3,132,000 レジアスきらら会館建設事業 21,257,560 海南クラブ会館建設事業(実施設計) 3,417,120
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
金 額
円 円 円 円 円 円
(社会福祉費
)
(老人福祉施 設費)
40 国民年金
費 40,140,000 7,231,000 - 197,000 47,568,000
2 給料
19,990,000 3 職員手当等
13,772,000 4 共済費
6,674,000 7 賃金
3,860,000 9 旅費
16,000 11 需用費
648,000
消耗品費 408,000
印刷製本費 240,000 12 役務費
123,000 通信運搬費 123,000 13 委託料
1,351,000 14 使用料及び
賃借料 1,134,000 55 臨時福祉
給付金給 114,190,000 291,913,000 239,594,000 - 645,697,000 付費
3 職員手当等
624,000 7 賃金
7,154,000 11 需用費
2,790,000 消耗品費 1,516,000 印刷製本費 1,274,000 12 役務費
18,133,000 通信運搬費 13,631,000 手数料 4,502,000 13 委託料
31,113,000 14 使用料及び
賃借料 533,000
19 負担金、補
助及び交付 557,100,000 金
23 償還金、利
子及び割引 28,250,000 料
10 児童福祉費
12,723,330,000 △880,600,000 1,680,000 △1,152,000 11,843,258,000 5 児童福祉
総務費 1,682,030,000 △61,476,000 1,680,000 21,000 1,622,255,000
節
区 分
- 106 -
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
翌年度繰越額
円 円 円 円
海南クラブ会館建設事業 39,344,266 oケアハウス管理運営事業 1,771,200
ケアハウス維持管理経費 648,000
ケアハウス維持補修経費 1,123,200
47,336,578 - 231,422
o職員給与費 40,425,157
19,989,600 - 400
職員5名分
13,771,019 - 981
o職員研修費 7,860
6,664,538 - 9,462
o国民年金事務運営費 6,903,561
国民年金事務経費 4,494,891
3,725,005 - 134,995
国民年金事務電算処理経費 2,095,470
国民年金事務電算処理経費(開発分) 313,200
7,860 - 8,140
646,886 - 1,114
407,990 10
238,896 1,104
123,000 - 0
123,000 0
1,350,000 - 1,000
1,058,670 - 75,330
繰越明許費
283,179,948 293,574,000 68,943,052
繰越明許費
o臨時福祉給付金給付事業 1,861,942
160,615 312,000 151,385
職員給与費 0
繰越明許費
*職員給与費 312,000
3,356,498 3,628,000 169,502
(平成29年度へ繰越明許費分)
繰越明許費
臨時福祉給付金 0
566,196 973,237 1,250,567
*臨時福祉給付金 270,000,000
(平成29年度へ繰越明許費分)
149,316 393,627
臨時福祉給付金給付事務経費 1,861,942
416,880 856,940
*臨時福祉給付金給付事務経費 23,262,000
繰越明許費
(平成29年度へ繰越明許費分)
6,111,438 8,038,005 3,983,557
o年金生活者等支援臨時福祉給付金 253,076,006
4,625,790 2,814,205
職員給与費 160,615
1,485,648 1,169,352
臨時福祉給付金 44,490,000
繰越明許費
*臨時福祉給付金 186,030,000
14,121,382 10,449,758 6,541,860
(平成27年度より繰越明許費分)
繰越明許費
臨時福祉給付金給付事務経費 14,197,655
101,819 173,000 258,181
*臨時福祉給付金給付事務経費 8,197,736
繰越明許費
(平成27年度より繰越明許費分)
230,520,000 270,000,000 56,580,000
o過年度返還金 28,242,000
平成27年度臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金返還
28,242,000 - 8,000
金
11,607,141,089 - 236,116,911 1,560,524,957 - 61,730,043
備 考
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
金 額
円 円 円 円 円 円
(児童福祉費 1 報酬
) 1,570,000
(児童福祉総 2 給料
務費) 202,052,000
3 職員手当等
159,477,000 4 共済費
69,953,000 7 賃金
56,169,000 8 報償費
19,195,000 9 旅費
241,000 11 需用費
8,745,000 消耗品費 3,588,000
燃料費 56,000
食糧費 63,000
印刷製本費 4,725,000
修繕料 313,000
12 役務費
2,971,000 通信運搬費 1,277,000
手数料 320,000
広告料 793,000
保険料 554,000
筆耕翻訳料 27,000
13 委託料
144,369,000 14 使用料及び
賃借料 4,536,000 15 工事請負費
6,325,000 18 備品購入費
2,522,000 19 負担金、補
助及び交付 907,470,000 金
21 貸付金
3,600,000 23 償還金、利
子及び割引 7,926,000 料
25 積立金
25,134,000 予 備 費
支出及び 流用増減
計 節
区 分
- 108 -
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
o専門委員経費 1,200,000
1,525,000 - 45,000
専門委員1名分報酬 1,200,000
専門委員経費 0
200,377,786 - 1,674,214
o職員給与費 427,937,039
157,612,239 - 1,864,761
職員53名分
69,947,014 - 5,986
o職員研修費 28,601
52,566,465 - 3,602,535
o子育てサービス事業 22,067,658
ファミリー・サポート・センター事業 12,974,000
18,934,370 - 260,630
エンゼルヘルプサービス事業 7,290,658
子育て短期支援(ショートステイ)事業
208,796 - 32,204
1,803,000
7,635,011 - 1,109,989
o子育てサポート事業 37,181,162
子育て・家族支援者養成事業 8,819,559
3,196,427 391,573
保育ママ事業 1,669,680
35,526 20,474
子育てパートナー事業 7,255,871
31,823 31,177
託児保育者派遣事業 740,308
4,237,164 487,836
庁舎託児室運営事業 7,274,206
134,071 178,929
ほのぼのタイム運営経費 1,601,954
あかちゃんほっとすてーしょん 1,233,576
2,837,684 - 133,316
子育てハンドブック作成事業 895,008
子育て応援メッセ実行委員会補助金 1,000,000
1,194,837 82,163
地域子育て応援団事業補助金 6,691,000
289,429 30,571
784,296 8,704
o少子化対策基金事業 103,498,633
542,522 11,478
こどもプロジェクト事業 96,186,801
26,600 400
子育て支援パスポート事業 1,227,624
子育て応援ポータルサイト経費 4,699,296
143,521,356 - 847,644
望海の街子育て支援事業補助金 1,069,000
ふれあい体験事業 315,912
4,349,003 - 186,997
o少子化対策基金積立金 20,991,180
6,270,026 - 54,974
o少子化対策基金利子積立金 4,141,489
2,328,129 - 193,871
o児童家庭相談事業 8,888,125
855,753,409 - 51,716,591
家庭相談室経費 8,052,530
要保護児童対策地域協議会委員8名分報酬
117,000
3,600,000 - 0
要保護児童対策地域協議会経費 5,504
児童虐待防止対策推進事業 713,091
7,926,000 - 0
o過年度返還金 7,926,000
平成27年度子ども・子育て支援交付金返還金
25,132,669 - 1,331