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39,767,364 地下水活用システム維持管理経費 540,001

39,767,364 地下水活用システム維持管理経費 540,001 災害非常用トイレ整備事業 10,471,680

13市防災事務連絡会負担金 10,000

中越大震災ネットワークおぢや負担金 10,000

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備 考

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(総務管理費

(防災対策費

55 検査監理

費 310,000 - - - 310,000

9 旅費

12,000 11 需用費

244,000

消耗品費 244,000

14 使用料及び

賃借料 4,000

19 負担金、補

助及び交付 50,000

金 60 情報政策

費 313,920,000 △37,000,000 103,788,000 - 380,708,000

7 賃金

3,456,000 8 報償費

70,000 9 旅費

59,000 11 需用費

9,003,000 消耗品費 8,460,000

食糧費 3,000

修繕料 540,000

12 役務費

11,857,000 通信運搬費 11,857,000 13 委託料

215,426,000 14 使用料及び

賃借料 136,486,000 15 工事請負費

610,000 18 備品購入費

313,000 19 負担金、補

助及び交付 3,428,000 金

70 市民文化

施設費 4,502,770,000 △287,742,000 220,690,000 - 4,435,718,000

11 需用費

22,760,000

消耗品費 280,000

修繕料 22,480,000 12 役務費

10,000

通信運搬費 10,000

13 委託料

551,031,000 節

区 分

- 76 -

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

翌年度繰越額

円 円 円 円

日本自治体危機管理学会負担金 30,000

o一般事務費 3,898,591

一般事務経費 1,183,192

職員貸与防災服購入費 2,715,399

294,665 - 15,335

o検査事務運営費 294,665

6,460 - 5,540

職員研修費 33,012

検査事務経費 207,201

238,885 - 5,115

作業用貸与被服購入費 36,452

千葉県下工事検査連絡協議会負担金 18,000

238,885 5,115

0 - 4,000

49,320 - 680

375,858,607 - 4,849,393

o職員研修費 448,950

3,341,652 - 114,348

o情報化推進事業 37,937,910

70,000 - 0

統合型地理情報システム推進経費 20,189,400

情報セキュリティ対策費 14,930,443

48,702 - 10,298

ICカード標準システム運用経費 2,017,915

電子申請等推進経費 800,152

8,558,054 - 444,946

oOA機器管理事業 32,940,131

8,240,569 219,431

パーソナルコンピュータ・プリンタ等管理経費

1,380 1,620

316,105 223,895

o情報システム総合基盤事業 289,693,878

ネットワーク基盤経費 55,171,847

11,628,533 - 228,467

*ネットワーク基盤経費 40,824,000

(平成27年度より繰越明許費分)

11,628,533 228,467

情報共有基盤経費 5,750,784

情報システムサーバ統合基盤経費 105,458,769

212,207,681 - 3,218,319

*情報システムサーバ統合基盤経費 60,480,000

(平成27年度より繰越明許費分)

135,805,574 - 680,426

住民情報システム基盤経費 22,008,478

503,721 - 106,279

o情報システム調達支援事業 11,823,917

280,227 - 32,773

o一般事務費 146,821

3,414,463 - 13,537

o負担金 2,867,000

千葉県地域IT化推進協議会負担金 9,000 地方公共団体情報システム機構負担金 2,858,000

事故繰越し

4,377,647,403 680,400 57,390,197

o文化会館管理運営費 1,666,590,470

21,462,975 - 1,297,025

文化会館指定管理料(債務負担行為分)

163,702,025

252,747 27,253

文化会館維持管理経費 973,593

21,210,228 1,269,772

文化会館維持補修経費 20,117,052

文化会館大規模改修事業(債務負担行為分)

0 - 10,000

1,481,797,800

0 10,000

o市民プラザ管理運営費 185,487,682

市民プラザ指定管理料(債務負担行為分)

513,994,932 - 37,036,068

177,789,000

備 考

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(総務管理費 14 使用料及び

) 賃借料 16,582,000

(市民文化施 15 工事請負費

設費) 3,434,596,000

18 備品購入費

250,219,000 19 負担金、補

助及び交付 5,000,000 金

22 補償、補填

及び賠償金 155,500,000 23 償還金、利

子及び割引 20,000

73 災害復興

支援費 28,790,000 - - - 28,790,000

19 負担金、補

助及び交付 28,790,000 金

10 徴税費

859,280,000 △36,920,000 - 2,348,000 824,708,000 5 税務総務

費 372,940,000 △7,540,000 - 2,358,000 367,758,000

1 報酬

2,085,000 2 給料

154,579,000 3 職員手当等

135,968,000 4 共済費

56,558,000 7 賃金

6,536,000 8 報償費

410,000 9 旅費

435,000 11 需用費

2,800,000 消耗品費 1,848,000

燃料費 96,000

食糧費 10,000

印刷製本費 786,000

修繕料 60,000

12 役務費

32,000

手数料 2,000

保険料 18,000

筆耕翻訳料 12,000

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

区 分

- 78 -

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

翌年度繰越額

円 円 円 円

市民プラザ維持管理経費 1,767,106

16,466,639 - 115,361

市民プラザ維持補修経費 1,093,176

市民プラザ設備改修事業(設計) 4,838,400

3,432,094,200 - 2,501,800

事故繰越し

o新浦安駅前文化施設整備事業 2,493,479,449

235,490,386 680,400 14,048,214

新浦安駅前文化施設整備事業(継続費分)

1,826,914,000

2,639,871 - 2,360,129

*新浦安駅前文化施設整備事業(継続費分)

218,329,871 (平成27年度より継続費逓次繰越分)

155,498,400 - 1,600

新浦安駅前文化施設整備関連経費 448,235,578

*新浦安駅前文化施設整備関連経費 680,400

0 - 20,000

(平成29年度へ事故繰越し分)

o新浦安駅前文化施設管理運営費 26,815,319 新浦安駅前文化施設指定管理料 11,822,268 新浦安駅前文化施設賃借料(債務負担行為分)

14,993,051