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予算書 平成25年度予算について 市原市

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(1)

25

市 原 市 補 正 予 算

附 予

(2)
(3)

一般会計

議 案 第

7 0

度 市 原 市 一 般 会 計 補

予 算

度 市 原 市

一 般 会 計

予 算

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

4 8 5 , 1 」 「

追 加

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

8 6 , 7 0 6 , 5 」 「

歳 入 歳 出 予 算

款 項

分 及 び 当

金 額 並 び

歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入

歳 出 予 算 補

追 加

費 補

担 行

担 行

追 加

担 行

地 方 債

地 方 債

変 更

地 方 債 補

日 提 出

市 原 市 長

(4)

-1-第

歳 入

)

10

1「8,519

100,000

「「8,519

1

1「8,519

100,000

「「8,519

1」

使

「7

1,9」0,686

1,9」0,71」

1

使

1」9

1,069,714

1,069,85」

11「

860,97「

860,860

14

91,」05

1「,405,860

1「,497,165

1

5「,0」6

10,84「,767

10,894,80」

「9,469

1,511,697

1,541,166

9,800

51,」96

61,196

15

67,56「

4,558,494

4,490,9」「

67,691

1,607,415

1,5」9,7「4

1「9

554,「81

554,410

16

160

14」,」5「

14」,51「

1

160

45,7」9

45,899

19

」」6,09「

500,000

8」6,09「

(5)

)

1

」」6,09「

500,000

8」6,09「

「0

78,991

」,965,「17

4,044,「08

5

78,991

「,099,5「9

「,178,5「0

「1

8「,400

6,46「,400

6,」80,000

1

8「,400

6,46「,400

6,」80,000

-

60,515,490

60,515,490

485,1」「

86,「「1,400

86,706,5」「

一般会計

(6)

歳 出

)

149,180

1「,「87,」00

1「,4」6,480

1

1「1,051

10,576,95「

10,698,00」

「8,000

1,106,9」」

1,1」4,9」」

5

調

1「9

40,6」「

40,761

6」,789

」」,「6」,「00

」」,」「6,989

1

45,」94

15,」75,469

15,4「0,86」

18,」95

10,406,978

10,4「5,」7」

4

4,4「4

7,410,」00

7,414,7「4

1

」,8」0

4,004,758

4,008,588

「75

411,781

41「,056

」19

「,99」,761

「,994,080

5

1,700

118,800

1「0,500

1

1,700

118,800

1「0,500

6

「0,84「

1,0「7,600

1,006,758

1

「0,84「

1,000,」94

979,55「

(7)

)

7

19,5」5

「,87「,000

「,891,5」5

1

19,5」5

「,87「,000

「,891,5」5

8

「77,5」8

8,8「8,800

9,106,」」8

1

7,740

」96,549

404,「89

154,「「6

「,16「,00「

「,」16,「「8

5

115,57「

5,8」0,607

5,946,179

10

10,19「

9,171,400

9,161,「08

「1,「40

1,78「,919

1,761,679

1,400

616,」99

614,999

4

159

711,06」

711,「「「

5

「,489

1,5」6,88「

1,5」9,」71

6

9,800

「,794,804

「,804,604

-

「1,481,717

「1,481,717

485,1」「

86,「「1,400

86,706,5」「

一般会計

(8)

-5-第

)

成「5

成「6

成「5

成「6

517,578

「5

1,500

「6

5「,4」0

5,000

成「5

成「6

」,500

10,5」6

7,767

(9)

)

」8,「00

19,「00

96,700

94,600

18,700

16,100

114,400

117,700

4「「,」00

」60,000

「,700

」,000

起 債

起 債

目 的

償 還

方 法

19,000

普通貸借

証券発行

%以

利率見直

方式

資金

利率

見直

見直

率)

府資金

融資条件

銀行

資金

債権者

協定

「,100

「,600

」,」00

6「,」00

」00

(10)

総 括

)

1

-

47,946,「05

47,946,「05

-

1,0「0,000

1,0「0,000

-

7「,000

7「,000

4

-

79,000

79,000

5

-

「」,000

「」,000

6

-

「,516,000

「,516,000

7

-

67」,000

67」,000

8

-

「「7,000

「「7,000

9

-

184,000

184,000

10

1「8,519

100,000

「「8,519

11

-

40,000

40,000

1「

-

6」1,97」

6」1,97」

1」

使

「7

1,9」0,686

1,9」0,71」

14

91,」05

1「,405,860

1「,497,165

15

67,56「

4,558,494

4,490,9」「

16

160

14」,」5「

14」,51「

17

-

7」,840

7」,840

18

-

「,669,」7」

「,669,」7」

19

」」6,09「

500,000

8」6,09「

「0

78,991

」,965,「17

4,044,「08

「1

8「,400

6,46「,400

6,」80,000

485,1」「

86,「「1,400

86,706,5」「

(11)

)

1

-

644,400

644,400

-

-

-

149,180

1「,「87,」00

1「,4」6,480

「6,574

19,000

508

141,098

6」,789

」」,「6」,「00

」」,」「6,989

56,5「」

-

11「

7,」78

4

4,4「4

7,410,」00

7,414,7「4

1」4,6」5

-

-

1」9,059

5

1,700

118,800

1「0,500

-

-

-

1,700

6

「0,84「

1,0「7,600

1,006,758

」「,」11

-

-

11,469

7

19,5」5

「,87「,000

「,891,5」5

1「,179

-

」,500

」,856

8

「77,5」8

8,8「8,800

9,106,」」8

1,778

1,400

-

「80,716

9

-

」,669,「00

」,669,「00

-

-

-

-10

10,19「

9,171,400

9,161,「08

97,191

6「,000

-

45,」8」

11

-

「6,「00

「6,「00

-

-

-

-1「

-

6,80「,「00

6,80「,「00

-

-

-

-1」

-

100,000

100,000

-

-

-

-485,1」「

86,「「1,400

86,706,5」「

「」,74」

8「,400

」,896

5」9,89」

一般会計

(12)
(13)

-9-歳入

款 10 地方交付税 位 千

款 節

項 目

10地方交付税 1「8,519 100,000 「「8,519 1地 方 交 付 税 1 「 8 , 5 1 9 1 0 0 , 0 0 0 「 「 8 , 5 1 9 1地方交付税 1「8,519 100,000 「「8,519

1 地方交付税 1「8,519普通交付税 補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

10 地方交付税

(14)

-11-款 1」 使用料及び手数料 位 千

款 節

項 目

1」使用料及び手数料 「7 1,9」0,686 1,9」0,71」 1使 用 料 1 」 9 1 , 0 6 9 , 7 1 4 1 , 0 6 9 , 8 5 」 1総 使用料 1」9 79,58」 79,7「「

1 総 使用料 1」9行 産使用料 「手 数 料 △ 1 1 「 8 6 0 , 9 7 「 8 6 0 , 8 6 0

「民生手数料 △ 11「 141 「9

1 民生手数料 △ 11「ホ 派遣手数料 補 額 補 前 額 計

分 金 額

(15)

款 14 国庫支出金 位 千

款 節

項 目

14国庫支出金 91,」05 1「,405,860 1「,497,165 1国 庫 担 金 5 「 , 0 」 6 1 0 , 8 4 「 , 7 6 7 1 0 , 8 9 4 , 8 0 」 「教育費国庫 5「,0」6 8「,49」 1」4,5「9

担金 1 学校費国庫 5「,0」6 立学校施設整備費 担金 担金

「国 庫 補 助 金 「 9 , 4 6 9 1 , 5 1 1 , 6 9 7 1 , 5 4 1 , 1 6 6 1総 費国庫補 「5,500 6,700 」「,「00

助金 1 総 管理費国 「5,500地域 元気臨時交付金 地域経済活性化 用創出臨時交付金 庫補助金

「民生費国庫補 △ 」5,608 」81,」98 」45,790

助金 「 児童福 費国 △ 」6,55」子育 支援交付金 庫補助金

」 生活保護費国 945セ フテ ネ ト支援対策等事業費補助金 庫補助金

5商 費国庫補 6,000 100,000 106,000

助金 1 商 費国庫補 6,000文化芸術振興費補助金 助金

6土木費国庫補 △ 1,778 697,1「6 695,」48

助金 1 土木管理費国 7,9「0社会資 整備総 交付金 庫補助金

「 道路橋 う △ 5,498社会資 整備総 交付金 △ 16,」98 費国庫補助金 地域 元気臨時交付金 地域経済活性化 用創出臨時交付金 10,900 」 河川費国庫補 」,500地域 元気臨時交付金 地域経済活性化 用創出臨時交付金

助金

4 都市計画費国 △ 7,700街路交通調査費補助金 △ 1,000 庫補助金 社会資 整備総 交付金 △ 「6,400 地域 元気臨時交付金 地域経済活性化 用創出臨時交付金 19,700 8教育費国庫補 」5,」55 「5「,「00 「87,555

助金 1 学校費国庫 」6,」55学校施設環境改善交付金 4,165

補助金 地域 元気臨時交付金 地域経済活性化 用創出臨時交付金 」「,190 4 社会教育費国 △ 1,000社会資 整備総 交付金

庫補助金 」委 託 金 9 , 8 0 0 5 1 , 」 9 6 6 1 , 1 9 6

」教育費委託金 9,800 - 9,800

1 保健体育総 9,800スポ 通 地域 ュ テ 活性化 進事業委託金 費委託金

補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

14 国庫支出金

(16)

-1」-款 15 支出金 位 千

款 節

項 目

15 支出金 △ 67,56「 4,558,494 4,490,9」「 「 補 助 金 △ 6 7 , 6 9 1 1 , 60 7 , 4 1 5 1 , 5 」 9 , 7 「 4 「民生費補助金 9」,076 1,1「」,501 1,「16,577

1 社会福 費補 4「,857 病療養患者居宅支援事業費補助金 △ 46」 助金 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 4,」「0 地域密着型施設等 開設準備支援等事業交付金 」9,000 「 児童福 費補 50,「19安心 基金事業費補助金

助金 」衛生費補助金 △ 1」4,6」5 「19,7「6 85,091

1 保健衛生費補 △ 1」4,910妊婦健康診査支援基金事業補助金 △ 56,511 助金 子宮頸 等ワクチン接種 進基金事業補助金 △ 85,6「1 風 ワクチン接種緊急補助事業費補助金 7,「「「 「 環境保全費補 「75 宅用太陽光発電設備 入 進事業補助金

助金 4農林水産業費 △ 」「,」11 115,6」8 8」,」「7

補助金 「 農業費補助金 △ 」「,」11農業者戸別 得補償制度 進事業費補助金 △ 9,900 直接支払 進事業費交付金 7,500 強い農業 く 交付金 △ 」6,89」 害獣被害防 対策事業補助金 △ 11,「46 鳥獣被害防 総 対策交付金 6,148 水田 落営農支援事業補助金 1「,080 5商 費補助金 6,179 」,110 9,「89

1 商 費補助金 6,179地方消費者行 活性化基金事業補助金 」00 緊急 用創出事業臨時特例基金事業補助金 1,896 観光地魅力 整備事業補助金 」,98」 」委 託 金 1 「 9 5 5 4 , 「 8 1 5 5 4 , 4 1 0

1総 費委託金 1「9 548,8」9 548,968

4 統計調査費委 1「9 宅 土地統計調査委託金 託金

補 額 補 前 額 計

分 金 額

(17)

款 16 産収入 位 千

款 節

項 目

16 産収入 160 14」,」5「 14」,51「 1 産 運 用 収 入 1 6 0 4 5 , 7 」 9 4 5 , 8 9 9 1 産貸付収入 160 」7,「16 」7,」76

1 土地建物貸付 160土地建物貸付収入 自動販売機 収入

補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

16 産収入

(18)

-15-款 19 繰越金 位 千

款 節

項 目

19繰越金 」」6,09「 500,000 8」6,09「 1繰 越 金 」 」 6 , 0 9 「 5 0 0 , 0 0 0 8 」 6 , 0 9 「 1繰越金 」」6,09「 500,000 8」6,09「

1 繰越金 」」6,09「前 度繰越金 補 額 補 前 額 計

分 金 額

(19)

款 「0 諸収入 位 千

款 節

項 目

「0諸収入 78,991 」,965,「17 4,044,「08 5雑 入 7 8 , 9 9 1 「 , 0 9 9 , 5 「 9 「 , 1 7 8 , 5 「 0 4雑入 」,709 1,9」8,」76 1,94「,085

「 雑入 」,709広告料 「09

自 総 センタ ュ テ 助成金 」,」00

金融広報 奨事業費助成金 「00

5過 度収入 75,「8「 161,150 「」6,4」「

1 支出金過 9,894 知事選挙費委託金 度収入

「 国庫支出金過 65,」88児童手当国庫 担金 度収入

補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

「0 諸収入

(20)

-17-款 「1 市債 位 千

款 節

項 目

「1市債 △ 8「,400 6,46「,400 6,」80,000 1市 債 △ 8 「 , 4 0 0 6 , 46 「 , 4 0 0 6 , 」 8 0 , 0 0 0 1総 債 △ 19,000 46,600 「7,600

1 総 債 △ 19,000自転車駐車場整備事業債 5土木債 △ 1,400 789,100 787,700

1 道路橋 う △ 「,100市道整備事業債 債

「 河川債 △ 「,600排水整備事業債 」 都市計画債 」,」00街路整備事業債 7教育債 △ 6「,000 644,600 58「,600

1 学校債 △ 6「,」00校舎建設事業債 4 保健体育債 」00体育施設改修事業債 補 額 補 前 額 計

分 金 額

(21)

歳出

款 「 総 費 位 千

款 節

項 目

「総 費 149,180 1「,「87,」00 1「,4」6,480 「6,574 △19,000 508 141,098 1総 管 理 費 1 「 1 , 0 5 1 1 0 , 5 7 6 , 9 5「 1 0 , 6 9 8 , 0 0 」 「 6 , 4 4 5 △ 1 9 , 0 0 0 5 0 8 1 1 」 , 0 9 8 1一般管理費 「,898 4,」」9,065 4,」41,96」 - - - 「,898

7賃金 898 1 一般管理費 898 1」委託料 「,000 医1)一般管理費 898 「 防犯対策費 「,000 医1)防犯街灯設置事業費 「,000 1)防犯街灯設置状況調査委託料 「,000 5 産管理費 6,600 4,409,5」「 4,416,1」「 - - - 6,600

1」委託料 6,600 1 他 産管理費 6,600 医1) 他 産管理費 6,600 1)施設管理委託料 6,600 6企画費 」81 71,79」 7「,174 - - 508 △1「7

11需用費 95 1 企画費 「8」 1「役 費 14 医1)市原鶴舞 スタ 費 「8」 1」委託料 「01 1)消耗品費 95 14使用料及び △10」 「)諸経費 188 賃借料 「 和 念事業費 98 15 事請 費 174 医1) 和 念事業費 98 1)掲示 製作委託料 「01 「)諸経費 △10」 7支 費 4,000 」9,789 4」,789 - - - 4,000

15 事請 費 4,000 1 支 費 4,000 医1)施設改修事業費 4,000 1)姉崎支 空調設備改修 事費 4,000 9 ュ テ 15,478 「56,」」「 「71,810 - - - 15,478

費 1」委託料 478 1 ュ テ センタ 費 15,478

15 事請 費 15,000 医1) 台 ュ テ センタ 費 15,478 1)駐車場改修 事費 15,000 「)諸経費 478 10市民文化施 1,500 「60,」「6 「61,8「6 - - - 1,500

設費 15 事請 費 1,500 1 会館費 1,500

医1) 会館費 1,500 1)施設改修 事費 1,500 11交通安全費 6,440 「10,001 「16,441 「5,500 △19,000 - △60

11需用費 450 1 交通安全啓発費 5,140 1」委託料 4,690 医1)交通事故防 啓発事業費 4,690 15 事請 費 1,」00 1)交通事故防 啓発活動委託料 4,690 医「)交通安全啓発施設改修事業費 450 分 金 額

説 明

国 支出金 地 方 債 他 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源

「 総 費

(22)

-19-位 千

款 節

項 目

「 置自転車対策費 1,」00 医1) 置自転車対策費 1,」00 1) 台駅周辺 設置 事費 1,」00 1「電子計算費 - 8」」,097 8」」,097 945 - - △945

1 源更 1」諸費 8」,754 70 8」,8「4 - - - 8」,754

「」償還金利子 8」,754 1 諸費 8」,754 及び割引料 医1)過 度国庫支出金返還金 68,54「 1)特別 害者手当等給付費 担金 8」 「) 害者自立支援給付費等 担金 4」,514 」) 害児施設措置費 給付費等 担金 8,408 4)児童扶養手当給付費 担金 7,197 5)子 手当国庫 担金 8,「70 6)児童入 施設措置費 担金 594 7)老人 療給付費 担金 158 8)感染症予防事業費等補助金 」18 医「)過 度 支出金返還金 14,975 1)子 手当 担金 1,548 「)児童手当 担金 1」,090 」)児童入 施設措置費 担金 「97 4)老人 療給付費 担金 40 医」)過 度支払基金交付金返還金 「」7 1)老人保健 療費交付金 「」7 「徴 税 費 「 8 , 0 0 0 1 , 1 0 6 , 9 」」 1 , 1 」 4 , 9 」 」 - - - 「 8 , 0 0 0

「賦課徴収費 「8,000 5」9,865 567,865 - - - 「8,000

「」償還金利子 「8,000 1 賦課徴収費 「8,000 及び割引料 医1)収納関 費 「8,000 1)市税過誤納還付金 「8,000 5統 計 調 査 費 1 「 9 4 0 , 6 」「 4 0 , 7 6 1 1 「 9 - -

「基幹統計調 1「9 1「,0「1 1「,150 1「9 - -

-査費 1報酬 98 1 人件費 98

7賃金 △501 医1)嘱託職員報酬等 人→ 人 98 8報償費 △4」 「 基幹統計調査費 」1 9旅費 「57 医1) 宅 土地統計調査費 」1 11需用費 40 1)賃金 △501 1「役 費 「78 「)旅費 「57 」)諸経費 「75 分 金 額

説 明

国 支出金 地 方 債 他 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

(23)

款 」 民生費 位 千

款 節

項 目

」民生費 6」,789 」」,「6」,「00 」」,」「6,989 56,5「」 - △11「 7,」78 1社 会 福 費 4 5 , 」 9 4 1 5 , 」 7 5 , 4 69 1 5 , 4 「 0 , 8 6 」 4 「 , 8 5 7 - △ 1 1 「 「 , 6 4 9 「 害福 費 △9「6 4,807,5」5 4,806,609 △46」 - △11「 △」51

1」委託料 △644 1 害福 総 費 △9「6 「0扶助費 △「8「 医1) 害福 総 費 △9「6 1) 病療養患者ホ 派遣委託料 △644 「) 病療養患者日常生活用具給付費 △「8「 5老人福 費 46,」「0 669,646 715,966 4」,」「0 - - 」,000

19 担金補助 46,」「0 1 老人福 費 」,000 及び交付金 医1)老人援護費 」,000 1)高齢者 宅改造費助成金 」,000 「 老人福 施設費 4」,」「0 医1)老人福 施設整備費補助事業費 4」,」「0 1) 的介護施設等整備費補助金 4」,」「0 「児 童 福 費 1 8 , 」 9 5 1 0 , 4 0 6 , 9 78 1 0 , 4 「 5 , 」 7 」 1 」 , 6 6 6 - - 4 , 7 「 9

1児童福 総 「,955 1,「4」,「96 1,「46,「51 △」,19「 - - 6,147

費 1報酬 7「 1 人件費 7「

11需用費 △17」 医1)委員等報酬 7「 1「役 費 759 1)次世代育成支援対策地域協議会委員報酬 1」委託料 「,「97 人→ 人 △」78

「)い 子育 支援会議委員報酬

人 450

「 児童福 総 費 「,88」 医1)次世代育成支援 進費 △「,」84 1)通信運搬費 △949 「)調査委託料 △1,「0」 」)諸経費 △「」「 医う 食糧費 △6) 医「)子 子育 支援事業計画策定事業費 5,「67

度~ 度 事業

1)通信運搬費 1,708 「)計画策定委託料ほ 」,500

」)諸経費 59

医う 食糧費 6) 4保育 費 15,440 」,0」1,」77 」,046,817 16,858 - - △1,418

19 担金補助 15,440 1 園児費 1「,7「0 及び交付金 医1)待機児童解消加速化 ラン 民間保育 運営費

1「,7「0 1)民間保育 運営事業助成金 1「,7「0 分 金 額

説 明

国 支出金 地 方 債 他 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源

」 民生費

(24)

-「1-位 千

款 節

項 目

「 施設整備費 「,7「0 医1)待機児童解消加速化 ラン 家庭的保育施設整備 補助事業費 「,7「0 1)家庭的保育施設整備費補助金 「,7「0 分 金 額

説 明

国 支出金 地 方 債 他 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

(25)

款 4 衛生費 位 千

款 節

項 目

4衛生費 4,4「4 7,410,」00 7,414,7「4 △1」4,6」5 - - 1」9,059 1保 健 衛 生 費 」 , 8 」 0 4 , 0 0 4 , 7 58 4 , 0 0 8 , 5 8 8 △ 1 」 4 , 9 1 0 - - 1 」 8 , 7 4 0 1保健衛生総 194 807,016 807,「10 △56,511 - - 56,705

費 18備品購入費 194 1 一般管理費 194

医1) 部地域 療機関交通手段補完事業費 194 「救急 療対 「86 」」「,866 」」」,15「 - - - 「86

策費 18備品購入費 「86 1 救急 療対策費 「86

医1)救急 療対策費 「86 」予防費 」,」50 1,0「8,47「 1,0」1,8「「 △78,」99 - - 81,749

19 担金補助 」,」50 1 予防接種費 」,」50 及び交付金 医1)予防接種費 」,」50 1)風 ワクチン等接種費補助金 」,」50 「環 境 保 全 費 「 7 5 4 1 1 , 7 81 4 1 「 , 0 5 6 「 7 5 - -

1環境保全総 「75 「58,198 「58,47」 「75 - -

-費 19 担金補助 「75 1 環境保全総 費 「75

及び交付金 医1)地球温暖化防 活動費 「75 1) 宅用太陽光発電システ 設置費補助金 「75 」清 掃 費 」 1 9 「 , 9 9 」 , 7 61 「 , 9 9 4 , 0 8 0 - - - 」 1 9

「 処理費 」19 1,950,581 1,950,900 - - - 」19

7賃金 」19 1 最終処分場費 」19 医1)最終処分場費 」19 分 金 額

説 明

国 支出金 地 方 債 他 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源

4 衛生費

(26)

-「」-款 5 労働費 位 千

款 節

項 目

5労働費 1,700 118,800 1「0,500 - - - 1,700 1労 働 費 1 , 7 0 0 1 1 8 , 8 00 1 「 0 , 5 0 0 - - - 1 , 7 0 0 「勤労会館費 1,700 101,158 10「,858 - - - 1,700

11需用費 1,700 1 勤労会館費 1,700 医1)勤労会館管理費 1,700 1)修繕料 1,700 分 金 額

説 明

国 支出金 地 方 債 他 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

(27)

款 6 農林水産業費 位 千

款 節

項 目

6農林水産業費 △「0,84「 1,0「7,600 1,006,758 △」「,」11 - - 11,469 1農 業 費 △ 「 0 , 8 4 「 1 , 0 0 0 , 」 94 9 7 9 , 5 5 「 △ 」 「 , 」 1 1 - - 1 1 , 4 6 9 1農業委員会 66」 」5,」14 」5,977 - - - 66」

費 7賃金 66」 1 農業委員会費 66」

医1)農業委員会費 66」 「農業総 費 1,167 」87,901 」89,068 - - - 1,167

7賃金 1,167 1 農業総 費 1,167 医1)農業総 費 1,167 1)賃金 1,167 」農業振興費 △」「,17「 187,4「6 155,「54 △」「,」11 - - 1」9

19 担金補助 △」「,17「 1 農業振興費 △「7,「1」 及び交付金 医1)水田農業生産施設整備事業費 △「4,81」 1) 担金補助及び交付金 △「4,81」 水田農業生産施設整備事業補助金 △」6,89」 水田 落営農支援事業補助金 1「,080 医「)水田農業構造改革対策事業費 △「,400 1) 担金補助及び交付金 △「,400

農業者戸別 得補償制度 進事業補助金 △9,900 直接支払 進事業費補助金 7,500 「 農作物被害防 対策事業費 △4,959 医1) 害獣対策事業費 △4,959 1) 担金補助及び交付金 △4,959 害獣被害防 対策電気柵等設置事業補助金

△14,057 狩猟免許 得補助金 「「0 鳥獣被害防 総 対策交付金 6,148 害獣防護柵設置事業補助金 「,7」0 7農地費 9,500 166,88「 176,」8「 - - - 9,500

1」委託料 9,500 1 施設管理費 9,500 医1)施設管理費 9,500 1)除草等委託料 9,500 分 金 額

説 明

国 支出金 地 方 債 他 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源

6 農林水産業費

(28)

-「5-款 7 商 費 位 千

款 節

項 目

7商 費 19,5」5 「,87「,000 「,891,5」5 1「,179 - 」,500 」,856 1商 費 1 9 , 5 」 5 「 , 8 7 「 , 0 00 「 , 8 9 1 , 5 」 5 1 「 , 1 7 9 - 」 , 5 0 0 」 , 8 5 6 「商 業振興 1,896 「,164,077 「,165,97」 1,896 - -

-費 1」委託料 1,896 1 緊急 用創出事業費 1,896

医1)都市交流 賑わい創出事業費 1,896 1) 仮称 賑わい市運営委託料 1,896 」消費生活対 」00 1」,694 1」,994 」00 - 「00 △「00

策費 11需用費 」00 1 消費生活対策費 」00

医1)消費生活対策費 」00 1)消耗品費 」00 4観光費 17,」」9 419,9」「 4」7,「71 9,98」 - 」,」00 4,056

8報償費 」50 1 観光費 10,「「7 9旅費 「77 医1)観光費 「77 1「役 費 」00 医「)中 総国 芸術祭い ト× クス事業 1」委託料 1,1」7 費 9,950 19 担金補助 15,「75 1)中 総国 芸術祭い ト× クス実 及び交付金 行委員会補助金 9,」00 「)諸経費 650 「 観光施設費 7,11「 医1)観光施設整備費 7,11「 1)誘 製作委託料 1,1」7 「)観光ト 建設費補助金 5,975 分 金 額

説 明

国 支出金 地 方 債 他 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

(29)

款 8 土木費 位 千

款 節

項 目

8土木費 「77,5」8 8,8「8,800 9,106,」」8 △1,778 △1,400 - 「80,716 1土 木 管 理 費 7 , 7 4 0 」 9 6 , 5 49 4 0 4 , 「 8 9 7 , 9 「 0 - - △ 1 8 0 1土木総 費 7,740 」96,549 404,「89 7,9「0 - - △180

1」委託料 540 1 建築指 費 7,740 19 担金補助 7,「00 医1)既存建築物耐震改修等 進事業費 7,740 及び交付金 1)木造 宅耐震性能評価等委託料 540 「)木造 宅耐震改修補助金 7,「00 「道 路 橋 う 1 5 4 , 「 「 6 「 , 1 6 「 , 0 0「 「 , 」 1 6 , 「 「 8 △ 5 , 4 9 8 △ 「 , 1 0 0 - 1 6 1 , 8 「 4

「道路橋 「,500 974,」07 976,807 - - - 「,500

う維持費 19 担金補助 「,500 1 道路維持費 「,500

及び交付金 医1)姉ケ崎駅跨線人道橋改修事業費 「,500 1)設計 担金 「,500 」道路橋 151,7「6 「」1,6」」 」8」,」59 △5,498 △「,100 - 159,」「4

う新設改良 1」委託料 1「,500 1 道路新設改良費 」」,4」9

費 15 事請 費 △「1,800 医1)市道 号線 山 △40,800

17 産購 11」,「87 1) 事費 △40,800 入費 医「)市道 号線 飯 8,」00 19 担金補助 47,7」9 1)調査設計委託料 8,」00 及び交付金 医」)市道 号線 藤 能満 18,「00 1)調査設計委託料 4,「00 「) 事費 14,000 医4)市道 号線 永 都辺 47,7」9 1)道路改良 事等 担金 47,7」9 「 首都圏中央連絡自動車道関連事業費 「68 医1)首都圏中央連絡自動車道関連事業費 「68 1)土地購入費 「68 」 用地 得事業費 11」,019 医1)用地 得事業費 11」,019 1)土地購入費 11」,019 4 橋 う新設改良費 5,000 医1)市道 号線手綱橋整備事業費 5,000 1) 事費 5,000 」河 川 費 - 「 9 9 , 6 09 「 9 9 , 6 0 9 」 , 5 0 0 △ 「 , 6 0 0 - △ 9 0 0

」排水整備費 - 74,80」 74,80」 」,500 △「,600 - △900

1 源更 5都 市 計 画 費 1 1 5 , 5 7 「 5 , 8 」 0 , 6 07 5 , 9 4 6 , 1 7 9 △ 7 , 7 0 0 」 , 」 0 0 - 1 1 9 , 9 7 「

1都市計画総 △1,000 47「,「01 471,「01 △1,000 - -

-費 1」委託料 △1,000 1 都市計画調査費 △1,000

分 金 額

説 明

国 支出金 地 方 債 他 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源

8 土木費

(30)

-「7-位 千

款 節

項 目

医1)長期 整備都市計画道路見直 事業費 △1,000 1)調査委託料 △1,000 」街路事業費 1「4,406 607,175 7」1,581 △6,700 」,」00 - 1「7,806

1」委託料 5,000 1 街路整備事業費 △9,000 15 事請 費 △14,000 医1)青柳海保線 島 整備費 5,000 17 産購 1」」,406 1)調査設計委託料 5,000 入費 医「) 幡椎津線 姉崎 整備費 △14,000 1) 事費 △14,000 「 用地 得事業費 1」」,406 医1)用地 得事業費 1」」,406 1)土地購入費 1」」,406 4 共 水道 △14,「」4 1,684,854 1,670,6「0 - - - △14,「」4

費 「8繰出金 △14,「」4 1 水道事業特別会計繰出金

6 園費 6,400 1,075,185 1,081,585 - - - 6,400

15 事請 費 6,400 1 園整備費 6,400 医1)海 施設整備費 6,400 1)灯浮標設置 事費 6,400 分 金 額

説 明

国 支出金 地 方 債 他 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

(31)

款 10 教育費 位 千

款 節

項 目

10教育費 △10,19「 9,171,400 9,161,「08 97,191 △6「,000 - △45,」8」 「 学 校 費 △ 「 1 , 「 4 0 1 , 7 8 「 , 9 19 1 , 7 6 1 , 6 7 9 8 8 , 」 9 1 △ 6 「 , 」 0 0 - △ 4 7 , 」 」 1 1学校管理費 △「1,「40 78」,515 76「,「75 - - - △「1,「40

1報酬 △「1,844 1 人件費 △「1,844 19 担金補助 604 医1)嘱託職員報酬等 人→ 人 △「1,844 及び交付金 「 学校運営費 604 医1)学校運営費 604 1)児童遠距 通学費補助金 604 」学校建設費 - 695,567 695,567 88,」91 △6「,」00 - △「6,091

1 源更 」中 学 校 費 △ 1 , 4 0 0 6 1 6 , 」 99 6 1 4 , 9 9 9 - - - △ 1 , 4 0 0

1学校管理費 △1,400 」84,878 」8」,478 - - - △1,400

19 担金補助 △1,400 1 学校運営費 △1,400 及び交付金 医1)学校運営費 △1,400 1)生徒遠距 通学費補助金 △1,400 4幼 稚 園 費 1 5 9 7 1 1 , 0 6」 7 1 1 , 「 「 「 - - - 1 5 9

1幼稚園費 159 711,06」 711,「「「 - - - 159

7賃金 159 1 一般管理費 159 医1)一般管理費 159 5社 会 教 育 費 「 , 4 8 9 1 , 5 」 6 , 8 8「 1 , 5 」 9 , 」 7 1 - - - 「 , 4 8 9

「文化振興費 「,489 651,769 654,「58 - - - 「,489

11需用費 「9」 1 埋蔵文化 調査センタ 費 「,489 1「役 費 18 医1)市道埋蔵文化 調査事業費 「,489 1」委託料 1,「1」 1) 事委託料ほ 1,「1」 14使用料及び 「6」 「)諸経費 1,「76

賃借料

15 事請 費 70「 6保 健 体 育 費 9 , 8 0 0 「 , 7 9 4 , 8 04 「 , 8 0 4 , 6 0 4 8 , 8 0 0 」 0 0 - 7 0 0

1保健体育総 9,800 19」,11「 「0「,91「 9,800 - -

-費 8報償費 5,008 1 体育振興費 9,800

11需用費 」18 医1)スポ 通 地域 ュ テ 活性化 進事 1「役 費 「06 業費 9,800 1」委託料 」,9「0 1)報償金 5,008 14使用料及び 」48 「)スポ 通 地域 ュ テ 活性化 進

賃借料 事業委託料 」,9「0

」)諸経費 87「 」体育施設費 - 「「4,」19 「「4,」19 △1,000 」00 - 700

1 源更 分 金 額

説 明

国 支出金 地 方 債 他 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源

10 教育費

(32)

-「9-報

期末手当

地域手当

通勤手当

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

(単位 : 千円)

共済費

  特     別     職

補     正     予     算     給    与     費     明     細     書

(33)

「」

「4

「5

「5

「6

一般会計

成 「」

支 出

「4

出 額

及 び

「5

度 以

支 出

予 定

額 並

事 業

行 状

況 等

調 書

全 体 計 画

国 ・ 支 出 金

成 「5

1,500

1,500

1,500

1,500

」0.0

成 「6

」,500

」,500

」,500

5,000

5,000

1,500

1,500

」,500

」0.0

(34)

-」1-成

「」

「4

「5

「5

「6

医 見 込 ) 額

「」

「4

「5

「5

「6

成 「5

11「,000

106,900

1」4,100

」5」,000

成 「6

11」,「00

「0.9

国 ・ 支 出 金

全 体 計 画

75,800

54「,000

194,600

151,400

「0.9

8

5

成 「4

11」,「00

60,500

44,500

75,800

8,「00

78,764

」4,4」6

11」,「00

196,000

78,764

」87,4」6

466,「00

75,800

」5」,000

」5」,000

75,800

86.0

65.1

全 体 計 画

国 ・ 支 出 金

8

5

成 「4

11」,「00

60,500

44,500

8,「00

11」,「00

成 「5

」5」,000

1」5,」00

99,600

118,100

」5」,000

」5」,000

65.1

75,800

成 「6

75,800

75,800

「0「,100

11」,「00

」5」,000

466,「00

75,800

(35)

医追 加)

一般会計

成「6

成「6

外 国 人 講 師 活 用 事 業

成「5

,

都 市 交 流

賑 わ い

成「5

,

,

,

成「5

特定

,

成「6

家 庭 的 保 育 運 営 事 業

成「5

特定

,

,

成「6

一般

期 間

金 額

期 間

金 額

地方債等

特 定

担 行

成 「6

度 以 降

成 「4

支 出 額 及 び

成 「5

度 以 降

支 出 予 定 額 等

調 書

「4

「5

(36)

-」」-成

「5

「5

元 金 償 還 見 込 額

1

」「,409,070

」「,104,1「」

「,969,」00

」,886,9「5

1,190,7「」

1,「90,479

94,900

144,156

1,711,475

1,6「5,77「

884,900

「05,0」1

「,6」0,」1「

「,149,479

」「,400

48「,40「

478,048

」56,795

1「5,」」7

「76,「10

「」」,465

「9,500

」7,604

14,」8」,546

14,190,8」4

1,00「,」00

1,681,785

71「,741

645,「5」

64,564

746,106

1,104,6「4

「4,500

119,014

10,「79,909

10,507,4「「

900,800

1,0「7,0」「

48,040

41,064

8,110

48,040

41,064

8,110

「4,「7」,」41

「」,11「,6「」

4,050,000

「,046,060

1「8

」,8「5,4「7

」,418,140

41」,「」」

610,855

514,「88

98,606

18,194,「」8

18,079,797

986,67」

4,050,000

1,64「,69」

1,100,」98

547,548

56,7」0,451

55,「57,810

7,019,」00

5,941,095

地 方 債

成 「」

及 び

成 「4

現 在 高 並 び

成 「5

現 在 高

見 込

調 書

「」

「4

成 「5

度 中 増 減 見 込

「5

」1,186,498

1,「41,「「」

「,」05,641

1,699,477

「」1,458

「「5,」61

1」,511,」49

580,689

1,010,110

」「,954

「5,116,56」

10,」81,190

」「,954

」,004,907

415,68「

成「5

度中起債見込額欄

成「4

繰越分6」9,」00千

17,09」,1「4

55「,850

56,」」6,015

(37)

度 市 原 市 国 民 健 康 保 険 事 業

(38)

国民健康保険事業特別会計

議 案 第

7 1

度 市 原 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補

予 算

度 市 原 市

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

予 算

歳 入 歳 出 予 算

1 , 8 」 0

」 「 , 4 6 8 , 「 」 0

歳 入 歳 出 予 算

款 項

分 及 び 当

金 額 並 び

歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入

歳 出 予 算 補

日 提 出

市 原 市 長

(39)

-」5-第

歳 入

)

4

586

6,859,718

6,860,」04

1

586

6,0」1,」「5

6,0」1,911

7

146

1,846,00」

1,846,149

146

1,659,「4」

1,659,」89

10

1,098

50,000

51,098

1

1,098

50,000

51,098

-

「4,7「5,8」「

「4,7「5,8」「

1,8」0

」「,466,400

」「,468,「」0

(40)

-」6-款

4

1,8」0

」,147

4,977

1

1,8」0

」,147

4,977

-

」「,46」,「5」

」「,46」,「5」

1,8」0

」「,466,400

」「,468,「」0

国民健康保険事業特別会計

(41)

総 括

)

1

-

7,976,987

7,976,987

-

「5,「0」

「5,「0」

-

4

586

6,859,718

6,860,」04

5

-

1,4」7,616

1,4」7,616

6

-

7,715,065

7,715,065

7

146

1,846,00」

1,846,149

8

-

」,1「8,97」

」,1「8,97」

9

-

」,」71,6」「

」,」71,6」「

10

1,098

50,000

51,098

11

-

55,「01

55,「01

1,8」0

」「,466,400

」「,468,「」0

度 市

原 市

国 民

健 康

保 険

事 業

特 別

会 計

(42)

1

-

」77,055

」77,055

-

-

-

-

「1,769,114

「1,769,114

-

-

-

後 期 高 齢 者 支 援 金 等

-

4,847,」15

4,847,」15

-

-

-

4

前 期 高 齢 者 納 付 金 等

1,8」0

」,147

4,977

7」「

-

-

1,098

5

-

189

189

-

-

-

6

-

1,994,「6「

1,994,「6「

-

-

-

7

-

」,174,116

」,174,116

-

-

-

8

-

79,967

79,967

-

-

-

9

-

191,「」5

191,「」5

-

-

-

-10

-

」0,000

」0,000

-

-

-

-1,8」0

」「,466,400

」「,468,「」0

7」「

-

-

1,098

国民健康保険事業特別会計

(43)
(44)

-40-款 4 国庫支出金 位 千

款 節

項 目

4国庫支出金 586 6,859,718 6,860,」04 1国 庫 担 金 5 8 6 6 , 0 」 1 , 」 「 5 6 , 0 」 1 , 9 1 1 1療養給付費等 586 5,844,565 5,845,151

担金 1 現 度分 586療養給付費等 担金 補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

国民健康保険事業特別会計

(45)

-41-款 7 支出金 位 千

款 節

項 目

7 支出金 146 1,846,00」 1,846,149 「 補 助 金 1 4 6 1 , 6 5 9 , 「 4 」 1 , 6 5 9 , 」 8 9 1 調整交 146 1,659,「4」 1,659,」89

付金 1 普通調整交付 146普通調整交付金 金

補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

(46)

-4「-款 節 項

10繰越金 1,098 50,000 51,098 1繰 越 金 1 , 0 9 8 5 0 , 0 0 0 5 1 , 0 9 8 1繰越金 1,098 50,000 51,098

1 繰越金 1,098前 度繰越金 補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

国民健康保険事業特別会計

(47)
(48)

-44-款 4 前期高齢者納付金等 位 千

款 節

項 目

4前期高齢者納付 1,8」0 」,147 4,977 7」「 - - 1,098 金等

1前 期 高 齢 者 納 1 , 8 」 0 」 , 1 47 4 , 9 7 7 7 」 「 - - 1 , 0 9 8 付 金 等

1前期高齢者 1,8」0 「,818 4,648 7」「 - - 1,098

納付金 19 担金補助 1,8」0 1 前期高齢者納付金

及び交付金

分 金 額

説 明

国 支出金 地 方 債 他 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源

国民健康保険事業特別会計

(49)
(50)

-46-成

度 市 原 市 後 期 高 齢 者

療 事 業

(51)

後期高齢者 療事業特別会計

議 案 第

7 2

度 市 原 市 後 期 高 齢 者

療 事 業 特 別 会 計 補

予 算

度 市 原 市

後 期 高 齢 者

療 事 業 特 別 会 計

予 算

歳 入 歳 出 予 算

6 0 7

「 , 0 「 8 , 5 0 7

歳 入 歳 出 予 算

款 項

分 及 び 当

金 額 並 び

歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入

歳 出 予 算 補

日 提 出

市 原 市 長

(52)

-47-第

歳 入

)

607

1,000

1,607

1

607

1,000

1,607

-

「,0「6,900

「,0「6,900

607

「,0「7,900

「,0「8,507

(53)

歳 出

)

1

607

9「,」86

9「,99」

1

607

8「,749

8」,」56

-

1,945,151

1,945,151

607

「,0「7,900

「,0「8,507

後期高齢者 療事業特別会計

参照

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