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前年度比2. 5%増)

6 紹介予定派遣 ( 注 4) (1) 紹介予定派遣により労働者派遣された労働者数 44,891 人 ( 対前年度比 36.1% 増 ) (2) 紹介予定派遣で職業紹介を経て直接雇用に結びついた労働者数 27,362 人 ( 対前年度比 38.3% 増 ) ( 注 1) 派遣労働者数 は ここでは一

6 紹介予定派遣 ( 注 4) (1) 紹介予定派遣により労働者派遣された労働者数 44,891 人 ( 対前年度比 36.1% 増 ) (2) 紹介予定派遣で職業紹介を経て直接雇用に結びついた労働者数 27,362 人 ( 対前年度比 38.3% 増 ) ( 注 1) 派遣労働者数 は ここでは一

... (1) 実際に派遣された派遣労働者数(※1)は3,210,468人(対前年度26.1% 、常用換算派 ) 遣労働者数(※2)は1,518,188人(対前年度22.5)であった。 、 、 ( )、 具体的には 一般労働者派遣事業では 常用雇用労働者が645,767人 対前年度41.7% ...

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消防庁予算 ( 案 ) の概要 H30 当初 予算額 ( 案 )142.9 億円 ( 対前年度比 4.2 億円増 3.0% 増 ) 一般会計 億円 ( 対前年度比 0.2 億円減 0.2% 減 ) 復興特別会計 17.3 億円 ( 対前年度比 4.4 億円増 33.8% 増 ) H29

消防庁予算 ( 案 ) の概要 H30 当初 予算額 ( 案 )142.9 億円 ( 対前年度比 4.2 億円増 3.0% 増 ) 一般会計 億円 ( 対前年度比 0.2 億円減 0.2% 減 ) 復興特別会計 17.3 億円 ( 対前年度比 4.4 億円増 33.8% 増 ) H29

... ~国民の生命・生活を守る~ 消防防災行政の推進(一般会計) H30当初 125.6億円 ○緊急消防援助隊の活動体制の充実強化 ・緊急消防援助隊設備整備費補助金 49.0億円 ・情報収集活動ドローンの整備 0.5億円(㉙補正) ・拠点機能形成車の整備 7.4億円(㉙補正) ・緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練の充実 0.8億円 ・津波・大規模風水害対策車の整備 4.2億円(㉙補正) ...

12

() 利用状況 1 利用者数 ( 人 ) 稼働率 H5 年度 H4 年度 前年度比 (A) (B) (A)/(B) 14,930 16, % H5 目標値 達成率 (C) (A)/(C) 103, % H5 年度 H4 年度 対前年度増減 H5 目標値 対目標値増減 (a)

() 利用状況 1 利用者数 ( 人 ) 稼働率 H5 年度 H4 年度 前年度比 (A) (B) (A)/(B) 14,930 16, % H5 目標値 達成率 (C) (A)/(C) 103, % H5 年度 H4 年度 対前年度増減 H5 目標値 対目標値増減 (a)

...  6 市民局指定管理者選定評価委員会の意見 管理経費の低廉化 平均 2.1 1 主な実施事業である施設の維持管理に関する業務について、概ね達成していることは評価できる。とはいえ、収支計算に係る計画書と報告 書の乖離は特段の理由が無ければ、改善されたい。 ...

6

2. 歳入の状況 歳入決算額は,5,496,760 千円で前年度に比べて 1.5% の増となった ( 歳入 ) ( 単位 : 千円,%) 款 項 26 年度 構成比 25 年度 構成比 増減額 増減率 国民健康保険税 国民健康保険税 1,520, ,528, ,3

2. 歳入の状況 歳入決算額は,5,496,760 千円で前年度に比べて 1.5% の増となった ( 歳入 ) ( 単位 : 千円,%) 款 項 26 年度 構成比 25 年度 構成比 増減額 増減率 国民健康保険税 国民健康保険税 1,520, ,528, ,3

... ・医療費通知による診療内容の確認及び診療費の費用額に対する意識の向上(2 箇月分ごと の受診記録を年 6 回通知) ・第三者行為(交通事故等)の医療機関との連携による事務の効率化及び求償事務の強化 ・不当利得者に対する保険給付費に係る返還事務の強化 ...

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データ 動画作品数 海士町 50 海士町 50 実数による 本宮津市 50 本 本宮津市 50 本 公衆ディスプレイ設 4 台 4 台 実数による 置数 スポンサー獲得数 5 団体 5 団体 実数による 地域交流人口 10% 増 7% 増 前年度比 実数による ネットユーザー 1 万人 1 万人 W

データ 動画作品数 海士町 50 海士町 50 実数による 本宮津市 50 本 本宮津市 50 本 公衆ディスプレイ設 4 台 4 台 実数による 置数 スポンサー獲得数 5 団体 5 団体 実数による 地域交流人口 10% 増 7% 増 前年度比 実数による ネットユーザー 1 万人 1 万人 W

... 一方、海士町と宮津市相互による住民ディレクター交流が功を奏し、物産の販売促進やレシピの公 開、産業体験交流などが活発となり、ICTを利活用した新たな発想や視点でものづくりや人づくり の活動が高まってきていると同時に、定住者(今年度実績 11 名)や起業者(今年度実績 3 社 10 名)の増加にも一定の効果が表れてきた。 ...

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ハイライト トップメッセージ 売上高 ( 前年同期比 6.% 増 ) 4,, 2, 1, 29, () 24,68 24,521 26, 21,459 12,656 経常利益 ( 前年同期比 5.% 増 ) 5, 4,, 2, 1,,1,45,977,952 4,5 () 1,86 親会社に帰属する

ハイライト トップメッセージ 売上高 ( 前年同期比 6.% 増 ) 4,, 2, 1, 29, () 24,68 24,521 26, 21,459 12,656 経常利益 ( 前年同期比 5.% 増 ) 5, 4,, 2, 1,,1,45,977,952 4,5 () 1,86 親会社に帰属する

... 流動負債は、前連結会計年度末に比べ8億6千5百万円減少し、38億7千4百万円となりました。その主な要因は、買掛金が3億1千 4百万円、その他の流動負債が25千8百万円、未払法人税等が2億3千4百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。 固定負債は、前連結会計年度末に比べ5百万円増加し、2億1千万円となりました。 ...

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( 単位 : 人 ) 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2020 年度 2025 年度 ( 平成 24 年度 ) ( 平成 25 年度 ) ( 平成 26 年度 ) 総人口対前年度比高齢者人口対前年度比うち65 歳 ~74 歳対前年度比うち75 歳 ~8

( 単位 : 人 ) 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2020 年度 2025 年度 ( 平成 24 年度 ) ( 平成 25 年度 ) ( 平成 26 年度 ) 総人口対前年度比高齢者人口対前年度比うち65 歳 ~74 歳対前年度比うち75 歳 ~8

... 3 認定者数の推移(介護度別人数) 本市の要支援・要介護認定者数は、第6期計画の最終年度である2017年度(平成29年度) には2,292人、要介護認定率は18.5%と見込んでいます。 2017年度(平成29年度)から介護予防・日常生活支援総合事業が始まったことにより、 2018年度(平成30年度)から2020年度は減少となっていますが、団塊の世代が75歳となる ...

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PAGE 2 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求前年度比 17.2% 増の 3436 億円に林業の成長産業化 森林吸収源対策の推進を前面に 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求の概要 1. 総括表 区 分 平成 28 年度平成 29 年度当初予算額概算要求額 対前年度比 百万円 百万円 % 公

PAGE 2 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求前年度比 17.2% 増の 3436 億円に林業の成長産業化 森林吸収源対策の推進を前面に 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求の概要 1. 総括表 区 分 平成 28 年度平成 29 年度当初予算額概算要求額 対前年度比 百万円 百万円 % 公

... 平成28年度2次補正予算が8月24日に成立し、発表された。2次補正の内容を見ると、 公共事業に関しては、森林吸収量3.5%の確保に向けた森林整備の実施を目的として、 国産材の安定供給体制の構築や間伐やこれと一体となった路網整備も推進するためとし て森林整備事業(公共)に310億円が計上されたほか、熊本地震や各地での集中豪雨被 害の発生にかんがみ、荒廃産地の復旧や予防治山対策として治山事業(公共)に100億円 ...

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() 利用状況 1 利用者数 ( 人 ) 稼働率 H6 年度 H5 年度 前年度比 (A) (B) (A)/(B) 13,863 14, % H6 目標値 達成率 (C) (A)/(C) 134, % H6 年度 H5 年度 対前年度増減 H6 目標値 対目標値増減 (a

() 利用状況 1 利用者数 ( 人 ) 稼働率 H6 年度 H5 年度 前年度比 (A) (B) (A)/(B) 13,863 14, % H6 目標値 達成率 (C) (A)/(C) 134, % H6 年度 H5 年度 対前年度増減 H6 目標値 対目標値増減 (a

... 利用者支援 3紙(読売、千葉日報、日刊スポーツ) 電話、窓口等での丁寧な対応 3 マニュアルを作成済み。受付方法を変更し、受付 時間の短縮を図ることが出来ている 清潔な服装・身だしなみ 2 制服(夏期:ポロシャツ、冬季ジャンパー) 1階・2階入口に設置 ...

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その他傾向 契約当事者の職業等構成 相談対象物品 サービス 給与生活者 759 順位 分類 件数 前年度 前年度比 (%) 自営 自由業 87 1 放送コンテンツ 家事従事者 レンタル リース 貸借 学生 97 3 融資サービス 1

その他傾向 契約当事者の職業等構成 相談対象物品 サービス 給与生活者 759 順位 分類 件数 前年度 前年度比 (%) 自営 自由業 87 1 放送コンテンツ 家事従事者 レンタル リース 貸借 学生 97 3 融資サービス 1

... メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイトを言います。最近 は、サイト利用料をコンビニで購入できるプリペイドカードで支払う様に指示されるケースが えています。このような“サクラサイト”でお金を払ってしまったという相談が後を絶ちません。 <特殊詐欺> ...

6

2. 看護職員の賃金処遇の状況新卒者の初任給 夜勤手当は前回調査 (2014 年 ) より若干減少 7 ページ < 給与 > 高卒 +3 年課程卒 の新卒看護師の予定初任給は 平均税込給与総額が前年度比で 552 円減 大卒 の新卒看護師の予定初任給は 平均税込給与総額が前年度比で 1,018 円減

2. 看護職員の賃金処遇の状況新卒者の初任給 夜勤手当は前回調査 (2014 年 ) より若干減少 7 ページ < 給与 > 高卒 +3 年課程卒 の新卒看護師の予定初任給は 平均税込給与総額が前年度比で 552 円減 大卒 の新卒看護師の予定初任給は 平均税込給与総額が前年度比で 1,018 円減

... ● 常勤の離職率が相対的に高い病院は、「医療法人」(13.5%)、「社会保険関係団体」(13.0%)、 「個人」(12.5%)である。 ● 常勤の離職率は、前回(2014 年調査)と比較して、「独立行政法人国立病院機構」(+2.9 ポ イント)、「国立大学法人」(+4.7 ポイント)、「日本赤十字社」(+2.6 ポイント)、「済生会」(+2.0 ...

9

繰出金 6 億 1585 万円 3.9%( 対前年度 100.4%) 農業集落排水特別会計繰出金等の増 積立金 68 億 3643 万円 43.1%( 対前年度 140.5%) ふるさと寄附金基金積立金等の増 維持補修費 1625 万円 0.1%( 対前年度 78.6%) 町営住宅等修繕費の減 補助

繰出金 6 億 1585 万円 3.9%( 対前年度 100.4%) 農業集落排水特別会計繰出金等の増 積立金 68 億 3643 万円 43.1%( 対前年度 140.5%) ふるさと寄附金基金積立金等の増 維持補修費 1625 万円 0.1%( 対前年度 78.6%) 町営住宅等修繕費の減 補助

... 決算のあらまし 平成29年度の一般会計の歳入総額 は、162億1654万円、歳出総 額は、158億6622万円となり ました。前年度歳出決算額を比較し たところ、平成28年度歳出決算総 額132億2656万円だったため、 対前年度122.6%となりまし た。 ...

6

大学 短期大学 高等専門学校 : 障害学生数 比率 ( 障害種別 ) 障害学生は 前年度より 1,681 人増 全学生に占める障害学生の在籍率は 0.42% で 前年度 0.37%) より 0.05 ポイントの増 発達障害 ( 診断書有 ) は前年度より 306 人増 発達障害 ( 診断書無 配慮有

大学 短期大学 高等専門学校 : 障害学生数 比率 ( 障害種別 ) 障害学生は 前年度より 1,681 人増 全学生に占める障害学生の在籍率は 0.42% で 前年度 0.37%) より 0.05 ポイントの増 発達障害 ( 診断書有 ) は前年度より 306 人増 発達障害 ( 診断書無 配慮有

... る社会参入支援」 2) とし、全学組織である学生支援センターの下部組織として発達障害大学生 支援を専門とするアクセシビリティ・コミュニケーション支援室トータルコミュニケーション 支援部門(以下、支援室)を平成 19 年度に設置した。それまでの学部や教員の個人的なサポー トに頼る支援から、支援室が発達障害学生支援に関する拠点となり組織的な支援体制を構築す ...

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Keisei News Release 2017 年 5 月 9 日 京成電鉄株式会社 より安全に 更なるサービスの向上を目指して 2017 年度鉄道事業設備投資計画 前年度比 39 億円増 (+33%) の総額 157 億円 京成電鉄 ( 本社 : 千葉県市川市 社長 : 三枝紀生 ) では 20

Keisei News Release 2017 年 5 月 9 日 京成電鉄株式会社 より安全に 更なるサービスの向上を目指して 2017 年度鉄道事業設備投資計画 前年度比 39 億円増 (+33%) の総額 157 億円 京成電鉄 ( 本社 : 千葉県市川市 社長 : 三枝紀生 ) では 20

... 京成電鉄(本社:千葉県市川市、社長:三枝 紀生)では、2017 年度、鉄道事業で総額 157 億円(2016 年度 +39 億円(33%))の設備投資を実施します。お客様により安全・快適にご利用いただける よう、駅ホームにおける安全性向上や鉄道施設の強靱化などの安全対策の強化、駅施設のリニューアル やお客様案内の多言語化などのサービス向上に取り組みます。 ...

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企業中小企(2) 所得拡大促進税制の見直し ( 案 ) 大大企業については 前年度比 以上の賃上げを行う企業に支援を重点化した上で 給与支給総額の前年度からの増加額への支援を拡充します ( 現行制度とあわせて 1) 中小企業については 現行制度を維持しつつ 前年度比 以上の賃上げを行う企業について

企業中小企(2) 所得拡大促進税制の見直し ( 案 ) 大大企業については 前年度比 以上の賃上げを行う企業に支援を重点化した上で 給与支給総額の前年度からの増加額への支援を拡充します ( 現行制度とあわせて 1) 中小企業については 現行制度を維持しつつ 前年度比 以上の賃上げを行う企業について

... 大企業については、前年度2%以上の賃上げを行う企業に支援を重点化した上で、給与支給総額の 前年度からの増加額への支援を拡充します(現行制度とあわせて12%)。 中小企業については、現行制度を維持しつつ、前年度2%以上の賃上げを行う企業について、給与 ...

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() 利用状況 1 利用者数 ( 人 ) 稼働率 H6 年度 H5 年度 前年度比 (A) (B) (A)/(B) 111,11 105, % H6 年度 H5 年度 対前年度増減 (a) (b) (a)-(b) 41.6% 39.9% 1.7% H6 目標値 (C) 9,870 達成

() 利用状況 1 利用者数 ( 人 ) 稼働率 H6 年度 H5 年度 前年度比 (A) (B) (A)/(B) 111,11 105, % H6 年度 H5 年度 対前年度増減 (a) (b) (a)-(b) 41.6% 39.9% 1.7% H6 目標値 (C) 9,870 達成

... 31.8 2.0 1.2 ※未記入については記載を省略しているため、合計が100%とはなりません。 ※スタッフに関する項目は指標の相違はあるものの良い(大変満足)、満足(やや良い)が6割~7割となっている。 ※施設利用料金及び予約方法については、不満・非常に不満(やや悪い・悪い)と思っていいる人の割合が高い。 ...

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図表 1 個人保険の新規契約 保有契約 ( 万件 % 億円) 新規契約 保有契約 件数 金額 ( 契約高 ) 件数 金額 ( 契約高 ) 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 平成 25 年度 1, , , ,575,

図表 1 個人保険の新規契約 保有契約 ( 万件 % 億円) 新規契約 保有契約 件数 金額 ( 契約高 ) 件数 金額 ( 契約高 ) 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 平成 25 年度 1, , , ,575,

... 保有契約件数は 10 年連続で増加している。保有契約高は、新規契約の減少に伴い前年度を 下回った。 保有契約件数の保険種類別の内訳は、終身保険(3,826 万件、構成 22.1%)が最も多く、 次いで医療保険(3,677 万件、同 21.3%)、ガン保険(2,446 万件、同 14.1%)、定期保険(2,222 万件、同 12.8%)、養老保険(1,376 万件、同 ...

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平成 31 年度消防庁予算 ( 案 ) の概要 H31 当初 一般会計予算額 億円 ( 対前年度比 42.0 億円 33.5% 増 ) 復興特別会計予算額 26.7 億円 ( 対前年度比 9.4 億円 54.0% 増 ) H30 補正予算額 ( 案 ) 45.1 億円 ( 一般会計 )

平成 31 年度消防庁予算 ( 案 ) の概要 H31 当初 一般会計予算額 億円 ( 対前年度比 42.0 億円 33.5% 増 ) 復興特別会計予算額 26.7 億円 ( 対前年度比 9.4 億円 54.0% 増 ) H30 補正予算額 ( 案 ) 45.1 億円 ( 一般会計 )

... 被災地における消防防災体制の充実強化(復興特別会計) ・通信等の技術に関する専門的な知見を有するアドバイザーの地方公共団体への派遣等 0.2億円 ・平成30年7月豪雨を受けた防災情報伝達手段の整備促進のための優良事例分析・横展開等 【新規】 0.1億円 ・複数機からの同時映像伝送を可能とするためのヘリサットシステムの改修 0.1億円 ...

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歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています 普通建設事業費 7,84 万円 前年度比 :6,162 万円 (19.9%) 増 公債費 7,169 万円 前年度比 : 6,452 万円 ( 8.8%) 減 人件費 2,72 万円 前年度比 : 1,96 万円 ( 3.%)

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています 普通建設事業費 7,84 万円 前年度比 :6,162 万円 (19.9%) 増 公債費 7,169 万円 前年度比 : 6,452 万円 ( 8.8%) 減 人件費 2,72 万円 前年度比 : 1,96 万円 ( 3.%)

... 特定の目的に限り財源として充てることのできる基金です。 平成25年度については基金全体で3,694万円の積立、8,069万円の取り崩しの予定となっており、平 成25年度末の残高は前年度末見込と比較して▲4,375万円(▲2.2%)減の19億5,912万円となる見込 みです。 ...

5

人件費 7 億 6282 万円 6.6%( 前年度比 106.8%) 予備費 2000 万円 0.2%( 前年度比 37.1%) 予備費の減 義務的経費 16.9% 人件費の増 扶助費 7 億 7681 万円 6.7%( 前年度比 97.2%) 補助費等 31 億 791 万円 26.9%( 前年度

人件費 7 億 6282 万円 6.6%( 前年度比 106.8%) 予備費 2000 万円 0.2%( 前年度比 37.1%) 予備費の減 義務的経費 16.9% 人件費の増 扶助費 7 億 7681 万円 6.7%( 前年度比 97.2%) 補助費等 31 億 791 万円 26.9%( 前年度

... 歳出において3月31日現在で執行が100%に達していないのは出納整理期間(5月31日)までに執行が行われるためです。 特 別 会 計 平成30年3月31日現在における各種特別会計の歳入歳出予算の執行状況です。 特別会計は、特定の事業を行う場合、特定の収入を持って特定の 支出に充て、一般会計から分離して別に経理を行う会計です。 ...

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