財源以外の収入をいう
市税や諸収入 の自主財源 478億435万 あ 前年度に比べ19億5,604万 3.9% 減少し お 歳入総額の構成比 前年度に比べ4.9ポイント い42.0% った こ 主に 自主財源の繰越金 前年度に比べ27億2,308万 減少し 構成比も2.7ポイント く っ たこ によるもの ある
725
歳入総額 113,721 (106,015)
自主財源 47,804(49,760)
42.0%(46.9%) 依存財源
65,917(56,254) 58.0%(53.1%)
市税 30,935(31,243)
27.2%(29.5%)
分担金及び 担金 654(672) 0.6%(0.6%) 地方交付税
22,153(24,105) 19.5%(22.7%) 市 債
17,115(9,714) 15.0%(9.2%)
地方譲与税ほ 1,507(1,650)
1.4%(1.6%) 地方消費税交付金
3,412(3,814) 3.0%(3.6%) 県支出金
6,046(5,942) 5.3%(5.6%)
国庫支出金 15,684(11,029)
13.8%(10.4%)
使用料及び手数料 2,427(2,437)
2.1%(2.3%)
繰越金 2,139(4,862)
1.9%(4.6%)
繰入金ほ 4,480(2,235
3.9%(2.1%)
諸収入 7,169(8,312)
6.3%(7.8%) 単位:百万
※( )内 27年度の値
自主財源と依存財源の推移
65,917 (58.0%) 56,254 (53.1%)
61,233 (53.7%) 60,358 (54.2%)
47,804 (42.0%) 49,761 (46.9%)
52,881 (46.3%) 51,049 (45.8%)
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 28年度
27年度 26年度 25年度
百万円) 自主財源 依存財源
各款別決算状況 1款 市 税
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調定額 B 収入済額 C 不納 損額 収入未済額 (C)
(A) (C) (B) 27 年 度 31,134,419,000 32,503,584,264 31,243,080,331 65,638,489 1,194,865,444 100.3 96.1 28 年 度 30,848,647,000 32,195,319,752 30,935,308,203 76,791,317 1,183,220,232 100.3 96.1 対前
年度
増減額 △ 285,772,000 △ 308,264,512 △ 307,772,128 11,152,828 △ 11,645,212
増減率 △ 0.9 △ 0.9 △ 1.0 17.0 △ 1.0
自主財源の根幹 ある市税 収入済額309億3,530 万 あ 前年度に比べ3億777万 1.0% 減少し いる こ 主に 現年課税分の法人市民税の法人税割におい 大手企業の 申告納税額の減少の影響によ 前年度に比べ6億4,992万 22.3% 減少したこ によるもの
ある 歳入総額の構成比 前年度を2.3ポイント 回る27.2% っ いる 収入済額 調定額に対し96.1% 前年度 同率 ある
不納 損額7,679万 の主 もの 固定資産税3,543万 個人市民税3,408万 あ 前年度に比べ1,115万 17.0% 増加し いる
収入未済額 11億8,322万 あ 前年度に比べ1,164万 1.0% 減少し いる 収入未 済額の主 もの 固定資産税6億8,096万 個人市民税3億9,431万 ある
税目別決算額
単位: ・%
区 分
26年度 27年度 28年度 対前年度
決 算 額 構成比 決 算 額
a 構成比
決 算 額
b 構成比
増 減 額
b - a 増減率
1.市 民 税 11,998,487,390 38.7 12,247,458,689 39.2 11,694,237,511 37.8 △ 553,221,178 △ 4.5 2.固 定 資 産 税 16,047,097,638 51.7 16,029,731,079 51.3 16,223,114,860 52.4 193,383,781 1.2 3.軽 自 動 車 税 509,653,009 1.6 516,031,909 1.7 593,895,137 1.9 77,863,228 15.1 4.市 た こ 税 1,357,698,848 4.4 1,333,248,540 4.3 1,308,068,279 4.2 △ 25,180,261 △ 1.9 5.入 湯 税 46,007,000 0.1 48,534,750 0.2 42,210,196 0.1 △ 6,324,554 △13.0 6.都 市 計 画 税 1,081,271,067 3.5 1,068,075,364 3.4 1,073,782,220 3.5 5,706,856 0.5 計 31,040,214,952 100 31,243,080,331 100 30,935,308,203 100 △ 307,772,128 △ 1.0
市民税 116億9,423万 あ 前年度に比べ5億5,322万 4.5% 減少し 市税総額に 占める割合 前年度を1.4ポイント 回 37.8% っ いる 内訳 個人市民税 前年度 に比べ9,206万 1.0% 増加し 法人市民税 同比6億4,528万 18.7% 減少し いる
固定資産税 162億2,311万 あ 前年度に比べ1億9,338万 1.2% 増加し 市税総 額に占める割合 前年度を1.1ポイント上回 52.4% っ いる
市税収納実績
区 分
調 定 額 収
現年課税分 滞納繰越分 計 現年課税分
1. 市 民 税 11,707,926,622 441,077,264 12,149,003,886 11,601,630,320 ア 個 人 8,896,585,922 416,545,358 9,313,131,280 8,797,364,220 イ 法 人 2,811,340,700 24,531,906 2,835,872,606 2,804,266,100 2. 固 定 資 産 税 16,262,520,500 676,995,715 16,939,516,215 16,110,372,242 ア 固 定 資 産 税 16,215,682,300 676,995,715 16,892,678,015 16,063,534,042 イ 国 有 資 産 等 所 在
市 町 村 交 付 金
46,838,200 0 46,838,200 46,838,200
3. 軽 自 動 車 税 597,299,500 23,004,205 620,303,705 589,117,275
4. 市 た こ 税 1,308,070,467 0 1,308,070,467 1,308,068,279
5. 入 湯 税 45,700,900 5,805,900 51,506,800 40,022,496
6. 都 市 計 画 税 1,075,270,000 51,648,679 1,126,918,679 1,065,180,973 計 30,996,787,989 1,198,531,763 32,195,319,752 30,714,391,585
税目別収入未済額の内訳
単位:人・千
区 分
滞 納 繰 越 分 現年課税分
計 24年度以前課税
分
25年度課税分 26年度課税分 27年度課税分 28年度課税分
人数 金 額 人数 金 額 人数 金 額 人数 金 額 人数 金 額 実人数 金 額
個人市民税 2,490 126,331 957 48,616 1,013 55,273 1,223 64,894 1,736 99,195 3,447 394,310 法人市民税 64 5,488 28 2,598 41 4,840 49 3,463 71 7,074 128 23,466 固定資産税
都市計画税 1,903 254,192 788 84,894 1,007 102,849 1,226 127,224 1,883 162,237 2,323 731,398 軽自動車税 1,053 7,006 410 2,718 480 3,166 559 3,676 848 8,178 1,390 24,746
市た こ税 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
入 湯 税 0 0 1 1,829 1 1,789 0 0 1 5,678 2 9,296
計 393,019 140,656 167,918 199,258 282,366 1,183,220
端数処理の関係 内訳 合計 一致し い場合 ある
税目別収入未済額の推移
単位:人・ 区 分
2 5 年 度 2 6 年 度 2 7 年 度 2 8 年 度
人 数 金 額 人 数 金 額 人 数 金 額 人 数 金 額 個人市民税 4,212 463,213,926 4,001 442,143,277 3,759 413,323,339 3,447 394,310,502 法人市民税 119 21,961,813 117 25,530,084 128 25,012,206 128 23,466,199 固定資産税
都市計画税 2,634 743,071,981 2,535 714,105,567 2,370 727,857,394 2,323 731,398,322 軽自動車税 1,576 24,404,680 1,523 23,860,635 1,069 22,866,605 1,390 24,746,417
市た こ税 0 0 0 0 0 0 2 2,188
入 湯 税 1 4,580,800 1 6,369,900 2 5,805,900 2 9,296,604 計
実人数
8,542
6,573 1,257,233,200 8,177
6,270 1,212,009,463 7,328
5,976 1,194,865,444 7,292
5,680 1,183,220,232
単位: ・%
入 済 額 収 納 率 前年度収納率
滞納繰越分 計 現 年
課税分
滞 納
繰越分 計
現 年 課税分
滞 納
繰越分 計
92,607,191 11,694,237,511 99.1 21.0 96.3 99.2 21.5 96.4 87,371,225 8,884,735,445 98.9 21.0 95.4 99.0 22.0 95.3 5,235,966 2,809,502,066 99.7 21.3 99.1 99.8 12.7 99.2 112,742,618 16,223,114,860 99.1 16.7 95.8 99.0 17.4 95.7 112,742,618 16,176,276,660 99.1 16.7 95.8 99.0 17.4 95.7
0 46,838,200 100 - 100 100 - 100
4,777,862 593,895,137 98.6 20.8 95.7 98.9 20.8 95.5
0 1,308,068,279 100.0 - 100.0 100 - 100
2,187,700 42,210,196 87.6 37.7 82.0 99.2 14.9 89.3 8,601,247 1,073,782,220 99.1 16.7 95.3 99.0 17.4 95.1 220,916,618 30,935,308,203 99.1 18.4 96.1 99.1 19.0 96.1
税目別 納欠損処分の内容
単位:人・千 区 分 27 年 度 28 年 度
地方税法第15条の7 第4項3年経過による消滅
地方税法第15条の7 第5項 直ちに消滅
地方税法第18条 第1項 時効消滅 人 数 金 額 人 数 金 額 人 数 金 額 人 数 金 額 人 数 金 額 個 人 市 民 税 311 23,228 342 34,085 42 2,517 25 3,600 275 27,967
法 人 市 民 税 11 2,248 13 2,904 1 60 2 377 10 2,466
固定資産税・都市計画税 249 38,715 285 38,139 20 2,054 24 13,783 241 22,301 軽 自 動 車 税 168 1,446 183 1,662 28 305 14 287 141 1,069
計 (実人数)
739
(580) 65,638
823
(638) 76,791 91 4,936 65 18,048 667 53,805
端数処理の関係 内訳 合計 一致し い場合 ある
市税全体の収納率 現年課税分99.1% 前年度同率 滞納繰越分18.4% 前年度19.0% あ 総体 96.1% 前年度 同率 ある 税目別に見る 市民税 市た こ税及び 入湯税を除 前年度に比べ同率又 改善し いる
不納 損処分 前年度に比べ実人数 58人増加 金額 1,115万 増加し いる 市税 歳入の根幹を す重要 財源 ある 財源確保 税 担の公 を維持するため 引 続 収入未済額の減少に努め たい
納入促進員収納実績の推移 市税
単位:件・
区 分 2 6 年 度 2 7 年 度 2 8 年 度 備 考
収 納 件 数 10,161 10,374 11,539 国保税 住宅使用料等を含
収 納 金 額 373,283,284 420,172,257 417,512,070
納 入 促 進 員 数 15人 15人 15人 各年度 現在
2款 地方譲 税
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 27 年 度 1,004,217,000 1,019,852,796 1,019,852,796 101.6 100 28 年 度 1,016,864,000 1,013,430,394 1,013,430,394 99.7 100 対前
年度
増減額 12,647,000 △ 6,422,402 △ 6,422,402
増減率 1.3 △ 0.6 △ 0.6
地方譲与税:国 国税 し 徴収した一部を地方公共団体に譲与するもの
収入済額 10億1,343万 歳入総額の0.9%に当た 前年度に比べ642万 0.6% 減少し いる
収入済額の内訳 次の お ある
単位: ・%
区 分 27 年 度 28 年 度 増 減 額 増 減 率 地 方 揮 発 油 譲 与 税 299,986,000 287,074,000 △ 12,912,000 △ 4.3
自 動 車 重 量 譲 与 税 687,601,000 695,736,000 8,135,000 1.2
特別 譲与 税 32,265,778 30,620,390 △ 1,645,388 △ 5.1
地方 道路 譲与 税 18 4 △ 14 △ 77.8
計 1,019,852,796 1,013,430,394 △ 6,422,402 △ 0.6
地方揮発油譲与税 21年度 の道路特定財源の一般財源化に伴い 地方道路譲与税の 称を改めたもの
改正前に課税さ た道路特定財源分 引 続 地方道路譲与税 し 市 譲与さ いる
3款 利子割交付金
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 27 年 度 43,499,000 43,262,000 43,262,000 99.5 100 28 年 度 20,208,000 22,433,000 22,433,000 111.0 100 対前
年度
増減額 △ 23,291,000 △ 20,829,000 △ 20,829,000
増減率 △ 53.5 △ 48.1 △ 48.1
利子割交付金:県 預貯金等に係る利子割額の一部を市町村に交付するもの
収入済額 2,243万 前年度に比べ2,082万 48.1% 減少し いる 4款 配当割交付金
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C
(C) (A)
(C) (B) 27 年 度 110,506,000 123,490,000 123,490,000 111.7 100 28 年 度 68,905,000 68,492,000 68,492,000 99.4 100 対前
年度
増減額 △ 41,601,000 △ 54,998,000 △ 54,998,000
増減率 △ 37.6 △ 44.5 △ 44.5
配当割交付金:県 上場株式等の配当割収入額の一部を市町村に交付するもの
収入済額 6,849万 歳入総額の0.1%に当た 前年度に比べ5,499万 44.5% 減 少し いる
5款 株式等譲渡所得割交付金
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C)
(A)
(C) (B) 27 年 度 39,400,000 107,887,000 107,887,000 273.8 100 28 年 度 41,137,000 39,970,000 39,970,000 97.2 100 対前
年度
増減額 1,737,000 △ 67,917,000 △ 67,917,000
増減率 4.4 △ 63.0 △ 63.0
株式等譲渡所得割交付金:県 株式譲渡所得割収入額の一部を市町村に交付するもの
収入済額 3,997万 あ 前年度に比べ6,791万 63.0% 減少し いる 6款 地方消費税交付金
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C)
(A)
(C) (B) 27 年 度 3,814,223,000 3,814,223,000 3,814,223,000 100 100 28 年 度 3,411,515,000 3,411,515,000 3,411,515,000 100 100 対前
年度
増減額 △ 402,708,000 △ 402,708,000 △ 402,708,000
増減率 △ 10.6 △ 10.6 △ 10.6
地方消費税交付金:県 地方消費税収入額の一部を市町村に交付するもの
収入済額 34 億 1,151 万 歳入総額の 3.0%に当た 前年度に比べ 4 億 270 万 10.6% 減少し いる こ 高 原油価格の 落等の影響 換算 の輸入取 引額 減少し こ 連動し 地方消費税 減収 ったこ によるもの ある
7款 ゴルフ場利用税交付金
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C)
(A)
(C) (B) 27 年 度 24,900,000 26,587,696 26,587,696 106.8 100 28 年 度 25,300,000 25,192,777 25,192,777 99.6 100 対前
年度
増減額 400,000 △ 1,394,919 △ 1,394,919
増減率 1.6 △ 5.2 △ 5.2
ゴルフ場利用税交付金:県 ゴルフ場利用税額の一部をゴルフ場 所在する市町村に交付するもの
収入済額 2,519万 あ 前年度に比べ139万 5.2% 減少し いる
8款 自動車取得税交付金
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 27 年 度 157,057,000 167,631,000 167,631,000 106.7 100 28 年 度 169,860,000 172,220,000 172,220,000 101.4 100 対前
年度
増減額 12,803,000 4,589,000 4,589,000
増減率 8.2 2.7 2.7
自動車取得税交付金:県 自動車取得税の一部を市町村に交付するもの
収入済額 1億7,222万 歳入総額の0.2%に当た 前年度に比べ458万 2.7% 増加し いる
9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 27 年 度 27,275,000 27,343,000 27,343,000 100.2 100 28 年 度 27,343,000 29,998,000 29,998,000 109.7 100 対前
年度
増減額 68,000 2,655,000 2,655,000
増減率 0.2 9.7 9.7
国有提供施設等所在市町村助成交付金:自衛隊 使用する演習場 の用に供する国有の固定資産 所在する市町
村に 国 当該固定資産の価格及び当該市町村の財政状況等を考慮し 交付するもの
収入済額 2,999万 あ 前年度に比べ265万 9.7% 増加し いる 10款 地方特例交付金
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 27 年 度 102,162,000 102,162,000 102,162,000 100 100 28 年 度 106,549,000 106,549,000 106,549,000 100 100 対前
年度
増減額 4,387,000 4,387,000 4,387,000
増減率 4.3 4.3 4.3
地方特例交付金: 成11年度に導入さ た恒久的 減税に伴う地方税の減収を補うため 国 国税の一部を交付す るもの
収入済額 1億654万 歳入総額の0.1%に当た 前年度に比べ438万 4.3% 増 加し いる
11款 地方交付税
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 27 年 度 24,235,605,000 24,105,001,000 24,105,001,000 99.5 100 28 年 度 22,446,388,000 22,153,488,000 22,153,488,000 98.7 100 対前
年度
増減額 △ 1,789,217,000 △ 1,951,513,000 △ 1,951,513,000
増減率 △ 7.4 △ 8.1 △ 8.1
地方交付税:全国の市町村 標準的 行政運営 行えるように 国 国税の一部を交付するもの
収入済額 221億5,348万 歳入総額の19.5%に当た 前年度に比べ19億5,151万 8.1% 減少し いる
収入済額の内訳 次の お ある
単位: ・%
区 分 27 年 度 28 年 度 増 減 額 増 減 率
普 通 交 付 税 21,139,605,000 19,359,388,000 △ 1,780,217,000 △ 8.4 特 別 交 付 税 2,965,396,000 2,794,100,000 △ 171,296,000 △ 5.8 計 24,105,001,000 22,153,488,000 △ 1,951,513,000 △ 8.1
普通交付税 前年度に比べ17億8,021万 8.4% 減少し いる こ 主に 人口 減少等に伴い基準財政需要額の包括算定経費 減少したこ に加え 固定資産税等の税収の 増額に伴い基準財政収入額 増加したこ 及び 成 27 年度 始まった合併算定替による 縮減の2年目に当たるこ によるもの ある
特別交付税 前年度に比べ1億7,129万 5.8% 減少し いる こ 主に 震災復 興特別交付税 減少したこ によるもの ある
12款 交通安全対策特別交付金
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 27 年 度 28,900,000 31,612,000 31,612,000 109.4 100 28 年 度 30,100,000 28,624,000 28,624,000 95.1 100 対前
年度
増減額 1,200,000 △ 2,988,000 △ 2,988,000
増減率 4.2 △ 9.5 △ 9.5
交通安全対策特別交付金:道路交通安全施設を設置するために 県 道路交通法の規定によ 納付さ る 則金に係
る収入見込額の一部を市町村に交付するもの
収入済額 2,862万 前年度に比べ298万 9.5% 減少し いる
13款 分担金及び 担金
単位: ・%
区 分 予算現額 A) 調定額 B 収入済額 C 不納 損額 収入未済額 (C) (A)
(C) (B) 27 年 度 668,308,000 714,274,825 672,481,399 2,513,640 39,279,786 100.6 94.1 28 年 度 675,608,000 688,683,814 654,288,406 2,614,206 31,781,202 96.8 95.0 対前
年度
増減額 7,300,000 △25,591,011 △ 18,192,993 100,566 △7,498,584
増減率 1.1 △3.6 △2.7 4.0 △19.1
収入済額 6億5,428万 歳入総額の0.6%に当た 前年度に比べ1,819万 2.7% 減 少し いる こ 分担金 1,029万 27.2% 担金 789万 1.2% そ 減少 したこ によるもの ある
不納 損額 前年度に比べ10万 4.0% 増加し 収入未済額 前年度に比べ749万 19.1% 減少し いる
収入済額の増減の主 もの 次の お ある
単位:千 ・%
科目
収 入 済 額 主 増 減 内 訳
27年度 28年度 増減額 増減率 事 業 28年度 増減額
分担金 37,814 27,521 △ 10,293 △ 27.2
農 業 基 盤 整 備 促 進 事 業 分
担金 0 △ 4,648
都市開発事業分担金 0 △ 5,594
担金 634,666 626,767 △ 7,899 △ 1.2
養 護 老 人 ホ ム 事 務 委 託
担金 68,125 △ 4,093
保育所運営費 担金 5,946 △ 5,076
私立保育所利用者 担金 462,917 4,876
分担金 主に土橋第一地区土地区画整理事業に伴う都市開発事業分担金 皆減し 担金 主に保育所運営費 担金 減少し いる
保育所運営費 担金の収入済額等の推移 次の お ある
単位: ・%
区 分 調 定 額 収 入 済 額 不納 損額 収入未済額 収納率
2 6 年 度 1,348,576,965 1,297,881,532 2,158,978 48,536,455 96.2 2 7 年 度 48,536,455 11,022,705 2,513,640 35,000,110 22.7 2 8 年 度 35,003,795 5,946,123 2,458,400 26,599,272 17.0
27 年度以降 収納率等の 落 見 る こ 保育料に係る歳入科目の変更に伴い 保育所運営費 担金 26 年度以前の過年度分の を表すよう改め たこ によるため ある 滞納者の児童手当を保育所運営費 担金等に充当する の収納対策 講 い る 今後も引 続 納入意欲の 如による未納に対し よ 厳しく対応する 収 入未済額の解消に向け 取 組ま たい
14款 使用料及び手数料
単位: ・%
区 分 予算現額 A) 調定額 B 収入済額 C 不納 損額 収入未済額 (C)
(A) (C) (B) 27 年 度 2,448,616,000 2,476,752,453 2,436,878,811 0 39,873,642 99.5 98.4 28 年 度 2,450,042,000 2,466,888,198 2,426,600,979 0 40,287,219 99.0 98.4 対前
年度
増減額 1,426,000 △ 9,864,255 △ 10,277,832 0 413,577
増減率 0.1 △ 0.4 △ 0.4 - 1.0
収入済額 24億2,660万 歳入総額の2.1%に当た 前年度に比べ1,027万 0.4% 減少し いる こ 使用料 2,548万 1.6% 減少し 手数料 1,521万 1.9% 増加したこ によるもの ある
収入済額の増減の主 もの 次の お ある
単位:千 ・% 科目
収 入 済 額 主 増 減 内 訳
27年度 28年度 増減額 増減率 事 業 28年度 増減額
使用料 1,637,522 1,612,033 △ 25,489 △ 1.6
大島診療所使用料 51,322 △ 7,000
休日・夜間診療所使用料 96,356 8,545
牧湯の 深山荘使用料 0 △ 8,155
上越妙高駅駐車場使用料 61,891 △ 8,410
手数料 799,355 814,567 15,212 1.9
戸籍住民基本台帳手数料 83,135 △ 4,138 家庭系廃棄物処理手数料 247,409 4,082 事業系廃棄物処理手数料 316,162 21,595
使用料 減少した主 要因 指定管理者制度を導入したこ による牧湯の 深山荘使用 料の皆減や 民間駐車場の開設によっ 市営駐車場の利用 減少したこ に伴う上越妙高駅 駐車場使用料の減少 ある
手数料 増加した主 要因 こ ま 埋め立 処分 し いた事業系不燃 の不燃残 渣の焼却処理を開始し 搬入業者 納付する事業系廃棄物処理手数料 増加したこ による もの ある
主 使用料及び手数料の収入未済残高の推移 次の お ある
単位:
公立保育所使用料 27年度 新設さ た科目
担の公 財源確保のため 引 続 現年徴収の徹底による滞納繰越分の発生抑制 収入未済額の解消に向けた取組に努め たい
区 分 公立保育所使用料 浦川原霧ケ岳温泉ゆあ
使用料(テナント分) 住宅使用料 し尿く 取 手数料
26年度 - 1,736,008 26,247,559 3,363,540
27年度 9,003,400 1,736,008 22,734,995 3,646,835 28年度 12,952,816 1,736,008 21,032,379 3,777,845
15款 国庫支出金
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収 入 済 額 C (C) (A) (C) (B) 27 年 度 12,216,747,000 11,029,326,967 11,029,326,967 90.3 100 28 年 度 18,259,526,000 15,684,149,596 15,684,149,596 85.9 100 対前
年度
増減額 6,042,779,000 4,654,822,629 4,654,822,629
増減率 49.5 42.2 42.2
収入済額 156億8,414万 歳入総額の13.8%に当た 前年度に比べ46億5,482万 42.2% 増加し いる
収入済額の増減の主 もの 次の お ある
単位:千 ・%
科目
収 入 済 額 主 増 減 内 訳
27年度 28年度 増減額 増減率 事 業 28年度 増減額
国 庫 担 金
6,620,664 6,863,648 242,984 3.7
障害者自立支援給付費 担金 1,695,949 61,595 私立保育所等施設型給付費
担金 678,712 51,127
生活保護費 担金 1,466,250 △ 77,520 公立学校施設整備費 担金 297,581 247,929
国 庫 補 助 金
4,362,987 8,783,392 4,420,405 101.3
社会資本整備総合交付金 3,439,438 1,539,066 地 域活 性化・ 地域 住民生活
等緊急支援交付金 0 △ 508,665
社 会保 障・税 番号 制度シス
テム整備費補助金 19,295 △ 84,010
地方創生加速化交付金 76,095 76,095
臨 時 福祉 給付 金給 付 事業費
補助金 721,620 547,926
子 育 世 帯臨 時特 例 給付金
給付事業費補助金 0 △ 73,440
廃棄物処理施設整備交付金 3,354,710 3,354,710 学校施設環境改善交付金 115,294 △ 316,661 委
託 金
45,674 37,108 △ 8,566 △ 18.8
国民年金事務費交付金 31,837 △ 896 イ ン ク ル シ 教 育 シ ス テ ム
構築モデル事業委託金 0 △ 7,987
前年度に比べ 国庫 担金 2 億 4,298 万 3.7% 国庫補助金 44 億 2,040 万 101.3% そ 増加し お 委託金 856万 18.8% 減少し いる 国庫補助金
廃棄物処理施設整備交付金の皆増によ 大幅に増加し いる また 社会資本整備総 合交付金 増加した主 要因 仮称 厚生産業会館建設事業及び道路整備事業に伴う交 付金 増加したこ によるもの ある
16款 県支出金
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 27 年 度 6,124,007,000 5,941,943,314 5,941,943,314 97.0 100 28 年 度 6,535,367,000 6,045,908,021 6,045,908,021 92.5 100 対前
年度
増減額 411,360,000 103,964,707 103,964,707
増減率 6.7 1.7 1.7
収入済額 60 億 4,590 万 歳入総額の 5.3%に当た 前年度に比べ 1 億 396 万 1.7% 増加し いる
収入済額の増減の主 もの 次の お ある
単位:千 ・%
科 目
収 入 済 額 主 増 減 内 訳
27年度 28年度 増減額 増減率 事 業 28年度 増減額
県 担 金
2,671,406 2,745,836 74,430 2.8
障害者自立支援給付費 担金 847,625 49,884 児童養護施設措置費 担金 173,989 7,288
児童手当交付金 456,671 △ 8,931
私立保育所等施設型給付費
担金 339,356 25,563
県 補 助 金
2,709,353 2,679,565 △ 29,788 △ 1.1
施 設 開 設 準 備 経 費 等 支 援 事 業 費補助金
52,785 52,785
子 も 療費助成事業補助金 0 △152,992
子 も 療費助成等交付金 171,851 171,851 農地面的集積促進事業費補助金 118,041 △ 72,666 農 山 漁 村 活 性 化 プ ロ ジ ェ ク ト
支援交付金 0 △ 56,577
県 委 託 金
506,183 571,505 65,322 12.9
新潟県議会議員一般選挙委託金 0 △ 55,061
参議院議員通常選挙委託金 95,682 95,682
新潟県知事選挙委託金 89,460 89,460
国勢調査交付金 0 △ 75,749
県 貸 付 金
55,000 49,000 △ 6,000 △ 10.9 地方産業育成資金貸付金 49,000 △ 6,000
県 担金 前年度に比べ7,443万 2.8% 増加 県補助金 2,978万 1.1% 減少 県委託金 6,532万 12.9% 増加 県貸付金 600万 10.9% 減少し いる
子 も 療費助成事業補助金 28年度 市町村 独自に実施する子育 支援事業も対 象 する子 も 療費助成等交付金 1億7,185万 県 交付さ いる
17款 財産収入
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C 収入未済額 (C)
(A)
(C) (B) 27 年 度 1,399,321,000 1,409,398,445 1,409,114,628 283,817 100.7 100.0 28 年 度 481,706,000 497,847,941 497,630,081 217,860 103.3 100.0 対前
年度
増減額 △917,615,000 △911,550,504 △911,484,547 △65,957
増減率 △65.6 △64.7 △64.7 △23.2
収入済額 4 億 9,763 万 歳入総額の 0.4%に当た 前年度に比べ 9 億 1,148 万 64.7% 減少し いる 収入未済額 土地貸付収入に係るもの あ 前年度に比べ6万
23.2% 減少し いる
収入済額の内訳 次の お ある
単位: ・%
区 分 27 年 度 28 年 度 増 減 額 増 減 率
財 産 運 用 収 入 285,102,892 268,725,072 △ 16,377,820 △ 5.7 財 産 売 払 収 入 1,124,011,736 228,905,009 △ 895,106,727 △ 79.6 計 1,409,114,628 497,630,081 △ 911,484,547 △ 64.7
財産運用収入 1,637万 5.7% 減少 財産売払収入 8億9,510万 79.6% 減少 し いる こ 主に 地域振興基金利子 1,765万 減少し 土地売払収入 8億 9,538 万 減少したこ によるもの ある
18款 寄 附 金
単位: ・%
区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C
(C) (A)
(C) (B) 27 年 度 68,914,000 142,821,329 142,821,329 207.2 100 28 年 度 111,645,000 141,101,002 141,101,002 126.4 100 対前
年度
増減額 42,731,000 △ 1,720,327 △ 1,720,327
増減率 62.0 △ 1.2 △ 1.2
収入済額 1億4,110万 前年度に比べ172万 1.2% 減少し いる 引 続 多くの厚志 寄せ いる 内訳 主に 一般寄附金 1,469 万 増加 水族博物館整 備運営寄附金 2,472万 減少し いる