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40,300,000 o陸上競技場周辺等整備事業債(充当率75%)

98,100,000

90,684,045,587 88,981,059,918 115,957,012 1,587,028,657

備 考

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

歳 出 の 部

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

(款) 5 議会費 (款) 10 総務費

金 額

円 円 円 円 円 円

5 議会費

372,220,000 △4,030,000 - - 368,190,000 5 議会費

372,220,000 △4,030,000 - - 368,190,000 5 議会費

372,220,000 △4,030,000 - - 368,190,000

1 報酬

132,840,000 2 給料

46,848,000 3 職員手当等

91,262,000 4 共済費

69,781,000 8 報償費

76,000 9 旅費

2,380,000 10 交際費

1,000,000 11 需用費

4,636,000 消耗品費 2,685,000

燃料費 143,000

食糧費 103,000

印刷製本費 1,635,000

修繕料 70,000

12 役務費

2,843,000 通信運搬費 528,000

手数料 383,000

筆耕翻訳料 1,932,000 13 委託料

7,431,000 14 使用料及び

賃借料 1,056,000 15 工事請負費

81,000 18 備品購入費

216,000 19 負担金、補

助及び交付 7,740,000 金

10 総務費

12,567,030,000 △516,990,000 5,603,270,515 3,497,000 17,656,807,515

5 総務管理費

11,018,680,000 △574,030,000 5,565,893,515 1,119,000 16,011,662,515

5 一般管理

費 1,592,230,000 61,659,000 - △30,000 1,653,859,000 1 報酬

4,209,000 節

区 分

- 58 -

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

翌年度繰越額

円 円 円 円

361,625,336 - 6,564,664

361,625,336 - 6,564,664

361,625,336 - 6,564,664

o議員報酬等経費 242,824,747

131,704,147 - 1,135,853

議員21名分報酬 131,704,147

議員期末手当等経費 111,120,600

46,847,292 - 708

o職員給与費 96,647,046

91,146,868 - 115,132

職員10名分

69,773,486 - 7,514

o職員研修費 2,000

68,418 - 7,582

o議会情報提供事業 5,507,055

議会だより発行経費 2,258,939

2,315,100 - 64,900

会議録検索・議会中継経費 3,248,116

666,570 - 333,430

o議会運営事業 15,878,988

議会事務運営経費 5,236,020

4,222,033 - 413,967

会議録作成経費 3,355,295

議員研修費 2,267,940

2,564,350 120,650

政務活動費 4,223,989

42,483 100,517

議長公用車賃借料 795,744

58,851 44,149

1,524,839 110,161

o負担金 765,500

31,510 38,490

全国市議会議長会負担金 588,000

関東市議会議長会負担金 35,000

2,230,542 - 612,458

千葉県市議会議長会負担金 122,500

全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000

522,396 5,604

339,732 43,268

1,368,414 563,586

6,408,079 - 1,022,921

873,892 - 182,108

68,040 - 12,960

214,380 - 1,620

5,086,489 - 2,653,511

継続費逓次繰越

17,145,974,760 86,794,000 269,452,115 繰越明許費

153,906,240 事故繰越し

680,400 継続費逓次繰越

15,612,164,505 86,794,000 190,847,610 繰越明許費

121,176,000 事故繰越し

680,400

1,634,320,797 - 19,538,203

o職員給与費 1,555,658,660

3,769,500 - 439,500

特別職3名分 55,111,139

備 考

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(総務管理費 2 給料

) 688,237,000

(一般管理費 3 職員手当等

) 634,049,000

4 共済費

246,822,000 7 賃金

1,288,000 8 報償費

1,292,000 9 旅費

2,532,000 10 交際費

3,000,000 11 需用費

5,561,000 消耗品費 2,277,000

燃料費 669,000

食糧費 179,000

印刷製本費 2,346,000

修繕料 90,000

12 役務費

22,438,000 通信運搬費 19,874,000

手数料 22,000

広告料 65,000

保管料 2,395,000

保険料 28,000

筆耕翻訳料 54,000

13 委託料

36,147,000 14 使用料及び

賃借料 5,895,000 18 備品購入費

69,000 19 負担金、補

助及び交付 2,320,000 金

10 人事管理

費 179,650,000 △14,278,000 - 200,000 165,572,000

1 報酬

3,300,000 4 共済費

93,038,000 7 賃金

20,480,000 8 報償費

997,000 9 旅費

1,407,000 11 需用費

2,176,000 予 備 費

支出及び 流用増減

計 節

区 分

- 60 -

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

翌年度繰越額

円 円 円 円

職員166名分 1,500,547,521

687,798,449 - 438,551

o職員研修費 95,350

621,094,321 - 12,954,679

o表彰経費 2,452,907

246,765,890 - 56,110

o行政改革推進事業 82,703

1,141,370 - 146,630

行政改革推進委員会委員8名分報酬 63,500

行政改革推進経費 19,203

1,121,951 - 170,049

o職員提案奨励事業 50,242

2,334,526 - 197,474

o指定管理者制度運用事業 206,864

1,807,920 - 1,192,080

専門委員1名分報酬 200,000

指定管理者制度運用経費 6,864

4,685,396 - 875,604

o法規事務 10,980,039

2,181,525 95,475

専門委員2名分報酬 3,360,000

370,414 298,586

行政不服審査会委員報酬 0

161,161 17,839

法規事務経費 7,620,039

1,972,296 373,704

0 90,000

o市制施行35周年記念式典等経費 3,377,997

20,456,831 - 1,981,169

o文書事務 25,382,020

文書事務経費 22,588,276

19,394,530 479,470

文書管理システム経費 2,793,744

10,368 11,632

64,800 200

o情報公開・個人情報保護事業 822,574

912,551 1,482,449

情報公開・個人情報保護審査会委員5名分報酬

27,510 490

146,000

47,072 6,928

情報公開・個人情報保護経費 676,574

35,367,908 - 779,092

o市史編さん経費 18,767,723

市史編さん業務経費(債務負担行為分)

5,620,835 - 274,165

18,375,000

市史編さん事務経費 392,723

54,540 - 14,460

o一般事務費等 14,801,318

2,301,360 - 18,640

一般事務経費 10,133,980

新年賀詞交歓会経費 1,896,296

市長等公用車賃借料 2,771,042

o負担金 1,642,400

全国市長会負担金 705,000

全国市長会関東支部負担金 40,000

千葉県市長会負担金 703,000

内外情勢調査会負担金 194,400

159,521,048 - 6,050,952

o職員研修費 233,802

3,300,000 - 0

o職員研修事業 8,078,560

92,291,562 - 746,438

階層別研修 2,850,220

特別研修 1,294,300

19,792,628 - 687,372

派遣研修 3,177,757

研修庶務経費 346,283

586,370 - 410,630

自己啓発研修助成金 410,000

1,365,342 - 41,658

o人事管理事業 29,843,547

総合人事管理システム経費 13,376,467

2,025,507 - 150,493

職員採用経費 1,333,076

継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備 考

支 出 済 額

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(総務管理費

) 消耗品費 1,987,000

(人事管理費 食糧費 15,000

) 印刷製本費 174,000

12 役務費

384,000

手数料 266,000

保険料 16,000

筆耕翻訳料 102,000 13 委託料

21,424,000 14 使用料及び

賃借料 7,545,000 19 負担金、補

助及び交付 14,821,000 金

15 広聴広報

費 145,970,000 △2,000,000 - - 143,970,000

7 賃金

6,492,000 8 報償費

5,145,000 9 旅費

40,000 11 需用費

1,155,000

消耗品費 518,000

燃料費 33,000

食糧費 69,000

印刷製本費 410,000

修繕料 125,000

12 役務費

381,000 通信運搬費 352,000

保険料 29,000

13 委託料

125,776,000 14 使用料及び

賃借料 4,697,000 19 負担金、補

助及び交付 275,000 金

27 公課費

9,000

17 協働推進

費 47,700,000 △1,193,000 - 949,000 47,456,000 1 報酬

1,061,000 7 賃金

2,979,000

- 62 - 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

区 分

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額

翌年度繰越額

円 円 円 円

育児休業代替等臨時職員経費 14,977,500

1,845,507 141,493

永年勤続表彰経費 156,504

10,548 4,452

169,452 4,548

o職員福利厚生費 7,928,569

市町村職員互助会負担金 1,936,440

282,066 - 101,934

職員互助会補助金 5,249,997

その他福利厚生経費 742,132

166,716 99,284

14,100 1,900

o労働安全衛生費 18,947,547

101,250 750

産業医5名分報酬 3,300,000

産業医経費 4,948

20,612,104 - 811,896

労働安全衛生経費 6,484,017

職員健康診断経費 9,158,582

7,403,205 - 141,795

o非常勤職員等社会保険料 92,291,562

11,862,264 - 2,958,736

o熊本地震被災地支援事業 197,560

o一般事務費 1,019,129

o負担金 980,772

公平委員会負担金 255,600

非常勤職員公務災害補償負担金 725,172

138,083,633 - 5,886,367

o職員研修費 90,652

6,482,720 - 9,280

o広報うらやす等発行費 46,247,860

5,118,703 - 26,297

広報うらやす 46,142,636

声の広報うらやす 105,224

21,224 - 18,776

o行政情報番組及びコミュニティ番組制作事業

921,448 - 233,552

59,878,572

349,945 168,055

o広聴関係事業 6,620,573

29,049 3,951

広聴関係経費 211,680

51,064 17,936

市民と市長の意見交換会経費 32,000

398,216 11,784

市長への手紙経費 769,176

93,174 31,826

インターネット市政モニター経費 5,607,717

317,478 - 63,522

o相談経費 5,421,823

法律相談 5,110,584

300,208 51,792

その他相談 311,239

17,270 11,730

oインターネットホームページ作成事業 9,329,814

120,284,512 - 5,491,488

公式ホームページ運営経費 5,231,214

緊急情報配信経費 3,322,620

4,688,796 - 8,204

動画配信経費 775,980

239,952 - 35,048

o行政活動対策相談員経費 5,783,840

o一般事務費 4,668,499

8,800 - 200

o負担金 42,000

日本広報協会負担金

44,505,773 - 2,950,227

o職員研修費 40,660

744,000 - 317,000

o市民参加・協働推進事業 778,103

2,978,480 - 520

市民参加推進会議委員9名分報酬 335,500

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備 考

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(総務管理費 8 報償費

) 12,768,000

(協働推進費 9 旅費

) 41,000

11 需用費

3,069,000 消耗品費 1,564,000

燃料費 35,000

食糧費 266,000

印刷製本費 713,000

光熱水費 213,000

修繕料 278,000

12 役務費

1,252,000 通信運搬費 589,000

手数料 72,000

保険料 591,000

13 委託料

14,992,000 14 使用料及び

賃借料 5,089,000 18 備品購入費

184,000 19 負担金、補

助及び交付 3,284,000 金

25 積立金

2,730,000 27 公課費

7,000 20 財政管理

費 133,420,000 △900,000 5,560,515 - 138,080,515

1 報酬

1,260,000 8 報償費

500,000 9 旅費

153,000 11 需用費

3,484,000

消耗品費 488,000

食糧費 10,000

印刷製本費 2,986,000 12 役務費

3,000

手数料 3,000

13 委託料

10,174,515 14 使用料及び

賃借料 261,000

18 備品購入費

125,000 19 負担金、補

助及び交付 42,000

金 25 積立金

122,078,000 節

区 分

- 64 -

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

翌年度繰越額

円 円 円 円

市民参加推進会議経費 18,204

12,381,055 - 386,945

協働事業選考委員会委員6名分報酬 154,500

協働事業選考委員会経費 6,088

39,785 - 1,215

市民参加・協働推進経費 263,811

2,411,115 - 657,885

o市民活動促進事業 19,880,008

市民活動補助金審査会委員8名分報酬 254,000

1,355,375 208,625

市民活動補助金審査会経費 12,036

10,894 24,106

市民活動促進経費 2,580,656

147,725 118,275

市民活動センター管理運営経費 14,213,163

520,913 192,087

市民活動補助金 2,820,153

212,870 130

163,338 114,662

o市民活動基金積立金 2,550,000

1,182,176 - 69,824

o市民活動基金利子積立金 29,724

521,326 67,674

oうらやす市民大学事業 21,062,932

71,200 800

うらやす市民大学運営事業

589,650 1,350

o一般事務費 164,346

14,359,512 - 632,488

4,797,373 - 291,627

168,480 - 15,520

2,857,473 - 426,527

2,579,724 - 150,276

6,600 - 400

133,733,141 - 4,347,374

o職員研修費 53,620

1,260,000 - 0

o予算編成及び執行管理業務 3,587,405

0 - 500,000

予算に関する説明書作成経費 1,264,214

財務事務経費 839,271

99,724 - 53,276

財務会計システム運用経費 1,483,920

2,699,755 - 784,245

o公会計及び企業会計的決算業務 8,103,282

専門委員1名分報酬 1,260,000

487,085 915

専門委員経費 52,704

0 10,000

決算書・主要成果等報告書作成経費 721,710

2,212,670 773,330

財政情報提供経費 1,100,868

*財政情報提供経費 4,968,000

0 - 3,000

(平成27年度より繰越明許費分)

0 3,000

o基金管理業務 121,988,834

財政調整基金積立金 500,000

7,284,192 - 2,890,323

庁舎建設基金積立金 100,000,000

財政調整基金利子積立金 19,455,290

250,776 - 10,224

土地開発基金利子積立金 581,091

庁舎建設基金利子積立金 571,001

108,540 - 16,460

減債基金利子積立金 510

公共施設修繕基金利子積立金 880,942

41,320 - 680

121,988,834 - 89,166

備 考

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(総務管理費

25 会計管理

費 3,000,000 - - - 3,000,000

7 賃金

1,758,000 8 報償費

126,000 9 旅費

21,000 11 需用費

594,000

消耗品費 490,000

印刷製本費 104,000

修繕料 0

12 役務費

420,000

手数料 40,000

保険料 380,000

14 使用料及び

賃借料 16,000

18 備品購入費

2,000 19 負担金、補

助及び交付 63,000

金 30 財産管理

費 1,508,650,000 △284,272,000 - - 1,224,378,000 1 報酬

2,740,000 7 賃金

3,302,000 8 報償費

5,670,000 9 旅費

92,000 11 需用費

116,513,000 消耗品費 24,242,000 燃料費 3,348,000

食糧費 188,000

印刷製本費 1,834,000 光熱水費 80,442,000 修繕料 6,459,000 12 役務費

34,439,000 通信運搬費 15,486,000 手数料 3,060,000 保険料 15,839,000

筆耕翻訳料 54,000

13 委託料

487,169,000 14 使用料及び

賃借料 16,411,000 15 工事請負費

216,393,000 予 備 費

支出及び 流用増減

計 節

区 分

- 66 -

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

翌年度繰越額

円 円 円 円

2,941,764 - 58,236

o職員研修費 68,836

1,757,465 - 535

o会計事務運営費 2,872,928

117,000 - 9,000

8,659 - 12,341

593,646 - 354

489,966 34

103,680 320

0 0

401,714 - 18,286

23,760 16,240

377,954 2,046

640 - 15,360

0 - 2,000

62,640 - 360

繰越明許費

1,107,294,483 83,376,000 33,707,517

o職員研修費 407,744

2,540,000 - 200,000

o庁舎等管理運営費 900,443,951

3,301,040 - 960

専門委員1名分報酬 300,000

庁舎管理経費 129,183,642

2,717,726 - 2,952,274

庁舎維持補修経費 1,423,116

建物災害共済等加入経費 11,305,523

47,560 - 44,440

庁舎内資源回収事業 570,240

集合事務所維持管理経費 56,212,501

107,153,087 - 9,359,913

集合事務所維持補修経費 24,316,632

*集合事務所維持補修経費 83,376,000

22,835,844 1,406,156

(平成29年度へ繰越明許費分)

2,194,023 1,153,977

第2庁舎解体経費 102,070,152

140,347 47,653

北側車庫等解体経費(実施設計) 1,850,472

1,367,172 466,828

新庁舎総合管理業務委託経費(債務負担行為分)

75,805,561 4,636,439

214,213,150

4,810,140 1,648,860

新庁舎移転関連経費(債務負担行為分)

285,093,000

31,690,896 - 2,748,104

新庁舎移転関連経費 25,013,923

庁舎エネルギーサービス事業(債務負担行為分)

14,251,618 1,234,382

27,896,400

2,742,210 317,790

新浦安駅前複合施設改修事業 20,995,200

14,643,868 1,195,132

53,200 800

o新浦安駅前複合施設整備運営事業(債務負担行為分)

109,843,938

478,168,086 - 9,000,914

新浦安駅前複合施設整備費 62,443,075

新浦安駅前複合施設維持管理経費 23,579,619

13,056,690 - 3,354,310

インフォメーションコーナー管理運営費

繰越明許費

11,592,298

131,343,292 83,376,000 1,673,708

施設用自転車及び自動車駐車場管理運営費

継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備 考

支 出 済 額

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(総務管理費 17 公有財産購

) 入費 62,444,000

(財産管理費 18 備品購入費

) 276,564,000

19 負担金、補

助及び交付 2,026,000 金

22 補償、補填

及び賠償金 300,000 27 公課費

315,000

35 企画政策

費 235,630,000 8,142,000 15,768,000 - 259,540,000

1 報酬

678,000 7 賃金

3,275,000 8 報償費

2,739,000 9 旅費

240,000 11 需用費

3,745,000 消耗品費 1,656,000

食糧費 88,000

印刷製本費 1,995,000

修繕料 6,000

12 役務費

1,770,000 通信運搬費 1,388,000

手数料 19,000

保険料 8,000

筆耕翻訳料 355,000 13 委託料

206,266,000 14 使用料及び

賃借料 987,000

15 工事請負費

393,000 18 備品購入費

1,131,000 19 負担金、補

助及び交付 38,122,000 金

20 扶助費

194,000

- 68 - 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

区 分

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額

翌年度繰越額

円 円 円 円

12,228,946

62,443,075 - 925

o財産管理事業 84,449,979

272,740,422 - 3,823,578

市有地管理経費 7,945,545

公共施設等総合管理計画策定経費 1,080,000

1,874,308 - 151,692

庁用事務用品購入経費 11,443,984

複写機・印刷機等管理経費 19,707,421

車両運行管理費 29,535,634

0 - 300,000

登記事務連絡協議会負担金 3,500

公用車購入費(更新6台分) 10,234,615

218,301 - 96,699

新庁舎複合機等賃借料(債務負担行為分)

4,499,280

o契約事務運営事業 8,381,138

専門委員1名分報酬 2,160,000

専門委員経費 1,540

入札監視委員会委員2名分報酬 80,000

契約事務経費 511,274

財務会計システム経費 1,684,800

電子入札システム運用経費 3,923,524

契約事務連絡協議会負担金 20,000

o一般事務費 3,767,733

繰越明許費

216,218,345 37,800,000 5,521,655

o職員研修費 44,040

407,000 - 271,000

o次期総合計画策定検討事業 17,496,000

3,184,480 - 90,520

次期総合計画審議会委員報酬 0

次期総合計画審議会運営経費 0

2,287,722 - 451,278

次期総合計画策定検討事業 17,496,000

132,015 - 107,985

o企画政策調査検討事業 123,732,831

企画関係調査経費 1,030,448

3,181,512 - 563,488

*企画関係調査経費 15,768,000

(平成27年度より繰越明許費分)

1,623,868 32,132

シティプロモーション推進経費 99,302,943

44,559 43,441

入船北小学校跡利用調査検討経費 7,138,000

1,507,145 487,855

旧入船北小学校改修工事(設計等) 343,440

5,940 60

*旧入船北小学校改修工事(設計等) 37,800,000

(平成29年度へ繰越明許費分)

1,052,285 - 717,715

京葉広域行政連絡協議会負担金 150,000

928,653 459,347

o賢人会議運営事業 402,384

3,752 15,248

2,700 5,300

oスマートウエルネスシティ推進事業 54,547,830

117,180 237,820

健幸ポイントプロジェクト大規模実証事業

繰越明許費

165,621,076 37,800,000 2,844,924

o人権啓発推進事業 2,097,706

人権啓発推進事業 1,644,506

741,948 - 245,052

市川人権擁護委員協議会負担金 453,200

392,353 - 647

o男女共同参画推進事業 4,006,858

男女共同参画推進会議委員15名分報酬

1,109,991 - 21,009

407,000

男女共同参画推進会議等開催経費 17,030

38,107,963 - 14,037

男女共同参画推進事業 3,582,828

o男女共同参画社会づくり事業 12,461,646

0 - 194,000

男女共同参画センター運営経費 5,123,893

女性のための相談事業 5,137,680

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備 考

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計