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度比拠拠ん①拠平百万円増

人件費 7 億 6282 万円 6.6%( 前年度比 106.8%) 予備費 2000 万円 0.2%( 前年度比 37.1%) 予備費の減 義務的経費 16.9% 人件費の増 扶助費 7 億 7681 万円 6.7%( 前年度比 97.2%) 補助費等 31 億 791 万円 26.9%( 前年度

人件費 7 億 6282 万円 6.6%( 前年度比 106.8%) 予備費 2000 万円 0.2%( 前年度比 37.1%) 予備費の減 義務的経費 16.9% 人件費の増 扶助費 7 億 7681 万円 6.7%( 前年度比 97.2%) 補助費等 31 億 791 万円 26.9%( 前年度

... ■平成30年度の主な事業状況 平成30年度は、住民サービスの維持・拡充と財政健全化の両立の方針に沿って予算を編成しました。 以下の表に記した事業は、歳出額が大きな科目の30件です。 突出して予算額が大きいものはふるさと納税に関する経費となっています。寄附金を積み立てる「ふるさ と寄附金基金積立金」に40億、寄附者に対する「ふるさと納税謝礼品」に24億、それ以外で予算額 ...

6

213 年 5 月 23 日 ( 木 ) 当期純利益は 6 期ぶりに過去最高益を更新し大幅増配 (1)213 年 3 月期決算 213 年 3 月期の連結業績は 売上高で前期比 8.5% 増の 82,623 百万円 営業利益で同 2.4% 増の 2,622 百万円 経常利益で同 3.4% 増の 2,

213 年 5 月 23 日 ( 木 ) 当期純利益は 6 期ぶりに過去最高益を更新し大幅増配 (1)213 年 3 月期決算 213 年 3 月期の連結業績は 売上高で前期比 8.5% 増の 82,623 百万円 営業利益で同 2.4% 増の 2,622 百万円 経常利益で同 3.4% 増の 2,

... ○オートバックス・車関連事業 「オートバックス」を運営するG-7・オート・サービスを中心としたオート バックス・車関連事業の2013年3月期の業績は、売上高で前期9.2%の 33,152、営業利益で同2.0%の1,718となった。前年度の地デジ化 ...

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株 主 の 皆 様 へ 株 主 の 皆 様 へ グループの 概 況 に ついてご 報 告 申 しあげます 45 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 0.6% 減 ) 営 業 利 益 は270 億 64 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 14.0% 増 ) 経 常 利 益 は 252 億 37 百

株 主 の 皆 様 へ 株 主 の 皆 様 へ グループの 概 況 に ついてご 報 告 申 しあげます 45 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 0.6% 減 ) 営 業 利 益 は270 億 64 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 14.0% 増 ) 経 常 利 益 は 252 億 37 百

... 役 田 一 彦 常 務 取 締 役 猪 森 信 二 常 務 取 締 役 鈴 木 道 明 取 締 役 三 輪 裕 章 取 締 役 大 勝 規 好 取 締 役 小 代 晶 弘 取 締 役 岩 瀬 豊 取 締 役 越 村 敏 昭 取 締 役 坂 巻 伸 昭 常 勤 監 査 役 中 嶋 直 孝 常 勤 監 査 役 豊 田 郁 夫 監 査 役 正 田 修 監 査 役 茂 木 友 三 郎 監 査 役 小 林 喬 ...

9

平成 23 年度警察庁予算の概要 総額 ( 平成 22 年度当初予算額 245,104 百万円 270,543 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 区 分 22 年度予算額 23 年度予算額 増 減額 主な内容 第 1治安水準の更なる向上のための総合対策の推進 1犯罪が起きにくい社会づくりの推進

平成 23 年度警察庁予算の概要 総額 ( 平成 22 年度当初予算額 245,104 百万円 270,543 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 区 分 22 年度予算額 23 年度予算額 増 減額 主な内容 第 1治安水準の更なる向上のための総合対策の推進 1犯罪が起きにくい社会づくりの推進

... 〔単位:〕 第4 安全・快適な交通環境実現のための施策の推進 18,476( 23,691) 最近の交通情勢に対応するため、交通安全教育の継続的な推進、交 通安全施設及び広域交通管制システムの整備、高度道路交通システム (ITS)の推進等により、安全・安心で人にやさしい交通環境の実 現を目指す。 ...

15

PAGE 2 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求前年度比 17.2% 増の 3436 億円に林業の成長産業化 森林吸収源対策の推進を前面に 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求の概要 1. 総括表 区 分 平成 28 年度平成 29 年度当初予算額概算要求額 対前年度比 百万円 百万円 % 公

PAGE 2 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求前年度比 17.2% 増の 3436 億円に林業の成長産業化 森林吸収源対策の推進を前面に 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求の概要 1. 総括表 区 分 平成 28 年度平成 29 年度当初予算額概算要求額 対前年度比 百万円 百万円 % 公

... 〇また、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく施策の着実な実施として、鳥獣被 害防止対策として10億が計上されたほか、林業の成長産業化として間伐の推進と路網 整備がこれ位置付けられ、加えて地域材利用拡大緊急対策事業5億が計上された。 〇熊本地震からの復旧・復興関連では、災害復旧事業(公共)として713億の内数とし ...

5

輸入動向平成 29 年の横浜税関における 自動車の輸入実績は 数量が 153,835 台 ( 対前年同期比 0.7% 増 ) 金額が 6,154 億 19 百万円 ( 同 12.5% 増 ) でした また 全国においては 数量が 359,907 台 ( 対前年同期比 2.4% 増 ) 金額が 1 兆

輸入動向平成 29 年の横浜税関における 自動車の輸入実績は 数量が 153,835 台 ( 対前年同期比 0.7% 増 ) 金額が 6,154 億 19 百万円 ( 同 12.5% 増 ) でした また 全国においては 数量が 359,907 台 ( 対前年同期比 2.4% 増 ) 金額が 1 兆

... 4.自動車の国別輸入実績 平成29年 国 名 数 量 (台) 構成 (千) 金 額 構成/台) 通関単価 国 名 数 量 (台) 構成 (千) 金 額 構成/台) 通関単価 全 世 界 359,907 100.0% 1,306,797,209 100.0% 3,630,930 全 世 界 ...

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2. 主要事項 ( 単位 : 百万円 ) 事 項 前 年 度 予 算 額 3 0 年 度 予 算 額 比 較 増 減 額 備 考 Ⅰ 文化芸術の創造 発展と人材育成 20,835 21,835 1,000 1 文化芸術資源の創造 活用による地方創生と経済 5,906 6, 国際文化

2. 主要事項 ( 単位 : 百万円 ) 事 項 前 年 度 予 算 額 3 0 年 度 予 算 額 比 較 増 減 額 備 考 Ⅰ 文化芸術の創造 発展と人材育成 20,835 21,835 1,000 1 文化芸術資源の創造 活用による地方創生と経済 5,906 6, 国際文化

... 美術館・歴史博物館活動の充実 28( 18) 学芸員等を対象としたミュージアム・マネジメント研修及びミュージアム・ エデュケーター研修を実施するとともに、重要文化財等の修理及び保存科学に関 する研修を実施することにより、文化財に適した展示・保存環境などに関する新 ...

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(4) キャッシュ フローの状況営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 キャッシュ フロー キャッシュ フロー キャッシュ フロー 期 末 残 高 百万円 百万円 百万円 百万円 28 年 8 月期 4, , ,324 7, 平成 29

(4) キャッシュ フローの状況営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 キャッシュ フロー キャッシュ フロー キャッシュ フロー 期 末 残 高 百万円 百万円 百万円 百万円 28 年 8 月期 4, , ,324 7, 平成 29

... ② 運用環境と運用実績 マクロ経済を取り巻く環境は、英国の欧州連合離脱問題を契機に高基調が鮮明になったことに加えて、外需 も力強さを欠く展開が続きました。平成28年第2四半期には、輸出が依然として弱含んだほか、企業の設備投資 も2四半期連続で減少しました。ただし、雇用の増加や賃金の引上げが緩やかながらも持続する中で、個人消費 ...

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歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています 普通建設事業費 7,84 万円 前年度比 :6,162 万円 (19.9%) 増 公債費 7,169 万円 前年度比 : 6,452 万円 ( 8.8%) 減 人件費 2,72 万円 前年度比 : 1,96 万円 ( 3.%)

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています 普通建設事業費 7,84 万円 前年度比 :6,162 万円 (19.9%) 増 公債費 7,169 万円 前年度比 : 6,452 万円 ( 8.8%) 減 人件費 2,72 万円 前年度比 : 1,96 万円 ( 3.%)

... 市町村が任意で行う積立金です。(※財政上の必要に応じ、随時還付を受けることが可能です。) 災害による減収の補てんや災害応急復旧事業費その他災害に伴う費用などに充てるための積立金で す。積立を行うことで、災害時には普通納付金の2倍の範囲内で借入を行うことができます。 ※平成25年度末の積立見込額は1億2,536であり、災害時には約2億5,000程度の範囲で ...

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(3) キャッシュ フローの状況 営業活動による投資活動による財務活動による現金及び現金同等物 キャッシュ フロー キャッシュ フロー キャッシュ フロー 期 末 残 高 百万円 百万円 百万円 百万円 30 年中間期 年中間期 ( 注 )

(3) キャッシュ フローの状況 営業活動による投資活動による財務活動による現金及び現金同等物 キャッシュ フロー キャッシュ フロー キャッシュ フロー 期 末 残 高 百万円 百万円 百万円 百万円 30 年中間期 年中間期 ( 注 )

... 以上の結果、当中間期は、売上高 2,243,212 千(前年同期 34.1%)、営業利益 157,313 千(前年同期 55.8%) 、経常利益 164,303 千(前年同期 57.8%) 、中間期純利益 164,303 千(前年同期 ...

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会社概要 連結売上高百万円 337, , ,836 連結経常利益百万円 5,058 5,823 7,732 事業別売上高構成比 グループ売上高構成比 油脂 油糧事業 加工油脂事業 % ファインケミカル事業 4.1 4

会社概要 連結売上高百万円 337, , ,836 連結経常利益百万円 5,058 5,823 7,732 事業別売上高構成比 グループ売上高構成比 油脂 油糧事業 加工油脂事業 % ファインケミカル事業 4.1 4

... コピー用紙の使用量の推移 t 30 27 24 紙ゴミの排出量の推移 t 66 71 103 2015年度は、中央研究所 移転にともなう書類整理 および、ワークスタイルバ ランス変更(ペーパーレ ス化)にともなう紙ゴミ廃 棄量が増えたため増加 ※1 ppm:分の発生率(ケースあたりの異常発生率) ...

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歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています ヷ普通建設事業費ヷヷヷ7 億 5,964 万円 前年度比 : 8,88 万円 (14.8%) 増 ヷ人件費ヷヷヷ 1,562 万円 前年度比 : 1,14 万円 ( 1.8%) 減 ヷ公債費ヷヷヷ 182 万円 前年度比 : 6

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています ヷ普通建設事業費ヷヷヷ7 億 5,964 万円 前年度比 : 8,88 万円 (14.8%) 増 ヷ人件費ヷヷヷ 1,562 万円 前年度比 : 1,14 万円 ( 1.8%) 減 ヷ公債費ヷヷヷ 182 万円 前年度比 : 6

... 車両年数の経過した指令車を更新し、災害に強い体制づくりを進めていきます。 ★人件費及び職員数の推移、現況について (※図表④参照) 図表④ 【人件費内訳ヷ推移】 平成26年度の人件費については6億1,562であり、前年度と比較し▲1,140(▲1.8%)減少 しました。職員数については定年退職者がいる一方、毎年計画的に新規採用者を補充しているためほぼ横 ...

5

平成 28 年福島県の貿易概況のポイント ( 確定値 ) 1. 福島県の貿易概況 ( 前年比較 ) 輸出額:707 億 46 百万円 約 26 億円の増加 (3.8% 増 ) 輸入額:3,046 億 49 百万円 約 944 億円の減少 (23.6% 減 ) 輸出入合計:3,753 億 95 百万円

平成 28 年福島県の貿易概況のポイント ( 確定値 ) 1. 福島県の貿易概況 ( 前年比較 ) 輸出額:707 億 46 百万円 約 26 億円の増加 (3.8% 増 ) 輸入額:3,046 億 49 百万円 約 944 億円の減少 (23.6% 減 ) 輸出入合計:3,753 億 95 百万円

... 平成24年 24,229,508 59.7% 66,427,869 3.0倍 90,657,377 2.4倍 -42,198,361 - - - 全減 - 全減 - 平成25年 30,199,030 24.6% 114,129,313 71.8% 144,328,343 59.2% -83,930,283 - - - - - - - 平成26年 34,592,377 14.5% 96,759,592 -15.2% 131,351,969 ...

26

一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 28 年度予算 平成 27 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 312, , ,822

一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 28 年度予算 平成 27 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 312, , ,822

... 3-13 児童手当 4億2,050 子育て支援係 福祉課 中学校修了前の児童を養育している 保護者に手当を支給します。 3-14 乳幼児医療費 5,020 医療保険係 市民課 就学前の乳幼児の医療費(入院・外 来・調剤)を全額助成します。 3-15 こども医療費 3,452 医療保険係 市民課 小中学生のこどもの医療費の入院 は全額助成します。外来はひとつの 医療機関で月800超過分を助成し ます。調剤は全額助成します。 ...

15

連結決算ハイライト ( 当中間期の業績 ) 売上高 12,599 百万円 ( 前年同期比 6.2% 減 ) 経常利益 1,374 百万円 ( 前年同期比 8.4% 増 ) 親会社株主に帰属する四半期純利益 1,002 百万円 ( 前年同期比 6.9% 増 ) 業績のポイント ポイント 1 ポイント

連結決算ハイライト ( 当中間期の業績 ) 売上高 12,599 百万円 ( 前年同期比 6.2% 減 ) 経常利益 1,374 百万円 ( 前年同期比 8.4% 増 ) 親会社株主に帰属する四半期純利益 1,002 百万円 ( 前年同期比 6.9% 増 ) 業績のポイント ポイント 1 ポイント

... 連結損益計算書(要約) (単位:百万円) 科 目 ( 当第2四半期連結累計期間 自 平成28年4月 1日 至 平成28年9月30日 ) 前第2四半期連結累計期間 自 平成27年4月 1日 ( 至 平成27年9月30日 ) 売上高 12,599 13,429 売上原価 9,513 10,506 売上総利益 3,085 2,922 販売費及び一般管理費 1,752 1[r] ...

6

一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 27 年度予算 平成 26 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 314, , ,020

一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 27 年度予算 平成 26 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 314, , ,020

... 3款 民生費 ・・・ 障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉、生活保護などに関する経費 項 番 事 業 名 新 規 拡 充 ( ) 金 額 担 当 課 事 業 概 要 3-1 臨時福祉給付金等給付事業 5,237 子育て支援係 福祉課 消費税率の引き上げに伴う負担軽 減のため、市民税均等割の非課税 者及び子育て世帯へ給付金を支給 します。 ...

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1. 四半期連結貸借対照表 ( 実績 / 前期末 ) 科 ( 資産の部 ) 2016 年 3 月末 構成比 当四半期末 構成比 増減 ( 印減 ) 増減比 ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) Ⅰ. 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 209, ,1

1. 四半期連結貸借対照表 ( 実績 / 前期末 ) 科 ( 資産の部 ) 2016 年 3 月末 構成比 当四半期末 構成比 増減 ( 印減 ) 増減比 ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) Ⅰ. 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 209, ,1

...  -東京ディズニーシー15周年関連費用の(△12億) -大型投資案件に向けた費用の減(11億)など 均 客 室 単 価 ・諸経費(東京ディズニーセレブレーションホテルの開業費用など)の ...

14

平 成 24 年 度 警 察 庁 予 算 概 算 要 求 要 望 の 概 要 総 額 平 成 24 年 度 概 算 要 求 額 平 成 24 年 度 要 望 額 復 旧 復 興 対 策 経 費 ( 平 成 23 年 度 当 初 予 算 額 272,378 百 万 円 234,811 百 万 円 16

平 成 24 年 度 警 察 庁 予 算 概 算 要 求 要 望 の 概 要 総 額 平 成 24 年 度 概 算 要 求 額 平 成 24 年 度 要 望 額 復 旧 復 興 対 策 経 費 ( 平 成 23 年 度 当 初 予 算 額 272,378 百 万 円 234,811 百 万 円 16

... 〔単位:〕 第5 警察基盤の充実強化 37,883( 33,464) (うち要望額 14,195) 依然として厳しい治安情勢や大量退職時代の到来に的確に対処する ため、必要な地方警察官等を増員し、人的基盤の強化を図るとともに、 装備資機材・警察施設の整備、警察活動基盤を充実強化するための施 策等を推進する。 ...

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一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 26 年度予算 平成 25 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 313, ,

一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 26 年度予算 平成 25 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 313, ,

... 7款 商工費 ・・・ 商工・観光業の振興、企業誘致に関する経費 項 番 事 業 名 新 規 拡 充 ( ) 金 額 担 当 課 事 業 概 要 7-1 商品開発アドバイザー委託料 ○ 65 まちづくり課 商工振興係 農林水産物を使用した商品開発、販 路拡大等のアドバイスにより、市内 事業者を支援し、地域経済の活性化 を図ります。 ...

14

消防庁予算 ( 案 ) の概要 H30 当初 予算額 ( 案 )142.9 億円 ( 対前年度比 4.2 億円増 3.0% 増 ) 一般会計 億円 ( 対前年度比 0.2 億円減 0.2% 減 ) 復興特別会計 17.3 億円 ( 対前年度比 4.4 億円増 33.8% 増 ) H29

消防庁予算 ( 案 ) の概要 H30 当初 予算額 ( 案 )142.9 億円 ( 対前年度比 4.2 億円増 3.0% 増 ) 一般会計 億円 ( 対前年度比 0.2 億円減 0.2% 減 ) 復興特別会計 17.3 億円 ( 対前年度比 4.4 億円増 33.8% 増 ) H29

... ○危険物施設等の安全対策の推進 ・水素社会実現のための危険物施設の安全確保 0.1億 ・石油コンビナート等における防災・減災対策 2.5億 ・消防防災施設災害復旧費補助金 14.3億 ・消防防災設備災害復旧費補助金 0.7億 ・原子力災害避難指示区域消防活動費交付金 2.0億 ・緊急消防援助隊活動費負担金(東日本大震災派遣ヘリ除染) ...

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