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戸田市 施策評価シート 作成日平成 23 年 08 月 17 日作成課長名松本秀夫評価者名曽我部茂 1. 施策の位置づけ <PLAN> 基本目標 02 誰もが健康でいきいきと生活できるまち 分 野 05 社会保障 施 策 23 国民健康保険制度の円滑かつ安定的な運営 作成課 関係課 福祉部 保険年金

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(1)

年先延ばしになる見込みだが、今後も情報収集に心が の移行実施時期が不明化し、受け入れ体制への遅れが懸念され け被保険者に混乱が生じる事がないようにしたい。 る。 特定健診については、被保険者へ継続的に受診するよう広報等、未受診者に勧奨葉書などで 啓発を推進しております。受診率向上の対応につきましては、普段平日に受診できない方へ

の対策として日曜日の集団検診を実施していきたい。 新医療制度の実施時期が明確されなかったため今後注視していきたい。 特定健診は、現状維持。 新医療制度は、現在は維持、制度発足1年前からはシステム変更等による増加が見込まれる

。 ・特定健康診査・特定保健指導の事業における被保険者への周知、啓発に心がけ健診に対する意識の向上を図りたい。 ・新医療制度(広域化)への対応は、県及び他市等と歩調を併せ、戸田市が取り組んでいる事業等の調整を心がけ対応したい。

戸田市 施策評価シート

作成日 平成23年08月17日 作成課長名 松本 秀夫 評価者名 曽我部 茂

1.施策の位置づけ

<PLAN>

基本目標 作成課 分  野 関係課 施  策 施策の目的

2.施策の主な取り組み

<DO>

取り組み① 取り組み② 取り組み③ 取り組み④ 取り組み⑤ その他の取り組み その他の取り組み

3.施策の指標における成果(主な指標)

<CHECK>

指標の説明 達 成 値 指標名 単位 目標値 ( 算 定 式 ) H22 H23 H24 H25 H26 H27 その他施策の取組事項に 係る成果

4.施策の展開

<ACTION>

○結果と今後の方向性 (シート作成課長記入)

進捗状況 (A躍進中、B予定通り、C遅れ気味) 説 明 (総評) 今後の方向性(人員/予算) (↑増加、→維持、↓削減) 説 明 (人員/予算)

(評価者コメント)

02 誰もが健康でいきいきと生活できるまち 福祉部・保険年金課 05 社会保障 23 国民健康保険制度の円滑かつ安定的な運営  市民(被保険者)が病気やけがをしたときに、誰もが安心して医療サービスを受けることができるように国民健康保険制 度を運営し、保険加入者の健康の保持、増進に努めます。 国民健康保険事業の安定的な運営 国民健康保険加入者の健診受診率の向上 新医療制度改革への的確な情報の提供 特定健康診査受診率 被保険者40歳以上の特定健康診査対象 % 65 34.4 者の受診率 新医療制度の周知回数 新医療制度の市民への情報周知 回/年 4 0 1・ 特定健康診査(メタボリックシンドロームの早期発見と予 1-1 平日の個別健診に対して、更に日曜集団健診のハガキによ 防対策)に於いて、平成22年度は受診率34.4%と前年度より1 るご案内通知の実施により、受診率の向上を図ります。 .3%低下したので今後は健診の重要性を訴える啓発活動と集団 健診の実施を進めてまいりたい。 2-1 国は、医療保険制度改革法案の今年度見送ると厚労省発表 2・ 当初、平成25年度から実施されるはずだった新医療制度へ があり1

(2)

秀夫 評価者名 曽我部 茂

5.事務事業の検討 【一般会計】

(単位:千円) 事務事業評価の結果 ★事務事業の方向性 大 事 業 中 事 業 事務事業名 事 業 区 分 H H22決算額 事 業 の 方 向 性 実 施 計 画 候 補 評価結果 事 業 の 方 向 性 実 施 計 画 候 補 施 策 内 優 先 度 事業費 24 事業コード H23予算額 施 策 へ の 貢 献 度 経 費 水 準 事 業 手 法 受 益 ・ 負 担 の 公 平 性 予 算 額 事業費 H コメント うち 24 事業内容 うち一般財源 画 額 一般財源 人件費 12 国民健康保険組合事業 (保険年金課) 国民健康保険組合事業 任 意 601 750 750 1 - - - - 6 C 01 01 03 01 01 12 01 775 ※予算編成用シート(指標等 775 750 未設定) 0 13 国保高額療養費貸付事業 (保険年金課) 国保高額療養費貸付事業 義 務 0 500 500 1 - - - - 3 予 01 01 03 01 01 13 01 500 ※予算編成用シート(指標等 500 499 未設定) 0 01 国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金課) 国民健康保険特別会計繰出金 義 務 1,091,364 1,308,458 1,159,860 1 - - - - 1 予 01 01 03 01 02 01 01 1,200,000 ※予算編成用シート(指標等 1,092,000 1,160,395 未設定) 0 H22 作 決算額 H23予算額 H 成 24計画額 H24予算 日 額 計(千円) 事業費 1 平 ,091,965 1, 成 161,110 1,2 2 01,275 1,30 3 9,708 うち一般財 年 源 985,541 1, 0 007,166 1,0 8 93,275 1,16 月 1,644 事業の方向 1 性: 1現状で継続  2 7 拡大して継続 3縮小し 日 て継続   4他事業 作 と統合   5休止  成   6その他見直し 7 課 平成24年度で終了 8 長 平成23年度で終了 9 名 平成22年度で終了 松本

(3)

療養給付費 (保険年 秀 金課) 夫 評価 退職被保険者 者 等療養給付費 法 定 29 名 2,085 310,9 曽 95 301,938 1 我 - - - - 1 予 01 02 部 02 01 02 01 01 316,194 ※予算 茂 編成用シート(指標等

78,725 36,0

66 未設定) 678

01 一般被保険

者療養費 (保険年金

課)

業の検

一般被保険者療

養費 法 定 107,61

0 121,716 11

8,159 1 - - - -

1 予 01 02 02 01

03 01 01 128,

125 ※予算編成用シ

ート(指標等 56,5 ( 55 42,599 未設 単 定) 949 0 位 1 退職被保険者等療養 : 費 (保険年金課) 千円) 事 退職被保険者等療養費 務 法 定 3,133 3,4 事 30 3,341 1 - - 業 - - 1 予 01 02 02 評 01 04 01 01 3, 価 515 ※予算編成用シ の ート(指標等 902 4 結 32 未設定) 339 果 ★事務事業の方向性 大 事 業 中 事 業 事務事業名 事 業 区 分 H H22決算額 事 業 の 方 向 性 実 施 計 画 候 補 評価結果 事 業 の 方 向 性 実 施 計 画 候 補 施 策 内 優 先 度 事業費 24 事業コード H23予算額 施 策 へ の 貢 献 度 経 費 水 準 事 業 手 法 受 益 ・ 負 担 の 公 平 性 予 算 額 事業費 H コメント うち 24 事業内容 うち一般財源 画 額 一般財源 人件費 01 一般管理費 (保険年金課) 一般管理費 任 意 43,221 49,250 47,463 1 - - - - 1 B 01 02 01 01 01 01 01 53,000 ※予算編成用シート(指標等 38,000 20,301 未設定) 7,864 01 連合会負担金 (保険年金課) 連合会負担金 義 務 6,150 1,870 1,855 1 - - - - 1 予 01 02 01 01 02 01 01 1,855 ※予算編成用シート(指標等 1,855 1,870 未設定) 0 01 賦課費 (保険年金課) 賦課費 義 務 43,930 13,789 18,548 6 B C B C 1 義 01 02 01 02 01 01 01 19,160 国民健康保険の事業運営に係 18,755 13,631 る経費のうち被保険者の負担 27,11

6 01 運営協

議会費 (保険年金課

施策評

運営協議会費 義 務

604 1,026 1,

081 1 - - - - 1 予

01 02 01 03 01

01 01 1,081 ※ 作 予算編成用シート(指 成 標等 1,081 1,0 日 26 未設定) 1,22 平 0 01 一般被 成 保険者療養給付費 ( 2 保険年金課) 3年0 一般被 8 保険者療養給付費 法 定 月 5,510,846 5 1 ,817,886 5, 7 650,113 1 - - 日 - - 1 予 01 02 02 作 01 01 01 01 6, 成 304,138 ※予算 課 編成用シート(指標等 長 2,582,426 1 名 ,869,390 未設 松 定) 1,356 本 01 退職被保険者等

(4)

秀 出産育児一時金 義 務 1 夫 15,313 139, 評 440 137,760 価 1 B B B B 1 義 01 0 者 2 02 04 01 01 0 名 1 140,000 被保 曽 険者から申請された出 我 産 45,567 46, 部 386 育児一時金支給申請に基づき 746 茂 01 支払手数料

 (保険年金課)

.事務

払手数料 義 務 54 74

69 1 - - - - 1 予 0

1 02 02 04 02 0

1 01 63 ※予算編成

用シート(指標等 63

74 未設定) 0

01 葬祭費 (保険

年金課)

会計】

葬祭費 義 務 ( 12,400 15,6 単 80 14,800 1 B 位 B B B 1 義 01 02 0 : 2 05 01 01 01 1 千 6,000 被保険者が 円 死亡したとき、葬 16 ) ,000 15,680 事 儀を行った施主からの 務 申請に 339 事業評価の結果 ★事務事業の方向性 大 事 業 中 事 業 事務事業名 事 業 区 分 H H22決算額 事 業 の 方 向 性 実 施 計 画 候 補 評価結果 事 業 の 方 向 性 実 施 計 画 候 補 施 策 内 優 先 度 事業費 24 事業コード H23予算額 施 策 へ の 貢 献 度 経 費 水 準 事 業 手 法 受 益 ・ 負 担 の 公 平 性 予 算 額 事業費 H コメント うち 24 事業内容 うち一般財源 画 額 一般財源 人件費 01 審査支払手数料 (保険年金課) 審査支払手数料 法 定 16,683 17,467 17,084 1 - - - - 1 予 01 02 02 01 05 01 01 17,977 ※予算編成用シート(指標等 17,977 17,467 未設定) 0 01 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 一般被保険者高額療養費 法 定 631,058 660,045 640,258 1 - - - - 1 予 01 02 02 02 01 01 01 691,551 ※予算編成用シート(指標等 46,343 241,856 未設定) 2,712 01 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 退職被保険者等高額療養費 法 定 44,215 48,823 47,686 1 - - - - 1 予 01 02 02 02 02 01 01 48,000 ※予算編成用シート(指標等 8,000 6,141 未設定) 949 01 一般被保険者移送費 (保険年金課) 一般被保険者移送費 法 定 0 200 2 作 00 1 - - - - 1 予 0 成 1 02 02 03 01 0 日 1 01 200 ※予算編 平 成用シート(指標等 9 成 6 98 未設定) 0 2 01 退職被保険者 3 等移送費 (保険年金 年 課) 08月 退職被保険者等 1 移送費 法 定 0 100 1 7 00 1 - - - - 1 予 0 日 1 02 02 03 02 0 作 1 01 100 ※予算編 成 成用シート(指標等 2 課 6 13 未設定) 0 長 01 出産育児一時 名 金 (保険年金課) 松本

(5)

- - - - 1 予 01 02 秀 06 01 01 01 01 夫 642,900 ※予算 評 編成用シート(指標等 価 299,550 0 未設 者 定) 407 0 名 1 高額医療費共同事業 曽 拠出金 (保険年金課 我 ) 部 茂 高額医療費共同事

業拠出金 法 定 279,

456 398,045

299,555 1 - -

- - 1 01 02 07 0

1 01 01 01 311

,930 ※予算編成用

シート(指標等 0 0 未

設定) 203

01 保険財政共同安定

化事業拠出金 (保険

年金課)

別会計

保険財政共

同安定化事業拠出 法 定 ( 978,967 1,4 単 30,976 金 1,1 位 08,081 1 - - - : - 1 予 01 02 07 0 千 1 02 01 01 1,2 円 37,227 ※予算編 ) 成用シート(指標等 0 事 14 未設定) 203 務事業評価の結果 ★事務事業の方向性 大 事 業 中 事 業 事務事業名 事 業 区 分 H H22決算額 事 業 の 方 向 性 実 施 計 画 候 補 評価結果 事 業 の 方 向 性 実 施 計 画 候 補 施 策 内 優 先 度 事業費 24 事業コード H23予算額 施 策 へ の 貢 献 度 経 費 水 準 事 業 手 法 受 益 ・ 負 担 の 公 平 性 予 算 額 事業費 H コメント うち 24 事業内容 うち一般財源 画 額 一般財源 人件費 01 後期高齢者支援金等 (保険年金課) 後期高齢者支援金等 法 定 1,403,898 1,466,966 1,430,324 1 - - - - 1 予 01 02 03 01 01 01 01 1,645,658 ※予算編成用シート(指標等 219,957 0 未設定) 407 01 前期高齢者納付金 (保険年金課) 前期高齢者納付金 法 定 2,254 3,497 3,598 1 - - - - 1 予 01 02 04 01 01 01 01 3,000 ※予算編成用シート(指標等 0 0 未設定) 407 01 前期高齢者関係事務費拠出金 (保険年金課) 前期高齢者関係事務費拠出金 法 定 175 151 196 1 - - - - 1 予 01 02 04 01 02 01 01 210 ※予算編成用シート(指標等 0 0 未設定) 0

01 老人保健医療費

拠出金 (保険年金課

施策評

老人保健医療費拠

出金 法 定 27,366

6 94 9 - - - - - 予

01 02 05 01 01

01 01 0 ※予算編成 作 用シート(指標等 0 6 成 未設定) 0 0 日 1 老人保健事務費拠出 平 金 (保険年金課) 成23年 老人保健事務費拠出金 0 法 定 84 89 98 9 - 8 - - - - 予 01 02 0 月 5 01 02 01 01 0 1 ※予算編成用シート( 7 指標等 0 89 未設定) 日 0 01 介護納 作 付金 (保険年金課) 成課長名 介護納付金 法 定 57 松 0,080 637,6 本 33 577,458 1

(6)

秀 財政調整基 夫 金積立金 法 定 5 11 1 評 0 1 - - - - 1 予 01 価 02 09 01 01 01 者 01 10 ※予算編成用 名 シート(指標等 0 0 未 曽 設定) 0 01 我 一時借入金利子 (保 部 険年金課) 茂

一時借入

金利子 任 意 0 576 2

,192 1 - - - - 1

予 01 02 10 01 0

1 01 01 2,192

※予算編成用シート(

指標等 2,192 57

6 未設定) 0

01 返還金 (保険年

金課)

特別会

返還金 義 務 6

4,371 100 10

0 1 - - - - 1 予 01 ( 02 11 01 03 01 単 01 100 ※予算編成 位 用シート(指標等 10 : 0 100 未設定) 0 千円) 事務事業評価の結果 ★事務事業の方向性 大 事 業 中 事 業 事務事業名 事 業 区 分 H H22決算額 事 業 の 方 向 性 実 施 計 画 候 補 評価結果 事 業 の 方 向 性 実 施 計 画 候 補 施 策 内 優 先 度 事業費 24 事業コード H23予算額 施 策 へ の 貢 献 度 経 費 水 準 事 業 手 法 受 益 ・ 負 担 の 公 平 性 予 算 額 事業費 H コメント うち 24 事業内容 うち一般財源 画 額 一般財源 人件費 01 高額医療費共同事業事務費拠出金 (保険年金課) 高額医療費共同事業事務費拠 法 定 0 1 出金 1 1 - - - - 1 予 01 02 07 01 03 01 01 1 ※予算編成用シート(指標等 0 0 未設定) 0 01 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 (保険年金課) 保険財政共同安定化事業事務 法 定 1 1 費拠出金 1 1 - - - - 1 予 01 02 07 01 04 01 01 1 ※予算編成用シート(指標等 0 0 未設定) 0 01 その他共同事業事務費拠出金 (保険年金課) その他共同事業事務費拠出金 法 定 3 8 8 1 - - - - 1 予 01 02 07 01 05 01 01 8 ※予算編成用シート(指標等 8 8 未設定) 0 01 特定健康診査・特定保健指導事業費 (保険年金課) 特定健康診査・特定保健指導 法 定 68,834 105,581 事業費 101,199 1 B B B B 1 法 01 02 08 01 01 01 01 112,443 40歳以上74歳以下の国 作 民 75,335 69, 成 290 健康保険加入者 日 に対し特定健 13,5 平 58 01 保健 成 衛生普及費 (保険年 2 金課) 3年0 保健衛生普及 8 費 任 意 16,718 2 月 2,709 24,37 1 7 1 - - - - 1 予 01 7 02 08 02 01 01 日 01 25,000 ※予 作 算編成用シート(指標 成 等 13,000 9,3 課 89 未設定) 1,62 長 7 01 財政調 名 整基金積立金 (保険 松 年金課) 本

(7)

秀夫 評価者名 曽我部 茂

5.事務事業の検討 【特別会計】

(単位:千円) 事務事業評価の結果 ★事務事業の方向性 大 事 業 中 事 業 事務事業名 事 業 区 分 H H22決算額 事 業 の 方 向 性 実 施 計 画 候 補 評価結果 事 業 の 方 向 性 実 施 計 画 候 補 施 策 内 優 先 度 事業費 24 事業コード H23予算額 施 策 へ の 貢 献 度 経 費 水 準 事 業 手 法 受 益 ・ 負 担 の 公 平 性 予 算 額 事業費 H コメント うち 24 事業内容 うち一般財源 画 額 一般財源 人件費 01 予備費 (保険年金課) 予備費 任 意 0 1,000 332 1 - - - - - 予 01 02 12 01 01 01 01 900 ※予算編成用シート(指標等 900 1,000 未設定) 0 H22決算額 H23予算額 H24計画額 H24予算額 計(千円) 事業費 10,239,514 10,548,079 11,722,539 11,269,141 うち一般財源 3,123,439 3,104,259 3,523,413 2,393,502 事業の方向性: 1現状で継続  2拡大して継続 3縮小して継続   4他事業と統合   5休止   6その他見直し 7平成24年度で終了 8平成

23年度で終了 9平成

22年度で終了

市 施策評価シート

作成日 平成23年08月17日 作成課長名 松本

参照

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