o補助金 3,142,303
浦安お洒落保存会活動費補助金 240,000 浦安囃子保存会活動費補助金 500,000 浦安市民謡舞踊連盟活動費補助金 228,000 浦安市美術協会活動費補助金 228,000 浦安市華道協会活動費補助金 160,000 浦安市吟剣詩舞道連盟活動費補助金 394,303 浦安市合唱連盟活動費補助金 456,000 浦安シティオーケストラ活動費補助金 456,000 浦安細川流投網保存会活動費補助金 240,000 浦安舟大工技術保存会活動費補助金 240,000
備 考
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
金 額
円 円 円 円 円 円
(社会教育費
)
23 博物館費
305,680,000 △4,729,000 - - 300,951,000
2 給料
35,546,000 3 職員手当等
25,798,000 4 共済費
11,985,000 7 賃金
15,361,000 8 報償費
1,739,000 9 旅費
103,000 11 需用費
31,260,000 消耗品費 3,538,000
燃料費 216,000
食糧費 207,000
印刷製本費 5,812,000 光熱水費 12,840,000 修繕料 8,571,000
飼料費 76,000
12 役務費
908,000 通信運搬費 406,000
手数料 238,000
保険料 225,000
筆耕翻訳料 39,000
13 委託料
50,792,000 14 使用料及び
賃借料 1,715,000 15 工事請負費
122,073,000 16 原材料費
87,000 18 備品購入費
3,513,000 19 負担金、補
助及び交付 50,000
金 27 公課費
21,000 27 青少年セ
ンター費 9,830,000 - - - 9,830,000
1 報酬
3,486,000 7 賃金
3,089,000 8 報償費
343,000 9 旅費
55,000 11 需用費
2,080,000 予 備 費
支出及び 流用増減
計 節
区 分
- 186 -
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
事故繰越し
291,604,204 788,400 8,558,396
o職員給与費 72,382,295
35,537,376 - 8,624
職員8名分
24,862,593 - 935,407
o職員研修費 1,130
11,982,326 - 2,674
o博物館管理運営事業 196,995,032
博物館運営経費 16,850,772
15,359,905 - 1,095
博物館ボランティア事務経費 769,694
博物館維持管理経費 58,248,030
1,295,200 - 443,800
博物館維持補修経費 121,126,536
88,643 - 14,357
o博物館活動費 13,598,490
事故繰越し
講演事業経費 60,000
25,435,474 788,400 5,036,126
館内体験事業経費 918,680
館外体験事業経費 3,385,461
3,080,827 457,173
展示事業経費 9,184,349
56,063 159,937
(財)日本博物館協会負担金 35,000
113,940 93,060
千葉県博物館協会負担金 15,000
4,470,012 553,588
9,166,864 3,673,136
o博物館資料収集・整理費 5,638,936
8,508,888 62,112
資料整理・調査経費 5,638,936
38,880 37,120
*資料整理・調査経費 788,400
(平成29年度へ事故繰越し分)
702,518 - 205,482
o公用車購入費(更新1台分) 1,933,420
281,244 124,756
218,140 19,860
o一般事務費 1,054,901
167,440 57,560
35,694 3,306
50,696,621 - 95,379
1,148,318 - 566,682
121,448,160 - 624,840
63,658 - 23,342
2,918,412 - 594,588
50,000 - 0
15,000 - 6,000
8,539,387 - 1,290,613
o青少年補導員報酬等経費 3,525,105
2,794,500 - 691,500
青少年補導員110名分報酬 2,641,500
青少年補導員活動経費 183,605
2,938,240 - 150,760
浦安市青少年補導員連絡協議会補助金 700,000
224,320 - 118,680
o青少年相談事業 2,987,370
52,920 - 2,080
o職員研修費 40,920
1,754,417 - 325,583
o青少年センター運営費 1,985,992
青少年センター運営協議会委員6名分報酬
継続費逓次繰越繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
支 出 済 額
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
金 額
円 円 円 円 円 円
(社会教育費 消耗品費 926,000
) 燃料費 172,000
(青少年セン 食糧費 20,000
ター費) 印刷製本費 902,000
修繕料 60,000
12 役務費
12,000
筆耕翻訳料 12,000
19 負担金、補
助及び交付 765,000 金
30 保健体育費
6,021,730,000 △135,520,000 211,832,161 - 6,098,042,161 5 保健体育
総務費 154,150,000 △2,880,000 - 87,000 151,357,000
1 報酬
3,150,000 2 給料
45,332,000 3 職員手当等
38,429,000 4 共済費
16,516,000 8 報償費
1,392,000 9 旅費
587,000 11 需用費
1,271,000
消耗品費 703,000
燃料費 172,000
印刷製本費 241,000
修繕料 155,000
12 役務費
32,000
通信運搬費 13,000
保険料 19,000
13 委託料
2,087,000 14 使用料及び
賃借料 320,000
15 工事請負費
945,000 18 備品購入費
183,000 19 負担金、補
助及び交付 41,100,000 金
27 公課費
13,000 10 体育施設
費 3,955,180,000 △121,237,000 211,832,161 △87,000 4,045,688,161 7 賃金
1,629,000 8 報償費
100,000 11 需用費
171,989,000
- 188 - 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計 節
区 分
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額
翌年度繰越額
円 円 円 円
801,164 124,836
153,000
103,569 68,431
青少年センター運営協議会経費 3,840
13,440 6,560
青少年センター運営費 1,809,152
836,244 65,756
全国青少年補導センター連絡協議会負担金
0 60,000
2,000
関東甲信越静地区青少年補導センター連絡協議会負担金
11,900 - 100
2,000
千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金
11,900 100
16,000
763,090 - 1,910
繰越明許費
5,876,349,028 107,464,000 114,229,133
148,222,748 - 3,134,252
o職員給与費 100,206,548
2,658,708 - 491,292
職員12名分
45,262,207 - 69,793
oスポーツ・レクリエーション事業 42,303,472
スポーツ推進委員29名分報酬 2,658,708
38,428,749 - 251
スポーツ推進委員経費 134,440
軽スポーツ大会 53,556
16,515,592 - 408
軽スポーツの集い 272,597
スキー教室 290,880
1,312,281 - 79,719
フットサル全国リーグ支援事業 1,999,620
スポーツフェア実行委員会補助金 5,197,520
260,680 - 326,320
東京ベイ浦安シティマラソン大会実行委員会補助金
13,982,635
950,511 - 320,489
市民スポーツ団体スポーツ振興補助金 13,059,387
浦安市スポーツ推進委員連絡協議会活動費補助金
566,586 136,414
800,000
96,926 75,074
浦安市軽スポーツ協会活動費補助金 770,000
132,803 108,197
少年スポーツ団体活動費補助金 2,128,203
154,196 804
全国大会・関東大会出場補助金 955,926
18,310 - 13,690
o各種体育大会実施事業 1,045,895
市民体育大会 692,096
0 13,000
少年体育大会 353,799
18,310 690
oスポーツ交流事業 793,629
2,086,020 - 980
オーランド市マラソン大会選手派遣事業補助金
310,670 - 9,330
o総合型地域スポーツクラブ支援事業 191,570
939,600 - 5,400
oオリンピック・パラリンピック選手育成事業
1,600,000
179,820 - 3,180
東京オリンピック・パラリンピック選手育成補助金
39,287,300 - 1,812,700
o生涯スポーツ健康都市推進事業 1,365,120
o一般事務費 716,514
12,300 - 700
繰越明許費
3,840,735,400 107,464,000 97,488,761
o学校体育施設開放事業 435,038
1,628,560 - 440
o施設管理運営費 605,622,648
55,685 - 44,315
中央武道館指定管理料(債務負担行為分)
84,470,325
150,616,478 - 21,372,522
総合体育館・屋内水泳プール指定管理料(債務負担行為
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
金 額
円 円 円 円 円 円
(保健体育費
) 消耗品費 11,666,000
(体育施設費 燃料費 10,000
) 食糧費 2,000
印刷製本費 2,289,000 光熱水費 144,908,000 修繕料 13,114,000 12 役務費
3,540,000 通信運搬費 3,330,000
手数料 210,000
13 委託料
829,858,200 14 使用料及び
賃借料 51,674,000 15 工事請負費
2,927,140,961 16 原材料費
473,000 18 備品購入費
58,962,000 19 負担金、補
助及び交付 22,000
金
23 償還金、利
子及び割引 300,000 料
15 学校給食
センター 1,912,400,000 △11,403,000 - - 1,900,997,000 費
節
区 分
- 190 -
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
翌年度繰越額
円 円 円 円
分) 432,588,700
10,117,911 1,548,089
陸上競技場指定管理料(債務負担行為分)
0 10,000
36,734,194
0 2,000
東野プール指定管理料(債務負担行為分)
1,514,376 774,624
47,621,581
127,805,436 17,102,564
その他の球技場管理運営費 4,207,848
11,178,755 1,935,245
o施設維持管理費 415,136,274
2,683,899 - 856,101
東野プール維持管理費 1,410,480
総合体育館・屋内水泳プール維持管理費
2,524,021 805,979
240,977,291
159,878 50,122
中央公園球技場維持管理費 17,194,327
運動公園球技場維持管理費 46,093,997
792,208,397 - 37,649,803
陸上競技場維持管理費 587,600
高洲中央公園球技場維持管理費 10,294,358
49,904,705 - 1,769,295
高洲テニスコート維持管理費 6,597,800
繰越明許費
明海球技場維持管理費 7,628,329
2,788,449,252 107,464,000 31,227,709
体育施設予約管理システム維持管理費 36,979,929 高洲海浜公園パークゴルフ場維持管理費
114,210 - 358,790
22,876,266
総合公園球技場維持管理費 6,264,719
54,947,444 - 4,014,556
その他の球技場維持管理費 18,231,178
21,030 - 970
o施設維持補修費 628,749,702
中央武道館維持補修費 95,733,360 総合体育館・屋内水泳プール維持補修費
105,740 - 194,260
288,580,320
東野プール維持補修費 41,475,240 中央公園球技場維持補修費 3,216,877 運動公園球技場維持補修費 2,890,566
*運動公園球技場維持補修費 45,360,000 (平成27年度より繰越明許費分)
その他の球技場等維持補修費 4,208,339 屋内水泳プール特定天井改修事業(継続費分)
147,031,200
*屋内水泳プール特定天井改修事業(継続費分)
253,800 (平成27年度より継続費逓次繰越分)
o施設整備事業 63,459,288
高洲南テニスコート整備事業
o運動公園整備事業 2,125,495,590
*管理棟・アーチェリー場等整備事業(継続費分)
61,827,840 (平成27年度より事故繰越し分)
運動公園整備関連経費 381,960
陸上競技場周辺等整備事業 149,654,408
*陸上競技場周辺等整備事業 107,464,000 (平成29年度へ繰越明許費分)
野球場整備事業(継続費分) 1,835,161,461
*野球場整備事業(継続費分) 47,570,521 (平成27年度より継続費逓次繰越分)
*運動公園園路等整備事業 30,899,400 (平成27年度より繰越明許費分)
o一般事務費 1,836,860
1,887,390,880 - 13,606,120
備 考
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
金 額
円 円 円 円 円 円
(保健体育費 1 報酬
) 324,000
(学校給食セ 2 給料
ンター費) 38,072,000
3 職員手当等
26,130,000 4 共済費
12,662,000 7 賃金
2,377,000 8 報償費
144,000 9 旅費
15,000 11 需用費
759,842,000 消耗品費 3,463,000
燃料費 117,000
食糧費 17,000
印刷製本費 3,006,000
修繕料 325,000
賄材料費 752,914,000 12 役務費
3,097,000 通信運搬費 1,374,000 手数料 1,688,000
保険料 35,000
13 委託料
786,068,000 14 使用料及び
賃借料 1,314,000 17 公有財産購
入費 270,819,000 19 負担金、補
助及び交付 62,000
金
23 償還金、利
子及び割引 54,000
料 27 公課費
17,000 48 災害復旧費
1,266,610,000 7,441,510,000 38,583,277,830 - 47,291,397,830
10 公共土木施設
災害復旧費 1,266,610,000 7,441,510,000 38,583,277,830 - 47,291,397,830
5 道路橋り
ょう災害 1,015,790,000 777,000,000 1,902,049,430 - 3,694,839,430 復旧費
9 旅費
111,000 予 備 費
支出及び 流用増減
計 節
区 分
- 192 -
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
o職員給与費 76,789,324
198,000 - 126,000
職員8名分
38,071,044 - 956
o職員研修費 10,202
26,059,914 - 70,086
o学校給食センター運営費 29,184,173
学校給食センター運営委員会委員9名分報酬
12,658,366 - 3,634
198,000
学校給食センター運営委員会経費 7,122
2,030,618 - 346,382
学校給食運営経費 27,847,647
児童・生徒等貸与被服購入経費 929,404
144,000 - 0
学校給食センター環境衛生検査経費 144,000
千葉県学校給食センター研究会負担金 58,000
13,792 - 1,208
千葉県学校給食振興期成会負担金 0
754,150,586 - 5,691,414
o給食事業費 748,337,424
給食賄材料費
2,850,217 612,783
60,526 56,474
o給食費徴収事務費 11,837,407
7,122 9,878
2,692,919 313,081
o千鳥学校給食センター第三調理場整備運営事業(債務負担
202,378 122,622
行為分) 394,512,418
748,337,424 4,576,576
千鳥学校給食センター第三調理場整備費
116,457,991
2,863,340 - 233,660
千鳥学校給食センター第三調理場管理運営費
278,054,427
1,298,139 75,861
1,530,661 157,339
o千鳥学校給食センター整備運営事業(債務負担行為分)
34,540 460
626,719,932
千鳥学校給食センター整備費 154,360,658
779,126,138 - 6,941,862
千鳥学校給食センター管理運営費 472,359,274
1,178,733 - 135,267
270,818,649 - 351
58,000 - 4,000
4,300 - 49,700
15,400 - 1,600
継続費逓次繰越
7,488,164,758 406,659,862 31,716,419,991 繰越明許費
4,159,713,219 事故繰越し
3,520,440,000 継続費逓次繰越
7,488,164,758 406,659,862 31,716,419,991 繰越明許費
4,159,713,219 事故繰越し
3,520,440,000 継続費逓次繰越
2,647,763,238 406,659,862 528,903,111 繰越明許費
111,513,219
o道路等復旧関連事業 520,328,813
26,167 - 84,833
道路等復旧関連事業 485,585,341
継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
支 出 済 額
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
金 額
円 円 円 円 円 円
(公共土木施 11 需用費
設災害復旧費 1,253,000
)
(道路橋りょ 消耗品費 1,229,000
う災害復旧費 食糧費 24,000
) 13 委託料
530,694,000 14 使用料及び
賃借料 5,993,000 15 工事請負費
3,102,558,430 19 負担金、補
助及び交付 13,730,000 金
22 補償、補填
及び賠償金 40,500,000
15 市街地災
害復旧費 250,820,000 6,664,510,000 36,681,228,400 - 43,596,558,400
8 報償費
125,000 9 旅費
220,000 11 需用費
863,000
消耗品費 863,000
12 役務費
588,000 通信運搬費 588,000 13 委託料
1,364,882,400
15 工事請負費
42,124,880,000
22 補償、補填
及び賠償金 105,000,000 50 公債費
3,369,220,000 △356,000,000 - - 3,013,220,000 5 公債費
3,369,220,000 △356,000,000 - - 3,013,220,000 5 元金
3,203,707,000 △351,970,000 - - 2,851,737,000
23 償還金、利
子及び割引 2,851,737,000 料
- 194 - 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計 節
区 分
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額
翌年度繰越額
円 円 円 円
*道路等復旧関連事業 34,743,472
1,213,600 - 39,400
(平成27年度より繰越明許費分)
*道路等復旧関連事業 100,713,219
1,210,120 18,880
(平成29年度へ繰越明許費分)
3,480 20,520
繰越明許費
o道路等復旧事業(継続費分) 1,431,889,225
398,548,830 99,812,209 32,332,961
道路等復旧事業(継続費分) 599,408,825
*道路等復旧事業(継続費分) 832,480,400
5,959,846 - 33,154
(平成27年度より継続費逓次繰越分)
継続費逓次繰越
*道路等復旧事業(継続費分) 406,659,862
2,231,337,212 406,659,862 464,561,356
(平成29年度へ継続費逓次繰越分)
繰越明許費10,128,990 3,601,010 0
o復興交付金事業 468,972,400
幹線道路液状化対策事業(継続費分) 50,000,000
繰越明許費
*幹線道路液状化対策事業(継続費分) 207,040,000
548,593 8,100,000 31,851,407
(平成27年度より継続費逓次繰越分)
*道路冠水対策事業 211,932,400 (平成26年度繰越分の事故繰越し分)
o社会資本整備総合交付金事業 226,572,800 幹線道路液状化対策事業 142,408,800
*幹線道路液状化対策事業 84,164,000 (平成27年度より繰越明許費分)
*幹線道路液状化対策事業 10,800,000 (平成29年度へ繰越明許費分)
繰越明許費
4,840,401,520 4,048,200,000 31,187,516,880 事故繰越し
3,520,440,000
o復興交付金事業 4,840,401,520
125,000 - 0
市街地液状化対策事業 2,763,715,520
*市街地液状化対策事業 2,076,686,000
179,826 - 40,174
(平成27年度より繰越明許費分)
*市街地液状化対策事業 4,048,200,000
714,792 - 148,208
(平成29年度へ繰越明許費分)
*市街地液状化対策事業 3,520,440,000
714,792 148,208
(平成29年度へ事故繰越し分)
435,342 - 152,658
435,342 152,658
繰越明許費
618,748,560 209,520,000 467,493,840 事故繰越し
69,120,000 繰越明許費
4,212,000,000 3,838,680,000 30,622,880,000 事故繰越し
3,451,320,000
8,198,000 - 96,802,000
3,013,136,369 - 83,631
3,013,136,369 - 83,631
2,851,731,533 - 5,467
o地方債償還元金 2,851,731,533
2,851,731,533 - 5,467
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計