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万円 対前 度比ㄭ.ㄳ% 増 全会計 予算総額

消防庁予算 ( 案 ) の概要 H30 当初 予算額 ( 案 )142.9 億円 ( 対前年度比 4.2 億円増 3.0% 増 ) 一般会計 億円 ( 対前年度比 0.2 億円減 0.2% 減 ) 復興特別会計 17.3 億円 ( 対前年度比 4.4 億円増 33.8% 増 ) H29

消防庁予算 ( 案 ) の概要 H30 当初 予算額 ( 案 )142.9 億円 ( 対前年度比 4.2 億円増 3.0% 増 ) 一般会計 億円 ( 対前年度比 0.2 億円減 0.2% 減 ) 復興特別会計 17.3 億円 ( 対前年度比 4.4 億円増 33.8% 増 ) H29

... 【予算】 緊急消防援助隊設備整備費補助金 49.0億 (29年度 49.0億) 【スーパーポンパーの補助対象に2台一式型に加え、 1台一体型を追加】 【予算】 拠点機能形成車の整備 (6台) 7.4億 ≪㉙補正≫ (29年度 1.3億) 【予算】 津波・大規模風水害対策車の整備 (6台) 4.2億 ≪㉙補正≫ ...

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平成 23 年度警察庁予算の概要 総額 ( 平成 22 年度当初予算額 245,104 百万円 270,543 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 区 分 22 年度予算額 23 年度予算額 増 減額 主な内容 第 1治安水準の更なる向上のための総合対策の推進 1犯罪が起きにくい社会づくりの推進

平成 23 年度警察庁予算の概要 総額 ( 平成 22 年度当初予算額 245,104 百万円 270,543 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 区 分 22 年度予算額 23 年度予算額 増 減額 主な内容 第 1治安水準の更なる向上のための総合対策の推進 1犯罪が起きにくい社会づくりの推進

... 〔単位:百〕 第4 安全・快適な交通環境実現のための施策の推進 18,476( 23,691) 最近の交通情勢に対応するため、交通安全教育の継続的な推進、交 通安全施設及び広域交通管制システムの整備、高度道路交通システム (ITS)の推進等により、安全・安心で人にやさしい交通環境の実 現を目指す。 ...

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人件費 7 億 6282 万円 6.6%( 前年度比 106.8%) 予備費 2000 万円 0.2%( 前年度比 37.1%) 予備費の減 義務的経費 16.9% 人件費の増 扶助費 7 億 7681 万円 6.7%( 前年度比 97.2%) 補助費等 31 億 791 万円 26.9%( 前年度

人件費 7 億 6282 万円 6.6%( 前年度比 106.8%) 予備費 2000 万円 0.2%( 前年度比 37.1%) 予備費の減 義務的経費 16.9% 人件費の増 扶助費 7 億 7681 万円 6.7%( 前年度比 97.2%) 補助費等 31 億 791 万円 26.9%( 前年度

... 財政健全化判断比率の状況 ② 従来の財政指標は、単年度における主会計(一般会計)の収支状況に主眼が置かれていましたが、自治 体全体の財政状況が健全な状態であるかどうかを判断するための次の4つの指標「健全化判断比率」が定 められ、平成19年度決算から全国の自治体で公表しています。また、公営企業においても「経営健全化 ...

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PAGE 2 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求前年度比 17.2% 増の 3436 億円に林業の成長産業化 森林吸収源対策の推進を前面に 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求の概要 1. 総括表 区 分 平成 28 年度平成 29 年度当初予算額概算要求額 対前年度比 百万円 百万円 % 公

PAGE 2 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求前年度比 17.2% 増の 3436 億円に林業の成長産業化 森林吸収源対策の推進を前面に 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求の概要 1. 総括表 区 分 平成 28 年度平成 29 年度当初予算額概算要求額 対前年度比 百万円 百万円 % 公

... 〇また、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく施策の着実な実施として、鳥獣被 害防止対策として10億が計上されたほか、林業の成長産業化として間伐の推進と路網 整備がこれ位置付けられ、加えて地域材利用拡大緊急対策事業5億が計上された。 〇熊本地震からの復旧・復興関連では、①災害復旧事業(公共)として713億の内数とし ...

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繰出金 6 億 1585 万円 3.9%( 対前年度 100.4%) 農業集落排水特別会計繰出金等の増 積立金 68 億 3643 万円 43.1%( 対前年度 140.5%) ふるさと寄附金基金積立金等の増 維持補修費 1625 万円 0.1%( 対前年度 78.6%) 町営住宅等修繕費の減 補助

繰出金 6 億 1585 万円 3.9%( 対前年度 100.4%) 農業集落排水特別会計繰出金等の増 積立金 68 億 3643 万円 43.1%( 対前年度 140.5%) ふるさと寄附金基金積立金等の増 維持補修費 1625 万円 0.1%( 対前年度 78.6%) 町営住宅等修繕費の減 補助

... 般 会 計 特 別 会 計 平成30年9月30日現在における特別会計の歳入歳出予算の執行状況です。 特別会計は、特定の事業を行う場合、特定の収入をもって特定の支出に充て、一般会計から分離して別に 経理を行う会計です。平成30年度上半期における特別会計の歳入歳出予算の執行状況は予算現額に対する ...

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商業用の米の輸出数量及び輸出金額の推移 2017 年の輸出数量は 11,841 トン ( 対前年比 19% 増 ) 輸出金額は約 32 億円 ( 同 18% 増 ) となった 2018 年 1 月の輸出数量は 989 トン ( 対前年同期比 35% 増 ) 輸出金額は約 2 億 5 千万円 ( 同

商業用の米の輸出数量及び輸出金額の推移 2017 年の輸出数量は 11,841 トン ( 対前年比 19% 増 ) 輸出金額は約 32 億円 ( 同 18% 増 ) となった 2018 年 1 月の輸出数量は 989 トン ( 対前年同期比 35% 増 ) 輸出金額は約 2 億 5 千万円 ( 同

... 注1:「売上原価」は、「期首在庫棚卸高+買入額-期末在庫棚卸高」により算出。 注2:「売買損益」は、売却額から売上原価を差し引いたもの。 注3:「管理経費」は、保管料、運搬費等。 注4:平成11~13年度の損益は、利益が生じたことから、旧食糧管理特別会計法第6条に基づき国内米管理 勘定へ備蓄損失補てん財源として繰り入れた。 ...

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歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています ヷ普通建設事業費ヷヷヷ7 億 5,964 万円 前年度比 : 8,88 万円 (14.8%) 増 ヷ人件費ヷヷヷ 1,562 万円 前年度比 : 1,14 万円 ( 1.8%) 減 ヷ公債費ヷヷヷ 182 万円 前年度比 : 6

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています ヷ普通建設事業費ヷヷヷ7 億 5,964 万円 前年度比 : 8,88 万円 (14.8%) 増 ヷ人件費ヷヷヷ 1,562 万円 前年度比 : 1,14 万円 ( 1.8%) 減 ヷ公債費ヷヷヷ 182 万円 前年度比 : 6

... 平成26年度 当初予算の概要 村の会計は「一般会計」と「特別会計」の大きく2つに分かれています。一般会計とは、村の基本的な 仕事をするための予算で、皆さんから納付していただく村税や国ヷ道からのお金などが主な財源です。 一方で特別会計は、特定の事業を行うための予算です。猿払村には「簡易水道」「下水道」「国民健康 ...

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特集 年度 箕輪町の予算 活力あふれる 元気なまちづくりをめざす 夢を持った積極予算 平成 平成 年度の箕輪町当初予算が 町議会3月定例会で審議され成立しました 平成 年度箕輪町一般会計予算総額は 億7000万円となり 前年度に比べ1億円 増となりました これは子ども手当事

特集 年度 箕輪町の予算 活力あふれる 元気なまちづくりをめざす 夢を持った積極予算 平成 平成 年度の箕輪町当初予算が 町議会3月定例会で審議され成立しました 平成 年度箕輪町一般会計予算総額は 億7000万円となり 前年度に比べ1億円 増となりました これは子ども手当事

... 利用料金 ・セブン-イレブンの発行手数料は、 1部250 です。 ・窓口と証明書自動交付機による発行手数料は、従来どおり 1部300 です。 カードが読み取れないときは!! セブン-イレブンで住民基本台帳カードをご利用の際、ごくまれに、読み取りにくいケー スがあることが分かりました。このような時は、カードを読み取り機の右下角に置いて、再 ...

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( 別紙 ) 平成 2 7 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算予算総則 平成 27 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の総額及び区分 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 317,725 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当

( 別紙 ) 平成 2 7 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算予算総則 平成 27 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の総額及び区分 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 317,725 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当

... 支 給 率 等 26.83 35.50 49.73 49.73 定年早期退職特例措置 (2~20%加算) 区 分 20 年 勤 続 の 者 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 そ の 他 の 加 算 措 置 等 備 考 支 給 象 地 域 域 区 分 職 種 一般行政職 国 の 制 ...

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平成 7 年度高知県一般会計補正予算平成 7 年度高知県の一般会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,6,76 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,75,5 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及び当該区

平成 7 年度高知県一般会計補正予算平成 7 年度高知県の一般会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,6,76 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,75,5 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及び当該区

... 産業振興計画においては、第2期計画をより実効性のある施策へバージョンアップし、「高 知家」のもとで観光振興、移住促進、地産地消・地産外商の各施策を連動させた取組を行った 結果、観光客数は、観光のピークを迎える夏場に大雨や台風などの影響があったものの、2年 連続400人台を達成し、県外からの移住者数も前年度から大幅に増加した。また、新たに設 ...

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2 広報なんぶちょう 4 月号 平成 30 年度当初予算 212 億 6,956 万円 ( 一般会計 101 億 4,000 万円 特別会計 111 億 2,956 万円 ) 平成 30 年度の当初予算が 3 月議会定例会で原案どおり可決されました 町の予算とは 来年 3 月までの 1 年間にいくら

2 広報なんぶちょう 4 月号 平成 30 年度当初予算 212 億 6,956 万円 ( 一般会計 101 億 4,000 万円 特別会計 111 億 2,956 万円 ) 平成 30 年度の当初予算が 3 月議会定例会で原案どおり可決されました 町の予算とは 来年 3 月までの 1 年間にいくら

... 13 広報なんぶちょう 4月号 国民の医療費は、この 10 年で 1.3 倍になり、団塊世代が全員 75 歳以上になる 2025 年には、国民医 療費の総額は 60 兆を超える見込みです。 このように、急速な少子高齢化など大きな社会環境の変化に直面している中、将来にわたり国民皆保険 を堅持していくために、平成 30 年 4 月からの国民健康保険事業は、県が財政運営の責任主体として中心 ...

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境町一般会計 104 億 9,700 万円 89 億 3,800 万円 17.4% 3 月 6 日 ~3 月 16 日 (9 日間の会期 ) 全議案 原案可決 開会初日 (3 月 6 日 ) 本会議に提案された平成 29 年度境町一般会計及び6 件の特別会計並びに水道事業会計は 予算特別委員会 (

境町一般会計 104 億 9,700 万円 89 億 3,800 万円 17.4% 3 月 6 日 ~3 月 16 日 (9 日間の会期 ) 全議案 原案可決 開会初日 (3 月 6 日 ) 本会議に提案された平成 29 年度境町一般会計及び6 件の特別会計並びに水道事業会計は 予算特別委員会 (

... 平成29年度 水道事業会計予算 予算委員会を進行する内海和子委員長 平成29年 第1回定例会 境町水道事業 平成29年度 平成28年度 前年度増減率 収益的収入 5億9,014 5億7,044 3.5% 収益的支出 6億4,369 6億5,019 ...

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決算報告 574 億 1,173 万円一般会計歳出決算内訳 ( 性質別 ) 歳出 歳出決算の特徴 平成 22 年度に比べ 2 億 5,161 万円増 (0.44% 増 ) となりました 増額となっている主なものは 社会福祉や医療助成の経費である扶助費 (10 億 1,310 万円増 ) 積立金 (1

決算報告 574 億 1,173 万円一般会計歳出決算内訳 ( 性質別 ) 歳出 歳出決算の特徴 平成 22 年度に比べ 2 億 5,161 万円増 (0.44% 増 ) となりました 増額となっている主なものは 社会福祉や医療助成の経費である扶助費 (10 億 1,310 万円増 ) 積立金 (1

... 500 台の家計に 例えてみました。収入では、全体の3分の1を親からの仕送りに頼っています。また、給与のうち諸手当は、景気な どの事情により増減しやすいので、将来が心配です。支出では、医療・介護・子育てなどの費用が毎年増え続けてい て、その費用を捻出するため家の修繕や家電製品等の購入を控えました。また、将来見込まれる諸手当の減額やロー ...

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一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 26 年度予算 平成 25 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 313, ,

一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 26 年度予算 平成 25 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 313, ,

... 12款 公債費 ・・・ 国や金融機関などから借り入れた市債の元金・利子の償還に関する経費 項 番 事 業 名 新 規 拡 充 ( ) 金 額 担 当 課 事 業 概 要 12-1 公債費(元金) 11億1,191 財務課 財政係 金融機関からの借入金の元金を返 済します。 12-2 公債費(利子) 1億8,257 財務課 財政係 金融機関からの借入金の利息を支 払います。 ...

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一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 28 年度予算 平成 27 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 312, , ,822

一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 28 年度予算 平成 27 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 312, , ,822

... 3款 民生費 ・・・ 障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉、生活保護などに関する経費 項 番 事 業 名 新 規 拡 充 ( ) 金 額 担 当 課 事 業 概 要 3-1 年金生活者等支援臨時福祉 給付金給付事業 ○ 1億6,147 子育て支援係 福祉課 賃金引上げの恩恵が及びにくい低所 得の高齢者を支援し、個人消費の下 支えにも資するように、臨時的な措 置として、給付金を支給します。 ...

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一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 27 年度予算 平成 26 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 314, , ,020

一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 27 年度予算 平成 26 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 314, , ,020

... 5款 労働費 ・・・ 労働者の福祉向上、労働支援に関する経費 項 番 事 業 名 新 規 拡 充 ( ) 金 額 担 当 課 事 業 概 要 5-1 ハートピアぶぜん費 927 生涯学習課 生涯学習係 ハートピアぶぜんの管理及び女性の ための講座を開設します。 5-2 勤労青少年ホーム費 1,006 生涯学習課 生涯学習係 勤労青少年ホームの管理及び青少 年のための講座を開設します。 ...

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平成 31 年度消防庁予算 ( 案 ) の概要 H31 当初 一般会計予算額 億円 ( 対前年度比 42.0 億円 33.5% 増 ) 復興特別会計予算額 26.7 億円 ( 対前年度比 9.4 億円 54.0% 増 ) H30 補正予算額 ( 案 ) 45.1 億円 ( 一般会計 )

平成 31 年度消防庁予算 ( 案 ) の概要 H31 当初 一般会計予算額 億円 ( 対前年度比 42.0 億円 33.5% 増 ) 復興特別会計予算額 26.7 億円 ( 対前年度比 9.4 億円 54.0% 増 ) H30 補正予算額 ( 案 ) 45.1 億円 ( 一般会計 )

... 被災地における消防防災体制の充実強化(復興特別会計) ・通信等の技術に関する専門的な知見を有するアドバイザーの地方公共団体への派遣等 0.2億 ・平成30年7月豪雨を受けた防災情報伝達手段の整備促進のための優良事例分析・横展開等 【新規】 0.1億 ・複数機からの同時映像伝送を可能とするためのヘリサットシステムの改修 0.1億 ...

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歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています 普通建設事業費 7,84 万円 前年度比 :6,162 万円 (19.9%) 増 公債費 7,169 万円 前年度比 : 6,452 万円 ( 8.8%) 減 人件費 2,72 万円 前年度比 : 1,96 万円 ( 3.%)

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています 普通建設事業費 7,84 万円 前年度比 :6,162 万円 (19.9%) 増 公債費 7,169 万円 前年度比 : 6,452 万円 ( 8.8%) 減 人件費 2,72 万円 前年度比 : 1,96 万円 ( 3.%)

... 歳入総額 37億1,600 平成25年度 当初予算の概要 村の会計は「一般会計」と「特別会計」の大きく2つに分かれています。一般会計とは、村の基本的な 仕事をするための予算で、皆さんから納付していただく村税や国・道からのお金などが主な財源です。 ...

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平成7年度一般会計当初予算 16億6,000万円 平成7年第1回つがる市議会定例会において 平成7年度つがる市一般会計当初予算が可決され ました 平成7年度一般会計の予算規模は 16億6,000万円で 前年度当初予算に比べて10億 5,300万円 4.6% の減となっています 私たちの暮らしに活かさ

平成7年度一般会計当初予算 16億6,000万円 平成7年第1回つがる市議会定例会において 平成7年度つがる市一般会計当初予算が可決され ました 平成7年度一般会計の予算規模は 16億6,000万円で 前年度当初予算に比べて10億 5,300万円 4.6% の減となっています 私たちの暮らしに活かさ

... 宅 8:50~9:00 菊 川 (旧)木 村 商 店 様 9:05~9:15 千 代 田 千 代 田 コ ミ ュ ニ テ ィ 消 防 セ ン タ ー 9:20~9:35 遠 山 稲 荷 神 社 9:40~9:50 吉 見 吉 見 コ ミ ュ ニ テ ィ 消 防 セ ン タ ー 9:55~10:05 福 原 福 原 コ ミ ュ ニ テ ィ 消 防 セ ン タ ー 10:10~10:25 ...

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平成29年度一般会計当初予算 222億5,000万円 平成29年第回つがる市議会定例会において 平成29年度つがる市一般会計当初予算が可決さ れました 平成29年度一般会計の予算規模は222億5,000万円で 前年度当初予算に比べて7億 4,000万円 7.3 の減となっています 私たちの暮らしに活

平成29年度一般会計当初予算 222億5,000万円 平成29年第回つがる市議会定例会において 平成29年度つがる市一般会計当初予算が可決さ れました 平成29年度一般会計の予算規模は222億5,000万円で 前年度当初予算に比べて7億 4,000万円 7.3 の減となっています 私たちの暮らしに活

... 総務部総務課長(総務部総務課副参事・課長補佐) …………………………………………………………… 高橋 一也 総務部つがる出張所長(民生部市民課副参事・課長補佐) …………………………………………………………… 竹内 攻規 財政部財政課長(会計課長)………………………… 平田 光世 財政部管財課長(財政部管財課副参事・課長補佐) 三上 恒寛 財政部収納課長(農業委員会事務局副参事・事務局次長) ...

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