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16,000 o浦安市川市民病院文書管理経費 147,243

翌年度繰越額

円 円 円 円

o健康センター維持補修費 75,867,185

o健康管理システム経費 9,397,987

o過年度返還金 8,213,000

平成27年度母子保健衛生費国庫補助金返還金

8,197,000

金 額

円 円 円 円 円 円

(保健衛生費

(予防費)

17 成人保健

費 525,920,000 △15,361,000 - △4,368,000 506,191,000

7 賃金

14,967,000 8 報償費

7,055,000 9 旅費

751,000 11 需用費

7,840,000 消耗品費 2,946,000

燃料費 29,000

食糧費 60,000

印刷製本費 3,701,000 修繕料 1,000,000 医薬材料費 104,000 12 役務費

19,089,000 通信運搬費 13,240,000 手数料 5,849,000 13 委託料

444,704,000 14 使用料及び

賃借料 1,988,000 18 備品購入費

348,000 19 負担金、補

助及び交付 9,136,000 金

20 扶助費

230,000 23 償還金、利

子及び割引 83,000

20 急病対策

費 369,110,000 - - - 369,110,000

8 報償費

406,000 予 備 費

支出及び 流用増減

計 節

区 分

- 126 -

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

翌年度繰越額

円 円 円 円

o感染症予防及び防疫事業 216,246

o新型インフルエンザ対策事業 64,572

o一般事務費 156,967

482,345,796 - 23,845,204

o職員研修費 91,086

14,966,896 - 104

o非常勤看護師等職員経費 14,966,896

6,734,440 - 320,560

o健康知識普及事業 5,187,674

300,850 - 450,150

健康手帳交付事業 490,860

健康教室事業 57,278

4,627,090 - 3,212,910

骨の健康チェック事業 3,411,261

健康フェア事業 585,538

2,304,561 641,439

歯周病予防教室 137,824

4,838 24,162

食と健康を考える講座事業 366,970

22,101 37,899

個別健康教育事業 137,943

2,208,707 1,492,293

0 1,000,000

o健康相談経費 364,933

86,883 17,117

o健(検)診経費 378,587,692

16,677,769 - 2,411,231

特定健診 4,340,308

胃がん検診 55,579,781

11,297,223 1,942,777

子宮がん検診 109,391,870

5,380,546 468,454

乳がん検診 43,603,514

成人歯科健診 9,358,722

427,676,559 - 17,027,441

肺がん検診 73,161,278

大腸がん検診 19,394,878

1,928,134 - 59,866

前立腺がん検診 19,559,448

がん検診推進事業 31,396,159

285,228 - 62,772

肝炎検査 7,474,742

健(検)診機器管理経費 5,326,992

9,036,000 - 100,000

o在宅ケアサービス推進事業 22,140,814

在宅医療支援事業 11,404,540

29,830 - 200,170

安心看護支援事業 29,830

在宅療養者口腔機能向上事業 1,706,444

83,000 - 0

在宅医療連携推進事業運営費補助金 9,000,000

o健康推進事業 2,515,508

運動指導事業 597,934

健康推進員経費 1,917,574

oスマートウエルネスシティ推進事業 8,776,634 健幸クラウド事業

o「健康うらやす21」計画推進事業 411,098

o過年度返還金 83,000

平成27年度がん検診推進事業補助金返還金

o一般事務費 26,683

o後期高齢者医療対策費 49,193,778 後期高齢者健康診査経費

365,888,576 - 3,221,424

o急病診療事業 365,888,576

261,000 - 145,000

急病診療所運営費 96,238,945

継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備 考

支 出 済 額

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(保健衛生費 11 需用費

) 9,360,000

(急病対策費

) 消耗品費 406,000

食糧費 33,000

印刷製本費 710,000

修繕料 440,000

医薬材料費 7,771,000 12 役務費

626,000

通信運搬費 69,000

手数料 393,000

保険料 164,000

13 委託料

356,801,000 14 使用料及び

賃借料 1,917,000 25 環境衛生

費 29,180,000 1,174,000 - - 30,354,000

7 賃金

1,679,000 8 報償費

30,000 9 旅費

7,000 11 需用費

9,837,000 消耗品費 4,515,000 燃料費 1,066,000

食糧費 17,000

印刷製本費 843,000 光熱水費 1,649,000 修繕料 1,747,000 12 役務費

842,000 通信運搬費 561,000

手数料 8,000

広告料 60,000

保険料 213,000

13 委託料

12,176,000 14 使用料及び

賃借料 345,000

19 負担金、補

助及び交付 5,258,000 金

27 公課費

180,000 30 環境対策

費 51,200,000 852,000 - - 52,052,000

1 報酬

407,000 7 賃金

1,817,000 8 報償費

617,000 9 旅費

300,000

- 128 - 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

区 分

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額

翌年度繰越額

円 円 円 円

小児初期救急診療運営費 9,943,182

8,886,357 - 473,643

待機病院経費 82,032,480

救急医療運営費 75,524,778

399,202 6,798

救急診療運営費 10,368,000

17,017 15,983

休日救急歯科診療所運営費 9,973,665

671,328 38,672

急病医療電話相談経費 10,882,078

162,918 277,082

周産期救急医療運営費 70,167,600

7,635,892 135,108

災害医療対策事業 757,848

585,315 - 40,685

68,472 528

354,294 38,706

162,549 1,451

354,676,808 - 2,124,192

1,479,096 - 437,904

27,192,561 - 3,161,439

o職員研修費 1,155

1,351,280 - 327,720

o環境衛生事業 7,981,587

25,000 - 5,000

環境美化事業 4,778,186

ポイ捨て防止対策事業 2,161,362

1,155 - 5,845

衛生害虫対策事業 1,042,039

7,881,417 - 1,955,583

o犬猫適正飼育推進事業 13,017,638

畜犬対策経費 7,057,878

3,866,570 648,430

飼い主のいない猫の不妊去勢事業 5,257,760

632,204 433,796

飼い猫及び地域猫対策経費 702,000

2,223 14,777

582,552 260,448

o詰所維持管理費 4,201,871

1,161,392 487,608

詰所維持管理費 1,620,819

1,636,476 110,524

作業車両管理費 2,581,052

808,309 - 33,691

o一般事務費 1,990,310

一般事務経費 1,817,035

529,529 31,471

作業用貸与被服購入費 173,275

7,700 300

60,000 0

211,080 1,920

11,421,642 - 754,358

266,398 - 78,602

5,257,760 - 240

179,600 - 400

48,057,911 - 3,994,089

o環境審議会運営費 328,810

316,500 - 90,500

環境審議会委員15名分報酬 316,500

環境審議会経費 12,310

1,786,895 - 30,105

o職員研修費 29,232

548,984 - 68,016

o環境監視費 9,436,632

205,914 - 94,086

大気汚染常時測定経費 7,217,232

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備 考

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(保健衛生費 11 需用費

) 3,769,000

(環境対策費

) 消耗品費 1,050,000

燃料費 0

食糧費 9,000

印刷製本費 1,355,000 修繕料 1,355,000 12 役務費

321,000 通信運搬費 143,000

手数料 76,000

保険料 45,000

筆耕翻訳料 57,000

13 委託料

33,812,000 14 使用料及び

賃借料 589,000

15 工事請負費

98,000 18 備品購入費

1,212,000 19 負担金、補

助及び交付 9,110,000 金

27 公課費

0

35 斎場費

194,390,000 △4,800,000 - - 189,590,000

7 賃金

1,803,000 9 旅費

3,000 11 需用費

89,897,000 消耗品費 1,629,000

燃料費 151,000

食糧費 270,000

光熱水費 29,558,000 修繕料 58,289,000 12 役務費

554,000 通信運搬費 464,000

手数料 72,000

保険料 18,000

13 委託料

93,671,000 14 使用料及び

賃借料 1,038,000 15 工事請負費

1,965,000 19 負担金、補

助及び交付 652,000 金

区 分

- 130 -

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

翌年度繰越額

円 円 円 円

河川水質測定経費 221,400

3,275,392 - 493,608

自動車騒音等測定経費 1,112,400

ダイオキシン類測定経費 548,640

959,724 90,276

アスベスト一般環境濃度測定経費 336,960

0 0

6,510 2,490

o環境保全啓発費 7,385,324

1,034,110 320,890

環境ポスター展経費 304,964

1,275,048 79,952

環境フェア経費 1,457,152

環境保全PR経費 1,439,381

268,338 - 52,662

環境学習経費 3,816,627

低公害車維持管理経費 367,200

102,138 40,862

75,600 400

o三番瀬環境学習施設整備事業 2,681,640

45,000 0

三番瀬環境学習施設整備方針策定経費

45,600 11,400

o環境保全対策費 27,366,652

32,592,448 - 1,219,552

環境基本計画進行管理経費 1,620,000

環境保全行動推進事業 12,960,000

499,740 - 89,260

浦安エコホーム事業 7,191,000

羽田空港騒音問題対策経費 5,595,652

97,200 - 800

o一般事務費 737,621

1,166,400 - 45,600

一般事務経費 723,473

作業用貸与被服購入費 14,148

7,300,100 - 1,809,900

o負担金 92,000

東京湾岸自治体環境保全会議負担金 12,000

0 - 0

江戸川を守る会負担金 50,000

環境アセスメント学会負担金 30,000

o公用車購入費(更新1台分) 0

186,915,518 - 2,674,482

o職員研修費 0

1,747,590 - 55,410

o斎場管理運営費 186,915,518

0 - 3,000

斎場運営経費 90,551,081

斎場維持管理経費 36,070,737

87,695,792 - 2,201,208

斎場維持補修経費 59,794,200

斎場送迎バス運行経費 499,500

1,614,277 14,723

150,057 943

216,000 54,000

27,776,417 1,781,583

57,939,041 349,959

527,522 - 26,478

449,677 14,323

60,575 11,425

17,270 730

93,639,258 - 31,742

891,976 - 146,024

1,907,280 - 57,720

499,500 - 152,500

備 考

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(保健衛生費 27 公課費

) 7,000

(斎場費)

10 清掃費

2,729,390,000 △26,650,000 - - 2,702,740,000 5 清掃総務

費 232,060,000 △1,550,000 - - 230,510,000

1 報酬

506,000 2 給料

79,497,000 3 職員手当等

52,604,000 4 共済費

24,687,000 8 報償費

63,000 9 旅費

18,000 11 需用費

5,990,000 消耗品費 2,146,000

燃料費 245,000

食糧費 42,000

印刷製本費 3,357,000

修繕料 200,000

12 役務費

818,000

通信運搬費 8,000

手数料 787,000

保険料 23,000

13 委託料

31,509,000 14 使用料及び

賃借料 70,000

19 負担金、補

助及び交付 34,109,000 金

23 償還金、利

子及び割引 118,000 料

27 公課費

521,000 7 リサイク

ル処理費 382,520,000 - - - 382,520,000

7 賃金

6,765,000 8 報償費

800,000 9 旅費

3,000 11 需用費

4,762,000 消耗品費 3,382,000

燃料費 132,000

食糧費 3,000

印刷製本費 243,000 修繕料 1,002,000 予 備 費

支出及び 流用増減

計 節

区 分

- 132 -

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

翌年度繰越額

円 円 円 円

6,600 - 400

2,673,252,795 - 29,487,205

226,697,802 - 3,812,198

o浦安市廃棄物減量等推進審議会運営費 396,380

389,000 - 117,000

浦安市廃棄物減量等推進審議会委員13名分報酬

389,000

79,492,296 - 4,704

浦安市廃棄物減量等推進審議会経費 7,380

52,353,098 - 250,902

o職員給与費 156,532,316

職員18名分

24,686,922 - 78

o不適正排出等監視事業 3,346,188

59,836 - 3,164

o資源回収補助事業 30,941,502

8,108 - 9,892

資源回収事業者団体補助金 8,518,660

資源回収事業奨励補助金 21,864,050

5,608,362 - 381,638

資源回収事業活動経費 558,792

1,919,173 226,827

oごみ減量・リサイクル奨励事業 27,264,171

202,593 42,407

廃棄物減量等推進員経費 105,100

36,180 5,820

ごみ減量推進啓発経費 6,577,382

3,268,620 88,380

イベントごみ減量事業 221,400

181,796 18,204

有料事業系指定ごみ袋及び粗大ごみ事務事業

11,408,668

642,058 - 175,942

廃食油等リサイクル経費 1,143,378

牛乳パック等リサイクル経費 1,702,296

6,380 1,620

特定家庭用機器処理事業経費 1,640,023

618,408 168,592

小型家電リサイクル事業 4,465,924

17,270 5,730

o廃棄物処理施設モニタリング事業 2,565,000

29,955,090 - 1,553,910

o一般事務費 3,040,494

34,156 - 35,844

一般事務経費 2,960,153

作業用貸与被服購入費 80,341

33,022,461 - 1,086,539

o協働提案事業 2,429,751

ごみ減量・再資源化啓発活動事業補助金

117,015 - 985

o負担金 182,000

千葉県環境衛生促進協議会負担金 66,000

329,400 - 191,600

全国都市清掃会議負担金 116,000

379,725,650 - 2,794,350

o再資源化施設管理運営事業 2,692,872

6,731,880 - 33,120

鉄類等運搬経費

785,000 - 15,000

o廃棄物処理施設長期包括責任委託事業(債務負担行為分)

146,142,248

620 - 2,380

再資源化施設管理運営費

3,841,256 - 920,744

o資源ごみ収集運搬費 206,570,315

ビン・缶・ペットボトル収集運搬経費 178,908,720

2,874,900 507,100

紙類収集運搬経費 27,661,595

99,432 32,568

2,813 187

o資源ごみ再資源化処理費 408,140

241,704 1,296

ガラス類再資源化経費

622,407 379,593

継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備 考

支 出 済 額

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

(清掃費) 12 役務費

(リサイクル 138,000

処理費)

通信運搬費 16,000

手数料 47,000

保険料 75,000

13 委託料

367,002,000 14 使用料及び

賃借料 28,000

15 工事請負費

2,787,000 16 原材料費

39,000 18 備品購入費

169,000 27 公課費

27,000 10 塵芥処理

費 2,016,580,000 △25,100,000 - - 1,991,480,000

13 委託料

1,987,740,000 15 工事請負費

895,000 19 負担金、補

助及び交付 2,845,000 金

15 し尿処理

費 98,230,000 - - - 98,230,000

11 需用費

95,000

印刷製本費 95,000

12 役務費

82,000

通信運搬費 82,000

13 委託料

98,050,000 23 償還金、利

子及び割引 3,000

料 25 農林水産業費

11,100,000 71,630,000 - - 82,730,000

- 134 - 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

区 分

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額

翌年度繰越額

円 円 円 円

oビーナスプラザ運営費 19,318,913

102,096 - 35,904

多目的工房運営経費 1,703,719

家具・自転車再生工房運営経費 11,470,936

12,126 3,874

ビーナスショップ運営経費 6,144,258

35,080 11,920

54,890 20,110

o一般事務費 4,593,162

365,347,660 - 1,654,340

27,648 - 352

2,700,000 - 87,000

26,890 - 12,110

156,000 - 13,000

6,600 - 20,400

1,968,666,783 - 22,813,217

o廃棄物処理施設長期包括責任委託事業(債務負担行為分)

1,965,118,183 - 22,621,817

1,284,264,009

塵芥処理施設管理運営費

874,800 - 20,200

o焼却残渣等処分費 241,032,374

2,673,800 - 171,200

焼却残渣処分経費 235,591,118

有害ごみ処分経費 2,548,496

処理困難物処理経費 268,960

北茨城市環境保全協定負担金 1,490,500 下妻市環境整備保全基金負担金 840,200 鹿嶋市環境保全協力金負担金 293,100 oごみ処理施設延命化整備計画策定事業 2,700,000

oごみ処理施設整備事業 874,800

oごみ収集運搬費 439,745,600

可燃ごみ収集運搬費 385,150,000

不燃ごみ収集運搬費 24,010,000

粗大ごみ収集運搬費 30,585,600

o負担金 50,000

(財)日本環境衛生センター負担金

98,162,560 - 67,440

o廃棄物処理施設長期包括責任委託事業(債務負担行為分)

64,800 - 30,200

59,088,956

し尿処理施設管理運営費

64,800 30,200

oし尿収集運搬費 38,959,000

48,774 - 33,226

o一般事務費 114,604

48,774 33,226

98,047,956 - 2,044

1,030 - 1,970

事故繰越し

37,661,524 42,200,000 2,868,476

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備 考

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

金 額

円 円 円 円 円 円

5 農業費

860,000 - - - 860,000

5 農業総務

費 860,000 - - - 860,000

8 報償費

27,000 9 旅費

328,000 11 需用費

13,000

消耗品費 13,000

14 使用料及び

賃借料 492,000

10 水産業費

10,240,000 71,630,000 - - 81,870,000

5 水産業総

務費 10,240,000 71,630,000 - - 81,870,000

2 給料

3,642,000 3 職員手当等

2,688,000 4 共済費

1,405,000 9 旅費

3,000 11 需用費

92,000

消耗品費 14,000

印刷製本費 78,000

12 役務費

5,000

手数料 5,000

13 委託料

1,099,000 14 使用料及び

賃借料 40,000

15 工事請負費

72,861,000 19 負担金、補

助及び交付 20,000

23 償還金、利

子及び割引 15,000

料 30 商工費

813,520,000 △15,480,000 - - 798,040,000 5 商工費

813,520,000 △15,480,000 - - 798,040,000 5 商工総務

費 119,430,000 △11,430,000 - - 108,000,000

2 給料

50,542,000 3 職員手当等

40,920,000 4 共済費

16,378,000 9 旅費

6,000 節

区 分

- 136 -

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減