• 検索結果がありません。

一般会計予算総額は1,594億1,356万8千円に

一般会計予算 歳入 ( 村に入ってくるお金 ) 歳入科目の内容 村税 村民税 固定資産税等 村が徴収する税金です 村債 (7.8%) 6 億 6,681 万 8 千円 繰入金 (6.9%) 5 億 8,463 万 6 千円 その他 (2.4%) 2 億 295 万 4 千円 地方譲与税 (0.5%)

一般会計予算 歳入 ( 村に入ってくるお金 ) 歳入科目の内容 村税 村民税 固定資産税等 村が徴収する税金です 村債 (7.8%) 6 億 6,681 万 8 千円 繰入金 (6.9%) 5 億 8,463 万 6 千円 その他 (2.4%) 2 億 295 万 4 千円 地方譲与税 (0.5%)

... 新庁舎建設事業 83,723 老朽化や狭あい化・分散化等により住民サービスの低下が生じているため、窓口サービスの 集約化や防災拠点としての機能を兼ね備えた新庁舎建設を行い、村民の利便性向上を図る。 観光振興地基盤強化整備事業 12,3267 ...

16

( 別紙 ) 平成 2 7 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算予算総則 平成 27 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の総額及び区分 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 317,725 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当

( 別紙 ) 平成 2 7 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算予算総則 平成 27 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の総額及び区分 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 317,725 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当

... 計予算 、次に 定めるとこ ろよ る。 ( 歳入 歳 出予算の 総 額及び 区 分) 第 1条 歳入歳出 予算 の総 額 、 歳 入歳出 そ れ ぞ れ 317,725 と 定 め る 。 2 歳 入歳 出予算 の 款項の 区 分及び 当 該区分 ご との金 額、 「第1 表 ...

21

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています ヷ普通建設事業費ヷヷヷ7 億 5,964 万円 前年度比 : 8,88 万円 (14.8%) 増 ヷ人件費ヷヷヷ 1,562 万円 前年度比 : 1,14 万円 ( 1.8%) 減 ヷ公債費ヷヷヷ 182 万円 前年度比 : 6

歳出 一般会計の歳出については図表 2 図表 3のとおりとなっています ヷ普通建設事業費ヷヷヷ7 億 5,964 万円 前年度比 : 8,88 万円 (14.8%) 増 ヷ人件費ヷヷヷ 1,562 万円 前年度比 : 1,14 万円 ( 1.8%) 減 ヷ公債費ヷヷヷ 182 万円 前年度比 : 6

... ★村の借金残高について(※図表⑤参照) 図表⑤ 【村の借金(起債)残高の推移】 借金をする際、過疎地域やへんぴな地域指定された市町村のみが発行できる「過疎債」や「辺地債」 を活用しています。これら返済しなければならない額の一部が、のち交付税として交付されるという利 ...

5

境町一般会計 104 億 9,700 万円 89 億 3,800 万円 17.4% 3 月 6 日 ~3 月 16 日 (9 日間の会期 ) 全議案 原案可決 開会初日 (3 月 6 日 ) 本会議に提案された平成 29 年度境町一般会計及び6 件の特別会計並びに水道事業会計は 予算特別委員会 (

境町一般会計 104 億 9,700 万円 89 億 3,800 万円 17.4% 3 月 6 日 ~3 月 16 日 (9 日間の会期 ) 全議案 原案可決 開会初日 (3 月 6 日 ) 本会議に提案された平成 29 年度境町一般会計及び6 件の特別会計並びに水道事業会計は 予算特別委員会 (

... ホームページアドレス http://www.town.sakai.i baraki.jp 目 次 平成29年度 予算……………………………P2 第1回定例会議決事項…………………………P3 一般質問……………………………………P4∼7 要望書・第1回臨時会審議結果 ...

8

1ページ 平成27年度一般会計当初予算は初の1000億円超 広報うらやすバックナンバー(平成27年度)|浦安市公式サイト

1ページ 平成27年度一般会計当初予算は初の1000億円超 広報うらやすバックナンバー(平成27年度)|浦安市公式サイト

... この度の5期目の選挙、これまでの16年間の 私の市政運営に対する信任と、これからの4年 間、16市民のうらやす丸の舵 か じ 取りを負託さ れたという大きな意味があるものと考えます。 奇 く しくも、今年、敗戦から70年、阪神・淡路 大震災から20年という大きな節目を迎える年で す。国において、これまでの医療・年金・介護 ...

1

特集 年度 箕輪町の予算 活力あふれる 元気なまちづくりをめざす 夢を持った積極予算 平成 平成 年度の箕輪町当初予算が 町議会3月定例会で審議され成立しました 平成 年度箕輪町一般会計予算総額は 億7000万円となり 前年度に比べ1億円 増となりました これは子ども手当事

特集 年度 箕輪町の予算 活力あふれる 元気なまちづくりをめざす 夢を持った積極予算 平成 平成 年度の箕輪町当初予算が 町議会3月定例会で審議され成立しました 平成 年度箕輪町一般会計予算総額は 億7000万円となり 前年度に比べ1億円 増となりました これは子ども手当事

... ※応募用紙、箕輪町ホームページからダウンロードできます。 ※事業内容や申込書の簡単なヒアリングを行いますので、あらかじめお電話等で連絡の上、事業内容の分かる方が持参してください。 ◇保健・医療・福祉 (高齢者介 護、子育て支援等) ◇自然・環境 保護 (自然保護、ごみ問題、リサ イクル等) ◇青少年の健全育 成◇教育・文化・スポーツ (伝 統文化の継承等) ◇生活基盤 (景観・公園・都市基盤等) の整 備◇産業・経済 ...

20

その 1 花巻市の財政状況は? 平成 26 年度一般会計決算から花巻市の財政状況を説明します 1 平成 26 年度の主なお金の使い道は? 扶助費 79 億 6,283 万円 16.5% その他の経費 213 億 1,965 万円 44.1% 義務的経費 215 億 7,690 万円 44.6% 人件

その 1 花巻市の財政状況は? 平成 26 年度一般会計決算から花巻市の財政状況を説明します 1 平成 26 年度の主なお金の使い道は? 扶助費 79 億 6,283 万円 16.5% その他の経費 213 億 1,965 万円 44.1% 義務的経費 215 億 7,690 万円 44.6% 人件

...  ※地方債の発行、原則、公共施設の建設など資産形成を伴うものの費用充てる場 合限られます。 家庭において、家や車のローン、クレジットカードで買い物をした支払いなどの借金 返済額が、収入占める割合として大きくなればなるほど家計苦しくなります。 地方財政で、「実質公債費比率」という指標によって、標準的な収入に対する借金 ...

11

平成 28 年度 財政状況 ( 下半期 ) 上段 : 予算額下段 :( ) 内は収入済額 または支出済額 いずれも 3 月 31 日現在の金額 一般会計 歳入 予算額 億 9,442 5,159 万円収入済額 41 億 4,238 4,006 万円 歳出 予算額 億 9,44

平成 28 年度 財政状況 ( 下半期 ) 上段 : 予算額下段 :( ) 内は収入済額 または支出済額 いずれも 3 月 31 日現在の金額 一般会計 歳入 予算額 億 9,442 5,159 万円収入済額 41 億 4,238 4,006 万円 歳出 予算額 億 9,44

... 誌 、 ﹃ 私 の 意 見 ﹄ と い う 用 紙 が さ ん で あ り ま す 。 こ の 用 紙 、 み な さ ん が 日 ご ろ 抱 い て い る 、 町 や ま ち づ く り 対 す る 意 見 や 疑 問 を 、 町 気 軽 伝 え て い た だ く た め 同 封 し ま ...

20

その 1 の財政状況は? 平成 28 年度一般会計決算からの財政状況を説明します 1 平成 28 年度の主なお金の使い道は? その他の経費 212 億 93 万円 扶助費 82 億 3,606 万円 16.7% 43.0% 義務的経費 219 億 7,332 万円 人件費 44.5% 79 億 8,

その 1 の財政状況は? 平成 28 年度一般会計決算からの財政状況を説明します 1 平成 28 年度の主なお金の使い道は? その他の経費 212 億 93 万円 扶助費 82 億 3,606 万円 16.7% 43.0% 義務的経費 219 億 7,332 万円 人件費 44.5% 79 億 8,

...  平成28年度一般会計の歳出総額4936,425で、そのうち44.5%を義務的経費が 占めています。 義務的経費、人件費(職員の給料等)、扶助費(社会保障制度の一環として、子ど も・高齢者・障がい者・生活困窮者などへの支援要する経費)、公債費(借金の返済 ...

7

消防庁予算 ( 案 ) の概要 H30 当初 予算額 ( 案 )142.9 億円 ( 対前年度比 4.2 億円増 3.0% 増 ) 一般会計 億円 ( 対前年度比 0.2 億円減 0.2% 減 ) 復興特別会計 17.3 億円 ( 対前年度比 4.4 億円増 33.8% 増 ) H29

消防庁予算 ( 案 ) の概要 H30 当初 予算額 ( 案 )142.9 億円 ( 対前年度比 4.2 億円増 3.0% 増 ) 一般会計 億円 ( 対前年度比 0.2 億円減 0.2% 減 ) 復興特別会計 17.3 億円 ( 対前年度比 4.4 億円増 33.8% 増 ) H29

... 【予算】 緊急消防援助隊設備整備費補助金 49.0 (29年度 49.0) 【スーパーポンパーの補助対象2台一式型加え、 1台一体型を追加】 【予算】 拠点機能形成車の整備 (6台) 7.4 ≪㉙補正≫ (29年度 1.3) ...

12

消防予算 当市の平成 31 年度一般会計当初予算額は 102,070,000 千円であり このうち消防予算は 2,582,257 千円で 一般会計予算に占める割合は 2.5% となり 住民一人当りでは約 8,294 円となっています 消防予算の重点としては 近年 社会経済情勢が変化する中で災害の態様

消防予算 当市の平成 31 年度一般会計当初予算額は 102,070,000 千円であり このうち消防予算は 2,582,257 千円で 一般会計予算に占める割合は 2.5% となり 住民一人当りでは約 8,294 円となっています 消防予算の重点としては 近年 社会経済情勢が変化する中で災害の態様

... かぎ付はしご(アルミ) 1 1 かぎ付はしご(チタン) 4 3 2 3 1 1 14 二連はしご(アルミ) 1 1 二連はしご(チタン) 1 1 三連はしご(ステン) 1 1 2 三連はしご(チタン) 3 2 1 1 1 8 ...

25

平成 30 年度総務省所管予算 ( 案 ) の概要 第 1 一般会計 平成 30 年度予定額平成 29 年度予算額比較増減額 16 兆 969 億円 16 兆 1,772 億円 803 億円 区分地方交付税等財源繰入れ一般歳出恩給費その他政策的経費 総務省所管合計 平成 30 年度予定額 平成 29

平成 30 年度総務省所管予算 ( 案 ) の概要 第 1 一般会計 平成 30 年度予定額平成 29 年度予算額比較増減額 16 兆 969 億円 16 兆 1,772 億円 803 億円 区分地方交付税等財源繰入れ一般歳出恩給費その他政策的経費 総務省所管合計 平成 30 年度予定額 平成 29

... ・ 字幕番組、解説番組、手話番組の制作費等に対する助成を通じて、視聴覚障害者向けテレ ビジョン放送の充実を図ることにより、放送を通じた情報アクセス機会の均等化を実現 【主な経費】字幕番組・解説番組等の制作促進 4.0 ・ 字幕が付与されていない放送番組に対してスマートフォンやタブレットのアプリで字幕を自動 生成するための技術等の実用化に対する助成を行うことにより、情報アクセス機会の均等化を 実現 ...

28

る努力は 今後も続けていきたいと思っております 978万円 歳出が34 億6,417万7 千円となりましたました 一般 特別会計を合わせた決算額は 歳入が37 億1,限られた予算を有効に活用し 町民の皆様の生活向上につ日 平成24 年3 月31 議会で認捕鯨船陸揚げ 新水源地確保 なげ )決算がこの

る努力は 今後も続けていきたいと思っております 978万円 歳出が34 億6,417万7 千円となりましたました 一般 特別会計を合わせた決算額は 歳入が37 億1,限られた予算を有効に活用し 町民の皆様の生活向上につ日 平成24 年3 月31 議会で認捕鯨船陸揚げ 新水源地確保 なげ )決算がこの

...  本町の教育方針、「学力及び体力の向上」、「子どもたちが健康であること」、「人を思いやる心を育 てる」を三つの柱とし、併せて情操教育、人権・道徳教育並び、町の歴史、文化、伝統などを学ぶこ と取り組み、学校づくり努めた。 学校教育で、学習指導方法の工夫改善し、児童生徒一人ひとり応じたきめ細かな指導を行った。 ...

20

特別会計 特定の収入で特定の事業を行う会計です 平成 30 年度平成 30 年度上半期 (9 月 30 日 会計名予算現額収入済額支出済額 国民健康保険事業 ( 事業勘定 ) 国民健康保険事業 ( 直営診療施設勘定 ) 23 億 3,651 万円 12 億 7,938 万円 9 億 5,766 万円

特別会計 特定の収入で特定の事業を行う会計です 平成 30 年度平成 30 年度上半期 (9 月 30 日 会計名予算現額収入済額支出済額 国民健康保険事業 ( 事業勘定 ) 国民健康保険事業 ( 直営診療施設勘定 ) 23 億 3,651 万円 12 億 7,938 万円 9 億 5,766 万円

...  村上さん、「火災現場の 出動苦労しました。冬の道 路凍結時、団員の車両が 身動きとれず現場行けな くなりました。その当時、 分団の専用車両もなく団員の 自家用車を利用した上、除 雪もすぐ対応ができなかっ たので、火災現場到着、大 変時間がかかってしまいまし ...

5

その 1 花巻市の財政状況は? 平成 27 年度一般会計決算から花巻市の財政状況を説明します 1 平成 27 年度の主なお金の使い道は? 扶助費 81 億 3,922 万円 16.5% その他の経費 225 億 941 万円 45.7% 義務的経費 218 億 5,720 万円 44.4% 人件費

その 1 花巻市の財政状況は? 平成 27 年度一般会計決算から花巻市の財政状況を説明します 1 平成 27 年度の主なお金の使い道は? 扶助費 81 億 3,922 万円 16.5% その他の経費 225 億 941 万円 45.7% 義務的経費 218 億 5,720 万円 44.4% 人件費

...  貸借対照表からわかるとおり、平成27年度の資産2,141.1で す。 花巻市の資産形成のため賄われた財源、市税や国・県からの補助 金などこれまでの世代の負担によって築かれた「純資産」が大部分を占 めていて、資産に対する割合(純資産比率)71.5%となります。残 ...

11

議会事務局 一般会計 (1) 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円 %) 費 調定額収入済額 収入未済額 款項 (B) (C) (B)-(C) (C) 2. 諸収入 4.. 雑入 2. 雑入 1.% 計 1.% (2) 歳出予算執行状況 ( 単位 : 千円 %) 費 予算残額 款 項 (B) -(B

議会事務局 一般会計 (1) 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円 %) 費 調定額収入済額 収入未済額 款項 (B) (C) (B)-(C) (C) 2. 諸収入 4.. 雑入 2. 雑入 1.% 計 1.% (2) 歳出予算執行状況 ( 単位 : 千円 %) 費 予算残額 款 項 (B) -(B

... (6 6 6 6) )) )行政改革大綱 行政改革大綱 行政改革大綱もとづく 行政改革大綱 もとづく もとづく取組状況 もとづく 取組状況 取組状況 取組状況 平成20年度から、本会議の会議録の内容を、市のホームページ 議長交際費の予算を、平成20年度から50削減した。 ...

23

Ⅱ 通常収支分 地方が子ども 子育て支援や地方創生等の重要課題に取り組みつつ 安定的に財政運 営を行うことができるよう 地方交付税等の一般財源総額について 平成 29 年度を上 回る額を確保 1 地方財源の確保 一般財源総額 62 兆 1,159 億円 ( 前年度比 +356 億円 +0.1%) 一

Ⅱ 通常収支分 地方が子ども 子育て支援や地方創生等の重要課題に取り組みつつ 安定的に財政運 営を行うことができるよう 地方交付税等の一般財源総額について 平成 29 年度を上 回る額を確保 1 地方財源の確保 一般財源総額 62 兆 1,159 億円 ( 前年度比 +356 億円 +0.1%) 一

... 規模 1,035 (㉙ 946 、 + 89 、 + 9.4%) 総 務 省 自 治 財 政 局 平 成 3 0 年 2 月 地方財政計画、地方交付税法第7条の規定基づき作成される地方団体の歳入歳出総額の ...

11

決算報告 574 億 1,173 万円一般会計歳出決算内訳 ( 性質別 ) 歳出 歳出決算の特徴 平成 22 年度に比べ 2 億 5,161 万円増 (0.44% 増 ) となりました 増額となっている主なものは 社会福祉や医療助成の経費である扶助費 (10 億 1,310 万円増 ) 積立金 (1

決算報告 574 億 1,173 万円一般会計歳出決算内訳 ( 性質別 ) 歳出 歳出決算の特徴 平成 22 年度に比べ 2 億 5,161 万円増 (0.44% 増 ) となりました 増額となっている主なものは 社会福祉や医療助成の経費である扶助費 (10 億 1,310 万円増 ) 積立金 (1

... 分の 1 の金額して、年間収入 500 台の家計 例えてみました。収入で、全体の3分の1を親からの仕送り頼っています。また、給与のうち諸手当、景気な どの事情により増減しやすいので、将来が心配です。支出で、医療・介護・子育てなどの費用が毎年増え続けてい ...

5

経常収支差引額の状況 平成 21 年度平成 20 年度増減 ( 参考 ) 平成 21 年度予算 経常収支差引額 5,235 億円 3,189 億円 2,046 億円増 6,207 億円 赤字組合の赤字総額 5,638 億円 3,946 億円 1,692 億円増 6,331 億円 黒字組合の黒字総額

経常収支差引額の状況 平成 21 年度平成 20 年度増減 ( 参考 ) 平成 21 年度予算 経常収支差引額 5,235 億円 3,189 億円 2,046 億円増 6,207 億円 赤字組合の赤字総額 5,638 億円 3,946 億円 1,692 億円増 6,331 億円 黒字組合の黒字総額

... 経常収入欄のその他収入と、「退職積立金繰入」、「特定健康診査・保健指導補助金」、「特定健康診査等事業収入」、「病院診療所収 入」、「訪問看護事業収入」、「介護老人保健施設収入」、「前期高齢者交付金」、「雑収入(不用財産等売払代を除く)」の合計である。 経常支出欄のその他支出と、「組合債費」、「保険料還付金(調整保険料還付金還付金を除く)」、「病院診療所費」、「訪問看護事業 ...

21

社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 平成 28 年度決算の概要 1 決算の総額当期の社会福祉事業 公益事業 収益事業の 3 事業区分 ( 会計 ) の収入決算額合計は 約 19 億 9,222 万円 支出決算額合計は 約 20 億 807 万円で収支差額は約 1,584 万円のマイナ

社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 平成 28 年度決算の概要 1 決算の総額当期の社会福祉事業 公益事業 収益事業の 3 事業区分 ( 会計 ) の収入決算額合計は 約 19 億 9,222 万円 支出決算額合計は 約 20 億 807 万円で収支差額は約 1,584 万円のマイナ

... 出 総額:298,453,451 予算額:356,586,000 /差異約△5,813 ) ○ 「ひとり暮らし高齢者等給食サービス」、「福祉車両運行事 業」、「高齢者家事援助事業」等の業務委託費(約 1 7,743 ...

11

Show all 10000 documents...

関連した話題