1.
成19年度決算の概要
.連結決算の概要
当年度の収支 つ まし 収入面 一昨年 月1日 実施した電気料金引 の影響 あ ました 販売電力 量の増加 営業収益 売上高 前年度 比べ 億円 1. % 増加の , 億円 こ 営業外収益を加え た経常収益 億円 1. % 増加の , 1 億円 ました
支出面 退職給 金の減少 人件費の減少 加え 経営全般 わた 効率化 努めました 燃料価格の上昇 や渇水 燃料費の増加 加え 火力発電所 係 修繕費の増加 営業費用 前年度 比べ 億円
. % 増加の , 9億円 こ 営業外費用を加えた経常費用 億円 . % 増加の , 億円 ました 以上 営業利益 前年度 比べ 億円 △ . % 減少の 億円 経常利益 億円 △ . % 減少の 億円 ました また 関係会社の事業整理 伴う支援費用や 法 改正 伴う原子力発電施設解体引当金の積立
.単独決算の概要
1. 需要
電灯 び電力 オール電化住宅 普及拡大したこ 加え 冬季の気温 前年 比べ く推移したこ 暖 需 要の増加 . %の増加 ました
特定規模需要 大規模小売店の新規出店や紙 パルプ 鉄鋼業 生産活動 好調 推移したこ 加え 原油価格の 高騰 自家発電 当社電力購入 の 替え . %の増加 ました
この結果 販売電力量合計 . %の増加 ました
. 供給
当年度の出水率 9 . % 年を 回 また 燃料輸 パ プラ ンの停 伊達火力発電所の利用率 し たほ 昨年9月 非常用デ ーゼル発電機の起動 能 泊原子力発電所1号機の運転を停 しました 他の火力 発電所の稼働を高めたこ 安定した供給を維持す こ ました
. 収支
1 収益
電灯・電力収入 一昨年 月1日 実施した電気料金引 の影響 あ ました 販売電力量の増加
9 億円 1. % の増加 こ その他収益を加えた経常収益合計 91億円 1. % の増加 ました
費用
人件費 退職給 金の減少 1 億円 △ 1. % の減少 ました
燃料費 購入電力料 燃料価格の上昇 加え 販売電力量の増加や渇水の影響 9 億円 . % の増 加 ました
修繕費 火力発電所の定期検査基数の増加 億円 9. % の増加 ました
減価償却費 定率償却 逓減効果 あ ました 税制改正の影響 19億円 .1% の増加 ま した
支払利息 高金利負債の早期返浞費用の減少 1億円 △1. % の減少 ました
この結果 経常費用合計 9億円 . % の増加 ました
利益
以上 経常利益 億円 △ . % 減少の 9 億円 ました また 関係会社の事業整理 伴う支援費 用や 法 改正 伴う原子力発電施設解体引当金の積立 足額を特別損失 計上した結果 税引 の当期純 利益 1 億円 △ . % 減少の1 億円 ました
.次期の見通し
販売電力量 オール電化住宅の普及拡大 加え 鉄鋼業 や 機械工業 け 需要増 増加す 見通し あ ます
この う 状況の中 連結業績の通期見通し 収入面 販売電力量の増加や燃料費調整制度の影響 売上 高 増収 見通し あ ます
一方支出面 原子力発電所の定期検査基数の増加 加え 号機の蒸気発生器1次冷却材入口管台溶接部の応力腐食 割 伴い 修繕費や燃料費 増加す ほ 燃料価格の高騰 経営全般 わた 効率化 努め のの 経常利 益 減益 見通し あ ます
以上 次期の売上高 , 億円程度 営業利益 1 億円程度 経常利益 億円程度 当期純利益 億円程度 見込 あ ます