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6, 800億円(前年度比

人件費 7 億 6282 万円 6.6%( 前年度比 106.8%) 予備費 2000 万円 0.2%( 前年度比 37.1%) 予備費の減 義務的経費 16.9% 人件費の増 扶助費 7 億 7681 万円 6.7%( 前年度比 97.2%) 補助費等 31 億 791 万円 26.9%( 前年度

人件費 7 億 6282 万円 6.6%( 前年度比 106.8%) 予備費 2000 万円 0.2%( 前年度比 37.1%) 予備費の減 義務的経費 16.9% 人件費の増 扶助費 7 億 7681 万円 6.7%( 前年度比 97.2%) 補助費等 31 億 791 万円 26.9%( 前年度

... ■平成30年度の主な事業状況 平成30年度は、住民サービスの維持・拡充と財政健全化の両立の方針に沿って予算を編成しました。 以下の表に記した事業は、歳出額が大きな科目の30件です。 突出して予算額が大きいものはふるさと納税に関する経費となっています。寄附金を積み立てる「ふるさ と寄附金基金積立金」に40、寄附者に対する「ふるさと納税謝礼品」に24、それ以外で予算額 ...

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経 常 収 支 差 引 額 の 状 況 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 対 前 年 度 比 較 経 常 収 支 差 引 額 4,154 億 円 5,234 億 円 1,080 億 円 改 善 赤 字 組 合 の 赤 字 総 額 4,836 億 円 5,636 億 円 800 億 円 減

経 常 収 支 差 引 額 の 状 況 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 対 前 年 度 比 較 経 常 収 支 差 引 額 4,154 億 円 5,234 億 円 1,080 億 円 改 善 赤 字 組 合 の 赤 字 総 額 4,836 億 円 5,636 億 円 800 億 円 減

... Ⅰ.経常収支差と経常損益及びネットの総収支差と当期損益の差 経常収支差(▲4,154)と経常損益(▲4,343)の差(▲189)が生じる要因は、現金の移動 があり、経常収入や経常支出には含まれるが、それに見合う資産や負債の増減があるため、収益や費用に ...

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3 平成 26 年度決算概要 (1) 貸借対照表 ( 財政状態 ) 1 資産資産の総額は 190 億 6 千 5 百万円 ( 対前年度比 0.6% 1 億 2 千 4 百万円減 ) である 資産のうち固定資産は 175 億 6 千 6 百万円であり 主な資産は 土地 建物及び教育研究機器等で 総資産

3 平成 26 年度決算概要 (1) 貸借対照表 ( 財政状態 ) 1 資産資産の総額は 190 億 6 千 5 百万円 ( 対前年度比 0.6% 1 億 2 千 4 百万円減 ) である 資産のうち固定資産は 175 億 6 千 6 百万円であり 主な資産は 土地 建物及び教育研究機器等で 総資産

... 以上から、平成26年度の経常利益は、2千万(対前年度△35.5%、1千1百 万減)となったところである。 経常利益の主な減少要因は、産学連携イノベーション促進事業及び県先端情報通信技術 実証研究拠点整備事業により研究経費が大幅に増加したが、これに係る事業費の財源につ いては、国等の補助によるものと大学の自己負担分があることから、(産学イノベーショ ...

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432 季刊 社会保障研究 Vol.47 No.4 表 1 部門別社会保障給付費 社会保障給付費 平成 20 年度 平成 21 年度 対前年度比増加額伸び率 億円 億円 億円 % 計 940, ,507 57, (100.0) (100.0) 医療 296, ,

432 季刊 社会保障研究 Vol.47 No.4 表 1 部門別社会保障給付費 社会保障給付費 平成 20 年度 平成 21 年度 対前年度比増加額伸び率 億円 億円 億円 % 計 940, ,507 57, (100.0) (100.0) 医療 296, ,

... 7 「福祉その他 5) 」 の対前年度伸び率は 15. 8%であった。対前年度増加額(2兆 3, 525)のうち,55%が雇用保険等(1 兆2, 959),19%が介護保険(4, 543), 16%が社会福祉(3, 685)である。雇用 ...

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1. 主要業績 (1) 保有契約高及び新契約高 保有契約高 ( 単位 : 千件 億円 %) 2016 年度末 区分件数金額 件数 金額 前年度末比 前年度末比 個人保険 7, ,705 7, , 個人年金保険 ,

1. 主要業績 (1) 保有契約高及び新契約高 保有契約高 ( 単位 : 千件 億円 %) 2016 年度末 区分件数金額 件数 金額 前年度末比 前年度末比 個人保険 7, ,705 7, , 個人年金保険 ,

... 【注記事項】 (四半期連結貸借対照表関係) 2017年度第3四半期連結会計期間末 1. 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の四半期連結貸借対照表価額は、 233,250百万であります。 ...

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Keisei News Release 2017 年 5 月 9 日 京成電鉄株式会社 より安全に 更なるサービスの向上を目指して 2017 年度鉄道事業設備投資計画 前年度比 39 億円増 (+33%) の総額 157 億円 京成電鉄 ( 本社 : 千葉県市川市 社長 : 三枝紀生 ) では 20

Keisei News Release 2017 年 5 月 9 日 京成電鉄株式会社 より安全に 更なるサービスの向上を目指して 2017 年度鉄道事業設備投資計画 前年度比 39 億円増 (+33%) の総額 157 億円 京成電鉄 ( 本社 : 千葉県市川市 社長 : 三枝紀生 ) では 20

... 157 (2016 年度 +39 (33%)増)の設備投資を実施します。お客様により安全・快適にご利用いただける よう、駅ホームにおける安全性向上や鉄道施設の強靱化などの安全対策の強化、駅施設のリニューアル やお客様案内の多言語化などのサービス向上に取り組みます。 ...

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は 前年度比10 億3730万7千円も増加し 73 億914万2者医療制度への納付金の増加が挙げられます 23 年度の納付金赤字決算となりました 赤字決算に至った理由としては 高齢出160億2516万2千円となり 13 億4363万2千円のた れについては そのほとんどを準備金へと繰り入れいたしまし

は 前年度比10 億3730万7千円も増加し 73 億914万2者医療制度への納付金の増加が挙げられます 23 年度の納付金赤字決算となりました 赤字決算に至った理由としては 高齢出160億2516万2千円となり 13 億4363万2千円のた れについては そのほとんどを準備金へと繰り入れいたしまし

... 平成24年5月 8 日 平成24年4月 1 日 平成24年4月 1 日 平成24年4月 1 日 平成24年4月 1 日 平成24年7月18日 平成24年4月 1 日 平成24年4月 1 日 平成24年4月 1 日 平成24年4月 1 日 平成24年4月 1 日 平成24年4月 1 日 平成24年4月 1 日 平成24年4月 1 日 平成24年7月 1 日 平成24年4月 1 日 平成24年4月 1 日 平成24年6月 1  ...

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中南米地域における JICA 事業規模 (2016 年度 ) 南米地域 合計 億円 事業規模 構成比 ブラジル 億円 39.4% ペルー 億円 21.0% パラグアイ 億円 16.0% ボリビア 億円 6.3% エクアドル 9.61 億円

中南米地域における JICA 事業規模 (2016 年度 ) 南米地域 合計 億円 事業規模 構成比 ブラジル 億円 39.4% ペルー 億円 21.0% パラグアイ 億円 16.0% ボリビア 億円 6.3% エクアドル 9.61 億円

... を促進する「質の高い成長」の実現に向け、エネルギー分 野等のインフラ支援を通した各国の経済基盤整備支援に 取り組んでいます。 ボリビアでは、2014年7月に借款を供与した「ラグ ナ・コロラダ地熱発電所建設事業(第一段階第一期)」に 続き、2017年3月に第二段階として出力合計100MW の地熱発電所を建設するための借款「ラグナ・コロラ ダ地熱発電所建設事業(第二段階)」を供与しました。対 ...

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繰出金 6 億 1585 万円 3.9%( 対前年度 100.4%) 農業集落排水特別会計繰出金等の増 積立金 68 億 3643 万円 43.1%( 対前年度 140.5%) ふるさと寄附金基金積立金等の増 維持補修費 1625 万円 0.1%( 対前年度 78.6%) 町営住宅等修繕費の減 補助

繰出金 6 億 1585 万円 3.9%( 対前年度 100.4%) 農業集落排水特別会計繰出金等の増 積立金 68 億 3643 万円 43.1%( 対前年度 140.5%) ふるさと寄附金基金積立金等の増 維持補修費 1625 万円 0.1%( 対前年度 78.6%) 町営住宅等修繕費の減 補助

... 決算のあらまし 平成29年度の一般会計の歳入総額 は、1621654万、歳出総 額は、1586622万となり ました。前年度歳出決算額を比較し たところ、平成28年度歳出決算総 額1322656万だったため、 対前年度122.6%となりまし た。 ...

6

1. 主要業績 (1) 保有契約高及び新契約高 保有契約高 区 分 平成 22 年度第 3 四半期会計期間末 ( 単位 : 千件 億円 %) 平成 21 年度末 件数金額件数金額 前年度末比 前年度末比 個人保険 11, ,462, ,97 個人年金保険 1,

1. 主要業績 (1) 保有契約高及び新契約高 保有契約高 区 分 平成 22 年度第 3 四半期会計期間末 ( 単位 : 千件 億円 %) 平成 21 年度末 件数金額件数金額 前年度末比 前年度末比 個人保険 11, ,462, ,97 個人年金保険 1,

... この結果、従来の方法によった場合と比べ、当第3四半期連結累計期間の経常利益が 78 百万、税金等調 整前四半期純利益が 4,152 百万減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変 動額は 3,247 百万であります。 2 一部の連結される子会社及び子法人等については、平成 22 年7月1日付けで退職年金制度の変更を行い、 ...

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財産目録の概要 資産の部では 基本財産が前年度末に比べて 8 億 6,711 万 7,226 円減の 208 億 9,949 万 9,939 円となり 運用財産が前年度末に比べて 9 億 8,029 万 2,610 円増の 211 億 2,209 万 88 円となりました 資産の部合計は 420 億

財産目録の概要 資産の部では 基本財産が前年度末に比べて 8 億 6,711 万 7,226 円減の 208 億 9,949 万 9,939 円となり 運用財産が前年度末に比べて 9 億 8,029 万 2,610 円増の 211 億 2,209 万 88 円となりました 資産の部合計は 420 億

... 財産目録の概要 資産の部では、基本財産が前年度末に比べて86,711万7,226減の2089,949 万9,939となり、運用財産が前年度末に比べて98,029万2,610増の2112,209 ...

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事業の経過および成果 連結業績ハイライト 当期の連結業績 4,792 1,102 億円 ( 前期比 0.3% 増 ) 億円 ( 前期比 2.5% 減 ) 売上高 営業利益 事業別売上高構成比 ホテル事業 13.9% その他の事業 3.5% 経常利益 1,116 億円 ( 前期比 2.6% 減 ) テ

事業の経過および成果 連結業績ハイライト 当期の連結業績 4,792 1,102 億円 ( 前期比 0.3% 増 ) 億円 ( 前期比 2.5% 減 ) 売上高 営業利益 事業別売上高構成比 ホテル事業 13.9% その他の事業 3.5% 経常利益 1,116 億円 ( 前期比 2.6% 減 ) テ

... 2016 (年度) 664 661 2017 【当期】 2016 (年度) 162 146 2017 【当期】 664 億円 (前期比 0.5%増 ) 162 億円 (前期比 11.3%増 ) ホテルマップ 新浦安駅 新大阪駅 首都高速湾岸線 京葉線 京都府 大阪府 奈良県 〈関東地区〉 〈関西地区〉 舞浜駅 京都駅 浦安ブライトンホテル 東京ベイ 東京ディ[r] ...

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財産目録の概要 資産の部では 九州保健福祉大学生命医科学部新設により基本財産が前年度末に比べて 4 億 7,101 万 3,339 円増の 233 億 360 万 6,821 円となり 運用財産が前年度末に比べて 6 億 716 万 5,719 円増の 231 億 5,143 万 7,985 円とな

財産目録の概要 資産の部では 九州保健福祉大学生命医科学部新設により基本財産が前年度末に比べて 4 億 7,101 万 3,339 円増の 233 億 360 万 6,821 円となり 運用財産が前年度末に比べて 6 億 716 万 5,719 円増の 231 億 5,143 万 7,985 円とな

... ○消費収支計算書の概要 【当年度予算対比】 平成26年度の消費収支計算書における予算との対比について、消費収入の部では補助金、資 産売却差額、雑収入等の増加により帰属収入合計で約29千万の収入増となっています。 一方、消費支出の部では、予算と決算額全体で人件費が増加したため、約7千6百万の支出 増となっています。 ...

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PAGE 2 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求前年度比 17.2% 増の 3436 億円に林業の成長産業化 森林吸収源対策の推進を前面に 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求の概要 1. 総括表 区 分 平成 28 年度平成 29 年度当初予算額概算要求額 対前年度比 百万円 百万円 % 公

PAGE 2 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求前年度比 17.2% 増の 3436 億円に林業の成長産業化 森林吸収源対策の推進を前面に 平成 29 年度林野庁関係予算概算要求の概要 1. 総括表 区 分 平成 28 年度平成 29 年度当初予算額概算要求額 対前年度比 百万円 百万円 % 公

... 〇また、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく施策の着実な実施として、鳥獣被 害防止対策として10が計上されたほか、林業の成長産業化として間伐の推進と路網 整備がこれ位置付けられ、加えて地域材利用拡大緊急対策事業5が計上された。 〇熊本地震からの復旧・復興関連では、①災害復旧事業(公共)として713の内数とし ...

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Ⅰ. 平成 24 年度決算の概要 1. 主要業績 (1) 保有契約高及び新契約高 保有契約高 区分 ( 単位 : 千件 億円 %) 平成 23 年度末 平成 24 年度末 件数 金額 件数 金額 前年度末比 前年度末比 前年度末比 前年度末比 個人保険 個人年金保険 団体保険 11,

Ⅰ. 平成 24 年度決算の概要 1. 主要業績 (1) 保有契約高及び新契約高 保有契約高 区分 ( 単位 : 千件 億円 %) 平成 23 年度末 平成 24 年度末 件数 金額 件数 金額 前年度末比 前年度末比 前年度末比 前年度末比 個人保険 個人年金保険 団体保険 11,

... 日以前 1 カ月の平均為替相場のいずれか安の相場により換算し、換算差額を有価証券評価損として計上しております。 6.(1) 貸倒引当金は、資産査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 ①破産、民事再生等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥 ...

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図表 1 個人保険の新規契約 保有契約 ( 万件 % 億円) 新規契約 保有契約 件数 金額 ( 契約高 ) 件数 金額 ( 契約高 ) 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 平成 25 年度 1, , , ,575,

図表 1 個人保険の新規契約 保有契約 ( 万件 % 億円) 新規契約 保有契約 件数 金額 ( 契約高 ) 件数 金額 ( 契約高 ) 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 平成 25 年度 1, , , ,575,

... 5,552 、 構成 47.2%)が最も多く、次いで終身保険(11 兆 9,484 、同 ...8,954 、同 6.2%)、変額保険(1 兆 8,897 、同 ...3.0%)、こども保険(7,523 、 同 ...

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歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています ヷ普通建設事業費ヷヷヷ7 億 5,964 万円 前年度比 : 8,88 万円 (14.8%) 増 ヷ人件費ヷヷヷ 1,562 万円 前年度比 : 1,14 万円 ( 1.8%) 減 ヷ公債費ヷヷヷ 182 万円 前年度比 : 6

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています ヷ普通建設事業費ヷヷヷ7 億 5,964 万円 前年度比 : 8,88 万円 (14.8%) 増 ヷ人件費ヷヷヷ 1,562 万円 前年度比 : 1,14 万円 ( 1.8%) 減 ヷ公債費ヷヷヷ 182 万円 前年度比 : 6

... ヷ除雪機械購入事業:4,500万 ヷ鬼志別13号線道路改良工事:2,300万 震災時に危険性が明らかになった吊り天井について、村内小ヷ中学校や体育施設にて調査を行います。 知来別ヷ浜鬼志別漁港の護岸整備等により、水産物の生産ヷ流通基盤の強化を進めていきます。 住宅の新築ヷ改修ヷ耐震診断を行う方に対し助成を行います。 ...

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保証概況 DATA/TRANSITION 平成 24 年度主要数値及び概況説明 保証承諾累計 1,067 億円 ( 前年度比 98.7%) 四半期別保証状況推移表 グラフ [ 単位 :( 表 ) 百万円,( グラフ ) 億円 ] 保証債務残高 2,950 億円 ( 前年度比 97.3%) 代位弁済累

保証概況 DATA/TRANSITION 平成 24 年度主要数値及び概況説明 保証承諾累計 1,067 億円 ( 前年度比 98.7%) 四半期別保証状況推移表 グラフ [ 単位 :( 表 ) 百万円,( グラフ ) 億円 ] 保証債務残高 2,950 億円 ( 前年度比 97.3%) 代位弁済累

... すなわち、「借主は本日100 万を貸主から借り受 けたが、3 ヶ月後に全額を貸主に返済する」 という契 約書があり、借主の署名と押印がある場合には、貸主 が「契約書に押された印鑑が借主の印鑑であること」 (③ • )を立 • • • • • • 証するだけで(①)が推定され、その結果、 借主がその意思で契約書を作成した(②)と推定され ることになるのです。つまり、貸主は、本来「3 ヶ月後に 返済する約束をし、 100 ...

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消防庁予算 ( 案 ) の概要 H30 当初 予算額 ( 案 )142.9 億円 ( 対前年度比 4.2 億円増 3.0% 増 ) 一般会計 億円 ( 対前年度比 0.2 億円減 0.2% 減 ) 復興特別会計 17.3 億円 ( 対前年度比 4.4 億円増 33.8% 増 ) H29

消防庁予算 ( 案 ) の概要 H30 当初 予算額 ( 案 )142.9 億円 ( 対前年度比 4.2 億円増 3.0% 増 ) 一般会計 億円 ( 対前年度比 0.2 億円減 0.2% 減 ) 復興特別会計 17.3 億円 ( 対前年度比 4.4 億円増 33.8% 増 ) H29

... ~国民の生命・生活を守る~ 消防防災行政の推進(一般会計) H30当初 125.6 ○緊急消防援助隊の活動体制の充実強化 ・緊急消防援助隊設備整備費補助金 49.0 ・情報収集活動ドローンの整備 0.5(㉙補正) ・拠点機能形成車の整備 7.4(㉙補正) ・緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練の充実 ...

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歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています 普通建設事業費 7,84 万円 前年度比 :6,162 万円 (19.9%) 増 公債費 7,169 万円 前年度比 : 6,452 万円 ( 8.8%) 減 人件費 2,72 万円 前年度比 : 1,96 万円 ( 3.%)

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています 普通建設事業費 7,84 万円 前年度比 :6,162 万円 (19.9%) 増 公債費 7,169 万円 前年度比 : 6,452 万円 ( 8.8%) 減 人件費 2,72 万円 前年度比 : 1,96 万円 ( 3.%)

... 歳入総額 371,600万 平成25年度 当初予算の概要 村の会計は「一般会計」と「特別会計」の大きく2つに分かれています。一般会計とは、村の基本的な 仕事をするための予算で、皆さんから納付していただく村税や国・道からのお金などが主な財源です。 一方で特別会計は、特定の事業を行うための予算です。猿払村には「簡易水道」「下水道」「国民健康 ...

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