平成25年度補正予算説明資料
( 追 加 提 出 分 )
平 成26年 2 月
石 川 県
目 次
項 目 頁
1 款 別 予 算 額 調 ……… 2 2 性 質 別 予 算 額 調 ……… 4 3 事 業 内 容 説 明 ……… 6 総 務 部 ……… 6 企 画 振 興 部 ……… 15 県 民 文 化 局 ……… 19 健 康 福 祉 部 ……… 23 環 境 部 ……… 40 商 工 労 働 部 ……… 44 観 光 戦 略 推 進 部 ……… 51 農 林 水 産 部 ……… 54 土 木 部 ……… 68 出 納 室 ……… 79 議 会 事 務 局 ……… 79 人 事 委 員 会 事 務 局 ……… 80 監 査 委 員 事 務 局 ……… 80 労 働 委 員 会 事 務 局 ……… 80 警 察 本 部 ……… 81 教 育 委 員 会 ……… 84 特 別 会 計 ……… 90
( 1 )
1 款 別 予 算 額 調
(歳 入) (単位 千円)
!印
減款 別 補 正 前 の 額 補 正 額 計 構 成 比
1 県 税 117,200,000 4,378,000 121,578,000
%
23.0 2 地 方 消 費 税 清 算 金 22,500,000 532,035 23,032,035 4.4
3 地 方 譲 与 税 17,200,000 3,000,000 20,200,000 3.8 4 地 方 特 例 交 付 金 400,000 50,049 450,049 0.1
5 地 方 交 付 税 128,000,000 3,238,757 131,238,757 24.8 6 交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金 380,000 − 380,000 0.1
7 分 担 金 及 び 負 担 金 3,076,712! 242,281 2,834,431 0.5 8 使 用 料 及 び 手 数 料 5,060,007! 25,987 5,034,020 1.0
9 国 庫 支 出 金 56,475,371! 297,886 56,177,485 10.6 10 財 産 収 入 688,787 4,789,795 5,478,582 1.0
11 寄 附 金 15,397 24,235 39,632 0.0
12 繰 入 金 23,582,387! 399,497 23,182,890 4.4
13 繰 越 金 381,699 − 381,699 0.1
14 諸 収 入 43,615,811! 1,893,392 41,722,419 7.9 15 県 債 105,219,000! 8,397,000 96,822,000 18.3
通 常 債 62,719,000! 7,710,000 55,009,000 10.4 臨 時 財 政 対 策 債 42,500,000! 687,000 41,813,000 7.9 合 計 523,795,171 4,756,828 528,551,999 100.0
(注)臨時財政対策債とは、国の交付税特別会計の財源不足に対応するため、特例として地方が発行するいわゆる赤字地方債 で、その償還額全額が交付税で措置されるものである。
(参 考)実 質 県 税 139,200,000 7,652,511 146,852,511 −
(注)実質県税とは、1款県税に2款地方消費税清算金及び3款地方譲与税の地方法人特別譲与税を加え、その加えた額から 歳出の地方消費税清算金を差し引いた額である。
( 2 )
(歳 出) (単位 千円)
!印
減款 別 補 正 前 の 額 補 正 額 計 構 成 比
1 議 会 費 1,146,403! 17,696 1,128,707
%
0.2 2 総 務 費 51,104,655 7,872,741 58,977,396 11.2 3 企 画 県 民 文 化 費 17,096,140! 6,297,829 10,798,311 2.1 4 健 康 福 祉 費 80,999,161 6,782,177 87,781,338 16.6 5 環 境 費 3,753,823! 11,829 3,741,994 0.7 6 商 工 労 働 費 29,194,347! 1,514,319 27,680,028 5.2 7 観 光 費 12,401,146! 9,538 12,391,608 2.4 8 農 林 水 産 業 費 25,697,808 3,454,473 29,152,281 5.5 9 土 木 費 76,499,905! 2,334 76,497,571 14.5 10 警 察 費 24,023,220! 38,511 23,984,709 4.5 11 教 育 費 100,578,247 297,080 100,875,327 19.1 12 災 害 復 旧 費 5,588,264! 3,822,994 1,765,270 0.3 13 公 債 費 95,512,052! 1,934,593 93,577,459 17.7
14 予 備 費 200,000 − 200,000 0.0
合 計 523,795,171 4,756,828 528,551,999 100.0
( 3 )
2 性 質 別
区 分 補 正 前 の 額 補 正 額
補 正 額 の 財 源
特 定 財 源
国 支 出 金 地 方 債 そ の 他
1 職 員 費 135,511,852 62,963! 74,706 769,720 給 与 等 121,144,494! 204,436! 74,706 755,916
退 職 手 当 14,200,059 268,955 13,804
恩 給 及 び 退 職 年 金 167,299! 1,556
2 投 資 的 経 費 95,478,814! 10,167,983! 2,780,901! 7,409,000! 532,156 一 般 公 共 事 業 45,880,939! 6,213,620 71,817! 5,688,000! 682,776 国 庫 補 助 建 設 事 業 2,426,129 145,705 46,870 49,000 25,693
一 般 単 独 事 業 32,840,678 251,033
!
524,000 300,931 公 共 災 害 復 旧 事 業 5,233,164! 3,782,933! 2,899,588! 885,000単 独 災 害 復 旧 事 業 39,200! 21,804
!
23,000国 直 轄 事 業 費 負 担 金 7,800,135! 419,429
!
338,000! 34,996受 託 事 業 1,258,569! 126,935
!
141,0083 土 木 施 設 維 持 補 修 費 1,812,217! 155
!
8,3644 一 般 行 政 経 費 198,599,611 15,318,583 2,557,721! 301,000 1,372,786 国 庫 補 助 の あ る も の 58,195,918 2,534,558 2,557,721 125,796
国 庫 補 助 の な い も の 140,403,693 12,784,025
!
301,000 1,246,9905 公 債 費 92,392,677! 456,580
!
6,3006 不 特 定 収 入 − −
!
687,000 657,187合 計 523,795,171 4,756,828
!
297,886!
8,397,000 2,252,873 一般財源の内訳 県税 4,378,000千円 地方消費税清算金 532,035千円 地方譲与税 3,000,000千円地方特例交付金 50,049千円 地方交付税 3,238,757千円
( 4 )
予 算 額 調
!印
減(単位 千円)
内 訳
計 構 成 比
計 の 財 源 内 訳
一 般 財 源
特 定 財 源
一 般 財 源
国 支 出 金 地 方 債 そ の 他
!
632,051 135,574,815%
17,081,915 2,700,000 1,930,273 113,862,627 25.6
!
885,646 120,940,058 22.9 17,081,915 1,916,469 101,941,674 255,151 14,469,014 2.7 2,700,000 13,804 11,755,210!
1,556 165,743 0.0 165,743554,074 85,310,831 16.2 23,059,876 33,741,000 17,090,261 11,419,694 85,339 39,667,319 7.5 20,128,392 14,566,000 2,871,814 2,101,113 24,142 2,571,834 0.5 1,762,731 368,000 51,335 389,768 474,102 33,091,711 6.3 12,229,000 12,732,720 8,129,991 1,655 1,450,231 0.3 1,168,753 285,000
!
3,5221,196 17,396 0.0 17,000 396
!
46,433 7,380,706 1.4 6,276,000 289,364 815,342 14,073 1,131,634 0.2 1,145,028! 13,3948,209 1,812,062 0.3 7,176 1,804,886
11,689,076 213,918,194 40.5 16,035,694 18,568,000 44,129,714 135,184,786
!
148,959 60,730,476 11.5 16,035,694 301,559 44,393,223 11,838,035 153,187,718 29.0 18,568,000 43,828,155 90,791,563!
450,280 91,936,097 17.4 959,891 90,976,206 29,813 − − 41,813,000 14,174,659! 55,987,65911, 198, 841 528, 551, 999 100. 0 56, 177, 485 96, 822, 000 78, 291, 974 297, 260, 540
( 5 )
61 一 般 管 理 費 1,739 1,739
職員 1 秘 書 等 職 員 費 4,206 4,206
職員一般 2 秘 書 費 % 2,467 % 2,467 事 務 費 等
61 一 般 管 理 費 ! 5,924 ! 4,549 ! 1,375
職員 1 総 務 職 員 費 42610/10 110 316
単独 2 管 理 諸 費 484 484
国補一般 3 人権擁護活動費 % 5,82510/10 % 4,659 % 1,166 事 務 費 単独 4 石川県公立大学法人整
備費 % 1,009 % 1,009 補 助 金
62 文 書 費 ! 1,292 370! 1,662
(雑 入)
職員一般 1 個人情報保護推進等費 285 370% 85
一般 2 県法規関連情報検索シ
ステム運営費 % 1,577 % 1,577 委 託 費
181 文 教 管 理 費 98,887 154,389 5,233! 60,735
!基 金#
"繰 入 金$
単独国補 一般
1 私立学校振興費 53,88710/10,1/2,
12.5/100
109,389 5,233% 60,735 私立学校経常費補助金 71,531千円
(12.5/100)
私立高等学校等特色教育推進費補助 金 (1/2) %11,721千円 私立幼稚園子育て支援推進費補助金
(1/2) % 1,564千円 私立高等学校等就学支援金
(10/10) % 932千円
私立高等学校入学金軽減補助金
% 657千円 私立高等学校授業料減免補助金
3,469千円 被災児童生徒等就学支援事業費補助
金 % 630千円
私立幼稚園障害児就園対策費補助金
(1/2) % 1,568千円
秘書課・総務課
3 事 業 内 容 説 明
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
( 6 )
私立幼稚園預かり保育推進費補助金
(1/2) 910千円 私立幼稚園子ども・子育て支援新制 度研修費補助金 500千円 私立高等学校体育施設整備費補助金
% 783千円 私立幼稚園教育環境整備費補助金
% 3,133千円 日本私立学校振興・共済事業団補助 金 % 2,887千円 国補 2 高等学校等修学支援臨
時特例資金費 45,00010/10 45,000 高等学校等修学支援臨時特例基金積 立金
!財産運用#
"収 入$
62不特定 (不 特 定 収 入) − 166
(雑 入)
116
! 282 財産貸付収入 166千円
雑 入 116千円
計 91,671 149,840 5,885! 64,054
61 一 般 管 理 費 ! 90,897 25,577! 116,474
(雑 入)
職員 1 人 事 職 員 費 % 2,199 11,773% 13,972
〃 2 自治研修センター職員
費 % 126 % 126
(雑 入)
職員一般 3 退職手当等総括計上費 % 87,724 13,804% 101,528
職員 4 災害補償関係費 % 848 % 848
62 人 事 管 理 費 ! 8,727 ! 18! 8,709
一般 1 人事管理事務費 % 6,388 % 6,388
(雑 入)
〃 2 職 員 研 修 費 % 10,123 % 141% 9,982
(雑 入)
〃 3 職員福利厚生費 % 4,850 123% 4,973 委 託 費 等
〃 4 給与システム等管理費 12,634 12,634 〃
総務課・人事課
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
( 7 )
(雑 入)
63不特定 (不 特 定 収 入) − 2,157! 2,157 雑 入
計 ! 99,624 27,716! 127,340
61 一 般 管 理 費 728 728
職員 1 行政経営職員費 3,547 3,547
一般 2 外 部 監 査 費 ! 2,819 ! 2,819 委 託 費
63 行 政 経 営 費 ! 1,108 ! 1,108
一般 1 行財政改革推進費 ! 709 ! 709
〃 2 庶務事務支援システム
運営費 ! 399 ! 399
計 ! 380 ! 380
61 一 般 管 理 費 ! 700 ! 700
職員 1 財 政 職 員 費 ! 4,080 ! 4,080
〃 2 東京事務所職員費 3,380 3,380
人事課・行政経営課・財政課
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
( 8 )
63 財 政 管 理 費 7,094,577 ! 11 4,694,121 2,400,467 国補一般 1 財 政 調 査 費 32410/10 % 11 335
!財産運用#
"収 入$
一般 2 財政調整資金費 % 13,494 % 13,494 基金運用利子積立金
!財産運用#
"収 入$
〃 3 県有施設整備資金費 4,747,511 % 47,621
!財産売払#
"収 入$
4,795,000
132 県有施設整備基金積立金
4,795,000千円 基金運用利子積立金 %47,621千円
!財産運用#
"収 入$
〃 4 減 債 資 金 費 % 39,764 % 39,764 基金運用利子積立金
〃 5 地方交付税精算勘定資
金費 2,400,000 2,400,000 地方交付税精算勘定積立金
63単独 水道事業推進費 ! 169 ! 169
65一般 諸 費 ! 15,400 ! 15,400
197 公 債 費 ! 1,934,593 ! 6,300!1,928,293
(使 用 料)
一般公債 1 公債管理特別会計繰出
金 % 397,152 % 3,659
(雑 入)
% 2,641
% 390,852 償還金及び利子等
公債 2 利 子 % 39,818 % 39,818
一般 3 公 債 諸 費 2,377 2,377 県債借入手数料等
〃 4 県有施設整備基金償還
費 % 1,500,000 %1,500,000
財 政 課
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
( 9 )
!県 預 金#
"利 子$
66不特定 (不 特 定 収 入) − ! 900
!貸 付 金#
"元利収入$
!1,248,000
(雑 入)
2,052,695
(県 債)
!687,000
! 116,795 預 金 利 子 % 900千円 過年度収入等 804,695千円 臨時財政対策債 %687,000千円
65 東 京 事 務 所 費 ! 855 ! 1,352 497
!財産運用#
"収 入$
職員一般 行 政 等 費 % 855 % 524
(雑 入)
% 828
497
計 5,142,860 ! 11 4,803,264 339,607
61 一 般 管 理 費 667 667
職員 管 財 職 員 費 667 667
64 財 産 管 理 費 ! 121,804 ! 7,276 ! 74,594! 39,934
職員一般 1 財 産 管 理 費 % 3,381 % 3,381 事 務 費 等
(雑 入)
〃 2 庁 舎 管 理 費 % 22,275 % 3,177% 19,098 庁舎管理委託費等
(雑 入)
単独一般 3 自 動 車 管 理 費 % 5,068 % 28% 5,040 集中管理車運営費等
!財産運用#
"収 入$
職員国建 単独一般
4 財 産 整 備 費 % 91,080 1/3 % 7,276 % 389
(県 債)
% 71,000
% 12,415 公共用施設改修費等
財政課・管財課
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
(10)
(使 用 料)
65不特定 (不 特 定 収 入) − 231
!財産運用#
"収 入$
2,197
!財産売払#
"収 入$
! 40,193
(雑 入)
13,061
24,704 庁舎等使用料 231千円 財産貸付収入 2,197千円 公有財産売払収入 %40,000千円 物品売払収入 % 193千円 広 告 収 入 4,572千円 雑 入 8,489千円
計 ! 121,137 ! 7,276 ! 99,298! 14,563
66 税 務 総 務 費 974,444 974,444
職員 1 税 務 職 員 費 % 504 % 504
単独一般 2 税 務 管 理 費 974,948 974,948 市町交付金等
67 賦 課 徴 収 費 277,845 277,845
一般 1 賦 課 徴 収 費 % 4,442 % 4,442 個人県民税徴収取扱費等
〃 2 税務総合情報システム
管理費 % 7,243 % 7,243 委 託 費 等
〃 3 償 還 費 289,530 289,530 償 還 金 26,583千円
還付加算金 5,770千円 地方消費税清算金 257,524千円 利子割精算金 % 347千円
(手 数 料)
67不特定 (不 特 定 収 入) − ! 676
(雑 入)
759
! 83 徴税手数料 % 676千円 利子割精算金 759千円
計 1,252,289 83 1,252,206
管財課・税務課
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
(11)
68 地 方 総 務 費 ! 1,096 ! 19 620! 1,697
職員 1 地 方 職 員 費 39 39
(雑 入)
職員国補 一般
2 県総合事務所等費 % 1,13510/10 % 19 620% 1,736 庁舎管理委託費等
68 市 町 村 振 興 費 ! 50,377 ! 69 ! 55! 50,253
(雑 入)
国補一般 行財政推進等費 % 50,37710/10 % 69 % 55% 50,253 指定情報処理機関交付金
% 2,689千円 市町村振興助成交付金
% 1,171千円 市町村振興宝くじ交付金
%41,803千円
(手 数 料)
69一般 選挙管理委員会費 ! 42 ! 42
69一般 明るい選挙推進事業費 ! 100 ! 100
69職員国補 参議院議員選挙費 ! 85,58110/10 ! 85,581 事 務 費 等 % 3,243千円 選挙公営費負担金 %15,312千円 市町交付金 %63,719千円 不在者投票管理者交付金
% 3,307千円
(使 用 料)
69不特定 (不 特 定 収 入) − 916
!財産運用#
"収 入$
! 11,079
!基 金#
"繰 入 金$
!1,213,689
1,223,852 庁舎等使用料 916千円 財産貸付収入 278千円 自治振興資金貸付基金利子
% 11,357千円 自治振興資金貸付基金繰入金
%1,213,689千円
計 ! 137,196 ! 85,669 !1,223,329 1,171,802
地 方 課
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
(12)
70 防 災 総 務 費 ! 96,887 ! 64,514 85,793! 118,166
(手 数 料)
職員 1 防 災 職 員 費 1,060 927 133
〃 2 消防学校職員費 % 165 % 165
!基 金#
"繰 入 金$
単独 3 災害対応拠点施設整備
等費 % 43,931 % 9,457
(県 債)
95,000
% 129,474
(雑 入)
職員国建 単独一般
4 航空消防防災体制運営
等費 11,60010/10 % 168 % 677 12,445 機体整備費等
!ほかに債務負担行為 "
# 13,000千円$
国建国補 一般
5 原子力防災対策等費 % 65,45110/10 % 64,346 % 1,105 国庫支出金の決定等に伴う補正
71 消 防 指 導 費 2,273 425 1,848
(手 数 料)
職員一般 消防振興助成等費 2,273 425 1,848
71 消 防 学 校 費 5,887 6,272! 385
(使 用 料)
単独一般 整 備 等 費 5,887 % 107
!財産運用#
"収 入$
!基 金#46
"繰 入 金$
5,670
(雑 入)
663
% 385 訓練用資機材整備費等
72 保 安 指 導 費 371 ! 196 567
(手 数 料)
一般 高圧ガス保安指導等費 371 % 196 567
72 救 助 費 496 ! 6,448 6,944
(負 担 金)
一般 1 応急仮設住宅供与費 % 7,538 % 14,482 6,944
(負 担 金)
〃 2 災害救助事業費 8,034 8,034 災害救助費市町交付金
危 機 管 理 監 室
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
(13)
(寄 附 金)
72一般 備 蓄 費 300 300 災害救助基金積立金
!貸 付 金#
"元利収入$
72不特定 (不 特 定 収 入) − 3,642
(雑 入)
9,683
! 13,325 災害援護資金貸付金 3,642千円 過年度収入 9,503千円
雑 入 180千円
危 機 管 理 監 室 計 ! 87,560 ! 64,514 99,471! 122,517
総 務 部 計 6,042,662 ! 7,630 3,613,792 2,436,500
危 機 管 理 監 室
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容 国 支 出 金 特 定 財 源
補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
(14)
75 企画振興総務費 ! 20,997 ! 954 ! 20,043
職員 1 企 画 職 員 費 1,467 1,467
国建一般 2 企 画 庶 務 等 費 ! 19,495 1/2 ! 954 ! 18,541 事 務 費 等
単独 3 県庁跡地整備事業費 ! 642 ! 642
一般 4 しいのき迎賓館管理費 ! 2,327 ! 2,327 委 託 費
76 地 域 振 興 費 ! 8,588 ! 26,464 20,000! 2,124
(雑 入)
一般 1 いしかわ地域・大学連
携事業費 18,300 20,000! 1,700 委 託 費
国補 2 電源立地地域対策等費 ! 25,18410/10 ! 25,184 交 付 金 等 職員国補
一般
3 土地利用基本計画管理
等費 ! 1,70410/10 ! 1,280 ! 424 事 務 費 等
(雑 入)
76不特定 (不 特 定 収 入) − ! 300 300 雑 入
計 ! 29,585 ! 27,418 19,700! 21,867
75 企画振興総務費 596 596
職員 地域振興職員費 596 596
76 地 域 振 興 費 2,060 6 2,054
(雑 入)
単独一般 地域活性化推進事業等費 2,060 6 2,054 補 助 金 等 ! 960千円 珠洲鉢ヶ崎リゾートゾーン整備費補
助金 3,020千円
計 2,656 6 2,650
企画課・地域振興課
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
(15)
75 企画振興総務費 1,025 1,025
職員 情報政策職員費 1,025 1,025
76 情 報 政 策 費 ! 28,197 ! 5,305 ! 170! 22,722
一般 1 情報政策庶務費 % 77 % 77
(雑 入)
〃 2 いしかわマルチメディ アスーパーハイウェイ 推進事業費
% 13,745 % 126% 13,619 負 担 金 等
国建単独 3 情報・通信基盤整備費 % 6,36610/10 % 5,305 % 1,061 補 助 金 一般 4 電子行政サービス利用
推進事業費 % 1,612 % 1,612 交 付 金 等
(雑 入)
単独一般 5 行政情報化推進費 % 6,397 % 44% 6,353 情報通信機器借上費等
!財産運用#
"収 入$
77不特定 (不 特 定 収 入) − 3,550! 3,550 株式会社ネスク配当金 350千円
金沢ケーブルテレビネット株式会社 配当金 3,200千円
計 ! 27,172 ! 5,305 3,380! 25,247
75 企画振興総務費 1,836 1,836
職員 空港企画職員費 1,836 1,836
77 交 通 対 策 費 ! 43,708 ! 19,288! 24,420
!貸 付 金#
"元利収入$
単独一般 1 小松空港活性化促進等
費 % 25,806 % 10,700% 15,106 貸 付 金 等
(県 債)
直轄 2 小松空港整備事業費負
担金 % 10,903 % 10,000% 903 事 業 費 %30,807千円
!国2.04/3"
#県0.96/3$
情報政策課・空港企画課
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
(16)
(使 用 料)
一般 3 能登空港管理運営費 6,457 1,412 5,045 除雪業務委託費等 単独一般 4 能登空港周辺整備等費 % 13,456 % 13,456 補 助 金 等
!財産運用#
"収 入$
78不特定 (不 特 定 収 入) − 12,500
(寄 附 金)
4,500
! 17,000 北陸エアターミナルビル株式会社配 当金 12,500千円 寄 附 金 4,500千円
計 ! 41,872 ! 2,288! 39,584
75 企画振興総務費 3,214 1,997 1,217
(雑 入)
職員 新幹線・交通対策職員費 3,214 955
!受託事業#
"収 入$
1,042
1,217
77 交 通 対 策 費 ! 6,205,906 !6,187,716! 18,190
単独 1 北陸新幹線建設促進費 % 158 % 158
(負 担 金)
公共 2 北陸新幹線建設費 % 6,200,765 1/10,1/20 %220,486
!基 金#
"繰 入 金$
%300,000
(県 債)
%5,680,000
% 279 負 担 金
!受託事業#
"収 入$
一般 3 北陸新幹線建設用地取
得推進費 5,770 5,770 建物等調査委託費等
〃 4 並行在来線利用促進策
調査費 % 175 % 175
〃 5 金沢ステーションギャ
ラリー運営費 % 545 % 545
空港企画課・新幹線・交通対策監室
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
(17)
単独 6 公共交通バリアフリー
対策費 ! 7,612 ! 7,612 補 助 金
(県 債)
〃 7 鉄道近代化等促進等費 542 7,000! 6,458 〃 単独一般 8 地域公共交通維持確保
対策費 ! 2,963 ! 2,963 〃
計 ! 6,202,692 !6,185,719! 16,973
企 画 振 興 部 計 ! 6,298,665 ! 32,723 !6,164,921! 101,021
新幹線・交通対策監室
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容 国 支 出 金 特 定 財 源
補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
(18)
79 県 民 総 務 費 1,281 1,281
職員 1 県民交流職員費 1,445 1,445
一般 2 管 理 諸 費 % 164 % 164
79 広 報 広 聴 費 ! 680 ! 680
一般 広報広聴活動費 % 680 % 680
79 県民交流推進費 ! 3,207 60! 3,267
!財産運用#
"収 入$
職員一般 1 NPO活動促進事業等
費 % 2,545 % 10
!基 金#
"繰 入 金$
(雑 入)65 5
% 2,605 委 託 費 等
単独 2 コミュニティ施設整備
費 % 662 % 662 補 助 金
80 統 計 調 査 費 ! 11,700 ! 27,627 15,927 国庫支出金の決定等に伴う補正 職員 1 統 計 職 員 費 % 15510/10 % 16,604 16,449
職員国補 一般
2 統 計 庶 務 費 % 21110/10 % 108 % 103
〃 3 人口・経済統計調査等
費 % 11,33410/10 % 10,915 % 419
(寄 附 金)
81不特定 (不 特 定 収 入) − 3,135
(雑 入)
5,279
! 8,414 寄 附 金 3,135千円 雑 入 5,279千円
計 ! 14,306 ! 27,627 8,474 4,847
県 民 交 流 課
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
(19)
79 県 民 総 務 費 ! 1,551 ! 1,551
職員 文化振興職員費 % 1,551 % 1,551
81 文 化 振 興 費 9,314 3,790 5,524
(寄 附 金)
職員一般 1 文化振興推進事業等費 10,269 3,000 7,269 補 助 金 等
(使 用 料)
〃 2 石川四高記念文化交流
館運営費 % 965 % 240
!財産売払#
"収 入$
% 725
(使 用 料)
〃 3 能 楽 堂 運 営 費 % 377 % 596
!財産売払#
"収 入$
% 10
(雑 入)
% 20
249
(使 用 料)
単独一般 4 白山ろく民俗資料館運
営費 387 % 61
(雑 入)
2,442
% 1,994
!財産運用#
"収 入$
82不特定 (不 特 定 収 入) − 1,019
(雑 入)
175
! 1,194 財産貸付収入 1,019千円
雑 入 175千円
小 計 7,763 4,984 2,779
85 美 術 館 費 960 1,500 42,643! 43,183
(雑 入)
職員 1 職 員 費 425 41,000% 40,575
(使 用 料)
職員一般 2 運 営 費 % 858 2,445
!財産売払#
"収 入$
% 3,102
(雑 入)
2,300
% 2,501 事 務 費 等
国建単独 3 整 備 費 1,393 1/2 1,500 % 107 美術品修復費等
文 化 振 興 課
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
(20)
85 歴 史 博 物 館 費 ! 10,625 35,000! 45,625
(雑 入)
職員 1 職 員 費 % 30 35,000% 35,030
!財産売払#
"収 入$
職員一般 2 運 営 費 % 9,718 11
(雑 入)
% 11
% 9,718 事 務 費 等
単独 3 整 備 費 % 877 % 877
計 ! 1,902 1,500 82,627! 86,029
79 県 民 総 務 費 369 415 ! 46
職員 男女共同参画職員費 369 1/2 415 % 46
82 男女共同参画費 ! 4,018 682 ! 2,991! 1,709
職員一般 1 男女共同参画推進等費 % 342 % 342
〃 2 女性県政学習バス開催
費 % 796 % 796
一般 3 男女共同参画諸費 376 376 各種返納金
(女 性 セ ン タ ー) % 4,626 % 2,991% 1,635
職員 1 管 理 運 営 費 % 80 % 80
(雑 入)
単独 2 整 備 費 % 4,546 9
(県 債)
% 3,000
% 1,555 ホール舞台照明等改修
(女性相談支援センター)
職員国補 保 護 施 設 等 費 1,370 1/2 682 688
(使 用 料)
83不特定 (不 特 定 収 入) − 11
!財産運用#
"収 入$
1,940
(雑 入)
96
! 2,047 土地使用料 11千円 財産貸付収入 1,940千円
雑 入 96千円
計 ! 3,649 1,097 ! 944! 3,802
文化振興課・男女共同参画課
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
(21)
79 県 民 総 務 費 1,770 1,770
職員 1 県民生活職員費 1,908 1,908
〃 2 消費生活支援センター
職員費 % 138 % 138
83 県 民 生 活 費 18,923 21,254 ! 2,022! 309 職員一般 1 消費生活審議会運営等
費 % 271 % 271
!財産運用#
"収 入$
国補一般 2 消費者行政活性化資金
費 21,23210/10 21,254 % 22 消費者行政活性化基金積立金
(10/10) 21,254千円 基金運用利子積立金 % 22千円
!基 金#
"繰 入 金$
職員一般 3 消費者行政活性化事業
費 % 2,000 % 2,000 委 託 費 等
一般 4 高齢者交通安全総合対
策事業等費 % 370 % 370
〃 5 交通事故相談等費 % 220 % 220
(消費生活支援センター)
職員一般 管 理 運 営 費 552 552
(雑 入)
84不特定 (不 特 定 収 入) − 300! 300 雑 入
計 20,693 21,254 ! 1,722 1,161
県 民 文 化 局 計 836 ! 3,776 88,435! 83,823
県 民 生 活 課
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
(22)
87 高齢者福祉総務費 62,454 ! 498 62,952 職員 1 厚生政策職員費 6,00410/10 % 230 6,234 国補 2 厚生労働統計調査費 % 26810/10 % 268
一般 3 高齢者福祉諸費 56,718 56,718 各種返納金
89 子育て福祉総務費 796 ! 3 799
(雑 入)
職員一般 社会福祉会館費 796 % 3 799
98 地域福祉総務費 ! 877 1,521! 2,398
(手 数 料)
職員 厚生政策職員費 % 877 1,521% 2,398
98 地域福祉推進費 ! 91,733 300,020 !430,402 38,649
(手 数 料)
国補一般 1 地域福祉推進等費 % 3493/4,1/2 728 % 1,447
!基 金#
"繰 入 金$
% 115
485
!基 金#
"繰 入 金$
〃 2 地域支え合い体制づく
り事業費 % 8,79010/10 % 1,890 % 6,900 補 助 金 等
!基 金#
"繰 入 金$
〃 3 生活福祉資金貸付事業
費 93610/10,1/2 % 14,924 15,974% 114 補 助 金
!財産運用#
"収 入$
〃 4 緊急雇用創出事業臨時
特例資金費 316,23210/10 316,403 % 171 緊急雇用創出事業臨時特例基金積立 金 (10/10) 316,403千円 基金運用利子積立金 % 171千円
!基 金#
"繰 入 金$
一般 5 住宅支援給付事業費 % 11,309 % 11,309 離職者向け住宅手当等
!基 金#
"繰 入 金$
〃 6 生活保護受給者就労支
援事業費 10,958 10,958 補 助 金 等
!貸 付 金#
"元利収入$
〃 7 社会福祉施設振興資金 % 434,444 %434,444 貸 付 金
厚 生 政 策 課
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
(23)
!財産運用#
"収 入$
一般 8 社会福祉事業振興資金
費 % 1,103 % 1,303
(寄 附 金)
200
社会福祉事業振興基金積立金
!基 金#
"繰 入 金$
〃 9 福祉・介護人材緊急確
保対策事業費 % 1,845 % 1,845 委 託 費 等
国補 10 社会福祉従事職員厚生
費 40,287 40,287 社会福祉施設職員等退職手当共済費
補助金 単独 11 自立支援型住 宅 リ フ
ォーム推進事業費 % 1,713 % 1,713 補 助 金
国補 12 災害予防対策費 % 593 1/2 % 297 % 296
100 生 活 保 護 費 ! 61,913 ! 1,665 212! 60,460 職員 1 生活保護指導監査職員
費 2,30310/10 % 475 2,778
職員国補 一般
2 医療扶助事務等費 % 40910/10,1/2 397 % 806
!基 金#
"繰 入 金$
単独 3 救護施設助成費 11,723 % 11,198 22,921 補 助 金
(雑 入)
国補 4 扶 助 費 % 76,494 3/4 % 1,587 11,410% 86,317 県支弁生活保護費 %84,961千円
(3/4)
市支弁生活保護費負担金 8,467千円
一般 5 福 祉 援 護 費 964 964
101 遺家族等援護費 936 ! 1,519 ! 214 2,669
(雑 入)
国補一般 1 遺家族等援護事務等費 1,99310/10 % 772 % 214 2,979 委 託 費 等
〃 2 中国残留邦人生活支援
等費 % 1,05710/10 % 747 % 310 事 務 費 等
厚 生 政 策 課
説明 書頁
経費
区分 事 業 名 補 正
予 算 額
財 源 内 訳
事 業 内 容
国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源
千円 千円
千円 千円
(24)