(単位:円・%)
年度 年度 年度 年度
121 122 121 27.2 29.5 27.2 100.2 100.3 100.3 95.9 96.1 96.1
47 50 49 0.9 1.0 0.9 101.2 101.6 99.7 100 100 100
38 36 18 0.0 0.0 0.0 104.0 99.5 111.0 100 100 100
290 227 126 0.1 0.1 0.1 218.0 111.7 99.4 100 100 100
123 158 59 0.1 0.1 0.0 650.5 273.8 97.2 100 100 100
118 187 168 2.1 3.6 3.0 100 100 100 100 100 100
85 84 80 0.0 0.0 0.0 100.2 106.8 99.6 100 100 100
23 30 31 0.1 0.2 0.2 98.6 106.7 101.4 100 100 100
96 97 106 0.0 0.0 0.0 111.6 100.2 109.7 100 100 100
11 11 12 0.1 0.1 0.1 100 100 100 100 100 100
101 93 85 23.0 22.7 19.5 101.6 99.5 98.7 100 100 100
68 72 65 0.0 0.0 0.0 109.1 109.4 95.1 100 100 100
93 42 41 1.3 0.6 0.6 98.4 100.6 96.8 96.6 94.1 95.0
109 143 142 1.6 2.3 2.1 97.3 99.5 99.0 98.2 98.4 98.4
183 149 212 11.9 10.4 13.8 95.0 90.3 85.9 100 100 100
140 149 152 4.9 5.6 5.3 97.6 97.0 92.5 100 100 100
354 595 210 0.7 1.3 0.4 102.4 100.7 103.3 99.8 100.0 100.0
939 554 547 0.2 0.1 0.1 678.4 207.2 126.4 100 100 100
60 13 74 2.8 0.6 3.4 87.9 100.6 99.9 100 100 100
203 223 98 3.9 4.6 1.9 100.0 100.0 100.0 100 100 100
77 65 56 8.6 7.8 6.3 100.2 99.7 99.8 97.6 96.9 96.3
131 106 187 10.5 9.2 15.0 87.5 87.3 82.5 100 100 100
112 104 112 100 100 100 98.1 97.6 94.3 98.6 98.5 98.6
90 83 81 18.2 15.8 15.8 98.5 93.1 101.1 75.8 75.4 75.7
103 96 89 0.0 0.0 0.0 103.6 96.9 102.1 100 100 100
98 91 88 20.9 18.1 18.1 100.4 94.9 92.3 100 100 100
30 31 26 5.7 5.6 4.8 97.2 105.4 135.5 100 100 100
皆増 皆増 皆増 28.5 27.9 28.7 100.0 100.0 100.1 100 100 100
185 181 179 4.4 4.0 4.1 95.1 93.0 94.8 100 100 100
922 著増 著増 10.7 19.9 19.8 94.5 101.2 92.9 100 100 100
140 118 132 0.0 0.0 0.0 100.0 100.5 79.9 100 100 100
141 106 149 7.1 5.0 7.3 98.8 98.8 99.1 100 100 100
106 78 29 4.2 2.8 1.1 100.0 100.0 100.0 100 100 100
164 481 176 0.3 0.8 0.3 118.3 108.5 156.5 93.1 98.1 94.6
皆減 皆減 皆減 - - -
-136 145 141 100 100 100 98.8 98.1 98.3 94.5 95.1 95.2
7年度 調定額に対する割合
年度 7年度 年度
構 成 比 率 予算現額に対する割合 年度
7年度 指 数
7年度 年度
第 表
各 会 計 款 別 歳
年 度 7 年 度 年 度
1. 診 療 収 入 431,548,683 437,749,367 420,103,665
2. 使 用 料 及 び 手 数 料 3,426,846 3,512,298 3,243,167
3. 財 産 収 入 1,518,081 13 10
4. 繰 入 金 74,228,749 62,323,343 88,760,300
5. 諸 収 入 12,774,955 12,832,748 12,604,981
県 支 出 金 270,000 -
-繰 越 金 - -
-523,767,314 516,417,769 524,712,123
1. 使 用 料 4,539,040 3,973,600 3,825,170
2. 繰 入 金 41,568,046 38,559,075 43,552,559
諸 収 入 2,000 133,920
-46,109,086 42,666,595 47,377,729
1. 分 担 金 及 び 担 金 269,525,800 188,577,400 172,715,640
2. 使 用 料 及 び 手 数 料 2,223,518,978 2,368,012,180 2,563,824,993
3. 国 庫 支 出 金 1,303,887,337 1,198,994,000 1,259,095,000
4. 財 産 収 入 13,193 13,233 15,560
5. 繰 入 金 2,868,273,990 2,573,837,433 2,492,402,870
6. 繰 越 金 7,959,300 1,324,000 9,650,000
7. 諸 収 入 17,886,551 18,559,685 25,602,822
8. 市 債 4,005,302,170 4,709,100,000 4,482,100,000
10,696,367,319 11,058,417,931 11,005,406,885
1. 分 担 金 及 び 担 金 9,052,500 8,292,800 7,869,700
2. 使 用 料 及 び 手 数 料 547,279,591 565,018,869 605,054,923
3. 県 支 出 金 83,088,000 81,244,000 91,870,000
4. 繰 入 金 1,253,352,494 1,162,673,677 1,158,550,975
5. 繰 越 金 - 0 0
6. 諸 収 入 8,125,688 6,474,475 26,327,397
7. 市 債 549,323,830 611,860,000 552,200,000
2,450,222,103 2,435,563,821 2,441,872,995
1. 保 険 料 4,558,336,309 4,432,663,311 4,540,048,678
2. 使 用 料 及 び 手 数 料 546,300 496,100 459,600
3. 国 庫 支 出 金 5,343,045,157 5,481,141,822 5,393,184,033
4. 支 払 基 金 交 付 金 6,069,548,076 5,944,314,399 5,913,669,000
5. 県 支 出 金 3,177,545,867 3,260,909,484 3,286,848,695
6. 財 産 収 入 93,882 162,108 124,463
7. 繰 入 金 3,076,764,374 3,323,109,108 3,192,898,800
8. 繰 越 金 208,755,474 314,849,233 514,067,015
9. 諸 収 入 4,282,400 1,931,670 1,559,940
市 債 - -
-22,438,917,839 22,759,577,235 22,842,860,224 介
護
保
険
計 農
業 集 落 排 水 事 業
計 会
計 別
索 道 事 業
下 水 道 事 業
収 入 済 額
計
計 診
療 所
計
区 分 款 別
入 年 度 比 較 表 (
(単位:円・%)
年度 年度 年度 年度
99 101 97 82.4 84.8 80.1 95.4 96.0 93.1 100 100 100
77 79 73 0.7 0.7 0.6 71.8 92.6 86.2 100 100 100
皆増 皆増 皆増 0.3 0.0 0.0 99.9 1.3 1.0 100 100 100
931 781 著増 14.2 12.1 16.9 92.6 81.7 107.3 100 100 100
195 196 193 2.4 2.5 2.4 86.1 97.1 95.2 100 100 100
皆増 - - 0.1 - - 19.8 - - 100 -
-皆減 皆減 皆減 - - -
-92 91 92 100 100 100 94.4 94.0 95.2 100 100 100
49 43 41 9.8 9.3 8.1 92.6 74.2 64.6 100 100 100
187 174 196 90.2 90.4 91.9 98.9 97.7 99.8 100 100 100
皆増 皆増 - 0.0 0.3 - 0 0 - 100 100
-146 135 150 100 100 100 98.3 95.2 95.6 100 100 100
30 21 19 2.5 1.7 1.6 129.1 106.1 108.8 83.8 79.3 80.1
157 168 182 20.8 21.4 23.3 101.0 101.9 100.5 99.4 99.4 99.4
38 35 36 12.2 10.8 11.4 97.5 95.6 87.0 100 100 100
36 37 43 0.0 0.0 0.0 94.2 94.5 59.8 100 100 100
121 108 105 26.8 23.3 22.6 96.3 95.9 96.1 100 100 100
12 2 14 0.1 0.0 0.1 101.1 111.4 101.7 100 100 100
11 11 15 0.2 0.2 0.2 79.1 78.8 94.9 100 100 100
64 76 72 37.4 42.6 40.7 96.7 96.9 94.3 100 100 100
73 76 75 100 100 100 98.1 97.7 95.3 99.4 99.4 99.5
9 8 8 0.4 0.3 0.3 著増 著増 著増 92.0 96.0 97.4
121 125 134 22.3 23.2 24.8 102.4 102.2 101.4 99.4 99.4 99.5
11 10 12 3.4 3.3 3.8 100 100 100 100 100 100
124 115 115 51.2 47.7 47.4 96.8 96.1 97.0 100 100 100
皆減 皆減 皆減 - 0 0 - 0 0 - -
-20 16 63 0.3 0.3 1.1 94.5 65.1 111.2 96.2 100 100
58 64 58 22.4 25.1 22.6 100.0 100 100 100 100 100
72 72 72 100 100 100 99.2 98.7 99.0 99.8 99.8 99.9
248 241 247 20.3 19.5 19.9 100.2 100.1 100.1 98.9 98.9 99.1
116 105 98 0.0 0.0 0.0 136.6 124.0 91.9 100 100 100
162 166 163 23.8 24.1 23.6 100.3 102.0 101.4 100 100 100
145 142 141 27.0 26.1 25.9 98.8 98.6 98.7 100 100 100
201 207 208 14.2 14.3 14.4 102.2 102.3 103.6 100 100 100
著増 著増 著増 0.0 0.0 0.0 94.8 100.1 80.8 100 100 100
157 169 163 13.7 14.6 14.0 98.3 97.7 97.4 100 100 100
98 147 240 0.9 1.4 2.3 100.0 100.0 100.0 100 100 100
90 41 33 0.0 0.0 0.0 637.3 著増 著増 99.2 99.2 97.7
皆減 皆減 皆減 - - -
-170 172 173 100 100 100 99.9 100.1 100.1 99.8 99.8 99.8
年度 7年度
指 数
年度
7年度 年度 7年度
7年度 年度
構 成 比 率 予算現額に対する割合 調定額に対する割合
第 表
各 会 計 款 別 歳
年 度 7 年 度 年 度
1. 財 産 収 入 941 944 753
2. 繰 入 金 55,510,781 46,562,468 40,652,439
3. 諸 収 入 23,676,393 35,808,581 32,860,757
繰 越 金 - -
-79,188,115 82,371,993 73,513,949
1. 財 産 収 入 144,510,061 23,622,710 23,222,350
2. 繰 入 金 1,614,238,469 790,401,233 443,365,612
繰 越 金 - -
-1,758,748,530 814,023,943 466,587,962
1. 使 用 料 及 び 手 数 料 5,911,123 6,032,037 6,018,460
2. 繰 入 金 - 61,011 4,499,670
3. 繰 越 金 7,565,981 4,339,851 300,000
分 担 金 及 び 担 金 1,617,200 -
-国 庫 支 出 金 - -
-諸 収 入 0 -
-市 債 3,500,000 -
-18,594,304 10,432,899 10,818,130
1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 1,306,207,200 1,272,136,350 1,306,159,200
2. 使 用 料 及 び 手 数 料 98,400 112,100 125,000
3. 繰 入 金 445,249,660 462,537,644 465,681,520
4. 繰 越 金 4,870,505 1,347,105 1,713,005
5. 諸 収 入 3,143,600 4,804,192 6,412,660
1,759,569,365 1,740,937,391 1,780,091,385 (注スペヺスの関係で会計名称を一部省略したものがある。
後 期 高 齢 者 医 療
計 地
球 環 境
計 計 会
計 別
浄 化 槽 整 備 推 進
計 新
幹 線
収 入 済 額 区 分
款 別
入 年 度 比 較 表 (
(単位:円・%)
年度 年度 年度 年度
43 43 34 0.0 0.0 0.0 94.1 94.4 75.3 100 100 100
128 108 94 70.1 56.5 55.3 97.4 90.6 93.7 100 100 100
183 277 255 29.9 43.5 44.7 93.0 111.6 108.4 100 100 100
皆減 皆減 皆減 - - -
-137 142 127 100 100 100 96.1 98.7 99.8 100 100 100
皆増 皆増 皆増 8.2 2.9 5.0 100.0 100.0 100.0 100 100 100
著増 著増 832 91.8 97.1 95.0 81.1 91.6 51.3 100 100 100
皆減 皆減 皆減 - - -
-著増 490 281 100 100 100 82.4 91.9 52.6 100 100 100
266 271 270 31.8 57.8 55.6 96.5 100.1 99.9 100 100.1 100
- 皆増 皆増 - 0.6 41.6 - 9.8 87.8 - 100 100
204 117 8 40.7 41.6 2.8 100.0 100.0 100 100 100 100
13 皆減 皆減 8.7 - - 66.0 - - 100 -
-皆減 皆減 皆減 - - -
-皆減 皆減 皆減 0 - - 0 - - - -
-20 皆減 皆減 18.8 - - 74.5 - - 100 -
-40 22 23 100 100 100 86.5 95.0 94.5 100 100.1 100
皆増 皆増 皆増 74.2 73.1 73.4 97.1 95.6 101.5 99.3 99.3 99.7
皆増 皆増 皆増 0.0 0.0 0.0 著増 131.9 125.0 100 100 100
皆増 皆増 皆増 25.3 26.6 26.2 99.5 99.6 99.7 100 100 100
皆増 皆増 皆増 0.3 0.1 0.1 100.0 100.0 100.0 100 100 100
皆増 皆増 皆増 0.2 0.3 0.4 75.2 78.6 82.3 100 100 100
皆増 皆増 皆増 100 100 100 97.6 96.6 100.9 99.5 99.5 99.8
年度 予算現額に対する割合 年度
調定額に対する割合 7年度
構 成 比 率
年度 7年度 7年度
7年度 指 数
年度
第 表
各 会 計 款 別 歳
1. 議 会 費 445,682,971 448,859,799 413,177,104
2. 総 務 費 14,731,465,669 19,433,683,939 15,857,169,184
3. 民 生 費 27,135,243,050 26,400,718,575 27,342,151,841
4. 衛 生 費 7,623,513,455 7,719,045,741 15,516,341,069
5. 労 働 費 839,579,938 659,988,675 531,317,249
6. 農 林 水 産 業 費 4,646,395,850 4,876,198,740 5,059,988,220
7. 商 工 費 9,263,697,827 7,793,782,807 6,796,221,474
8. 土 木 費 16,241,921,192 9,619,581,466 10,486,577,522
9. 消 防 費 2,939,917,576 2,671,153,705 2,810,041,293
10. 教 育 費 11,020,065,351 9,962,406,342 10,460,005,575
11. 災 害 復 旧 費 203,502,292 85,540,548 147,323,889
12. 公 債 費 14,161,334,300 14,204,725,969 15,819,498,714
13. 諸 支 出 金 0 0 0
14. 予 備 費 0 0 0
109,252,319,471 103,875,686,306 111,239,813,134
1. 総 務 費 201,637,955 198,895,959 205,177,552
2. 保 険 給 付 費 13,919,015,745 13,978,413,669 13,680,780,965
3. 後 期 高 齢 者 支援金 2,404,721,003 2,336,132,481 2,230,580,893 4. 前 期 高 齢 者 納付金 1,899,359 1,601,525 1,615,275
5. 老 人 保 健 拠 出 金 92,563 92,563 72,728
6. 介 護 納 付 金 1,027,382,193 881,151,646 803,323,369
7. 共 同 事 業 拠 出 金 2,167,654,878 4,418,834,183 4,419,931,468
8. 保 健 事 業 費 184,339,322 186,985,298 190,753,315
9. 基 金 積 立 金 445,237,058 325,100,000 119,600,000
10. 公 債 費 181,972 0 0
11. 諸 支 出 金 366,407,143 266,755,854 215,877,049
12. 予 備 費 0 0 0
20,718,569,191 22,593,963,178 21,867,712,614
1. 総 務 費 356,563,159 354,201,121 347,328,254
2. 医 業 費 152,251,049 147,320,689 162,521,342
3. 公 債 費 14,931,448 14,895,959 14,862,527
4. 諸 支 出 金 21,658 0 0
5. 予 備 費 0 0 0
施 設 整 備 費 - -
-523,767,314 516,417,769 524,712,123
年 度
計 診
療
所 国 民
健
康
保
険
計
7 年 度 会
計 別
計 一
般
会
計
支 出 済 額 年 度
区 分 款 別