39,767,364 地下水活用システム維持管理経費 540,001 災害非常用トイレ整備事業 10,471,680
13市防災事務連絡会負担金 10,000
中越大震災ネットワークおぢや負担金 10,000
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
金 額
円 円 円 円 円 円
(総務管理費
)
(防災対策費
)
55 検査監理
費 310,000 - - - 310,000
9 旅費
12,000 11 需用費
244,000
消耗品費 244,000
14 使用料及び
賃借料 4,000
19 負担金、補
助及び交付 50,000
金 60 情報政策
費 313,920,000 △37,000,000 103,788,000 - 380,708,000
7 賃金
3,456,000 8 報償費
70,000 9 旅費
59,000 11 需用費
9,003,000 消耗品費 8,460,000
食糧費 3,000
修繕料 540,000
12 役務費
11,857,000 通信運搬費 11,857,000 13 委託料
215,426,000 14 使用料及び
賃借料 136,486,000 15 工事請負費
610,000 18 備品購入費
313,000 19 負担金、補
助及び交付 3,428,000 金
70 市民文化
施設費 4,502,770,000 △287,742,000 220,690,000 - 4,435,718,000
11 需用費
22,760,000
消耗品費 280,000
修繕料 22,480,000 12 役務費
10,000
通信運搬費 10,000
13 委託料
551,031,000 節
区 分
- 76 -
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
翌年度繰越額
円 円 円 円
日本自治体危機管理学会負担金 30,000
o一般事務費 3,898,591
一般事務経費 1,183,192
職員貸与防災服購入費 2,715,399
294,665 - 15,335
o検査事務運営費 294,665
6,460 - 5,540
職員研修費 33,012
検査事務経費 207,201
238,885 - 5,115
作業用貸与被服購入費 36,452
千葉県下工事検査連絡協議会負担金 18,000
238,885 5,115
0 - 4,000
49,320 - 680
375,858,607 - 4,849,393
o職員研修費 448,950
3,341,652 - 114,348
o情報化推進事業 37,937,910
70,000 - 0
統合型地理情報システム推進経費 20,189,400
情報セキュリティ対策費 14,930,443
48,702 - 10,298
ICカード標準システム運用経費 2,017,915
電子申請等推進経費 800,152
8,558,054 - 444,946
oOA機器管理事業 32,940,131
8,240,569 219,431
パーソナルコンピュータ・プリンタ等管理経費
1,380 1,620
316,105 223,895
o情報システム総合基盤事業 289,693,878
ネットワーク基盤経費 55,171,847
11,628,533 - 228,467
*ネットワーク基盤経費 40,824,000
(平成27年度より繰越明許費分)
11,628,533 228,467
情報共有基盤経費 5,750,784
情報システムサーバ統合基盤経費 105,458,769
212,207,681 - 3,218,319
*情報システムサーバ統合基盤経費 60,480,000
(平成27年度より繰越明許費分)
135,805,574 - 680,426
住民情報システム基盤経費 22,008,478
503,721 - 106,279
o情報システム調達支援事業 11,823,917
280,227 - 32,773
o一般事務費 146,821
3,414,463 - 13,537
o負担金 2,867,000
千葉県地域IT化推進協議会負担金 9,000 地方公共団体情報システム機構負担金 2,858,000
事故繰越し4,377,647,403 680,400 57,390,197
o文化会館管理運営費 1,666,590,470
21,462,975 - 1,297,025
文化会館指定管理料(債務負担行為分)
163,702,025
252,747 27,253
文化会館維持管理経費 973,593
21,210,228 1,269,772
文化会館維持補修経費 20,117,052
文化会館大規模改修事業(債務負担行為分)
0 - 10,000
1,481,797,800
0 10,000
o市民プラザ管理運営費 185,487,682
市民プラザ指定管理料(債務負担行為分)
513,994,932 - 37,036,068
177,789,000
備 考
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
金 額
円 円 円 円 円 円
(総務管理費 14 使用料及び
) 賃借料 16,582,000
(市民文化施 15 工事請負費
設費) 3,434,596,000
18 備品購入費
250,219,000 19 負担金、補
助及び交付 5,000,000 金
22 補償、補填
及び賠償金 155,500,000 23 償還金、利
子及び割引 20,000
料
73 災害復興
支援費 28,790,000 - - - 28,790,000
19 負担金、補
助及び交付 28,790,000 金
10 徴税費
859,280,000 △36,920,000 - 2,348,000 824,708,000 5 税務総務
費 372,940,000 △7,540,000 - 2,358,000 367,758,000
1 報酬
2,085,000 2 給料
154,579,000 3 職員手当等
135,968,000 4 共済費
56,558,000 7 賃金
6,536,000 8 報償費
410,000 9 旅費
435,000 11 需用費
2,800,000 消耗品費 1,848,000
燃料費 96,000
食糧費 10,000
印刷製本費 786,000
修繕料 60,000
12 役務費
32,000
手数料 2,000
保険料 18,000
筆耕翻訳料 12,000
予 備 費 支出及び 流用増減
計 節
区 分
- 78 -
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
市民プラザ維持管理経費 1,767,106
16,466,639 - 115,361
市民プラザ維持補修経費 1,093,176
市民プラザ設備改修事業(設計) 4,838,400
3,432,094,200 - 2,501,800
事故繰越し
o新浦安駅前文化施設整備事業 2,493,479,449
235,490,386 680,400 14,048,214
新浦安駅前文化施設整備事業(継続費分)
1,826,914,000
2,639,871 - 2,360,129
*新浦安駅前文化施設整備事業(継続費分)
218,329,871 (平成27年度より継続費逓次繰越分)
155,498,400 - 1,600
新浦安駅前文化施設整備関連経費 448,235,578
*新浦安駅前文化施設整備関連経費 680,400
0 - 20,000