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投資・財政計画(収支計画) 21

長崎市財政健全化計画(普通会計)

長崎市財政健全化計画(普通会計)

... 標準財政規模 (百万円) 地方債現在高 (百万円) 積立金現在高 (百万円) 注 平成17年度(又は平成18年度)の地方財政状況調査及び公営企業決算状況調査の報告数値を記入すること。 なお、一部事務組合等に係る財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率については、当該一部事務組合等 の構成団体の各数値を加重平均したものを用いるものとする(ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険 ...

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第4章 財政計画 武蔵野市第四期長期計画計画案|武蔵野市公式ホームページ

第4章 財政計画 武蔵野市第四期長期計画計画案|武蔵野市公式ホームページ

... ########## ########## 2, 803, 551 (1)国・都支出金 27, 795, 861 28, 405, 767 609, 906 3.投資その他 (2)分担金・負担金 3, 041, 281 3, 049, 470 8, 189 (1) 出資金及び有価証券 194, 439 193, 836 △ 603 (3)積立金 25, 090, 178 22, 952, 441 ########### ...

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平成22年度計画 財政計画  笠岡市ホームページ

平成22年度計画 財政計画 笠岡市ホームページ

... 利子割り ∼自動車取得税交付金 633,988 △ 3.7 499,200 △ 21.3 497,500 △ 0.3 497,500 0.0 地方交付税 6,794,743 8.7 7,526,703 10.8 7,304,191 △ 3.0 7,333,818 0.4 交通安全対策特別交付金 10,768 △ 1.7 10,700 △ 0.6 10,700 0.0 10,700 0.0 分担金及び負担金 662,749 ...

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平成23年度計画 財政計画  笠岡市ホームページ

平成23年度計画 財政計画 笠岡市ホームページ

... 2 歳 出 区 分 H2 2 決算 伸率% H2 3 見込 伸率% H 2 4 推計 伸率% H 2 5 推計 伸率% 人件費 3,320,045 △ 8.4 3,559,575 7.2 3,448,260 △ 3.1 3,200,975 △ 7.2 物件費 2,616,964 1.9 2,675,530 2.2 2,546,561 △ 4.8 2,535,258 △ 0.4 維持補修費 197,874 6.8 278,940 41.0 ...

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中期財政計画(平成26年度)

中期財政計画(平成26年度)

... 5年間で目標を達成する見込みです。 各年度の予算編成において、元金ベースのプライマリーバランスの 黒字化を念頭に、市債発行額を抑制したことによるものです。 このように、「市債残高の圧縮」は、ストック(将来の負担となる 負債)とフロー(単年度当たりの収支)の財政負担の軽減に寄与する ことから、財政目標として有効と言えます。 ...

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第2次財政計画と平成28年度決算の比較検証の結果について 市の財政計画  上越市ホームページ

第2次財政計画と平成28年度決算の比較検証の結果について 市の財政計画 上越市ホームページ

... 生の取組を推進する一方で、公立学校施設整備費負担金や障害者自立支援給付費負担金な どの実績が計画を下回ったことから、総額では減となりました。 財産収入は、5. 0 億円で、3. 5 億円、41. 4%の減となりました。計画では公共事業の実施 に伴う物件移転用地売払収入を見込んでいたところ、平成 27 年度の収入として前倒しにな ったことによるものです。 ...

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第2次財政計画と平成29年度予算の比較検証の結果について 市の財政計画  上越市ホームページ

第2次財政計画と平成29年度予算の比較検証の結果について 市の財政計画 上越市ホームページ

... また、投資的経費である普通建設事業費は、0. 7 億円の増となっています。これは、新水 族博物館整備事業、公立保育所施設整備事業(北本町保育園) 、オーレンプラザ建設事業な どの工程変更に伴う年度間調整により、H28 年度から先送りとなった事業費の一部を計上 したことなどによるものですが、これらの建設事業に係る事業費の総額は想定の範囲内で あり、計画上の影響は特段ありません。 ...

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常陸太田市財政健全化計画

常陸太田市財政健全化計画

... 標準財政規模 (百万円) 地方債現在高 (百万円) 積立金現在高 (百万円) 注 平成17年度(又は平成18年度)の地方財政状況調査及び公営企業決算状況調査の報告数値を記入すること。 なお、一部事務組合等に係る財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率については、当該一部事務組合等 の構成団体の各数値を加重平均したものを用いるものとする(ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険 ...

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平成29年度事業計画及び収支予算書

平成29年度事業計画及び収支予算書

... (1) 資金調達の見込みについて 当期中に借入による資金調達の予定はありません。 (2) 設備投資の見込みについて 共用部冷温水発生機改修費 一般正味財産より支出 (補助金による) 施設管理予約システム 一般正味財産より支出 ...

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平成20年度計画 財政計画  笠岡市ホームページ

平成20年度計画 財政計画 笠岡市ホームページ

... 公債費比率 起債制限比率 計 目標付近 移 見込 経常収支比率 退職金 膨 昇傾向 政運営適正化計 経常経費 削減 場合 応 指数 減少 約 億 , 万 削減 % 減少 引 徹底 経常経費 節減 必要 具体的方策 実施 結果 効果 計 項目 い 計 実施 ...

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日本放送協会平成2 4 年度収支予算、事業計画及び資金計画に関する資料

日本放送協会平成2 4 年度収支予算、事業計画及び資金計画に関する資料

... 20. 要員計画 ···································································· 49 〔経営管理関係〕 21. 経営委員会 ·································································· 50 22. 監査委員会 ...

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平成21年度計画 財政計画  笠岡市ホームページ

平成21年度計画 財政計画 笠岡市ホームページ

... ①基本的事項 ②歳入推計方法 ・ 市 税には, 地 方特 例交 付金 を含 み, 地 方 交付税には, 臨時財政対策債を含みま す。 ・ 市税と 諸税は, 現在の経済情勢や平成2 1 年度の決算見込みによ る 推計と し ていま す。 ・ 普通交付税の基準財政需要額は, 公債費 関係算入額は積み上 げによ り , 包括算定経 費( 人口) は, 平成2 2 年国勢調査によ る 影響 を加 味 し ています。 ...

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宮崎市中期財政計画(平成20年度~平成24年度) 平成21年度当初予算編成方針  宮崎市

宮崎市中期財政計画(平成20年度~平成24年度) 平成21年度当初予算編成方針 宮崎市

... 目標2 財政 5 基金残高 200 億円以上の確保を目指す 本市では、財政調整基金をはじめとした 5 つの基金を、予算編成時 の収支不足に対応する基金として管理しています。 義務的経費の増加、新市建設計画の推進等により、平成 18 年度予算 編成時から収支不足が発生しており、今後も財源不足が見込まれるこ とから、一定程度の基金を確保しておく必要があります。 ...

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Microsoft PowerPoint _収支計画の立案とPDCA.pptx[読み取り専用]

Microsoft PowerPoint _収支計画の立案とPDCA.pptx[読み取り専用]

... 20,000 21,000 22,000 24,000 パート増加 広宣・販促費(政策費) 2,000 3,000 4,000 5,000 5,000 広告協賛金増加 運賃(変動) 1,000 1,000 1,100 1,300 1,500 卸売運賃増加 賃借料(準固定) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ...

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資料8 水道ビジョンの財政計画 平成21年度第4回水道審議会|入間市公式ホームページ

資料8 水道ビジョンの財政計画 平成21年度第4回水道審議会|入間市公式ホームページ

... 会長 村 上 哲 司 様 入間市長 木 下 博 入間市水道ビジョンの策定について(諮問) 入間市の上水道は、平成19年3月に策定した第5次入間市総合振興計画の住み よく美しいまちを実現するための施策の一つとして位置づけられ、安定した給水 を推進するため、計画的な施設の整備や災害時の対策を充実し、安全で安定した 水道水の供給に努めることを目的としています。 ...

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平成30年度_事業計画書_収支予算書.indd

平成30年度_事業計画書_収支予算書.indd

... 平成30年度の方針 内閣府の発表による景気動向指数によれば、2012 年 12 月に始まった景気回復は 6 年目に入っ たとのこと。企業の投資財出荷指数、鉱工業の生産指数が大きく改善したことが理由とされてい る。一方、賃金の改善はごくわずかであり、勤労者世帯の消費支出には改善が見られない。二人 以上の世帯の家計消費支出の推移と伝統的工芸品の一人当たり生産額の推移には類似したカー ...

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4 収支状況 (1) 必須業務収支状況 ア収入 指定管理料 利用料金収入 その他収入 合計 差異 実績 269, ,857 実績 - 計画 0 計画 269, ,981 計画 - 提案 0 提案 269,425 実績 66,253 70,970 実績 - 計画 2,170 計

4 収支状況 (1) 必須業務収支状況 ア収入 指定管理料 利用料金収入 その他収入 合計 差異 実績 269, ,857 実績 - 計画 0 計画 269, ,981 計画 - 提案 0 提案 269,425 実績 66,253 70,970 実績 - 計画 2,170 計

... 美浜区11.9%、市外11.5% ・交通手段 自動車55.7%、自転車等31.8%、徒歩9.8%、電車等2.2%、バス0.5% ・利用方法 個人64.0%、団体29.8%、教室等1.1%、大会3.8%、その他1.3% ・利用頻度 ほぼ毎日6.7%、週3~4回8.2%、週1~2回36.4%、月3~2回21.3%、月1回以下27.4% ・情報源 ...

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構造的財政収支  Masumi Kawade Site

構造的財政収支 Masumi Kawade Site

... 論 実質県 総生産 対 弾性 計 対象 地方税 個人 民税及び個人 業税 法人 2 税等 地方消費税 場利用税 自動車 得税 軽油 引 税 自動車税 府県 こ税 動産 得税 地方税以外 歳入 地方譲 税 地 方交付税 地方特例交付金 交通安全対策特 交付金 国庫支出金 使用料 手数料 分 担金 担金 歳出 投資的経費 ...

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目次 Ⅰ 財政計画の策定にあたって 1-3 Ⅱ 事業計画 4-5 Ⅲ 財政収支計画 6-8 Ⅳ 財政状況の見通し 9 Ⅴ 料金体系 10 Ⅵ 資料 資料 1. 水道料金算定要領資料 2. 水道料金の変遷資料 3. 業務の予定量の推移資料 4. 収益的収支の推移資料 5. 建設改良費の推移

目次 Ⅰ 財政計画の策定にあたって 1-3 Ⅱ 事業計画 4-5 Ⅲ 財政収支計画 6-8 Ⅳ 財政状況の見通し 9 Ⅴ 料金体系 10 Ⅵ 資料 資料 1. 水道料金算定要領資料 2. 水道料金の変遷資料 3. 業務の予定量の推移資料 4. 収益的収支の推移資料 5. 建設改良費の推移

... 3 今後の対応 本財政計画期間中は、現行水道料金を維持した中で、収益的収支の改善やアセットマネジメント計 画の策定による効率的な設備投資を進めていきます。 また、法定耐用年数を経過する水道施設が増えており、年々減価償却費が減っていくものと見込ま れることから、内部留保資金の現状を把握し、資本的収入における企業債の適正な活用を検討して いきます。 ...

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工賃引き上げ計画別紙「工賃・収支計画表」について

工賃引き上げ計画別紙「工賃・収支計画表」について

... ◎新規事業、あるいは設備投資による大幅な規模拡大を計画している場合は、次項も記載してください。 ※ 取組方針欄は、該当項目を囲むこと。 作業名 バイオディーゼル事業 取組方針 新規 大幅な規模拡大 商品・サービスの ...

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