翌年度繰越額
円 円 円 円
o健康センター維持補修費 75,867,185
o健康管理システム経費 9,397,987
o過年度返還金 8,213,000
平成27年度母子保健衛生費国庫補助金返還金
8,197,000
金 額
円 円 円 円 円 円
(保健衛生費
)
(予防費)
17 成人保健
費 525,920,000 △15,361,000 - △4,368,000 506,191,000
7 賃金
14,967,000 8 報償費
7,055,000 9 旅費
751,000 11 需用費
7,840,000 消耗品費 2,946,000
燃料費 29,000
食糧費 60,000
印刷製本費 3,701,000 修繕料 1,000,000 医薬材料費 104,000 12 役務費
19,089,000 通信運搬費 13,240,000 手数料 5,849,000 13 委託料
444,704,000 14 使用料及び
賃借料 1,988,000 18 備品購入費
348,000 19 負担金、補
助及び交付 9,136,000 金
20 扶助費
230,000 23 償還金、利
子及び割引 83,000
料
20 急病対策
費 369,110,000 - - - 369,110,000
8 報償費
406,000 予 備 費
支出及び 流用増減
計 節
区 分
- 126 -
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
o感染症予防及び防疫事業 216,246
o新型インフルエンザ対策事業 64,572
o一般事務費 156,967
482,345,796 - 23,845,204
o職員研修費 91,086
14,966,896 - 104
o非常勤看護師等職員経費 14,966,896
6,734,440 - 320,560
o健康知識普及事業 5,187,674
300,850 - 450,150
健康手帳交付事業 490,860
健康教室事業 57,278
4,627,090 - 3,212,910
骨の健康チェック事業 3,411,261
健康フェア事業 585,538
2,304,561 641,439
歯周病予防教室 137,824
4,838 24,162
食と健康を考える講座事業 366,970
22,101 37,899
個別健康教育事業 137,943
2,208,707 1,492,293
0 1,000,000
o健康相談経費 364,933
86,883 17,117
o健(検)診経費 378,587,692
16,677,769 - 2,411,231
特定健診 4,340,308
胃がん検診 55,579,781
11,297,223 1,942,777
子宮がん検診 109,391,870
5,380,546 468,454
乳がん検診 43,603,514
成人歯科健診 9,358,722
427,676,559 - 17,027,441
肺がん検診 73,161,278
大腸がん検診 19,394,878
1,928,134 - 59,866
前立腺がん検診 19,559,448
がん検診推進事業 31,396,159
285,228 - 62,772
肝炎検査 7,474,742
健(検)診機器管理経費 5,326,992
9,036,000 - 100,000
o在宅ケアサービス推進事業 22,140,814
在宅医療支援事業 11,404,540
29,830 - 200,170
安心看護支援事業 29,830
在宅療養者口腔機能向上事業 1,706,444
83,000 - 0
在宅医療連携推進事業運営費補助金 9,000,000
o健康推進事業 2,515,508
運動指導事業 597,934
健康推進員経費 1,917,574
oスマートウエルネスシティ推進事業 8,776,634 健幸クラウド事業
o「健康うらやす21」計画推進事業 411,098
o過年度返還金 83,000
平成27年度がん検診推進事業補助金返還金
o一般事務費 26,683
o後期高齢者医療対策費 49,193,778 後期高齢者健康診査経費
365,888,576 - 3,221,424
o急病診療事業 365,888,576
261,000 - 145,000
急病診療所運営費 96,238,945
継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
支 出 済 額
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
金 額
円 円 円 円 円 円
(保健衛生費 11 需用費
) 9,360,000
(急病対策費
) 消耗品費 406,000
食糧費 33,000
印刷製本費 710,000
修繕料 440,000
医薬材料費 7,771,000 12 役務費
626,000
通信運搬費 69,000
手数料 393,000
保険料 164,000
13 委託料
356,801,000 14 使用料及び
賃借料 1,917,000 25 環境衛生
費 29,180,000 1,174,000 - - 30,354,000
7 賃金
1,679,000 8 報償費
30,000 9 旅費
7,000 11 需用費
9,837,000 消耗品費 4,515,000 燃料費 1,066,000
食糧費 17,000
印刷製本費 843,000 光熱水費 1,649,000 修繕料 1,747,000 12 役務費
842,000 通信運搬費 561,000
手数料 8,000
広告料 60,000
保険料 213,000
13 委託料
12,176,000 14 使用料及び
賃借料 345,000
19 負担金、補
助及び交付 5,258,000 金
27 公課費
180,000 30 環境対策
費 51,200,000 852,000 - - 52,052,000
1 報酬
407,000 7 賃金
1,817,000 8 報償費
617,000 9 旅費
300,000
- 128 - 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計 節
区 分
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額
翌年度繰越額
円 円 円 円
小児初期救急診療運営費 9,943,182
8,886,357 - 473,643
待機病院経費 82,032,480
救急医療運営費 75,524,778
399,202 6,798
救急診療運営費 10,368,000
17,017 15,983
休日救急歯科診療所運営費 9,973,665
671,328 38,672
急病医療電話相談経費 10,882,078
162,918 277,082
周産期救急医療運営費 70,167,600
7,635,892 135,108
災害医療対策事業 757,848
585,315 - 40,685
68,472 528
354,294 38,706
162,549 1,451
354,676,808 - 2,124,192
1,479,096 - 437,904
27,192,561 - 3,161,439
o職員研修費 1,155
1,351,280 - 327,720
o環境衛生事業 7,981,587
25,000 - 5,000
環境美化事業 4,778,186
ポイ捨て防止対策事業 2,161,362
1,155 - 5,845
衛生害虫対策事業 1,042,039
7,881,417 - 1,955,583
o犬猫適正飼育推進事業 13,017,638
畜犬対策経費 7,057,878
3,866,570 648,430
飼い主のいない猫の不妊去勢事業 5,257,760
632,204 433,796
飼い猫及び地域猫対策経費 702,000
2,223 14,777
582,552 260,448
o詰所維持管理費 4,201,871
1,161,392 487,608
詰所維持管理費 1,620,819
1,636,476 110,524
作業車両管理費 2,581,052
808,309 - 33,691
o一般事務費 1,990,310
一般事務経費 1,817,035
529,529 31,471
作業用貸与被服購入費 173,275
7,700 300
60,000 0
211,080 1,920
11,421,642 - 754,358
266,398 - 78,602
5,257,760 - 240
179,600 - 400
48,057,911 - 3,994,089
o環境審議会運営費 328,810
316,500 - 90,500
環境審議会委員15名分報酬 316,500
環境審議会経費 12,310
1,786,895 - 30,105
o職員研修費 29,232
548,984 - 68,016
o環境監視費 9,436,632
205,914 - 94,086
大気汚染常時測定経費 7,217,232
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
金 額
円 円 円 円 円 円
(保健衛生費 11 需用費
) 3,769,000
(環境対策費
) 消耗品費 1,050,000
燃料費 0
食糧費 9,000
印刷製本費 1,355,000 修繕料 1,355,000 12 役務費
321,000 通信運搬費 143,000
手数料 76,000
保険料 45,000
筆耕翻訳料 57,000
13 委託料
33,812,000 14 使用料及び
賃借料 589,000
15 工事請負費
98,000 18 備品購入費
1,212,000 19 負担金、補
助及び交付 9,110,000 金
27 公課費
0
35 斎場費
194,390,000 △4,800,000 - - 189,590,000
7 賃金
1,803,000 9 旅費
3,000 11 需用費
89,897,000 消耗品費 1,629,000
燃料費 151,000
食糧費 270,000
光熱水費 29,558,000 修繕料 58,289,000 12 役務費
554,000 通信運搬費 464,000
手数料 72,000
保険料 18,000
13 委託料
93,671,000 14 使用料及び
賃借料 1,038,000 15 工事請負費
1,965,000 19 負担金、補
助及び交付 652,000 金
節
区 分
- 130 -
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
翌年度繰越額
円 円 円 円
河川水質測定経費 221,400
3,275,392 - 493,608
自動車騒音等測定経費 1,112,400
ダイオキシン類測定経費 548,640
959,724 90,276
アスベスト一般環境濃度測定経費 336,960
0 0
6,510 2,490
o環境保全啓発費 7,385,324
1,034,110 320,890
環境ポスター展経費 304,964
1,275,048 79,952
環境フェア経費 1,457,152
環境保全PR経費 1,439,381
268,338 - 52,662
環境学習経費 3,816,627
低公害車維持管理経費 367,200
102,138 40,862
75,600 400
o三番瀬環境学習施設整備事業 2,681,640
45,000 0
三番瀬環境学習施設整備方針策定経費
45,600 11,400
o環境保全対策費 27,366,652
32,592,448 - 1,219,552
環境基本計画進行管理経費 1,620,000
環境保全行動推進事業 12,960,000
499,740 - 89,260
浦安エコホーム事業 7,191,000
羽田空港騒音問題対策経費 5,595,652
97,200 - 800
o一般事務費 737,621
1,166,400 - 45,600
一般事務経費 723,473
作業用貸与被服購入費 14,148
7,300,100 - 1,809,900
o負担金 92,000
東京湾岸自治体環境保全会議負担金 12,000
0 - 0
江戸川を守る会負担金 50,000
環境アセスメント学会負担金 30,000
o公用車購入費(更新1台分) 0
186,915,518 - 2,674,482
o職員研修費 0
1,747,590 - 55,410
o斎場管理運営費 186,915,518
0 - 3,000
斎場運営経費 90,551,081
斎場維持管理経費 36,070,737
87,695,792 - 2,201,208
斎場維持補修経費 59,794,200
斎場送迎バス運行経費 499,500
1,614,277 14,723
150,057 943
216,000 54,000
27,776,417 1,781,583
57,939,041 349,959
527,522 - 26,478
449,677 14,323
60,575 11,425
17,270 730
93,639,258 - 31,742
891,976 - 146,024
1,907,280 - 57,720
499,500 - 152,500
備 考
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
金 額
円 円 円 円 円 円
(保健衛生費 27 公課費
) 7,000
(斎場費)
10 清掃費
2,729,390,000 △26,650,000 - - 2,702,740,000 5 清掃総務
費 232,060,000 △1,550,000 - - 230,510,000
1 報酬
506,000 2 給料
79,497,000 3 職員手当等
52,604,000 4 共済費
24,687,000 8 報償費
63,000 9 旅費
18,000 11 需用費
5,990,000 消耗品費 2,146,000
燃料費 245,000
食糧費 42,000
印刷製本費 3,357,000
修繕料 200,000
12 役務費
818,000
通信運搬費 8,000
手数料 787,000
保険料 23,000
13 委託料
31,509,000 14 使用料及び
賃借料 70,000
19 負担金、補
助及び交付 34,109,000 金
23 償還金、利
子及び割引 118,000 料
27 公課費
521,000 7 リサイク
ル処理費 382,520,000 - - - 382,520,000
7 賃金
6,765,000 8 報償費
800,000 9 旅費
3,000 11 需用費
4,762,000 消耗品費 3,382,000
燃料費 132,000
食糧費 3,000
印刷製本費 243,000 修繕料 1,002,000 予 備 費
支出及び 流用増減
計 節
区 分
- 132 -
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
6,600 - 400
2,673,252,795 - 29,487,205
226,697,802 - 3,812,198
o浦安市廃棄物減量等推進審議会運営費 396,380
389,000 - 117,000
浦安市廃棄物減量等推進審議会委員13名分報酬
389,000
79,492,296 - 4,704
浦安市廃棄物減量等推進審議会経費 7,380
52,353,098 - 250,902
o職員給与費 156,532,316
職員18名分
24,686,922 - 78
o不適正排出等監視事業 3,346,188
59,836 - 3,164
o資源回収補助事業 30,941,502
8,108 - 9,892
資源回収事業者団体補助金 8,518,660
資源回収事業奨励補助金 21,864,050
5,608,362 - 381,638
資源回収事業活動経費 558,792
1,919,173 226,827
oごみ減量・リサイクル奨励事業 27,264,171
202,593 42,407
廃棄物減量等推進員経費 105,100
36,180 5,820
ごみ減量推進啓発経費 6,577,382
3,268,620 88,380
イベントごみ減量事業 221,400
181,796 18,204
有料事業系指定ごみ袋及び粗大ごみ事務事業
11,408,668
642,058 - 175,942
廃食油等リサイクル経費 1,143,378
牛乳パック等リサイクル経費 1,702,296
6,380 1,620
特定家庭用機器処理事業経費 1,640,023
618,408 168,592
小型家電リサイクル事業 4,465,924
17,270 5,730
o廃棄物処理施設モニタリング事業 2,565,000
29,955,090 - 1,553,910
o一般事務費 3,040,494
34,156 - 35,844
一般事務経費 2,960,153
作業用貸与被服購入費 80,341
33,022,461 - 1,086,539
o協働提案事業 2,429,751
ごみ減量・再資源化啓発活動事業補助金
117,015 - 985
o負担金 182,000
千葉県環境衛生促進協議会負担金 66,000
329,400 - 191,600
全国都市清掃会議負担金 116,000
379,725,650 - 2,794,350
o再資源化施設管理運営事業 2,692,872
6,731,880 - 33,120
鉄類等運搬経費
785,000 - 15,000
o廃棄物処理施設長期包括責任委託事業(債務負担行為分)
146,142,248
620 - 2,380
再資源化施設管理運営費
3,841,256 - 920,744
o資源ごみ収集運搬費 206,570,315
ビン・缶・ペットボトル収集運搬経費 178,908,720
2,874,900 507,100
紙類収集運搬経費 27,661,595
99,432 32,568
2,813 187
o資源ごみ再資源化処理費 408,140
241,704 1,296
ガラス類再資源化経費
622,407 379,593
継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
支 出 済 額
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
金 額
円 円 円 円 円 円
(清掃費) 12 役務費
(リサイクル 138,000
処理費)
通信運搬費 16,000
手数料 47,000
保険料 75,000
13 委託料
367,002,000 14 使用料及び
賃借料 28,000
15 工事請負費
2,787,000 16 原材料費
39,000 18 備品購入費
169,000 27 公課費
27,000 10 塵芥処理
費 2,016,580,000 △25,100,000 - - 1,991,480,000
13 委託料
1,987,740,000 15 工事請負費
895,000 19 負担金、補
助及び交付 2,845,000 金
15 し尿処理
費 98,230,000 - - - 98,230,000
11 需用費
95,000
印刷製本費 95,000
12 役務費
82,000
通信運搬費 82,000
13 委託料
98,050,000 23 償還金、利
子及び割引 3,000
料 25 農林水産業費
11,100,000 71,630,000 - - 82,730,000
- 134 - 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計 節
区 分
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額
翌年度繰越額
円 円 円 円
oビーナスプラザ運営費 19,318,913
102,096 - 35,904
多目的工房運営経費 1,703,719
家具・自転車再生工房運営経費 11,470,936
12,126 3,874
ビーナスショップ運営経費 6,144,258
35,080 11,920
54,890 20,110
o一般事務費 4,593,162
365,347,660 - 1,654,340
27,648 - 352
2,700,000 - 87,000
26,890 - 12,110
156,000 - 13,000
6,600 - 20,400
1,968,666,783 - 22,813,217
o廃棄物処理施設長期包括責任委託事業(債務負担行為分)
1,965,118,183 - 22,621,817
1,284,264,009
塵芥処理施設管理運営費
874,800 - 20,200
o焼却残渣等処分費 241,032,374
2,673,800 - 171,200
焼却残渣処分経費 235,591,118
有害ごみ処分経費 2,548,496
処理困難物処理経費 268,960
北茨城市環境保全協定負担金 1,490,500 下妻市環境整備保全基金負担金 840,200 鹿嶋市環境保全協力金負担金 293,100 oごみ処理施設延命化整備計画策定事業 2,700,000
oごみ処理施設整備事業 874,800
oごみ収集運搬費 439,745,600
可燃ごみ収集運搬費 385,150,000
不燃ごみ収集運搬費 24,010,000
粗大ごみ収集運搬費 30,585,600
o負担金 50,000
(財)日本環境衛生センター負担金
98,162,560 - 67,440
o廃棄物処理施設長期包括責任委託事業(債務負担行為分)
64,800 - 30,200
59,088,956
し尿処理施設管理運営費
64,800 30,200
oし尿収集運搬費 38,959,000
48,774 - 33,226
o一般事務費 114,604
48,774 33,226
98,047,956 - 2,044
1,030 - 1,970
事故繰越し
37,661,524 42,200,000 2,868,476
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
金 額
円 円 円 円 円 円
5 農業費
860,000 - - - 860,000
5 農業総務
費 860,000 - - - 860,000
8 報償費
27,000 9 旅費
328,000 11 需用費
13,000
消耗品費 13,000
14 使用料及び
賃借料 492,000
10 水産業費
10,240,000 71,630,000 - - 81,870,000
5 水産業総
務費 10,240,000 71,630,000 - - 81,870,000
2 給料
3,642,000 3 職員手当等
2,688,000 4 共済費
1,405,000 9 旅費
3,000 11 需用費
92,000
消耗品費 14,000
印刷製本費 78,000
12 役務費
5,000
手数料 5,000
13 委託料
1,099,000 14 使用料及び
賃借料 40,000
15 工事請負費
72,861,000 19 負担金、補
助及び交付 20,000
金
23 償還金、利
子及び割引 15,000
料 30 商工費
813,520,000 △15,480,000 - - 798,040,000 5 商工費
813,520,000 △15,480,000 - - 798,040,000 5 商工総務
費 119,430,000 △11,430,000 - - 108,000,000
2 給料
50,542,000 3 職員手当等
40,920,000 4 共済費
16,378,000 9 旅費
6,000 節
区 分
- 136 -
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計