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財政白書(平成29年度版) 市原市

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(1)

(2)

Ⅱ . 決

1 . 市 原 市 の 平 成

2 8

年 度 決 算

市 で は 、 市 税 な ど の 収 入 ( 歳 入 ) と 、 そ の お 金 の 支 出 ( 歳 出 ) に 関 し 計 画 を 立 て て 予 算 を つ く り ま す 。 そ し て 、 こ の 予 算 に 基 づ い て 色 々 な 事 業 を 行 い ま す 。

本 章 で は 、 平 成 2 8 年 度 に ど の よ う な 事 業 を 行 っ た の か 、 そ の 決 算 概 要 を 説 明 し て い き ま す 。

な お 、 決 算 と は 、 一 会 計 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 の 執 行 の 実 績 に つ い て 作 成 さ れ る 確 定 的 な 計 数 表 を い い ま す 。 地 方 公 共 団 体 に お い て は 、 会 計 年 度 終 了 後 に 作 成 さ れ 、 監 査 委 員 の 審 査 に 付 し た 後 、 議 会 の 認 定 を 経 る こ と に よ り 確 定 す る も の で す 。

( 1 ) 決 算 規 模

平 成 2 8 年 度 の 一 般 会 計 、 特 別 会 計 ( 5 会 計 ) 及 び 企 業 会 計 ( 1 会 計 ) を 合 わ せ た 決 算 額 は 、 歳 入 が 1 , 5 7 8 億 3 , 7 3 6 万 円 、 歳 出 が 1 , 5 5 4 億 5 , 8 5 9 万 円 で 、 2 3 億 7 , 8 7 7 万 円 の 黒 字 決 算 と な り ま し た 。 前 年 度 比 は 、 歳 入 が 0 . 4 % 増 ( 5 億 7 , 8 9 6 万 円 ) 、 歳 出 が 0 . 1 % 減 ( 2億 2 , 4 5 7 万 円 ) と な り ま し た 。

ま た 、 一 般 会 計 の 決 算 額 は 、 歳 入 が 9 2 2 億 1 , 2 0 1 万 円 、 歳 出 が 8 9 0 億 5 2 4 万 円 で 、 3 2 億 6 7 7 万 円 の 黒 字 決 算 と な り ま し た 。

( 2 ) 歳 入 決 算 ( 一 般 会 計 )

主 要 な 財 源 と な る 市 税 は 、 石 油 化 学 工 業 な ど の 企 業 業 績 の 改 善 や 固 定 資 産 税 の 家 屋 新 増 築 分 の 増 加 に よ り 、 総 額 で 4 8 0 億 4 , 7 3 5 万 円 、 前 年 度 比 2 . 0 % 、 9 億 6 , 3 0 9 万 円 の 増 収 と な り ま し た 。 市 税 の 増 減 で 主 な も の は 、 法 人 市 民 税 ( + 4 . 4 億 円 ) 、 固 定 資 産 税 ( + 3 . 8 億 円 ) 、 軽 自 動 車 税 ( + 0 . 9 億 円 ) と な っ て い ま す 。 歳 入 全 体 で は 、 総 額 で 9 2 2 億 1 , 2 0 1 万 円 、 前 年 度 比 + 0 . 9 % 、 7 億 8 , 4 4 9 万 円 の

増 収 と な り ま し た 。 増 減 の 主 な も の は 、 市 債 ( + 9 . 6 億 円 ) 、 繰 入 金 ( + 6 . 0 億 円 ) 、 国 庫 支 出 金 ( ▲ 9 . 4 億 円 ) と な っ て い ま す 。

( 3 ) 歳 出 決 算 ( 一 般 会 計 )

(3)

 決算規模(全会計)

 歳入(収入)

決 算 額 決 算 額 対前年増減額 対前年増減率

92,212,007 89,005,244 82,905 0.1

65,625,356 66,453,342 ▲ 307,479 ▲ 0.5

36,437,566 36,374,950 ▲ 992,212 ▲ 2.7

2,539,154 2,537,560 270,475 11.9

17,741,098 17,429,569 501,386 3.0

66,773 66,673 1,242 1.9

5,546,825 5,474,530 ▲ 101,285 ▲ 1.8

3,293,940 4,570,060 12,915 0.3

157,837,363 155,458,586 ▲ 224,574 ▲ 0.1

図−Ⅱ−1

会  計  名

歳  出 ( 支  出 )

平成28年度 市原市の決算

 一般会計

 特別・企業会計

(単位 千円・%)

       表−Ⅱ−1 後期 高齢者 医療事業

介 護 保 険 事 業

合 計

農 業 集 落 排 水 事 業

下 水 道 事 業

水 道 事 業

国 民 健 康 保 険 事 業

1,460

1,369 1,394

1,350

1,383

1,422

1,463

1,469

1,557 1,555

809 830

864

810

831 840

864 858

889 890

651

539

530

540 552

582

599 611

668 665

400 800 1,200 1,600

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

億円

全会計

一般会計

特別・企業会計

歳出決算額の推移

(4)

-平成28年度決算 一般会計歳入歳出の構成

図−Ⅱ−2

図−Ⅱ−3        (単位 千円)

       (単位 千円)

議会費 571,835 0.6% 総務費 9,836,705

11.1%

民生費 37,670,498

42.3% 衛生費

10,000,804 11.2% 労働費

118,471 0. 1% 農林水産業費

1,167,849 1.3% 商工費 2,645,636

3.0%

土木費 8,463,723

9.5% 消防費 3,979,546

4.5%

教育費 7,500, 447

8.4%

災害復旧費 199,475

0.2% 公債費 6,850,255

7.7%

市 税 48,047,345

52.1%

分担金及び負担金 349,831

0.4% 使用料及び手数料

3, 402,817 3.7% 財産収入 寄附金

繰入金 繰越金 3,659,731

4.0% 諸収入 4,015,921

4.4%

地方譲与税 1,072,967

1.2%

交付金・交付税 6, 074,547

6. 6% 国庫支出金 15, 376,675

16.7% 県支出金 5, 044,973

5.5%

市債 5,167,200

5.6%

歳入の科目別構成

総 額922億 1千万 円

(5)

①歳入の内訳

決算額 構成比 決算額 構成比

自主財源

59,475,645 64.5 57,823,392 63.2 1,652,253 2.9 48,047,345 52.1 47,084,258 51.5 963,087 2.0

分担金及び負担金 349,831 0.4 309,617 0.3 40,214 13.0

使用料及び手数料 3,402,817 3.7 2,962,987 3.2 439,830 14.8 財産収入 186,807 0.2 240,517 0.3 ▲ 53,710 ▲ 22.3

寄附金 160,003 0.2 44,540 0.0 115,463 259.2

繰入金 1,907,738 2.1 1,306,293 1.4 601,445 46.0

繰越金 1,405,183 1.5 1,691,887 1.9 ▲ 286,704 ▲ 16.9 諸収入 4,015,921 4.3 4,183,293 4.6 ▲ 167,372 ▲ 4.0 小  計 11,428,300 12.4 10,739,134 11.7 689,166 6.4

依存財源

32,736,362 35.5 33,604,130 36.8 ▲ 867,768 ▲ 2.6 国庫支出金 15,376,675 16.7 16,311,733 17.9 ▲ 935,058 ▲ 5.7 県支出金 5,044,973 5.5 5,058,055 5.5 ▲ 13,082 ▲ 0.3 小  計 20,421,648 22.2 21,369,788 23.4 ▲ 948,140 ▲ 4.4 ○国から

地方譲与税 1,072,967 1.2 1,076,156 1.2 ▲ 3,189 ▲ 0.3

地方特例交付金 185,216 0.2 173,208 0.2 12,008 6.9

地方交付税 155,383 0.2 250,699 0.3 ▲ 95,316 ▲ 38.0

交通安全対策特別交付金 36,979 0.0 38,981 0.0 ▲ 2,002 ▲ 5.1

○県から

利子割交付金 35,707 0.0 63,526 0.1 ▲ 27,819 ▲ 43.8 配当割交付金 156,437 0.2 231,895 0.3 ▲ 75,458 ▲ 32.5

株式等譲渡所得割交付金 115,124 0.1 242,797 0.3 ▲ 127,673 ▲ 52.6

地方消費税交付金 4,501,058 4.9 5,060,361 5.5 ▲ 559,303 ▲ 11.1 ゴルフ場利用税交付金 684,874 0.7 686,018 0.7 ▲ 1,144 ▲ 0.2 自動車取得税交付金 203,769 0.2 203,290 0.2 479 0.2 小  計 7,147,514 7.7 8,026,931 8.8 ▲ 879,417 ▲ 11.0 5,167,200 5.6 4,207,411 4.6 959,789 22.8 92,212,007 100.0 91,427,522 100.0 784,485 0.9

 一般会計歳入歳出

歳 入 合 計

平成27年度

増減額 平成28年度

区 分

そ の 他

国 県 支 出 金

表−Ⅱ−2 地

方 譲 与 税 ほ か

(単位 千円・%)

増減率

市 税

市 債

(6)

-②歳出の内訳

平成27年度

決算額 構成比 決算額 構成比

571,835 0.7 604,104 0.7 ▲ 32,269 ▲ 5.3

9,836,705 11.1 10,269,594 11.6 ▲ 432,889 ▲ 4.2

37,670,498 42.3 36,315,295 40.8 1,355,203 3.7

10,000,804 11.2 10,172,517 11.4 ▲ 171,713 ▲ 1.7

118,471 0.1 209,884 0.2 ▲ 91,413 ▲ 43.6

1,167,849 1.3 960,408 1.1 207,441 21.6

2,645,636 3.0 2,807,088 3.2 ▲ 161,452 ▲ 5.8

8,463,723 9.5 8,300,028 9.3 163,695 2.0

3,979,546 4.5 3,754,585 4.2 224,961 6.0

7,500,447 8.4 8,740,355 9.8 ▲ 1,239,908 ▲ 14.2

199,475 0.2 125,219 0.2 74,256 59.3

6,850,255 7.7 6,663,262 7.5 186,993 2.8

89,005,244 100.0 88,922,339 100.0 82,905 0.1

公 債 費

歳 出 合 計

(単位 千円・%)

農林水 産業 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

増減率 平成28年度

災 害 復 旧 費

増減額

労 働 費

総 務 費

民 生 費

表−Ⅱ−3

区 分

議 会 費

(7)

(4)平成28年度決算の主な成果 (特別・企業会計を含む)   

1.人口減少等の克服に向けた総合戦略に掲げる施策

(1)市原市まち・ひと・しごと創生総合戦略

(単位 千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

いちはらの魅力発信事業 5,993 2,997 − − 2,996

京葉臨海部コンビナート婚活事業 622 − − − 622

若者の結婚支援事業 1,004 307 − 230 467

男女共同参画意識づくり事業 436 − − − 436

いちはら版地域おこし協力隊事業 490 490 − − −

地域人材活用事業 7,020 7,020 − − −

いちはらポイント制度構築事業 11,815 11,815 − − −

子育て支援サイト運用事業 155 − − − 155

出産前後家事等サポート事業 716 − − − 716

看護師等修学資金貸付事業 45,620 − − 11,880 33,740

人づくり職業能力開発支援事業 3,172 1,300 − 300 1,572

次世代農業推進事業 17,771 17,771 − − −

「いちはら梨」産地再生事業 1,668 834 − − 834

新産業導入促進事業 118,244 − − − 118,244

産業支援センター創設支援事業 4,292 910 − − 3,382

創業等促進支援事業 173 87 − − 86

中小企業基盤強化促進事業 12,510 6,255 − − 6,255

JR3駅周辺商業活性化支援事業 466 233 − − 233

ものづくり人材育成事業 378 189 − − 189

ビジネス創出支援事業 7,952 7,952 − − −

地域資源を活かした観光振興事業 28,772 28,309 − − 463

観光戦略策定事業 2,193 1,096 − − 1,097

いちはらアート×ミックス事業 75,253 − − 7,191 68,062

立地適正化計画策定事業 8,927 1,800 − − 7,127

基礎学力定着推進事業 31,283 − − 85 31,198

いちはら市民大学推進事業 2,359 − − 761 1,598

いちはら歴史のミュージアム整備事業 2,848 1,424 − 1,424 −

「知の情報拠点」推進事業 608 304 − − 304

 新総合計画の策定方針に掲げた、「地域の活力・魅力・価値の向上」、「地域の支え合いや福

祉・健康の向上」、「生活や産業を支える都市形成と環境」、「子育て・教育の向上と女性の活躍

推進」の視点から、特に下記の3点を重点施策とし実施しました。

具体的な施策 決算額

財 源 内 訳

(8)

-(2)総合戦略と共に取り組み人口減少の抑制の効果を高め下支えする子育て支援

(単位 千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

子どものための教育・保育給付事業 1,758,392 417,600 − − 1,340,792

認可外保育事業 21,984 40 − − 21,944

民間保育所運営費 1,430,175 649,487 − 319,509 461,179

放課後児童健全育成事業 660,975 292,204 − 213,685 155,086

2.安心・安全の強化に向けた施策

(単位 千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

防犯カメラ設置等補助事業 2,312 − − − 2,312

防災庁舎建設事業 1,209,513 − 1,171,100 31,315 7,098

災害情報システム構築運用事業 2,592 − − − 2,592

安心生活見守り支援事業 2,407 − − 2,240 167

自立支援プログラム策定実施推進事業 12,409 9,307 − − 3,102

救命救急センター設置推進事業 3,439 − − − 3,439

有害獣対策事業 80,054 52,062 − − 27,992

既存建築物耐震改修等促進事業 22,119 13,464 − − 8,655

橋りょう長寿命化事業 418,654 153,846 169,200 6,915 88,693

都市計画道路整備事業 218,739 111,760 82,200 − 24,779

消防庁舎耐震改修事業 519,595 13,965 473,500 − 32,130

消防関係車両整備事業 128,590 128,355 − − 235

地域防災計画作成事業 12,852 4,284 − − 8,568

下水道施設長寿命化事業 12,576 3,400 − − 9,176

3.未来を担う子ども達の教育の推進に向けた施策

(単位 千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

生活困窮者自立支援事業

(子どもの学習支援)

8,883 4,441 − − 4,442

学校規模適正化推進事業 10,599 4,507 − − 6,092

タブレット端末導入事業 3,583 − − − 3,583

運動場等整備事業 59,780 − 53,500 − 6,280

具体的な施策 決算額

財 源 内 訳

具体的な施策 決算額

財 源 内 訳

具体的な施策 決算額

(9)

2.決算額等の推移  

  【普通会計の決算】 

区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

53,057,823 52,170,293 49,417,963 48,980,610 49,628,444

自 分 担 金 及 び 負 担 金 183,960 190,229 199,666 215,114 262,837

そ 使 用 料 及 び 手 数 料 2,070,112 2,207,782 2,133,032 2,076,498 2,072,668

主 財 産 収 入 112,223 219,176 265,594 98,605 157,652

の 寄 附 金 117,017 36,361 36,322 48,193 49,135

財 繰 入 金 172,841 760,703 913,406 96,546 155,236

他 繰 越 金 2,785,794 2,919,884 3,027,714 2,410,096 2,116,242

源 諸 収 入 3,509,983 4,061,625 4,028,347 4,041,358 4,091,707

8,951,930 10,395,760 10,604,081 8,986,410 8,905,477

62,009,753 62,566,053 60,022,044 57,967,020 58,533,921

国 庫 支 出 金 8,065,392 9,195,167 14,620,063 12,363,626 13,450,478

県 支 出 金 3,113,349 3,237,563 3,434,260 4,308,047 4,254,016

依 計 11,178,741 12,432,730 18,054,323 16,671,673 17,704,494

地 方 譲 与 税 1,249,876 1,214,249 1,143,029 1,155,011 1,109,266

存 利 子割 交 付金 152,212 150,796 126,180 118,464 89,144

地 配 当 割交 付 金 164,703 70,918 57,336 46,152 104,614

財 方 株式等譲渡所得 割交 付金 117,788 23,758 29,797 25,550 21,519

譲 地 方 消 費 税 交 付 金 2,688,424 2,516,238 2,655,589 2,651,027 2,651,324

源 与 コ ゙ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 740,186 727,064 720,597 713,137 669,638 税 自 動 車 取 得 税 交 付 金 665,262 535,293 351,394 289,164 246,513 ほ 地 方 特 例 交 付 金 295,454 550,594 560,185 465,346 555,431

か 地 方 交 付 税 116,887 113,032 113,606 229,355 301,046

交通安全対策特 別交 付金 51,638 46,616 46,378 43,492 42,973

6,242,430 5,948,558 5,804,091 5,736,698 5,791,468

4,371,600 4,706,400 6,408,400 4,107,200 4,445,500

21,792,771 23,087,688 30,266,814 26,515,571 27,941,462

83,802,524 85,653,741 90,288,858 84,482,591 86,475,383

表−Ⅱ−4

合 計

ここ では、決 算額が どのよう に変化 してきたか、 過去10年間(H18 年度∼H27年度)の 決算額に つい て表を用 い、歳 入・歳出 に分け て明らかにし ていきます。 ここでの各表の決 算額は、普通 会 計 に よ り ま す 。 ( 普 通 会 計 と は 、 様 々 な 自 治 体 の財 政 状 況を 共通 の指 標で 計上 し た も の をい い、本表では統計上、全国各市町村比較のため、普通会計の決算額を使用します。)

項 目

市 税

(1) 歳入決算額の推移 (過去10年 間) 

総 計

国 県 支 出 金

市 債

合 計

(10)

-平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 区分

49,029,386 47,900,516 47,615,422 47,084,258 48,047,345 市 税

293,845 297,103 322,516 339,631 349,831 分 担 金 及 び 負 担 金 自 2,197,561 2,304,179 2,389,620 2,244,903 3,402,817 使 用 料 及 び 手 数 料 そ

61,296 123,669 241,957 240,517 186,807 財 産 収 入 主

58,192 75,115 70,382 44,540 160,003 寄 附 金 の

1,893,923 2,649,866 2,424,072 1,130,211 1,907,738 繰 入 金 財 2,066,067 1,804,517 2,218,958 1,683,668 1,405,183 繰 越 金 他 3,857,261 3,907,912 4,052,322 3,871,143 4,015,921 諸 収 入 源 10,428,145 11,162,361 11,719,827 9,554,613 11,428,300    計

59,457,531 59,062,877 59,335,249 56,638,871 59,475,645   合   計 13,371,555 13,231,220 14,390,435 16,273,201 15,376,675 国 庫 支 出 金

4,361,017 4,516,876 4,696,876 5,253,485 5,044,973 県 支 出 金

17,732,572 17,748,096 19,087,311 21,526,686 20,421,648 計 依 1,059,007 1,036,135 1,022,109 1,076,156 1,072,967 地 方 譲 与 税

76,411 75,632 71,927 63,526 35,707 利 子 割交 付 金 存 85,917 144,547 316,500 231,895 156,437 配 当 割交 付 金 地 25,055 266,290 221,858 242,797 115,124 株 式等 譲渡 所得 割交 付金 方 財 2,647,153 2,624,591 3,139,616 5,060,361 4,501,058 地 方 消 費 税 交 付 金 譲

665,658 682,172 655,573 686,018 684,874 コ ゙ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 与 源 226,783 341,838 144,815 203,290 203,769 自 動 車 取 得 税 交 付 金 税 181,334 182,005 171,960 173,208 185,216 地 方 特 例 交 付 金 ほ 229,992 385,248 330,274 250,699 155,383 地 方 交 付 税 か

43,182 41,103 36,253 38,981 36,979 交 通安 全対 策特 別交 付金 5,240,492 5,779,561 6,110,885 8,026,931 7,147,514 計

4,201,600 7,132,336 4,120,172 4,207,411 5,167,200 27,174,664 30,659,993 29,318,368 33,761,028 32,736,362

86,632,195 89,722,870 88,653,617 90,399,899 92,212,007 表−Ⅱ−4

合 計

総 計 左右の見開きで10年間の決算額(歳入)の推移です。

(単位 千円) 項 目

国 県 支 出 金

(11)

 【一般会計決算】      

世帯数 112,285世帯 114,024世帯 115,309世帯 116,354世帯 117,418世帯 119,976世帯 120,841世帯 122,155世帯 123,435世帯 124,567世帯

人 口 279,957人 279,753人 279,629人 278,841人 278,276人 281,642人 280,543人 280,225人 279,396人 278,587人

1世帯当たり

市税負担額 472,528円 457,538円 428,570円 420,962円 422,665円 408,660円 396,393円 389,795円 381,450円 385,715円

1人当たり

市税負担額 189,521円 186,487円 176,727円 175,658円 178,343円 174,084円 170,742円 169,919円 168,522円 172,468円

1世帯当たりに

使われたお金 720,830円 727,677円 748,968円 696,476円 707,675円 699,590円 715,235円 702,583円 720,398円 703,765円

1人当たりに

使われたお金 289,110円 296,592円 308,848円 290,624円 298,602円 298,017円 308,080円 306,268円 318,266円 314,681円 小学生 15,728人 15,526人 15,295人 15,112人 14,896人 14,547人 14,347人 14,052人 13,832人 13,613人

1人当たりに

使われたお金 177,048円 186,417円 187,915円 181,664円 183,384円 182,231円 200,600円 219,833円 217,703円 160,194円 中学生 7,989人 7,869人 7,841人 7,712人 7,572人 7,429人 7,341人 7,327人 7,270人 7,182人

1人当たりに

使われたお金 193,157円 207,099円 200,769円 192,848円 199,119円 205,513円 209,914円 228,090円 199,751円 164,553円

  ※ 人口・世帯数は各年度3月31日現在。児童(小学生)・生徒(中学生)数は5月1日現在。

表−Ⅱ−5

平成27年度 平成28年度

年間に使われたお金と負担額の推移(過去10年間)

区    分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

(12)

-【参 考 】  家計 に 例 える とど のくら い? ( 一般 会 計・決 算 )

収入

単位(円)

年 額 月 額 市 の 歳 入

( 基 本 給 ) 2,605,265 217,105 市税

( 諸 手 当 ) 18,969 1,581 分担金・負担金

184,511 15,376 使用料・手数料

103,443 8,620 繰入金

76,193 6,349 繰越金

236,560 19,713 財産収入、 寄附金、 諸収入

1,494,879 124,573 地方譲与税、国県支出金な ど

280,180 23,348 市債

5,000,000 416,667

支出

単位(円)

年 額 月 額 市 の 歳 出

913,887 76,157 職員給料、 市議会議員の報酬など

1,362,850 113,571 生活保護費や各種手当など

762,498 63,542 通信運搬費、消耗品費など

531,833 44,319 道路や橋、 学校な どの整備費

66,155 5,513 道路や橋、学校な どの維持補修費

206,250 17,188 各種補助金、負担金など

510,571 42,548 特別会計への繰出金

371,441 30,953 借入金(市債)の返済

4,302 359 基金への積立金

96,333 8,028 貸付金など

4,826,120 402,177

( 貯 金 ) 59,645 剰余金のうち基金への積立金

( 繰 越 金 ) 114,235 翌年度への繰越金

5,000,000

合 計

剰 余 金

ロ ー ン 返 済

貯 金

雑 支 出

合 計

医 療 費

光 熱 水 費 ・ 通 信 費

家 の 増 改 築

家 の 修 繕

交 際 費

子 ど も へ の 仕 送 り

雑 所 得

親 か ら の 仕 送 り

銀 行 か ら の 借 入 金

合 計

項 目

食 費

年収500万円の家庭を想定して、市の財政(一般会計)を次のように家計に置き換えてみました。

表−Ⅱ−6

項 目

給 料

パ ー ト 収 入

貯 金 の 取 り 崩 し

(13)

(2) 市税決算額の推移(過去10年間) 

【普通会計決算】  (単位 千円)

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

1.市民税 23,447,116 22,273,979 19,510,311 19,454,607 19,994,203

(1) 個 人 16,204,906 16,786,140 16,558,887 15,523,506 15,170,978

(2) 法 人 7,242,210 5,487,839 2,951,424 3,931,101 4,823,225

2.固定資産税 23,970,919 24,332,062 24,436,059 23,963,079 23,744,872

(1) 土  地 8,199,051 8,120,934 8,117,081 7,854,295 7,716,498

(2) 家  屋 6,889,852 7,094,193 6,936,136 7,054,033 7,244,718

(3) 償却資産 8,810,303 9,054,416 9,320,192 8,990,650 8,720,016

(4) 交付金及び納付金 71,713 62,519 62,650 64,101 63,640

3.軽自動車税 367,620 382,829 396,206 409,811 421,175

4.市たばこ税 2,175,482 2,077,934 1,981,536 2,082,165 2,387,432

5.鉱産税 - - -    −

6.特別土地保有税 19,165 3,600 3,600 1,106 -

7.入湯税 6,694 6,405 5,807 5,731 5,727

8.都市計画税 3,070,827 3,093,484 3,084,444 3,064,111 3,075,035

53,057,823 52,170,293 49,417,963 48,980,610 49,628,444

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

1.市民税 20,506,735 19,401,647 19,144,169 19,045,917 19,576,429

(1) 個 人 15,727,792 15,551,682 15,297,166 15,557,812 15,652,740

(2) 法 人 4,778,943 3,849,965 3,847,003 3,488,105 3,923,689

2.固定資産税 22,783,755 22,501,677 22,549,800 22,158,166 22,535,424

(1) 土  地 7,713,276 7,604,947 7,544,368 7,505,188 7,500,226

(2) 家  屋 6,531,293 6,646,982 6,843,341 6,678,873 6,878,641

(3) 償却資産 8,474,572 8,195,702 8,107,271 7,920,093 8,100,411

(4) 交付金及び納付金 64,614 54,046 54,820 54,012 56,146

3.軽自動車税 430,541 441,311 454,330 471,568 560,579

4.市たばこ税 2,362,708 2,613,864 2,501,015 2,480,294 2,403,486

5.鉱産税 - - - - -

6.特別土地保有税 - - - - -

7.入湯税 5,904 6,130 6,305 9,233 10,044

8.都市計画税 2,939,743 2,935,887 2,959,803 2,919,080 2,961,383

49,029,386 47,900,516 47,615,422 47,084,258 48,047,345 区 分

合 計

区 分

合 計

表−Ⅱ−7

(14)

-【参考】目的税の使途  

【入湯税】 

平成28年度決算額  10,044千円

〇平成28年度の入湯税充当状況は、次のとおりです。

(単位 千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

一般財源の うち入湯税

30,327 − − 12,405 17,922 10,044 充当率

【都市計画税】 

平成28年度決算額  2,961,383千円

〇平成28年度の都市計画税充当状況は、次のとおりです。

(単位 千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

一般財源の うち都市計画税 269,718 122,760 82,200 − 64,758 59,581

− − − − − −

1,488,614 252,436 657,600 152,051 426,527 392,428 109,202 19,250 37,325 33,408 19,219 17,682 1,703,492 447,640 832,700 57,183 365,969 336,712 3,944,864 − 450,000 1,152,635 2,342,229 2,154,980 7,515,890 842,086 2,059,825 1,395,277 3,218,702 2,961,383

充当率

表−Ⅱ−8

区画整理事業 公園整備事業 下水道事業 地方債償還

合  計

92.01%

〇都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画 整理事業に要する費用に充てることを目的とした地方税です。

事 業 名 事業費

財  源

街路整備事業 都市下水路整備事業

56.04%

〇入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並 びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることを目的とした地方税です。

事 業 名 事業費

財  源

(15)

(3) 歳出決算額の推移( 過去10年間 )【普通会計】  

区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

9,351,778 9,962,520 13,315,779 8,746,925 8,360,794 22,536,038 22,873,765 24,336,959 28,562,109 30,052,123 9,794,041 7,992,939 7,975,222 7,146,398 7,327,091 11,948,727 15,643,686 14,333,654 10,743,337 10,524,177 4,154,845 4,115,468 4,093,399 3,776,614 3,951,411 10,933,932 9,731,368 10,318,042 10,547,417 11,359,235 8,109,759 7,946,733 7,254,969 6,957,619 6,746,332 議 会 費 568,990 591,916 586,163 574,076 739,180 そ 労 働 費 90,386 81,546 172,345 291,770 320,657 農林水産業 費 1,117,180 1,062,891 976,639 945,041 920,455 の 商 工 費 2,191,430 2,572,812 2,730,901 2,524,954 2,494,978 災害復旧費 85,534 50,383 84,690 50,089 112,883

他 諸 支 出 金 - - - - -

    計 4,053,520 4,359,548 4,550,738 4,385,930 4,588,153 80,882,640 82,626,027 86,178,762 80,866,349 82,909,316 人 件 費 18,582,772 17,948,611 17,831,164 17,552,224 17,508,854 扶 助 費 12,557,216 13,084,394 13,875,771 17,917,343 19,487,155 公 債 費 8,109,759 7,946,733 7,254,969 6,957,619 6,743,786 (うち義務的経費 計) 39,249,747 38,979,738 38,961,904 42,427,186 43,739,795 物 件 費 13,048,493 12,707,853 12,865,449 12,755,969 13,363,621 維持補修費 1,274,951 1,457,286 1,465,470 1,338,460 1,268,862

補 助 費 等 4,582,964 4,654,111 9,028,509 4,249,777 3,990,082 経 ・ 繰 出 金

投出資貸付金 5,453,872 5,689,211 6,040,019 5,868,204 6,016,671 63,610,027 63,488,199 68,361,351 66,639,596 68,379,031 普 通 建 設

( 補 助 )

2,948,742 4,103,361 4,719,890 3,469,665 3,713,391 普 通 建 設

( 単 独 )

9,373,701 10,211,510 8,525,284 5,820,514 6,502,116 災害復旧費 85,534 50,383 84,690 50,089 112,883 12,407,977 14,365,254 13,329,864 9,340,268 10,328,390 そ

臨 時 的 繰 出 金

3,163,032 2,931,001 2,701,019 2,592,181 2,421,433 の 積 立 金 141,604 58,573 46,528 554,304 40,462 他

臨 時 的 ・ 投 出 資 貸 付 金

1,560,000 1,783,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000     計 4,864,636 4,772,574 4,487,547 4,886,485 4,201,895 80,882,640 82,626,027 86,178,762 80,866,349 82,909,316 歳

∨ 投 資 的 経 費

計 経

常 的 経 費

計 歳

土 木 費

教 育 費

公 債 費

衛 生 費

消 防 費

表−Ⅱ−9

総 務 費

合 計

項      目

民 生 費

合 計

(16)

-左右の見開きで、10年間の決算額(歳出)です。

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 区分

8,603,200 12,421,075 8,565,774 9,724,177 9,366,586 32,013,686 33,066,582 34,829,616 35,448,817 36,349,909 7,077,601 7,041,693 8,088,903 9,917,846 9,497,981 10,480,234 8,745,672 9,040,655 8,112,315 8,303,127 4,179,176 3,535,827 3,555,979 3,721,370 3,946,381 10,640,289 9,965,413 9,689,712 9,732,453 8,529,508 6,589,933 6,779,462 7,333,237 6,663,262 6,850,255

635,091 609,731 607,034 603,199 571,030 議 会 費

118,398 80,022 95,138 170,122 82,244 労 働 費 そ 867,792 867,225 1,120,131 952,233 1,162,971 農林水産業 費 2,495,279 2,765,618 2,453,589 2,719,933 2,561,613 商 工 費 の

16,999 305,592 181,962 128,989 444,315 災害復旧費

- - - 諸 支 出 金 他

4,133,559 4,628,188 4,457,854 4,574,476 4,822,173 計 83,717,678 86,183,912 85,561,730 87,894,716 87,665,920

17,242,232 17,035,741 16,752,816 16,936,527 16,860,280 人 件 費 19,928,161 20,760,985 21,922,740 22,811,816 24,076,681 扶 助 費 6,587,702 6,755,968 7,333,237 6,663,262 6,850,255 公 債 費 43,758,095 44,552,694 46,008,793 46,411,605 47,787,216 (うち義務的経費 計) 12,996,611 13,153,240 13,949,772 14,098,001 13,751,488 物 件 費

1,086,989 1,056,426 1,175,528 1,129,179 1,216,075 維持補修費 3,941,949 8,177,858 3,861,597 4,240,673 3,803,548 補 助 費 等

5,952,319 6,367,211 6,804,345 7,564,462 7,503,718

経 ・ 繰 出 金 投出資貸付金 67,735,963 73,307,429 71,800,035 73,443,920 74,062,045 計

5,061,811 2,965,374 4,154,785 4,961,900 3,428,068

普 通 建 設 ( 補 助 )

5,185,798 4,530,654 5,152,947 4,608,805 5,935,899

普 通 建 設 ( 単 独 )

16,999 305,592 181,962 128,989 444,315 災害復旧費 10,264,608 7,801,620 9,489,694 9,699,694 9,808,282 計

3,677,852 2,911,372 2,356,434 2,037,439 1,985,257

臨 時 的 繰 出 金

そ 299,255 432,491 184,567 982,663 79,336 積 立 金 の 1,740,000 1,731,000 1,731,000 1,731,000 1,731,000

臨 時 的 ・ 投 出 資 貸 付 金

他 5,717,107 5,074,863 4,272,001 4,751,102 3,795,593 計

83,717,678 86,183,912 85,561,730 87,894,716 87,665,920

表−Ⅱ−9

∨ 投 資 的 経 費 経 常 的 経 費

合 計

合 計

(単位 千円) 項      目

民 生 費

土 木 費

教 育 費

公 債 費

衛 生 費

消 防 費

(17)

(4 ) 過 去10 年間 (平 成19 年度 ∼平成 28 年度) の主な 事業

(単位 千円)

年 度 主 な 事 業 説 明 決 算 額

19年度 〇千種コミュニティセンター整備事業 平成18年度∼19年度の継続事業 445,678      木造2階建 1,136㎡

〇戸田コミュニティセンター整備事業 平成18年度∼20年度の継続事業 30,518      鉄骨2階建 1,024㎡

〇乳幼児医療費給付事業 0歳∼小学校就学前の乳幼児への医療費助成 409,005 〇海保墓園拡張整備事業 第3期墓園整備工事 一般墓地 267基 176,819 〇福増クリーンセンター第一工場延命化対策事業 平成18年度∼21年度の継続事業 1,810,200

福増クリーンセンター第一工場の改修

〇強い農業づくり交付金事業 大根の洗浄機導入費助成 70,000 〇新産業導入促進事業 市内への企業立地の奨励金 233,728 〇あんしん歩行エリア整備事業 歩道・自動車道整備など L=1,063m 147,393 〇島野椎津線(青柳)整備事業 橋りょう上部工 L=37m W=22m 226,588 〇辰巳台西小学校校舎改築工事 平成18年度∼19年度の継続事業 710,929 〇(仮称)千原台第四小学校建設事業 実施設計 用地取得 A=23,000㎡ 663,529 20年度 〇戸田コミュニティセンター整備事業 平成18年度∼20年度の継続事業 382,186

     鉄骨2階建 1,024㎡

〇放課後児童健全育成事業 学童保育の運営委託、施設整備 317,005 空き教室改修 2ヶ所 単独施設建設 2ヶ所

〇憩の家施設整備事業 施設の老朽化に伴う改修 32,074 〇住宅用太陽光発電システム等設置補助 住宅用太陽光発電システム等の設置補助 5,015   事業 太陽光発電システム 56件 エコハウス 25件

〇福増クリーンセンター第一工場延命化対策事業 平成18年度∼21年度の継続事業 790,029 福増クリーンセンター第一工場の改修

〇(仮称)市原市総合公園整備事業 総合公園の施設整備 A=99,000㎡ 1,890,293 〇中学校1年生少人数学級推進事業 中学校1年生を35名以下で学級編成 13,421 〇(仮称)千原台第二中学校建設事業 基本設計、 実施設計、現況測量委託 13,440

     A=6,840㎡

〇加茂地区運動広場建設事業 基本設計 用地取得 A=26,210㎡ 203,043 21年度 ○分かりやすい窓口システム導入事業 本庁舎1階窓口の改修 17,164 〇認可外保育施設利用者補助事業 認可外保育所利用者への補助 581件 24,630 〇放課後児童健全育成事業 学童保育の運営委託 34クラブ 419,362

空き教室改修 6ヶ所 単独施設建設 4ヶ所

〇家庭的保育事業 家庭的保育者の拡充 4人→6人 11,628 〇福増クリーンセンター第一工場延命化対策事業 平成18年度∼21年度の継続事業 812,270

福増クリーンセンター第一工場の改修

〇(仮称)市原市総合公園整備事業 用地取得費(公共施設管理者負担金) 1,933,800      A=34,000㎡

〇青柳海保線(島野)整備費 JR線跨線橋の道路築造工事 264,146 〇(仮称)千原台第二中学校建設事業 用地取得 A=33,000㎡  1,023,002 〇学校施設耐震対策事業 小中学校施設の耐震補強の設計及び工事 432,365

小学校 8校 中学校 3校

○読書教育推進事業 全小中学校への読書指導員の配置 29,084 〇定額給付金給付事業 生活支援・地域の経済対策を目的とした現金給付 4,285,826 ここでは、平成19年度か ら28 年度 まで に実施し た主 な事 業の 成果 を一 覧表 にし て示しま す。 なお 、建 設事

業など継続的に実施しているものは、その年度の決算額を示す方法でまとめています。

(18)

-(単位 千円)

年 度 主 な 事 業 説 明 決 算 額

22年度 〇(仮称)市原南IC周辺地区まちづくり (仮称)市原南IC周辺にバスターミナル等を整備 16,590   促進事業

〇電波遮へい対策事業 地デジ共聴施設の設置・改修 19,147 〇子ども手当 中学生までの子どもに対する手当の支給 4,611,292

支給対象延児童数:353,704人

〇乳幼児及び子ども医療費給付事業 0歳∼小学校3年生までの乳幼児及び児童 528,343 への入院・通院費の助成

〇保育所整備事業(民間保育所整備補助) 民間保育所の設置運営者に対する建設費補助 302,410     2施設

〇新産業導入促進事業 市内への企業立地の奨励金 320,303 〇青柳海保線(島野)整備事業 JR線跨線橋の道路築造工事 108,498 〇(仮称)千原台第二中学校建設事業 平成22年度∼23年度の継続事業 444,038

     校舎 RC3階建 ほか A=7,503㎡

〇千種小学校校舎増築事業 平成22年度∼23年度の継続事業 90,189      RC3階建 A=1,949㎡

〇加茂地区運動広場建設事業 平成22年度∼23年度の継続事業 158,950 加茂地区運動広場の建設工事

23年度 〇サンプラザ市原利用促進整備事業 平成23年度∼24年度の継続事業 59,000 〇(仮称)市原南IC周辺地区まちづくり バスターミナル等築造工事ほか 100,362   促進事業 用地取得 A=1,489㎡

〇子ども手当 中学生までの子どもに対する手当の支給 5,232,607 支給対象延児童数:421,192人

〇(仮称)南部保健福祉センター建設事業 実施設計委託、関連市道整備工事 36,910 用地取得 A=1,487㎡

〇合葬墓整備事業 海保墓園の合葬墓建設工事 92,019 〇健康・医療相談ダイヤル24事業 健康等に係る相談に医師、看護師等が24時間 13,498

年中無休で対応する電話相談窓口の設置

〇消防救急無線整備運営費 消防救急無線設備整備費負担金 124,754 〇千種小学校校舎増築事業 平成22年度∼23年度の継続事業 424,129 24年度 〇サンプラザ市原利用促進整備事業 平成23年度∼24年度の継続事業 162,658 〇小湊鉄道ポイント整備事業 小湊鉄道里見駅に線路切り替えポイントを整備 26,856 〇(仮称)南部保健福祉センター建設事業 実施設計委託、関連市道整備工事ほか 119,471

用地取得 A=7,053㎡

〇子ども医療費助成事業 0歳∼中3までの乳幼児及び児童への医療費助成 928,697 〇中房総国際芸術祭いちはらアート× 平成26年開催のアートイベント事業の準備 26,829 ミックス事業

〇市原市総合公園整備事業 平成21年度∼24年度の継続事業 666,767 災害時の活動拠点となる総合公園建設工事

〇消防関係車両整備事業 救助工作車 : 五井消防署 1台 154,483 〇小学校少人数学級推進事業 小学校1∼6学年を35人学級編成とする 53,337 〇学校施設耐震対策事業 小中学校の耐震工事 : 小学校 5校 中学校 2校 529,771 25年度 〇自転車駐車場ゲート設置事業 15ヶ所の自転車駐車場に機械式ゲートを設置 40,336 〇土地開発公社借入金代位弁済費 土地開発公社の借入金を代位弁済、公社解散 4,050,000 〇市制施行50周年事業 記念式典及び各種冠事業を開催 14,525 〇(仮称)南部保健福祉センター建設事業 新築工事、施工管理委託ほか 452,495 〇新産業導入促進事業 企業誘致活動及び企業立地奨励金 206,736 〇中房総国際芸術祭いちはらアート× 平成26年開催のアートイベント事業の運営費 269,094 ミックス事業

〇学校施設耐震対策事業 小中学校の耐震工事 : 小学校 7校 中学校 4校 831,771 〇市民会館耐震改修事業 平成24年度∼25年度の継続事業 195,432

(19)

(単位 千円)

年 度 主 な 事 業 説 明 決 算 額

26年度 〇防災庁舎建設事業 平成26年度∼29年度の継続事業 75,373 事業管理支援業務委託、基本設計委託ほか

〇南部保健福祉センター建設事業 新築工事、道路改良工事、施工監理委託ほか 1,005,895 〇臨時福祉・子育て世帯臨時特例給付金 消費税率の引上げに際し低所得者及び子育て 654,177  給付事業 世帯に配慮して行った給付金の給付

〇福増クリーンセンター第二工場基幹改良 平成26年度∼28年度の継続事業 718,942

 事業 改良工事、施工監理委託ほか

〇中房総国際芸術祭いちはらアート× 平成26年開催のアートイベント事業の運営費 66,243 ミックス事業

〇青柳海保線(島野)整備事業 JR線跨線橋の道路築造工事ほか 322,870 〇学校施設耐震対策事業 小中学校の耐震工事 : 小学校14校 中学校 5校 1,123,589 〇武道館改修事業 中央武道館及び武道館の耐震補強工事 231,767 27年度 〇防災庁舎建設事業 平成26年度∼29年度の継続事業 194,826

実施設計委託、建設工事、施工監理委託ほか

〇待機児童解消加速化プラン・ 民間保育所施設整備費補助金 : 2保育園 183,148   民間保育所整備補助事業

〇臨時福祉・子育て世帯臨時特例給付金 消費税率の引上げに際し低所得者及び子育て 654,177 世帯に配慮して行った給付金の給付

〇救急医療対策事業 急病センター、二次救急、在宅当番医、時間外 328,203 小児二次救急の維持、整備

〇福増クリーンセンター第二工場基幹改良 平成26年度∼28年度の継続事業 2,569,094

  事業 改良工事、施工監理委託ほか

〇プレミアム付商品券発行事業 プレミアム付地域振興券発行事業費補助金 287,066 〇消防庁舎耐震改修事業 平成27年度∼28年度の継続事業 164,716

消防庁舎の耐震補強工事ほか

〇小中学校施設耐震対策事業 小中学校の耐震工事 : 小学校12校 中学校5校 1,041,307 〇市民会館エネルギー棟新設事業 市民会館エネルギー施設新設工事 413,306 28年度 〇いちはらの魅力発信事業 市ウェブサイトの見直し及び研修の実施 5,993 〇防災庁舎建設事業 平成26年度∼29年度の継続事業 1,209,513

建設工事、施工監理委託ほか

〇福増クリーンセンター第二工場基幹改良 平成26年度∼28年度の継続事業 2,170,207

  事業 施設改修工事、施工監理委託ほか

〇産業支援センター創設事業 中小企業、創業者等を支援対象とする産業支援 4,292 センターの創設へ向けた準備

〇中小企業基盤強化促進事業 中小企業の経営基盤強化支援の助成 12,510 〇いちはらアート×ミックス事業 平成29年開催のアートイベント事業へ向け、 75,253

作品の製作やミニイベント等の実施

〇青柳海保線(島野)整備事業 JR線跨線橋の道路構造工事ほか 171,251 〇消防庁舎耐震改修事業 平成27年度∼28年度の継続事業 519,595

消防庁舎の耐震補強工事ほか

(20)

-【市有財産の状況】

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

765,089

(793,662

)

465 台

(476 台)

9,787,373

(10,423,466

)

出資による権利

104 億 7,949 万円

(108 億 5,933 万円)

4,150 万円

(4,150 万円)

4 億 5,218 万円

(4 億 5,218 万円)

市では、市政を進めていく上で、公園や学校などの必要な財産を保有するほか、基金や証券などを保有し

ています。

( )内の数値は、平成28年3月31日現在の数値です。平成29年3月31日の数値と比較すると28年度

中の変動が分かります。

【市の借入金】

平成 28 年度末現在の借入金 857 億 2,104 万円

一般会計 508 億 6,218 万円 下水道事業 213 億 6,379 万円

農業集落排水事業 3 億 7,202 万円 水道事業 131 億 2,305 万円

市民1人当たりの借入金額 30.8 万円 (27 年度決算額から 7 千円の減少)

【なぜ、市は借金をするのか?】

学校や公園などの施設の建設には、多額の経費を必要とするため、市債を発行して国や銀行な

どからお金を借りています。

こうした施設は、将来にわたって長く利用することになるため、借り入れたお金の返済を次世

代の市民の皆さんにも負担してもらうことで、世代間の公平化を図るものです。

(21)

(5) 特別会計・企業会計決算額の推移(過去10年間 )  

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 27,250,155 27,398,721 27,915,117 28,153,155 29,715,098

3,004,706 2,965,362 3,127,391 2,941,335 2,876,979 (223) ※ (115,038) ※ (45,920)

事業勘定 27,213,898 27,195,882 27,846,631 28,153,155 29,715,098

直診勘定 36,257 202,839 68,486 - -

- 1,590,443 1,691,474 1,763,438 1,848,554 うち一般会計

からの繰入金

- 326,542 330,028 357,561 373,183 14,653,108 1,403,601 6,928 39,136 廃止 うち一般会計

からの繰入金

1,155,152 10,081 0 0 -

10,172,295 10,572,370 11,492,372 12,009,702 12,831,760 うち一般会計

からの繰入金

1,553,622 1,610,258 1,713,774 1,813,244 1,905,892

140,414 108,041 0 0 0

うち一般会計 からの繰入金

137,693 107,941 0 0 0

81,696 74,560 75,095 70,105 66,382 うち一般会計

からの繰入金

72,789 66,789 66,595 62,567 59,018 7,034,075 7,265,012 6,515,600 6,772,164 6,079,652 うち一般会計

からの繰入金

2,530,000 2,510,000 2,065,000 1,900,000 1,741,000

200,869 廃止 - - -

うち一般会計 からの繰入金

151,479 - - - -

収益的支出 196,516 - - - -

資本的支出 4,353 - - - -

5,530,799 5,510,270 5,392,691 5,146,403 4,711,898 うち一般会計

からの繰入金

1,956,698 1,820,705 1,797,534 1,833,177 1,724,881 収益的支出 3,097,103 2,996,634 3,039,533 3,002,427 2,866,541 資本的支出 2,433,696 2,513,636 2,353,158 2,143,976 1,845,357 65,063,411 53,923,018 53,089,277 53,954,103 55,253,344 うち一般会計

からの繰入金

10,562,139 9,417,678 9,100,322 8,907,884 8,680,953 80,938,417 82,972,628 86,362,781 81,037,816 83,093,818 1,460億円 1,369億円 1,395億円 1,350億円 1,383億円

表−Ⅱ−11

【特別・企業会計決算】

特別・企業会計名 国民健康保険

うち一般会計 からの繰入金

後期高齢者医療 特

用 地 取 得

農業集落排水 老人保健医療

介 護 保 険

特別・企業会計の計

一般会計決算額 総      額

下 水 道

国保市民病院 企

水 道

本 市 の 特 別 会 計 ・ 企 業 会 計 は 、 ① 国 民 健 康 保 険 、 ② 後 期 高 齢 者 医 療 、 ③ 介 護 保 険 、 ④用地取得、⑤農業集落排水、⑥下水道、⑦水道の7事業会計です。

ここで は、特別会 計・企業会 計の決算額が 、どのよう に変化して きたか、過去 10年間の決 算額 を表を用い て見ていき ます。予算 の部 分でも触 れましたが 、特別会計・ 企業会計は 、基 本的 には独立採 算で運営し ていますが 、一 般会計か らこれらの 特別会計等へ 法律で定め られ た 市 の 負 担 分 ( 法 定 繰 入 金 と い う 。 ) や 赤 字 補 填 分 を 繰 り 入 れ し て お り 、 一 般 会 計 に 与 え る 影響も少なくありません。

(22)

-設置していません。

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 31,792,431 32,336,430 32,722,970 37,367,162 36,374,950

4,059,563 3,370,329 3,070,320 3,370,915 2,985,434

31,792,431 32,336,430 32,722,970 37,367,162 36,374,950 事業勘定

- - - 直診勘定

1,932,356 2,037,753 2,195,446 2,267,085 2,537,560 375,674 391,018 436,971 462,832 492,577

うち一般会計 からの繰入金

- - - - -

- - - - -

うち一般会計 からの繰入金

14,282,579 15,014,653 15,970,795 16,928,183 17,429,569 2,054,408 2,184,589 2,297,045 2,454,773 2,532,753

うち一般会計 からの繰入金

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

うち一般会計 からの繰入金

66,256 71,632 70,859 65,431 66,673 58,822 64,274 63,382 57,961 59,269

うち一般会計 からの繰入金

5,447,789 5,648,138 5,393,694 5,575,815 5,474,530 1,543,000 1,645,000 1,618,000 1,408,000 1,420,000

うち一般会計 からの繰入金

- - - - -

- - - - -

うち一般会計 からの繰入金

- - - 収益的支出

- - - 資本的支出

4,711,628 4,739,056 4,718,208 4,557,145 4,570,060 1,660,897 1,598,450 1,630,047 1,432,992 1,358,372

うち一般会計 からの繰入金

2,747,006 2,693,147 2,762,369 2,694,972 2,614,529 収益的支出 1,964,622 2,045,909 1,955,839 1,862,173 1,955,531 資本的支出 58,233,039 59,847,662 61,071,972 66,760,821 66,453,342

9,752,364 9,253,660 9,115,765 9,187,473 8,848,405

うち一般会計 からの繰入金

83,934,037 86,429,684 85,824,027 88,922,339 89,005,244  一般会計決算額 1,422億円 1,463億円 1,469億円 1,557億円 1,555億円

表−Ⅱ−11 ※(   )は直診勘定分

(単位 千円) 特別・企業会計名

国民健康保険

計 うち一般会計 からの繰入金

老人保健医療

介 護 保 険

用 地 取 得

農業集落排水 後期高齢者医療

下 水 道

国保市民病院

総      額 特別・企業会計の計

計 水   道

な お 、 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計 は 、 当 該 年 度 で 先 行 取 得 す る 新 た な 公 共 用 地 が 無 い こ と や 、 過 去 に 発 行 し た 事 業 債 の 償 還 が 20 年 度 で 完 了 し た こ と に よ り 、 21 年 度 か ら 会 計 を

 また、老人保健医療事業特別会計は、法令に基づく設置義務期間が平成22年度をもって終 了したため、平成23年度に廃止しました。

(23)

【参考】 平成28年度の状況(普通会計決算・歳出) 

 *人口は、平成29年1月1日現在の数値である。

京葉 8市

市 名

人 口 (人)

決 算 額 (千円)

市 民 1 人 当 た り

決 算 額 ( 円 )

市 名

人 口 (人)

決 算 額 (千円)

市 民 1 人 当 た り

決 算 額 ( 円 )

市原市 279,093 87,665,920 314,110 松戸市 492,199 150,994,793 306,776

千葉市 965,607 400,622,162 414,892 習志野市 171,861 61,367,941 357,079

市川市 480,744 135,575,356 480,744 柏 市 412,690 121,586,383 294,619

船橋市 630,937 201,058,482 318,666 八千代市 195,933 55,300,028 282,239

表−Ⅱ−12

(6) 他団体との比較   

 ここでは、他の自治体と比較して、本市の決算がどのような水準にあるのかを見ていきます。

 決算は、予算と同様に自治体の施策の方向が示されています。

 他の自治体との決算額比較は、施策の傾向や変化を確認するため、ここでも過去10年間の京葉8市

(市原市、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市)の平均値と本市の類似団体(全

国の市町村について、「人口」・「産業構造」の2つの要素をもとに類型化したもの)の平均値で行いま

す。

 比較項目としては、予算の部で比較した①市民1人当たりの決算額、②目的別決算の民生費、土木

費、教育費の市民1人当たり決算額(構成比)、③公債費の決算総額に占める構成比、④自主財源比

率に⑤財政力指数、⑥経常収支比率、⑦実質公債費比率、⑧将来負担比率を加えました。

 ①∼④までは、予算の部との比較ができるように同一項目としました。⑤∼⑧の財政指標を、財

政力指数、経常収支比率、実質公債費比率、将来負担比率としたのは、これらの指標が自治体財政

の状況を表すと考えられているためです。

(24)

-類似 団体15市

市 名

人 口

(人)

決 算 額

(千円)

市 民 1 人 当 た り

決 算 額 ( 円 )

市 名

人 口

(人)

決 算 額

(千円)

市 民 1 人 当 た り

決 算 額 ( 円 )

市原市 279,093 87,665,920 314,110 日野市 183,589 66,281,575 361,032

帯広市 168,096 81,898,503 487,213 西東京市 199,790 68,745,697 344,090

弘前市 174,134 81,331,993 467,066 鈴鹿市 200,151 58,968,978 294,622

立川市 181,554 73,814,658 406,571 宇治市 188,674 61,141,051 324,057

三鷹市 185,101 68,653,853 370,899 出雲市 174,724 76,849,526 439,834

調布市 229,886 85,795,274 373,208 東広島市 185,147 73,532,825 397,159

町田市 428,572 139,899,675 326,432 都城市 167,351 87,188,316 520,991

小平市 189,885 61,529,066 324,033 ※は平成29年3月31日現在の数値

表−Ⅱ−13 ※

(25)

 京葉8市平均と類似団体平均との比較【普通会計決算】

区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

  279,957 279,753 279,629 278,841 278,276

  80,882,640 82,626,027 86,178,762 80,866,349 82,909,316

288,911円 295,353円 308,190円 290,009円 297,939円

市 民 1 人 当 た り

80,498 81,764 87,033 102,432 107,994

構 成 比 27.9 % 27.7 % 28.2 % 35.3 % 36.3 %

市 民 1 人 当 た り

42,681 55,920 51,260 38,529 37,819

構 成 比 14.8 18.9 16.6 13.3 12.7

市 民 1 人 当 た り

39,056 34,786 36,899 37,826 40,820

構 成 比 13.5 11.8 12.0 13.0 13.7

10.0 9.6 8.4 8.6 8.1

74.0 73.0 66.5 68.6 67.7

1.194 1.231 1.221 1.142 1.069

86.7 83.8 85.5 87.5 87.5

12.6 12.9 12.1 11.9 10.2

107.7 107.0 111.6 105.8 92.3

  273,746 270,702 291,268 290,210 301,794

市 民 1 人 当 た り

81,990 82,768 88,698 105,331 111,597

構 成 比 30.4 30.9 30.8 36.7 37.3

市 民 1 人 当 た り

41,137 40,620 36,826 33,363 32,889

構 成 比 14.7 14.8 12.5 11.4 10.9

市 民 1 人 当 た り

35,346 34,024 34,993 35,082 39,351

構 成 比 12.8 12.6 12.1 12.2 13.1

11.0 11.2 10.2 10.4 9.9

69.2 70.7 66.8 63.9 63.1

1.026 1.045 1.048 1.014 0.976

92.1 92.2 93.7 92.0 92.2

9.6 9.8 9.3 8.9 8.3

104.3 99.1 107.6 95.5 84.2

360,256 354,557 388,409 388,731 428,785

0.755 0.760 0.753 0.730 0.697

91.5 91.5 91.9 88.6 90.2

13.0 12.3 11.7 10.9 10.3

111.0 102.3 94.0 88.1 77.1

 (注1)人口は、平成25年度までは各年度3月31日現在、26年度以降は1月1日現在の数値である。

 (注2)類似団体は、19年度が24市、20∼23年度が22市、24年度が52市、25年度が53市、

   26∼27年度以降が49市、28年度が15市である(22年度は石巻市を除く21市)。

 (注3)京葉8市における実質公債比率・将来負担比率は、該当のない団体を除いて算出。 項      目

人 口 (人 )

決 算 額 ( 千 円 )

市 民 1 人 当 た り の 決 算 額

民生費

土木費

教育費

公 債 費の 構成 比

自 主 財 源 比 率

財 政 力 指 数

経 常 収 支 比 率

実 質 公債 費比 率

将 来 負 担 比 率

土木費

教育費

市 民 1 人 当 た り の 決 算 額

民生費 京

公 債 費の 構成 比

自 主 財 源 比 率

財 政 力 指 数

経 常 収 支 比 率

財 政 力 指 数

経 常 収 支 比 率

実 質 公債 費比 率

将 来 負 担 比 率

表−Ⅱ−14 類

市 民 1 人 当 た り の 決 算 額

実 質 公債 費比 率

将 来 負 担 比 率

(26)

-(単位 円・%)

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 区分

281,642 280,543 280,340 279,697 279,093  

83,717,678 86,183,912 85,561,730 87,894,716 87,665,920  

297,249円 307,204円 305,207円 314,250円 314,110円

113,668 117,866 124,241 126,740 130,243

市 民 1 人 当 た り

38.2 % 38.4 % 40.7 % 40.3 % 41.5 % 構 成 比

37,211 31,174 32,249 29,004 29,750

市 民 1 人 当 た り

12.5 10.1 10.6 9.2 9.5 構 成 比

37,779 35,522 34,564 34,796 30,562

市 民 1 人 当 た り

12.7 11.6 11.3 11.1 9.7 構 成 比

7.9 7.9 8.6 7.6 7.8

68.6 65.8 66.9 62.7 63.8

1.016 1.007 0.999 0.996 0.998

89.9 91.9 95.0 92.4 93.5

9.5 8.0 7.2 6.3 6.3

79.5 69.6 69.5 60.1 56.3

300,412 298,360 308,747 314,994 321,299  

111,577 114,773 122,035 126,292 132,475

市 民 1 人 当 た り

37.4 38.8 39.8 40.3 41.6 構 成 比

31,851 30,183 29,724 30,301 32,209

市 民 1 人 当 た り

10.6 10.0 9.6 9.5 10.0 構 成 比

37,969 35,949 40,573 38,514 34,046

市 民 1 人 当 た り

12.8 12.2 13.2 12.4 10.7 構 成 比

9.6 9.6 9.1 8.5 8.1

63.7 63.4 62.6 60.7 61.6

0.944 0.935 0.941 0.948 0.956

92.8 92.4 94.1 92.1 93.8

8.0 7.2 7.1 5.4 6.5

74.5 73.0 80.4 64.5 76.0

382,331 377,919 370,706 372,384 383,421

0.824 0.830 0.844 0.850 0.860

91.1 90.2 90.9 89.6 92.4

7.4 6.3 5.6 5.3 4.0

49.9 40.0 36.9 33.7 57.3

表−Ⅱ−14

項      目

人 口 (人 )

決 算 額 ( 千 円 )

市 民 1 人 当 た り の 決 算 額 市

市 民生費

土木費

教育費

公 債 費の 構成 比

自 主 財 源 比 率

財 政 力 指 数

経 常 収 支 比 率

実 質 公債 費比 率

将 来 負 担 比 率

均 土木費

教育費

市 民 1 人 当 た り の 決 算 額

民生費

公 債 費の 構成 比

自 主 財 源 比 率

財 政 力 指 数

経 常 収 支 比 率

財 政 力 指 数

経 常 収 支 比 率

実 質 公債 費比 率

将 来 負 担 比 率

市 民 1 人 当 た り の 決 算 額

実 質 公債 費比 率

(27)

財 政 指 標 の 名 称 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

基 準 財 政 需 要 額 A 34,766,836 34,976,912 34,464,062 35,765,106 37,552,606

基 準 財 政 収 入 額 B 43,804,598 43,311,976 40,107,369 36,624,997 38,215,902

B-A 9,037,762 8,335,064 5,643,307 859,891 663,296

標 準 財 政 規 模 57,173,185 58,254,703 55,057,826 50,450,600 50,810,579

財 政 力 指 数 1.194 1.231 1.221 1.142 1.069

実 質 収 支 比 率 4.0 % 3.7 % 5.8 % 5.6 % 5.6 %

経 常 収 支 比 率 86.7 % 83.8 % 85.5 % 87.5 % 87.5 %

公 債 費 比 率 9.8 % 9.3 % 8.3 % - -

公 債 費 負 担 比 率 12.5 % 12.1 % 11.3 % 11.4 % 11.1 %

起 債 制 限 比 率 9.3 % 8.3 % 7.5 % - -

健 全 化 判 断 比 率

実 質 赤 字 比 率 - - - - -

連 結 実 質 赤 字 比 率 - - - - -

実 質 公 債 費 比 率 12.6 % 12.9 % 12.1 % 11.9 % 10.2 %

将 来 負 担 比 率 107.7 % 107.0 % 111.6 % 105.8 % 92.3 %

債 務 負 担 行 為 比 率 2.4 % 7.9 % 6.7 % 3.1 % 3.3 %

積 立 金 現 在 高 7,481,221 7,279,091 6,412,213 8,603,475 10,001,002

うち財政調整基金 4,184,048 4,195,395 3,402,745 5,106,658 6,611,029

地 方 債 現 在 高 61,370,572 59,433,756 59,770,437 58,020,177 56,730,451

債 務 負 担 行 為

支 出 予 定 額

16,350,361 14,535,687 11,294,116 10,299,536 8,701,022

経 常 経 費 充 当

一 般 財 源

48,547,286 47,368,123 47,078,900 46,657,941 46,525,737

投 資 的 経 費 充 当

一 般 財 源

7,084,825 8,232,541 6,364,030 8,352,957 8,452,390

経 常 一 般 財 源 55,489,620 54,629,182 52,064,663 51,294,846 51,771,325

一 般 財 源 等 の 総 額 64,173,364 64,811,145 63,383,514 60,433,394 59,929,284

表−Ⅱ−15

3.主な財政指標の推移   

ここでは、決算額における統計上の財政 指標の推 移について、 過去10年 間(H19年度∼H28年度)を 表を

用いて、明らかにしていきます。ここでの 表は、普 通会計に より ます。( 統計上、全国 各市 町村比較のた

め、普通会計の決算額を使用します。普通会 計とは、 公営事業 会計以外の会 計を総合して 、一 つの会計にま

と めたも のをい い ます。 市原市 の場 合は、 一般 会計と 用地取 得事業特別会 計を合算した もの が、普通会計

となります。)

(1) 主な財政指標 (普通会計) 

(28)

-平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 財 政 指 標 の 名 称

38,691,901 39,261,925 38,772,633 39,307,436 39,523,528 基 準 財 政 需 要 額 A

38,935,256 39,107,432 38,632,135 39,148,474 39,600,912 基 準 財 政 収 入 額 B

243,355 ▲ 154,493 ▲ 140,498 ▲ 158,962 77,384 B-A

51,176,374 51,570,378 50,847,413 50,733,458 50,805,518 標 準 財 政 規 模

1.016 1.007 0.999 0.996 0.998 財 政 力 指 数

3.8 % 5.1 % 5.5 % 4.1 % 5.9 % 実 質 収 支 比 率

89.9 % 91.9 % 95.0 % 92.4 % 93.5 % 経 常 収 支 比 率

- - - 公 債 費 比 率

11.0 % 11.2 % 12.1 % 11.1 % 11.5 % 公 債 費 負 担 比 率

- - - 起 債 制 限 比 率

健 全 化 判 断 比 率

- - - 実 質 赤 字 比 率

- - - 連 結 実 質 赤 字 比 率

9.5 % 8.0 % 7.2 % 6.3 % 6.3 % 実 質 公 債 費 比 率

79.5 % 69.6 % 69.5 % 60.1 % 56.3 % 将 来 負 担 比 率

5.5 % 2.2 % 2.1 % 2.8 % 1.4 % 債 務 負 担 行 為 比 率

9,906,334 8,798,959 7,879,454 9,131,906 8,183,304 積 立 金 現 在 高

6,616,107 5,443,556 4,717,271 5,333,131 5,329,876 うち財政調整基金

55,257,810 56,449,051 53,939,575 52,074,292 50,462,185 地 方 債 現 在 高

6,558,306 2,524,036 3,252,630 2,200,815 2,523,438

債 務 負 担 行 為

支 出 予 定 額

46,350,307 47,141,209 48,662,347 48,492,381 49,082,653

経 常 経 費 充 当

一 般 財 源

6,530,071 6,627,800 6,185,878 5,077,766 5,724,838

投 資 的 経 費 充 当

一 般 財 源

50,839,292 50,392,873 50,482,868 51,934,589 52,521,579 経 常 一 般 財 源

59,108,245 59,282,823 59,713,371 59,318,318 59,083,459 一 般 財 源 等 の 総 額

表−Ⅱ−15

(29)

4.市債残高の推移  

(1) 市債残高(普通会計 )  

(単位 千円)

区 分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

新 発 債 4,371,600 4,706,400 6,408,400 4,107,200 4,445,500

既 発 債 残 高 56,998,972 54,727,356 53,362,037 53,912,977 52,284,951

年 度 末 ・ 地 方 債 残 高 61,370,572 59,433,756 59,770,437 58,020,177 56,730,451

歳 入 決 算 総 額 83,802,524 85,653,741 90,288,858 84,482,591 86,475,383

歳 出 決 算 総 額 80,882,640 82,626,027 86,178,762 80,866,349 82,909,316

う ち 公 債 費 8,109,759 7,946,733 7,254,969 6,957,619 6,743,786

区 分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

新 発 債 4,201,600 7,132,336 4,120,172 4,207,411 5,167,200

既 発 債 残 高 51,056,210 49,316,715 49,819,403 47,866,881 45,294,985

年 度 末 ・ 地 方 債 残 高 55,257,810 56,449,051 53,939,575 52,074,292 50,462,185

歳 入 決 算 総 額 86,632,195 89,722,870 88,653,617 90,399,899 90,872,683

歳 出 決 算 総 額 83,717,678 86,183,912 85,561,730 87,894,716 87,665,920

う ち 公 債 費 6,587,702 6,755,968 7,333,237 6,663,262 6,850,255

 表−Ⅱ−16

(30)

-(1) 基金残高   

(単位 千円)

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

財 政 調 整 基 金 4,184,048 4,195,395 3,402,745 5,106,658 6,611,029

市 債 管 理 基 金 304,904 305,780 306,184 506,406 506,785

緑 化 基 金 581,724 588,169 547,782 583,746 551,206

文 化 基 金 1,965,286 1,763,250 1,737,371 1,696,194 1,636,751

国 際 交 流 基 金 211,078 211,635 211,635 212,177 207,628

福 祉 基 金 209,880 198,631 188,966 183,707 169,519

公 共 施 設

整 備 基 金

10,969

10,996 11,009 311,019 311,283

住宅新築資金等

貸 付 事 業 基 金

2,581

2,785 4,247 3,568 3,701

観光まちづくり

基 金

− − − − −

介 護 給 付 費

準 備 基 金

281,514

466,920 695,188 658,188 620,670

介護従事者処遇

改 善 臨 時 特 例 基 金

− 118,579 48,400 12,889 −

土 地 開 発 基 金 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000

8,751,984

8,362,140 7,653,527 9,774,552 11,118,572

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

財 政 調 整 基 金 6,616,107 5,443,556 4,717,271 5,332,998 5,329,872

市 債 管 理 基 金 507,131 507,442 507,748 908,018 608,201

緑 化 基 金 523,927 551,855 575,111 586,955 605,517

文 化 基 金 1,316,829 989,954 970,713 864,967 805,818

国 際 交 流 基 金 205,658 201,127 199,465 196,817 196,989

福 祉 基 金 163,292 155,838 123,971 115,195 116,012

公 共 施 設

整 備 基 金

561,490

944,939 784,549 1,123,231 908,499

住宅新築資金等

貸 付 事 業 基 金

− − − − −

観光まちづくり

基 金

11,000

626 626 1,282 11,042

介 護 給 付 費

準 備 基 金

1,034,847

1,040,090 1,086,355 1,227,424 1,396,185

介護従事者処遇

改 善 臨 時 特 例 基 金

− − − − −

土 地 開 発 基 金 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

11,440,281

10,335,427 9,465,809 10,856,887 10,478,135

 表−Ⅱ−17

基 金 の 名 称

基 金 残 高 の 計

5.基金残高の推移 

基 金 の 名 称

(31)

6.先行取 得用地の状況  

(1) 土 地開発公社

  土地開発公社につきましては、平成26年1月7日に千葉県知事から解散認可が下り、解散し

 ました。

(2) 土 地開発基金

  土地開発基金の保有地

〔上段:面積(㎡)、下段:簿価(円)〕

事 業 名 称

平成27年度末

現在高

平成28年度中

増減高

平成28年度末

現在高

備 考

1,027.83 ▲ 1,027.83 −

13,122,983 ▲13,122,983 −

72.72 436.09 508.81

1,368,009 3,025,339 4,393,348

60.62 ▲ 60.62 −

40,680,786 ▲40,680,786 −

122.19 ▲ 122.19 −

3,779,159 ▲3,779,159 −

101.69 ▲ 101.69 −

610,200 ▲610,200 −

− 1.82 1.82

14,398,932 ▲14,118,249 280,683

677.80 ▲ 677.80 −

3,700,927 ▲3,700,927 −

− 217.22 217.22

96,643,706 33,679,895 130,323,601

− 358.37 358.37

− 3,521,485 3,521,485

− 96.22 96.22

− 9,226,104 9,226,104

− 145.99 145.99

− 1,345,431 1,345,431

− 16,547.76 16,547.76

− 68,079,129 68,079,129

− 802.30 802.30

− 67,808,232 67,808,232

2,062.85 16,615.64 18,678.49

174,304,702 110,673,311 284,978,013

市 道 7253 号 線 整 備 事 業 ( 市 道 7231 号 線 機 能 補 償 道 路 整 備 )

市 道 3258 ・ 3260 号 線

道 路 改 良 事 業

移転補償含む

市 道 3585 号 線

歩 道 整 備 事 業

表−Ⅱ−18

市 道 3469 号 線

交 差 点 改 良 事 業

移転補償含む

市 道 49 号 線

道 路 改 良 事 業

市 道 1248 号 線 整 備 事 業 移転補償含む

移転補償含む 市道 112号 線歩道 整備 事業

都 市 計 画 道 路 押 沼 安 須 線

整 備 事 業

移転補償含む

都 市 計 画 道 路 八 幡 椎 津 線

整 備 事 業

移転補償含む

合 計

市 道 3300 号 線

局 部 改 良 事 業

都 市 計 画 道 路 八 幡 草 刈 線

整 備 事 業

能 満 中 央 幹 線

整 備 事 業

移転補償含む

市 道 86 号 線

整 備 事 業

(32)

-7.寄附金等使途の状況  

(1) 寄附金等の決算状況       

一般会計歳入

款 項 決 算 額

基金への

積 立 額

160,003 77,917

11,353 社会福祉費寄附金 11,353

330 児童福祉費寄附金 1,155

9,760

観光推進事業費寄附金 9,760

− 観光推進事業費寄附金 3,091

土木費寄附金 35,509 35,509 緑化推進事業費寄附金 35,509

教育費寄附金 1,017 1,017 文化基金寄附金 1,017

消防費寄附金 200 − 消防費寄附金 200

1,427,938

財政調整基金

繰 入 金

1,120,000

公共施設整備 基 金 繰 入 金

217,071

国際交流基金

繰 入 金

1,459

福 祉 基 金 繰 入 金 11,161

緑 化 基 金 繰 入 金 17,823

文 化 基 金

繰 入 金

60,424

1,587,941

表−Ⅱ−19 寄附金

繰入金

12,508 民生費寄附金

総務費寄附金 97,918 19,948

合 計

商工費寄附金 12,851

(単位 千円)

備 考

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