2.進捗状況総括表
〔進捗状況〕 A:順調 B:やや遅れている C:遅れている D:当該年度予定なし E:終了
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予算額
(総事業数) A B C D E 〔決算額〕 〔決算額〕 〔決算額〕 〔決算額〕 〔決算額〕
基本目標1
50 50 1,410,594 1,584,178 1,692,619 0 0 ●施策目標(1)「子どもと親の健康の確保・増進」
子どもと親の豊かな健康づくりの推進 (50) (50) 1,354,779 1,495,305 0 0 0
●施策目標(2)「食育の推進」
対前年比 対前年比 対前年比 対前年比
12.3% 6.8% -100.0% #DIV/0! ●施策目標(3)「思春期保健対策の充実」
10.4% -100.0% #DIV/0! #DIV/0!
●施策目標(4)「小児医療の充実」
2 2 358 430 430 0 0 ※(2)-1「保育園等における食育の推進」は、保育課の評価(A)で集計
(2) (2) 312 424 0 0 0 ※(3)-1「子育て体験学習」は、子育て支援課の評価(A)で集計
21 21 1,231,990 1,391,091 1,508,097 0 0
(21) ( 21) 1,181,913 1,319,315 0 0 0
27 27 178,246 192,657 184,092 0 0
(27) (27) 172,554 175,566 0 0 0
基本目標2
43 40 1 1 1 6,403,583 3,365,724 759,268 0 0 ●施策目標(1)「次代の親の育成」
(46) (43) (1) (1) (1) 2,983,491 2,086,444 0 0 0
●施策目標(2)「子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備」
対前年比 対前年比 対前年比 対前年比
-47.4% -77.4% -100.0% #DIV/0! ●施策目標(3)「家庭や地域の教育力の向上」
-30.1% -100.0% #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0
(0) 0 0 0 0 0
9 8 1 6,220,499 3,169,647 573,455 0 0
(11) (10) (1) 2,809,506 1,898,394 0 0 0
34 32 1 1 183,084 196,077 185,813 0 0
(35) (33) (1) (1) 173,985 188,050 0 0 0
基本目標3
2 1 1 66 66 66 0 0 ●施策目標(1)「親の学びの機会の充実」
(7) (5) (2) 66 66 0 0 0
●施策目標(2)「親の社会参画の機会の充実」
対前年比 対前年比 対前年比 対前年比
0.0% 0.0% -100.0% #DIV/0!
0.0% -100.0% #DIV/0! #DIV/0! ※(1)-1「ワーク・ライフ・バランスの推進・啓発」は、子育て支援課の評価(B)
で集計
1 1 66 66 66 0 0
(1) (1) 66 66 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
(4) (2) (2) 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
(2) (2) 0 0 0 0 0
-
--
--
--
--
-- -
-- -
- 子育てをより楽しく充実したものにするため、子育て
について話し合い、学ぶ場や社会参画の機会の充実
に努めます。
拡充事業
--
-評価・特記事項(施策目標別)
子育ての喜びを実感し、子どもとともに成長できる機
会の充実
心身の健やかな成長に資する教育環境づくりの推
進
【掲載事業の内訳】 新規事業
継続事業
継続事業
項 目
【掲載事業の内訳】 新規事業
平成23年度末の進捗状況
事業数
拡充事業
- -
-
拡充事業
確かな学力、豊かな人間性、たくましく生きるための
健康や体力を育むため、市立学校の教育活動・教育
環境等の整備・充実に努めます。
- 多様化、複雑化する健康に関する諸問題を解決す
るため、健診・相談・指導体制の充実に努めます。
- 継続事業
(単位:千円)
【掲載事業の内訳】 新規事業
※「予算額」「決算額」は、実事業数に基づき記載しております。
※対前年比欄の上段は予算額の対前年比、下段が決算額の対前年比を記載しております。
2
〔進捗状況〕 A:順調 B:やや遅れている C:遅れている D:当該年度予定なし E:終了
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予算額
(総事業数) A B C D E 〔決算額〕 〔決算額〕 〔決算額〕 〔決算額〕 〔決算額〕
基本目標4
11 8 2 0 1 12,463 12,588 12,914 0 0 ●施策目標(1)「多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し」
仕事と子育ての両立を支援する施策の充実 (25) (16) (4) (3) (2) 11,707 11,747 0 0 0
●施策目標(2)「仕事と子育ての両立の推進」
対前年比 対前年比 対前年比 対前年比
1.0% 2.6% -100.0% #DIV/0!
0.3% -100.0% #DIV/0! #DIV/0!
2 2 607 620 610 0 0
(5) (5) 607 620 0 0 0
2 0 2 0 92 77 75 0 0
(11) (4) (4) (3) 81 77 0 0 0
7 6 1 11,764 11,891 12,229 0 0
(9) (7) (2) 11,019 11,050 0 0 0
基本目標5
61 43 4 7 7 7,457,937 8,286,641 7,648,764 0 0 ●施策目標(1)「地域における子育て支援サービスの充実」
子育てを地域で支える仕組づくりの推進 (72) (53) (5) (7) (7) 7,384,224 8,270,862 0 0 0
●施策目標(2)「保育サービスの充実」
対前年比 対前年比 対前年比 対前年比
11.1% -7.7% -100.0% #DIV/0! ●施策目標(3)「子どもの健全育成の取組」
12.0% -100.0% #DIV/0! #DIV/0!
●施策目標(4)「体験活動・交流の促進」
●施策目標(5)「地域における子育て支援のネットワークづくり」
●施策目標(6)「子育て情報提供の充実」
12 7 1 1 3 6,042,845 6,885,583 6,155,809 0 0
(12) (7) (1) (1) (3) 6,021,459 6,876,603 0 0 0 ※(4)-2「子育て体験学習(再掲)」は、子育て支援課の評価(A)で集計
24 14 3 5 2 1,237,684 1,256,344 1,330,956 0 0 ※(5)-8「子育て支援プロジェクトチームの設置」は、子育て支援課の
(28) (17) (4) (5) (2) 1,206,320 1,228,848 0 0 0 評価(B)で集計
25 22 1 2 177,408 144,714 161,999 0 0
(32) (29) (1) (2) 156,445 165,411 0 0 0
基本目標6
32 30 2 1,599,504 1,685,402 1,719,714 0 0 ●施策目標(1)「児童虐待防止対策の充実」
要支援児童へのきめ細かな取組の推進 (41) (39) (2) 1,542,863 1,625,424 0 0 0
●施策目標(2)「ひとり親家庭等の自立支援の推進」
対前年比 対前年比 対前年比 対前年比
5.4% 2.0% -100.0% #DIV/0! ●施策目標(3)「障害児施策の充実」
5.4% -100.0% #DIV/0! #DIV/0!
8 7 1 106,442 133,420 124,130 0 0
(8) (7) (1) 98,307 111,004 0 0 0
7 6 1 63,989 63,379 59,797 0 0
(11) (10) (1) 54,816 57,402 0 0 0
17 17 1,429,073 1,488,603 1,535,787 0 0
(22) (22) 1,389,740 1,457,018 0 0 0
--
--
--
--
--
--
-- -
--
- 子育てしやすい環境を整備するため、市民の多様
な保育ニーズに応えるとともに、保育所待機児童の
解消に努めます。また、家庭で子育てをしている母親
への支援の充実に努めます。
拡充事業
仕事と子育てを両立しやすい社会の実現のため、
事業主等に対する啓発や、地域における子育ての相
互援助活動の推進に努めます。
すべての子どもが健やかに成長することができるよ
う、児童虐待の防止や障害を持つ児童とその家庭等
への支援策の充実を図ります。
継続事業
項 目
【掲載事業の内訳】 新規事業
拡充事業
拡充事業
【掲載事業の内訳】 新規事業
継続事業
(単位:千円)
平成23年度末の進捗状況
評価・特記事項(施策目標別)
継続事業
【掲載事業の内訳】 新規事業
事業数
※「予算額」「決算額」は、実事業数に基づき記載しております。
※対前年比欄の上段は予算額の対前年比、下段が決算額の対前年比を記載しております。
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〔進捗状況〕 A:順調 B:やや遅れている C:遅れている D:当該年度予定なし E:終了
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予算額
(総事業数) A B C D E 〔決算額〕 〔決算額〕 〔決算額〕 〔決算額〕 〔決算額〕
基本目標7
32 30 1 1 571,973 528,151 505,618 0 0 ●施策目標(1)「良質な住宅・良好な居住環境の確保」
子ども等にやさしく、安全・安心なまちづくりの推進 (35) (33) (1) (1) 363,198 559,356 0 0 0
●施策目標(2)「安全な道路交通環境の整備」
対前年比 対前年比 対前年比 対前年比
-7.7% -4.3% -100.0% #DIV/0! ●施策目標(3)「安全・安心なまちづくり」
54.0% -100.0% #DIV/0! #DIV/0!
●施策目標(4)「子ども等の交通安全を確保するための活動の推進」
●施策目標(5)「子ども等を犯罪等の被害から守るための活動の推進」
●施策目標(6)「被害に遭った子どもの支援の推進」
3 3 12,615 10,000 10,000 0 0
(3) (3) 10,958 8,860 0 0 0 ※(3)-4「公共施設等のバリアフリー化」については、道路建設課の評価(A)
3 2 1 286,810 236,440 320,740 0 0 で集計
(5) (4) (1) 179,730 283,743 0 0 0
26 25 1 272,548 281,711 174,878 0 0
(27) (26) (1) 172,510 266,753 0 0 0
231 202 11 7 10 1 17,456,120 15,462,750 12,338,963 0 0
(276) (239) (15) (10) (11) (1) 13,640,328 14,049,204 0 0 0
対前年比 対前年比 対前年比 対前年比
-11.4% -20.2% -100.0% #DIV/0!
3.0% -100.0% #DIV/0! #DIV/0!
28 20 3 1 4 6,162,933 7,030,119 6,291,045 0 0
(31) (23) (3) (1) (4) 6,131,709 6,997,577 0 0 0
67 50 10 5 2 9,041,064 6,116,978 3,793,120 0 0
(91) (67) (14) (8) (2) 5,432,366 4,787,779 0 0 0
136 126 1 3 5 1 2,252,123 2,315,653 2,254,798 0 0
(154) (143) (1) (3) (6) (1) 2,076,253 2,263,848 0 0 0
--
-- -
-- -
-①事業数及び進捗状況の数値は、上段が実事業数で、下段カッコ内は再掲事
業を含む総事業数を記載しております。
②進捗状況及び達成状況(5段階評価)については、各所管課が評価を行って
おります。
平成23年度末の進捗状況
親子が安心して外出できるよう、公共施設等のバリ
アフリー化及び防犯対策の推進に努めます。
継続事業
拡充事業
継続事業
<合 計>
拡充事業
【掲載事業の内訳】 新規事業
【掲載事業の内訳】 新規事業
事業数
評価・特記事項(施策目標別)
-(単位:千円)
項 目
※「予算額」「決算額」は、実事業数に基づき記載しております。
※対前年比欄の上段は予算額の対前年比、下段が決算額の対前年比を記載しております。
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