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20,000 千葉県史料保存活用連絡協議会負担金 8,000

o補助金 3,142,303

浦安お洒落保存会活動費補助金 240,000 浦安囃子保存会活動費補助金 500,000 浦安市民謡舞踊連盟活動費補助金 228,000 浦安市美術協会活動費補助金 228,000 浦安市華道協会活動費補助金 160,000 浦安市吟剣詩舞道連盟活動費補助金 394,303 浦安市合唱連盟活動費補助金 456,000 浦安シティオーケストラ活動費補助金 456,000 浦安細川流投網保存会活動費補助金 240,000 浦安舟大工技術保存会活動費補助金 240,000

備 考

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(社会教育費

23 博物館費

305,680,000 △4,729,000 - - 300,951,000

2 給料

35,546,000 3 職員手当等

25,798,000 4 共済費

11,985,000 7 賃金

15,361,000 8 報償費

1,739,000 9 旅費

103,000 11 需用費

31,260,000 消耗品費 3,538,000

燃料費 216,000

食糧費 207,000

印刷製本費 5,812,000 光熱水費 12,840,000 修繕料 8,571,000

飼料費 76,000

12 役務費

908,000 通信運搬費 406,000

手数料 238,000

保険料 225,000

筆耕翻訳料 39,000

13 委託料

50,792,000 14 使用料及び

賃借料 1,715,000 15 工事請負費

122,073,000 16 原材料費

87,000 18 備品購入費

3,513,000 19 負担金、補

助及び交付 50,000

金 27 公課費

21,000 27 青少年セ

ンター費 9,830,000 - - - 9,830,000

1 報酬

3,486,000 7 賃金

3,089,000 8 報償費

343,000 9 旅費

55,000 11 需用費

2,080,000 予 備 費

支出及び 流用増減

計 節

区 分

- 186 -

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

翌年度繰越額

円 円 円 円

事故繰越し

291,604,204 788,400 8,558,396

o職員給与費 72,382,295

35,537,376 - 8,624

職員8名分

24,862,593 - 935,407

o職員研修費 1,130

11,982,326 - 2,674

o博物館管理運営事業 196,995,032

博物館運営経費 16,850,772

15,359,905 - 1,095

博物館ボランティア事務経費 769,694

博物館維持管理経費 58,248,030

1,295,200 - 443,800

博物館維持補修経費 121,126,536

88,643 - 14,357

o博物館活動費 13,598,490

事故繰越し

講演事業経費 60,000

25,435,474 788,400 5,036,126

館内体験事業経費 918,680

館外体験事業経費 3,385,461

3,080,827 457,173

展示事業経費 9,184,349

56,063 159,937

(財)日本博物館協会負担金 35,000

113,940 93,060

千葉県博物館協会負担金 15,000

4,470,012 553,588

9,166,864 3,673,136

o博物館資料収集・整理費 5,638,936

8,508,888 62,112

資料整理・調査経費 5,638,936

38,880 37,120

*資料整理・調査経費 788,400

(平成29年度へ事故繰越し分)

702,518 - 205,482

o公用車購入費(更新1台分) 1,933,420

281,244 124,756

218,140 19,860

o一般事務費 1,054,901

167,440 57,560

35,694 3,306

50,696,621 - 95,379

1,148,318 - 566,682

121,448,160 - 624,840

63,658 - 23,342

2,918,412 - 594,588

50,000 - 0

15,000 - 6,000

8,539,387 - 1,290,613

o青少年補導員報酬等経費 3,525,105

2,794,500 - 691,500

青少年補導員110名分報酬 2,641,500

青少年補導員活動経費 183,605

2,938,240 - 150,760

浦安市青少年補導員連絡協議会補助金 700,000

224,320 - 118,680

o青少年相談事業 2,987,370

52,920 - 2,080

o職員研修費 40,920

1,754,417 - 325,583

o青少年センター運営費 1,985,992

青少年センター運営協議会委員6名分報酬

継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備 考

支 出 済 額

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(社会教育費 消耗品費 926,000

) 燃料費 172,000

(青少年セン 食糧費 20,000

ター費) 印刷製本費 902,000

修繕料 60,000

12 役務費

12,000

筆耕翻訳料 12,000

19 負担金、補

助及び交付 765,000 金

30 保健体育費

6,021,730,000 △135,520,000 211,832,161 - 6,098,042,161 5 保健体育

総務費 154,150,000 △2,880,000 - 87,000 151,357,000

1 報酬

3,150,000 2 給料

45,332,000 3 職員手当等

38,429,000 4 共済費

16,516,000 8 報償費

1,392,000 9 旅費

587,000 11 需用費

1,271,000

消耗品費 703,000

燃料費 172,000

印刷製本費 241,000

修繕料 155,000

12 役務費

32,000

通信運搬費 13,000

保険料 19,000

13 委託料

2,087,000 14 使用料及び

賃借料 320,000

15 工事請負費

945,000 18 備品購入費

183,000 19 負担金、補

助及び交付 41,100,000 金

27 公課費

13,000 10 体育施設

費 3,955,180,000 △121,237,000 211,832,161 △87,000 4,045,688,161 7 賃金

1,629,000 8 報償費

100,000 11 需用費

171,989,000

- 188 - 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

区 分

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額

翌年度繰越額

円 円 円 円

801,164 124,836

153,000

103,569 68,431

青少年センター運営協議会経費 3,840

13,440 6,560

青少年センター運営費 1,809,152

836,244 65,756

全国青少年補導センター連絡協議会負担金

0 60,000

2,000

関東甲信越静地区青少年補導センター連絡協議会負担金

11,900 - 100

2,000

千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金

11,900 100

16,000

763,090 - 1,910

繰越明許費

5,876,349,028 107,464,000 114,229,133

148,222,748 - 3,134,252

o職員給与費 100,206,548

2,658,708 - 491,292

職員12名分

45,262,207 - 69,793

oスポーツ・レクリエーション事業 42,303,472

スポーツ推進委員29名分報酬 2,658,708

38,428,749 - 251

スポーツ推進委員経費 134,440

軽スポーツ大会 53,556

16,515,592 - 408

軽スポーツの集い 272,597

スキー教室 290,880

1,312,281 - 79,719

フットサル全国リーグ支援事業 1,999,620

スポーツフェア実行委員会補助金 5,197,520

260,680 - 326,320

東京ベイ浦安シティマラソン大会実行委員会補助金

13,982,635

950,511 - 320,489

市民スポーツ団体スポーツ振興補助金 13,059,387

浦安市スポーツ推進委員連絡協議会活動費補助金

566,586 136,414

800,000

96,926 75,074

浦安市軽スポーツ協会活動費補助金 770,000

132,803 108,197

少年スポーツ団体活動費補助金 2,128,203

154,196 804

全国大会・関東大会出場補助金 955,926

18,310 - 13,690

o各種体育大会実施事業 1,045,895

市民体育大会 692,096

0 13,000

少年体育大会 353,799

18,310 690

oスポーツ交流事業 793,629

2,086,020 - 980

オーランド市マラソン大会選手派遣事業補助金

310,670 - 9,330

o総合型地域スポーツクラブ支援事業 191,570

939,600 - 5,400

oオリンピック・パラリンピック選手育成事業

1,600,000

179,820 - 3,180

東京オリンピック・パラリンピック選手育成補助金

39,287,300 - 1,812,700

o生涯スポーツ健康都市推進事業 1,365,120

o一般事務費 716,514

12,300 - 700

繰越明許費

3,840,735,400 107,464,000 97,488,761

o学校体育施設開放事業 435,038

1,628,560 - 440

o施設管理運営費 605,622,648

55,685 - 44,315

中央武道館指定管理料(債務負担行為分)

84,470,325

150,616,478 - 21,372,522

総合体育館・屋内水泳プール指定管理料(債務負担行為

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備 考

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(保健体育費

) 消耗品費 11,666,000

(体育施設費 燃料費 10,000

) 食糧費 2,000

印刷製本費 2,289,000 光熱水費 144,908,000 修繕料 13,114,000 12 役務費

3,540,000 通信運搬費 3,330,000

手数料 210,000

13 委託料

829,858,200 14 使用料及び

賃借料 51,674,000 15 工事請負費

2,927,140,961 16 原材料費

473,000 18 備品購入費

58,962,000 19 負担金、補

助及び交付 22,000

23 償還金、利

子及び割引 300,000 料

15 学校給食

センター 1,912,400,000 △11,403,000 - - 1,900,997,000 費

区 分

- 190 -

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

翌年度繰越額

円 円 円 円

分) 432,588,700

10,117,911 1,548,089

陸上競技場指定管理料(債務負担行為分)

0 10,000

36,734,194

0 2,000

東野プール指定管理料(債務負担行為分)

1,514,376 774,624

47,621,581

127,805,436 17,102,564

その他の球技場管理運営費 4,207,848

11,178,755 1,935,245

o施設維持管理費 415,136,274

2,683,899 - 856,101

東野プール維持管理費 1,410,480

総合体育館・屋内水泳プール維持管理費

2,524,021 805,979

240,977,291

159,878 50,122

中央公園球技場維持管理費 17,194,327

運動公園球技場維持管理費 46,093,997

792,208,397 - 37,649,803

陸上競技場維持管理費 587,600

高洲中央公園球技場維持管理費 10,294,358

49,904,705 - 1,769,295

高洲テニスコート維持管理費 6,597,800

繰越明許費

明海球技場維持管理費 7,628,329

2,788,449,252 107,464,000 31,227,709

体育施設予約管理システム維持管理費 36,979,929 高洲海浜公園パークゴルフ場維持管理費

114,210 - 358,790

22,876,266

総合公園球技場維持管理費 6,264,719

54,947,444 - 4,014,556

その他の球技場維持管理費 18,231,178

21,030 - 970

o施設維持補修費 628,749,702

中央武道館維持補修費 95,733,360 総合体育館・屋内水泳プール維持補修費

105,740 - 194,260

288,580,320

東野プール維持補修費 41,475,240 中央公園球技場維持補修費 3,216,877 運動公園球技場維持補修費 2,890,566

*運動公園球技場維持補修費 45,360,000 (平成27年度より繰越明許費分)

その他の球技場等維持補修費 4,208,339 屋内水泳プール特定天井改修事業(継続費分)

147,031,200

*屋内水泳プール特定天井改修事業(継続費分)

253,800 (平成27年度より継続費逓次繰越分)

o施設整備事業 63,459,288

高洲南テニスコート整備事業

o運動公園整備事業 2,125,495,590

*管理棟・アーチェリー場等整備事業(継続費分)

61,827,840 (平成27年度より事故繰越し分)

運動公園整備関連経費 381,960

陸上競技場周辺等整備事業 149,654,408

*陸上競技場周辺等整備事業 107,464,000 (平成29年度へ繰越明許費分)

野球場整備事業(継続費分) 1,835,161,461

*野球場整備事業(継続費分) 47,570,521 (平成27年度より継続費逓次繰越分)

*運動公園園路等整備事業 30,899,400 (平成27年度より繰越明許費分)

o一般事務費 1,836,860

1,887,390,880 - 13,606,120

備 考

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(保健体育費 1 報酬

) 324,000

(学校給食セ 2 給料

ンター費) 38,072,000

3 職員手当等

26,130,000 4 共済費

12,662,000 7 賃金

2,377,000 8 報償費

144,000 9 旅費

15,000 11 需用費

759,842,000 消耗品費 3,463,000

燃料費 117,000

食糧費 17,000

印刷製本費 3,006,000

修繕料 325,000

賄材料費 752,914,000 12 役務費

3,097,000 通信運搬費 1,374,000 手数料 1,688,000

保険料 35,000

13 委託料

786,068,000 14 使用料及び

賃借料 1,314,000 17 公有財産購

入費 270,819,000 19 負担金、補

助及び交付 62,000

23 償還金、利

子及び割引 54,000

料 27 公課費

17,000 48 災害復旧費

1,266,610,000 7,441,510,000 38,583,277,830 - 47,291,397,830

10 公共土木施設

災害復旧費 1,266,610,000 7,441,510,000 38,583,277,830 - 47,291,397,830

5 道路橋り

ょう災害 1,015,790,000 777,000,000 1,902,049,430 - 3,694,839,430 復旧費

9 旅費

111,000 予 備 費

支出及び 流用増減

計 節

区 分

- 192 -

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

翌年度繰越額

円 円 円 円

o職員給与費 76,789,324

198,000 - 126,000

職員8名分

38,071,044 - 956

o職員研修費 10,202

26,059,914 - 70,086

o学校給食センター運営費 29,184,173

学校給食センター運営委員会委員9名分報酬

12,658,366 - 3,634

198,000

学校給食センター運営委員会経費 7,122

2,030,618 - 346,382

学校給食運営経費 27,847,647

児童・生徒等貸与被服購入経費 929,404

144,000 - 0

学校給食センター環境衛生検査経費 144,000

千葉県学校給食センター研究会負担金 58,000

13,792 - 1,208

千葉県学校給食振興期成会負担金 0

754,150,586 - 5,691,414

o給食事業費 748,337,424

給食賄材料費

2,850,217 612,783

60,526 56,474

o給食費徴収事務費 11,837,407

7,122 9,878

2,692,919 313,081

o千鳥学校給食センター第三調理場整備運営事業(債務負担

202,378 122,622

行為分) 394,512,418

748,337,424 4,576,576

千鳥学校給食センター第三調理場整備費

116,457,991

2,863,340 - 233,660

千鳥学校給食センター第三調理場管理運営費

278,054,427

1,298,139 75,861

1,530,661 157,339

o千鳥学校給食センター整備運営事業(債務負担行為分)

34,540 460

626,719,932

千鳥学校給食センター整備費 154,360,658

779,126,138 - 6,941,862

千鳥学校給食センター管理運営費 472,359,274

1,178,733 - 135,267

270,818,649 - 351

58,000 - 4,000

4,300 - 49,700

15,400 - 1,600

継続費逓次繰越

7,488,164,758 406,659,862 31,716,419,991 繰越明許費

4,159,713,219 事故繰越し

3,520,440,000 継続費逓次繰越

7,488,164,758 406,659,862 31,716,419,991 繰越明許費

4,159,713,219 事故繰越し

3,520,440,000 継続費逓次繰越

2,647,763,238 406,659,862 528,903,111 繰越明許費

111,513,219

o道路等復旧関連事業 520,328,813

26,167 - 84,833

道路等復旧関連事業 485,585,341

継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備 考

支 出 済 額

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(公共土木施 11 需用費

設災害復旧費 1,253,000

(道路橋りょ 消耗品費 1,229,000

う災害復旧費 食糧費 24,000

) 13 委託料

530,694,000 14 使用料及び

賃借料 5,993,000 15 工事請負費

3,102,558,430 19 負担金、補

助及び交付 13,730,000 金

22 補償、補填

及び賠償金 40,500,000

15 市街地災

害復旧費 250,820,000 6,664,510,000 36,681,228,400 - 43,596,558,400

8 報償費

125,000 9 旅費

220,000 11 需用費

863,000

消耗品費 863,000

12 役務費

588,000 通信運搬費 588,000 13 委託料

1,364,882,400

15 工事請負費

42,124,880,000

22 補償、補填

及び賠償金 105,000,000 50 公債費

3,369,220,000 △356,000,000 - - 3,013,220,000 5 公債費

3,369,220,000 △356,000,000 - - 3,013,220,000 5 元金

3,203,707,000 △351,970,000 - - 2,851,737,000

23 償還金、利

子及び割引 2,851,737,000 料

- 194 - 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

区 分

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額

翌年度繰越額

円 円 円 円

*道路等復旧関連事業 34,743,472

1,213,600 - 39,400

(平成27年度より繰越明許費分)

*道路等復旧関連事業 100,713,219

1,210,120 18,880

(平成29年度へ繰越明許費分)

3,480 20,520

繰越明許費

o道路等復旧事業(継続費分) 1,431,889,225

398,548,830 99,812,209 32,332,961

道路等復旧事業(継続費分) 599,408,825

*道路等復旧事業(継続費分) 832,480,400

5,959,846 - 33,154

(平成27年度より継続費逓次繰越分)

継続費逓次繰越

*道路等復旧事業(継続費分) 406,659,862

2,231,337,212 406,659,862 464,561,356

(平成29年度へ継続費逓次繰越分)

繰越明許費

10,128,990 3,601,010 0

o復興交付金事業 468,972,400

幹線道路液状化対策事業(継続費分) 50,000,000

繰越明許費

*幹線道路液状化対策事業(継続費分) 207,040,000

548,593 8,100,000 31,851,407

(平成27年度より継続費逓次繰越分)

*道路冠水対策事業 211,932,400 (平成26年度繰越分の事故繰越し分)

o社会資本整備総合交付金事業 226,572,800 幹線道路液状化対策事業 142,408,800

*幹線道路液状化対策事業 84,164,000 (平成27年度より繰越明許費分)

*幹線道路液状化対策事業 10,800,000 (平成29年度へ繰越明許費分)

繰越明許費

4,840,401,520 4,048,200,000 31,187,516,880 事故繰越し

3,520,440,000

o復興交付金事業 4,840,401,520

125,000 - 0

市街地液状化対策事業 2,763,715,520

*市街地液状化対策事業 2,076,686,000

179,826 - 40,174

(平成27年度より繰越明許費分)

*市街地液状化対策事業 4,048,200,000

714,792 - 148,208

(平成29年度へ繰越明許費分)

*市街地液状化対策事業 3,520,440,000

714,792 148,208

(平成29年度へ事故繰越し分)

435,342 - 152,658

435,342 152,658

繰越明許費

618,748,560 209,520,000 467,493,840 事故繰越し

69,120,000 繰越明許費

4,212,000,000 3,838,680,000 30,622,880,000 事故繰越し

3,451,320,000

8,198,000 - 96,802,000

3,013,136,369 - 83,631

3,013,136,369 - 83,631

2,851,731,533 - 5,467

o地方債償還元金 2,851,731,533

2,851,731,533 - 5,467

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備 考

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計