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平成29年度補正予算説明資料

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Academic year: 2022

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(1)

平成29年度補正予算説明資料

( 追 加 提 出 分 )

平 成30年 2 月

石 川 県

(2)
(3)

目 次

項 目 頁

1 款 別 予 算 額 調 ……… 2 2 性 質 別 予 算 額 調 ……… 4 3 事 業 内 容 説 明 ……… 6 総 務 部 ……… 6 企 画 振 興 部 ……… 14 県民 文 化 ス ポ ー ツ 部 ……… 17 健 康 福 祉 部 ……… 21 生 活 環 境 部 ……… 35 商 工 労 働 部 ……… 38 観 光 戦 略 推 進 部 ……… 44 農 林 水 産 部 ……… 46 土 木 部 ……… 59 出 納 室 ……… 69 議 会 事 務 局 ……… 69 人 事 委 員 会 事 務 局 ……… 70 監 査 委 員 事 務 局 ……… 70 労 働 委 員 会 事 務 局 ……… 70 警 察 本 部 ……… 71 教 育 委 員 会 ……… 74 特 別 会 計 ……… 80

( 1 )

(4)

1 款 別 予 算 額 調

(歳 入) (単位 千円)

!印

款 別 補 正 前 の 額 補 正 額 計 構 成 比

1 県 税 141,100,000 6,530,000 147,630,000

27.5 2 地 方 消 費 税 清 算 金 42,400,000 1,226,546 43,626,546 8.1

3 地 方 譲 与 税 20,610,000! 1,329,583 19,280,417 3.6 4 地 方 特 例 交 付 金 441,000 57,912 498,912 0.1

5 地 方 交 付 税 123,600,000 1,744,500 125,344,500 23.4 6 交 通 安 全 対 策

特 別 交 付 金 286,000 − 286,000 0.0

7 分 担 金 及 び 負 担 金 3,215,575! 219,482 2,996,093 0.6 8 使 用 料 及 び 手 数 料 7,976,540! 121,151 7,855,389 1.5

9 国 庫 支 出 金 59,852,633! 878,988 58,973,645 11.0

10 財 産 収 入 499,876 220,492 720,368 0.1

11 寄 附 金 8,500 7,639 16,139 0.0

12 繰 入 金 14,877,546! 9,018,465 5,859,081 1.1

13 繰 越 金 378,438 − 378,438 0.1

14 諸 収 入 50,533,353! 592,971 49,940,382 9.3 15 県 債 80,992,000! 8,102,000 72,890,000 13.6

通 常 債 53,892,000! 7,444,000 46,448,000 8.7 臨 時 財 政 対 策 債 27,100,000! 658,000 26,442,000 4.9 546,771,461

!

10,475,551 536,295,910 100.0

(注)臨時財政対策債とは、国の交付税特別会計の財源不足に対応するため、特例として地方が発行するいわゆる赤字地方債 で、その償還額全額が交付税で措置されるものである。

(参 考)実 質 県 税 174,700,000 4,159,236 178,859,236 −

(注)実質県税とは、1款県税に2款地方消費税清算金及び3款地方譲与税の地方法人特別譲与税を加え、その加えた額から 歳出の地方消費税清算金を差し引いた額である。

( 2 )

(5)

(歳 出) (単位 千円)

!印

款 別 補 正 前 の 額 補 正 額 計 構 成 比

1 議 会 費 1,188,186! 57,519 1,130,667

0.2 2 総 務 費 69,912,768 3,175,280 73,088,048 13.6 3 企 画 振 興 費 20,762,895! 7,074,596 13,688,299 2.5 4 県 民 文 化

ス ポ ー ツ 費 4,691,536 30,350 4,721,886 0.9 5 健 康 福 祉 費 84,044,985! 568,453 83,476,532 15.6 6 生 活 環 境 費 1,841,132 78,033 1,919,165 0.4 7 商 工 労 働 費 35,640,584! 3,428,607 32,211,977 6.0 8 観 光 費 2,690,141! 82,412 2,607,729 0.5 9 農 林 水 産 業 費 31,243,808! 583,128 30,660,680 5.7 10 土 木 費 65,382,582 2,110,733 67,493,315 12.6 11 警 察 費 24,286,669! 244,368 24,042,301 4.5 12 教 育 費 102,821,948! 800,182 102,021,766 19.0 13 災 害 復 旧 費 6,515,215! 2,468,766 4,046,449 0.8 14 公 債 費 95,549,012! 561,916 94,987,096 17.7

15 予 備 費 200,000 − 200,000 0.0

546,771,461

!

10,475,551 536,295,910 100.0

( 3 )

(6)

2 性 質 別

区 分 補 正 前 の 額 補 正 額

補 正 額 の 財 源

特 定 財 源

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

1 職 員 費 134,482,711! 504,565 2,708 626,575 給 与 等 122,184,904! 504,608 2,708 626,575 退 職 手 当 12,206,371 7,502

恩 給 及 び 退 職 年 金 91,436! 7,459

2 投 資 的 経 費 105,177,823! 9,888,055! 1,886,876! 7,444,000! 1,128,278 一 般 公 共 事 業 57,433,186! 6,149,663 503,340! 6,301,000! 583,103 国 庫 補 助 建 設 事 業 4,639,723! 205,894! 461,137 176,000 26,208 一 般 単 独 事 業 29,267,445! 925,969

!

630,000! 557,013 公 共 災 害 復 旧 事 業 6,179,649! 2,586,913! 1,929,079! 691,000

単 独 災 害 復 旧 事 業 40,400! 5,715

!

6,000 国 直 轄 事 業 費 負 担 金 7,097,350! 2,283 8,000

受 託 事 業 520,070! 11,618

!

14,370

3 土 木 施 設 維 持 補 修 費 1,812,217 −

4 一 般 行 政 経 費 209,829,559 472,246 1,005,180

!

2,880,060 国 庫 補 助 の あ る も の 70,258,295 547,183 1,005,180 12,678

国 庫 補 助 の な い も の 139,571,264! 74,937

!

2,892,738

5 公 債 費 95,469,151! 555,177

!

2,986,808

6 不 特 定 収 入 − −

!

658,000! 3,355,367

546,771,461

!

10,475,551

!

878,988

!

8,102,000

!

9,723,938 一般財源の内訳 県税 6,530,000千円 地方消費税清算金 1,226,546千円 地方譲与税

!

1,329,583千円

地方特例交付金 57,912千円 地方交付税 1,744,500千円

( 4 )

(7)

予 算 額 調

!印

(単位 千円)

内 訳

計 構 成 比

計 の 財 源 内 訳

一 般 財 源

特 定 財 源

一 般 財 源

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

!

1,133,848 133,978,146

14,944,198 1,800,000 4,565,945 112,668,003 25.0

!

1,133,891 121,680,296 22.7 14,944,198 4,565,945 102,170,153 7,502 12,213,873 2.3 1,800,000 10,413,873

!

7,459 83,977 0.0 83,977

571,099 95,289,768 17.8 27,214,685 44,648,000 11,007,845 12,419,238 231,100 51,283,523 9.6 21,528,577 24,459,000 2,964,319 2,331,627 53,035 4,433,829 0.8 3,220,184 819,000 72,208 322,437 261,044 28,341,476 5.3 11,806,000 6,996,128 9,539,348 33,166 3,592,736 0.7 2,465,924 1,133,000

!

6,188

285 34,685 0.0 35,000

!

315

!

10,283 7,095,067 1.3 6,396,000 453,560 245,507

2,752 508,452 0.1 521,630! 13,178

1,812,217 0.3 15,540 1,796,677

2,347,126 210,301,805 39.2 16,814,762 39,325,717 154,161,326

!

470,675 70,805,478 13.2 16,814,762 240,435 53,750,281 2,817,801 139,496,327 26.0 39,085,282 100,411,045 2,431,631 94,913,974 17.7 825,111 94,088,863 4,013,367 − − 26,442,000 11,647,294! 38,089,294

8, 229, 375 536, 295, 910 100. 58, 973, 645 72, 890, 000 67, 387, 452 337, 044, 813

( 5 )

(8)

59 一 般 管 理 費 1,505 1,505

職員一般 秘 書 費 1,505 1,505 事 務 費 等

59 一 般 管 理 費 ! 49,298 ! 4,920 ! 44,378 職員 1 総 務 職 員 費 ! 39,48410/10 56 ! 39,540

職員一般 2 公益法人制度推進等費 ! 1,088 ! 1,088 事 務 費 等 国補一般 3 人権擁護活動費 ! 5,20910/10 ! 4,976 ! 233 事 務 費 単独 4 石川県公立大学法人整

備費 ! 3,517 ! 3,517 補 助 金

60 3,532 900 2,632

(雑 入)

職員一般 1 文 書 管 理 等 費 2,188 900 1,288 非常勤職員等

一般 2 県公報発行等費 1,344 1,344 事 務 費

178 文 教 管 理 費 ! 130,569 54,424 38! 185,031

(雑 入)

職員一般 1 私立学校指導費 1,929 8 1,921 非常勤職員等

(雑 入)

単独国補 一般

2 私立学校振興費 ! 132,4981/2,10/10,1/3,

13.5/100

54,424 30! 186,952 私立高等学校経常費補助金

13.5/100) 12,421千円 私立小中学校経常費補助金

13.5/100) !12,085千円 私立幼稚園経常費補助金

13.5/100) 7,114千円 私立専修学校経常費補助金

!11,827千円 私立高等学校等特色教育推進費補助 金 (1/2) !16,995千円 私立幼稚園子育て支援推進費補助金

1/2) ! 1,938千円 私立高等学校等就学支援金

10/10) !65,391千円 私立小中学校就学支援実証事業費補

助金(10/10) 2,400千円

教育費負担軽減奨学金

1/3) ! 8,650千円

秘書課・総務課

3 事 業 内 容 説 明

説明 書頁

経費

区分 事 業 名 補 正

予 算 額

財 源 内 訳

事 業 内 容

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

( 6 )

(9)

私立幼稚園障害児就園対策費補助金

1/2 !14,896千円 私立幼稚園教育環境整備費補助金

10/10 !16,930千円

(雑 入)

60不特 (不 特 定 収 入) 27,674! 27,674

! 176,335 49,504 28,612! 254,451

59 一 般 管 理 費 56,742 25,165 31,577

(雑 入)

職員 1 人 事 職 員 費 33,964 19,199 14,765

2 自治研修センター職員

5,195 5,195

(雑 入)

職員一般 3 退職手当等総括計上費 16,886 5,966 10,920

職員 4 災害補償関係費 697 697

60 人 事 管 理 費 ! 7,578 337! 7,915

(雑 入)

一般 1 人事管理事務等費 ! 5,039 282! 5,321

(雑 入)

職員一般 2 職員福利厚生費 ! 6,171 55! 6,226 委 託 費 等

一般 3 給与システム等管理費 3,632 3,632 委 託 費

64職員 恩給及び退職年金費 ! 1,801 ! 1,801

総務課・人事課

説明 書頁

経費

区分

予 算 額

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

( 7 )

(10)

(雑 入)

61不特 (不 特 定 収 入) 3,263! 3,263

47,363 28,765 18,598

59 一 般 管 理 費 ! 2,375 ! 2,375

職員 1 行政経営職員費 516 516

一般 2 外 部 監 査 費 ! 2,891 ! 2,891 委 託 費

61 行 政 経 営 費 ! 26,740 4,800 ! 431! 31,109

一般 1 行政経営推進等費 ! 2,610 ! 2,610

(雑 入)

2 いしかわマルチメディ アスーパーハイウェイ 推進事業費

! 4,353 ! 75! 4,278 負 担 金

3 電子行政サービス利用

推進事業費 ! 2,662 ! 2,662 負 担 金 等

(雑 入)

単独一般 4 行政情報化推進等費 ! 24,804 ! 356! 24,448 情報通信機器借上費等 国補 5 社会保障・税番号シス

テム整備費 7,68910/10 4,800 2,889 委 託 費

! 29,115 4,800 ! 431! 33,484

59 一 般 管 理 費 ! 385 ! 385

職員 1 財 政 職 員 費 518 518

2 東京事務所職員費 ! 903 ! 903

人事課・行政経営課・財政課

説明 書頁

経費

区分

予 算 額

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

( 8 )

(11)

62 財 政 管 理 費 71,971 72,071! 100

一般 1 財 政 調 査 費 % 100 % 100

!財産運用#

"収 入$

〃 2 財政調整資金費 % 5,241 % 5,241 基金運用利子積立金

!財産運用#

"収 入$

〃 3 県有施設整備資金費 % 14,292 % 14,292 〃

!財産運用#

"収 入$

〃 4 減 債 資 金 費 91,617 % 12,313

!財産売払#

"収 入$

103,930

減債基金積立金 103,930千円 基金運用利子積立金 %12,313千円

!財産運用#

"収 入$

〃 5 地域振興資金費 % 13 % 13 基金運用利子積立金

64職員一般 152,558 152,558 各種返納金等

193 ! 561,916 !2,986,808 2,424,892

(使 用 料)

一般公債 1 公債管理特別会計繰出

金 % 500,775 15,475

!特別会計#

"繰 入 金$

% 1,405

!基 金#

"繰 入 金$

%3,000,261

(雑 入)

% 617

2,486,033 償還金及び利子等

公債 2 利 子 % 49,016 % 49,016

一般 3 公 債 諸 費 % 12,125 % 12,125 県債借入手数料等

!基 金#

"繰 入 金$

64不特 !

(不 特 定 収 入) 5,200,000

!県 預 金#

"利 子$

(雑 245入)

1,135,536

4,722,219 地方交付税精算勘定繰入金

%5,200,000千円 預 金 利 子 245千円 過年度収入等 1,135,536千円

(県 債)

!658,000 臨時財政対策債 % 658,000千円

63 東 京 事 務 所 費 7,924 7,924

職員一般 行 政 費 7,924 7,924

! 329,848 !7,636,956 7,307,108

財 政 課

説明 書頁

経費

区分 事 業 名 補 正

予 算 額

財 源 内 訳

事 業 内 容

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

( 9 )

(12)

59 一 般 管 理 費 12,014 12,014

職員 管 財 職 員 費 12,014 12,014

62 財 産 管 理 費 ! 632,662 !500,000 ! 12,241! 120,421

職員一般 1 財 産 管 理 費 % 4,347 % 4,347 事 務 費 等

(雑 入)

〃 2 庁 舎 管 理 費 29,437 % 2,315 31,752 庁舎管理委託費等

(雑 入)

単独一般 3 自 動 車 管 理 費 % 5,056 % 845% 4,211 集中管理車運営費等

!財産運用#

"収 入$

職員国建 単独一般

4 財 産 整 備 費 % 652,696 1/2 %500,000 % 487

(雑 入)

% 8,594

% 143,615 公共用施設改修費等

(使 用 料)

63不特定 (不 特 定 収 入) ! 104

!財産運用#

"収 入$

!財産売払#119

"収 入$

38,346

(雑 入)

25,935

! 64,296 庁舎等使用料 % 104千円 利子及び配当金 119千円 公有財産売払収入 37,975千円

物品売払収入 371千円

広 告 収 入 904千円 雑 入 25,031千円

! 620,648 !500,000 52,055! 172,703

65 税 務 総 務 費 1,748,899 1,748,899

職員 1 税 務 職 員 費 % 2,233 % 2,233

単独一般 2 税 務 管 理 費 1,751,132 1,751,132 市町交付金等

管財課・税務課

説明 書頁

経費

区分 事 業 名 補 正

予 算 額

財 源 内 訳

事 業 内 容

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

(10)

(13)

65 賦 課 徴 収 費 2,249,377 ! 3,041 2,252,418

(雑 入)

一般 1 賦 課 徴 収 費 47,094 % 3,041 50,135 個人県民税徴収取扱費等

〃 2 償 還 費 2,202,283 2,202,283 償 還 金 %60,166千円 還付加算金 % 1,312千円 地方消費税清算金 2,267,727千円 利子割精算金 % 3,966千円

(手 数 料)

66不特定 (不 特 定 収 入) ! 143

!延 滞 金#

"加 算 金$

6,298

(雑 入)

! 313

! 5,842 徴税手数料 % 143千円 納税延滞金 6,298千円 利子割精算金 % 1,637千円 雑 入 1,324千円

3,998,276 2,801 3,995,475

66 市町支援総務費 ! 6,483 321! 6,804

職員 1 市町支援職員費 % 8,317 % 8,317

(雑 入)

職員一般 2 県総合事務所等費 1,834 321 1,513

67 市 町 村 振 興 費 ! 241,953 ! 241,953

一般 行財政推進等費 % 241,953 % 241,953 本人確認情報処理事務等負担金

% 7,874千円 市町村振興宝くじ交付金

%233,570千円

税務課・市町支援課

説明 書頁

経費

区分 事 業 名 補 正

予 算 額

財 源 内 訳

事 業 内 容

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

(11)

(14)

68職員国補 衆議院議員総選挙・裁判官

国民審査費 ! 106,14910/10 !106,149 事 務 費 等 %10,608千円 選挙公営費負担金 %94,425千円 不在者投票管理者交付金

% 1,116千円

(使 用 料)

67不特 (不 特 定 収 入) 1,595

!財産運用#

"収 入$

! 585

! 1,010 庁舎等使用料 1,595千円 財産貸付収入 % 585千円

! 354,585 !106,149 1,331! 249,767

68 防 災 総 務 費 ! 50,652 ! 65,048 ! 4,033 18,429

(手 数 料)

職員 1 防 災 職 員 費 3,416 528 2,888

2 消防学校職員費 3,033 3,033

(雑 入)

職員国建 単独国補 一般

3 航空消防防災体制運営

等費 7,82710/10 87 % 4,715 12,455 機体整備費等

(雑 入)

職員国建 国補一般

4 原子力防災対策等費 % 64,92810/10 % 65,135 154 53 国庫支出金の決定等に伴う補正

69 消 防 指 導 費 308 287 21

(手 数 料)

職員一般 消防設備士指導等費 308 287 21

70 消 防 学 校 費 ! 1,022 1,099! 2,121

(使 用 料)

一般 教 養 等 費 % 1,022 % 11

(雑 入)

1,110

% 2,121 負 担 金 等

市町支援課・危機管理監室

説明 書頁

経費

区分

予 算 額

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

(12)

(15)

70 保 安 指 導 費 658 658

(手 数 料)

一般 電気工事業者等指導等費 658 658

70 ! 373 ! 1,278 905

(負 担 金)

一般 1 応急仮設住宅供与費 ! 2,082 ! 2,987 905

(負 担 金)

〃 2 災害救助事業費 1,709 1,709 災害救助費市町交付金

(寄 附 金)

71一般 200 200 災害救助基金積立金

(雑 入)

71不特定 (不 特 定 収 入) 3,298! 3,298 過年度収入 3,090千円

雑 入 208千円

危 機 管 理 監 室 計 ! 50,881 ! 65,048 231 13,936

2,485,732 !616,893 !7,523,592 10,626,217

危 機 管 理 監 室

説明 書頁

経費

区分 事 業 名 補 正

予 算 額

財 源 内 訳

事 業 内 容

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

(13)

(16)

73 企画振興総務費 ! 69,900 ! 2,690! 67,210 職員 1 企 画 職 員 費 % 45,524 % 45,524

職員一般 2 企 画 庶 務 等 費 % 20,152 % 20,152 事 務 費 等

!受託事業#

"収 入$

単独 3 東京国立近代美術館工

芸館移転整備費 % 4,224 % 1,690

(県 債)

% 1,000

% 1,534 委 託 費 等

74 地 域 振 興 費 ! 95,522 ! 94,296 ! 1,226

国建国補 1 電源立地地域対策等費 % 94,09910/10 % 94,099 交 付 金 等

職員国補 一般

2 土地利用基本計画管理

等費 % 1,42310/10 % 197 % 1,226 事 務 費 等

(手 数 料)

74不特定 (不 特 定 収 入)

!財産運用#

"収 入$

5,355

(雑 入)

6,961

! 12,323 不動産鑑定業登録手数料 7千円 株式会社ネスク配当金 650千円 金沢ケーブルテレビネット株式会社 配当金 4,480千円 株式会社テレビ金沢配当金 225千円 雑 入 6,961千円

! 165,422 ! 94,296 9,633! 80,759

73 企画振興総務費 ! 5,798 ! 5,798

職員 地域振興職員費 % 5,798 % 5,798

74 地 域 振 興 費 27,080 19,408 7,000 672

一般 1 地域活性化推進事業等

費 % 678 % 678

!基 金#

"繰 入 金$

国補 2 人材確保・移住定住総

合対策費 27,75810/10,1/2 19,408 7,000 1,350 委 託 費 等

企画課・地域振興課

説明 書頁

経費

区分 事 業 名 補 正

予 算 額

財 源 内 訳

事 業 内 容

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

(14)

(17)

(雑 入)

74不特 (不 特 定 収 入) 30,000! 30,000

21,282 19,408 37,000! 35,126

73 企画振興総務費 13,578 13,578

職員 空港企画職員費 13,578 13,578

74 交 通 対 策 費 ! 567 ! 1,852 ! 40,031 41,316

(県 債)

直轄 1 小松空港整備事業等費 % 26,789 % 24,000% 2,789 事 業 費 %80,369千円

!国2/3"

#県1/3$

(使 用 料)

国補一般 2 のと里山空港管理運営

等費 57,206 1/2 % 1,190 % 31 58,427 除雪業務委託費等

(県 債)

国建単独 3 のと里山空港整備等費 % 30,984 1/2 % 662 % 16,000% 14,322

!財産運用#

"収 入$

75不特 (不 特 定 収 入) 14,450! 14,450 北陸エアターミナルビル株式会社配

当金

13,011 ! 1,852 ! 25,581 40,444

地域振興課・空港企画課

説明 書頁

経費

区分

予 算 額

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

(15)

(18)

73 企画振興総務費 ! 62,698 62,826! 125,524

!受託事業#

"収 入$

職員 新幹線・交通対策職員費 % 62,698 62,826% 125,524

74 交 通 対 策 費 ! 6,880,769 ! 218 !6,873,819! 6,732

(負 担 金)

公共 1 北陸新幹線建設費 % 6,660,592 1/10,1/20 %197,758

!基 金#

"繰 入 金$

%320,000

(県 債)

%6,143,000

166 負 担 金

!受託事業#

"収 入$

単独一般 2 北陸新幹線建設用地取

得推進等費 % 62,162 % 62,061% 101 委 託 費 等

!基 金#

"繰 入 金$

一般 3 並行在来線運行支援事

業等費 % 150,000 %150,000 補 助 金

(県 債)

単独国補 一般

4 地域公共交通維持確保

対策等費 % 8,0155.5/10% 218 % 1,000% 6,797 〃

!財産運用#

"収 入$

75不特定 (不 特 定 収 入) 804

(雑 入)

22,366

! 23,170 北陸高速道路ターミナル株式会社配

当金 804千円

雑 入 22,366千円

! 6,943,467 ! 218 !6,787,823! 155,426

企 画 振 興 部 計 ! 7,074,596 ! 76,958 !6,766,771! 230,867

新幹線・交通対策監室

説明 書頁

経費

区分 事 業 名 補 正

予 算 額

財 源 内 訳

事 業 内 容

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

(16)

(19)

77 県 民 総 務 費 ! 18,740 ! 18,740

職員 1 県民交流職員費 ! 19,601 ! 19,601

職員一般 2 管 理 諸 費 861 861

77 広 報 広 聴 費 ! 1,801 ! 1,801

職員一般 広報広聴活動費 ! 1,801 ! 1,801 委 託 費 等

77 県民交流推進費 ! 8,648 ! 8,648

職員単独 一般

コミュニティ施設整備等

費 ! 8,648 ! 8,648 補 助 金 等

78 統 計 調 査 費 ! 23,915 ! 21,029 ! 2,886 国庫支出金の決定等に伴う補正 職員 1 統 計 職 員 費 ! 3,63410/10 ! 934 ! 2,700

職員国補 一般

2 人口・経済統計調査等

費 ! 20,28110/10 ! 20,095 ! 186

(寄 附 金)

79不特定 (不 特 定 収 入) 4,183

(雑 入)

9,081

! 13,264 寄 附 金 4,183千円 雑 入 9,081千円

! 53,104 ! 21,029 13,264! 45,339

県 民 交 流 課

説明 書頁

経費

区分 事 業 名 補 正

予 算 額

財 源 内 訳

事 業 内 容

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

(17)

(20)

80 文化スポーツ総務費 10,712 10,712

職員 文化振興職員費 10,712 10,712

80 文 化 振 興 費 ! 1,366 19,200 ! 2,217! 18,349 職員国補

一般

1 文化振興推進事業等費 19,10510/10 19,200 % 95 負 担 金 等

(県 債)

単独 2 音 楽 堂 費 % 3,091 % 2,000% 1,091 工 事 費 等

(使 用 料)

職員一般 3 石川四高記念文化交流

館運営費 % 4,506 % 810

!財産売払#

"収 入$

% 664

% 3,032 委 託 費 等

(使 用 料)

〃 4 能 楽 堂 運 営 費 % 2,651 % 1,020

(雑 入)

% 16

% 1,615 事 務 費 等

(使 用 料)

一般 5 白山ろく民俗資料館運

営費 1,555 % 169

(雑 入)

2,462

% 738 委 託 費 等

単独一般 6 新県立図書館整備推進

費 % 11,778 % 11,778 委 託 費

!財産運用#

"収 入$

81不特定 (不 特 定 収 入) 1,658

(雑 入)

627

! 2,285 財産貸付収入 1,658千円

雑 入 627千円

9,346 19,200 68! 9,922

82 美 術 館 費 ! 14,750 22,298! 37,048

(雑 入)

職員 1 職 員 費 % 7,672 28,000% 35,672

(使 用 料)

職員一般 2 運 営 費 % 7,078 % 3,229

!財産売払#

"収 入$

% 3,095

(雑 入)

622

% 1,376 事 務 費 等

文 化 振 興 課

説明 書頁

経費

区分 事 業 名 補 正

予 算 額

財 源 内 訳

事 業 内 容

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

(18)

(21)

83 歴 史 博 物 館 費 ! 2,230 17,951! 20,181

(雑 入)

職員 1 職 員 費 % 3,869 20,000% 23,869

(使 用 料)

職員一般 2 運 営 費 1,639 % 7,441

!財産売払#

"収 入$

% 177

(雑 入)

5,569

3,688 事 務 費 等

! 7,634 19,200 40,317! 67,151

80 文化スポーツ総務費 99,036 99,036

職員 スポーツ振興職員費 99,036 99,036

81 スポーツ振興費 ! 6,557 ! 3,000! 3,557

職員一般 1 競技スポーツ振興等費 % 526 % 526

(県 債)

単独 2 スポーツ施設整備費 % 6,031 % 3,000% 3,031 工 事 費 等

!財産運用#

"収 入$

82不特定 (不 特 定 収 入) ! 172 172 土地貸付収入

92,479 ! 3,172 95,651

文化振興課・スポーツ振興課

説明 書頁

経費

区分 事 業 名 補 正

予 算 額

財 源 内 訳

事 業 内 容

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

(19)

(22)

77 県 民 総 務 費 4,548 1,920 2,628 職員 男女共同参画職員費 4,548 1/2 1,920 2,628

79 男女共同参画費 ! 5,939 3,558 ! 5,879! 3,618 職員国補

一般

1 男女共同参画推進等費 3,68710/10 4,078 ! 391 補 助 金 等

職員一般 2 女性県政学習バス開催

費 ! 2,214 ! 2,214 委 託 費 等

一般 3 男女共同参画諸費 158 158 各種返納金

(女 性 セ ン タ ー)

職員一般 1 管 理 運 営 費 196 196

(雑 入)

単独 2 整 備 費 ! 6,740 ! 1,879

(県 債)

! 4,000

! 861 工 事 費

(女性相談支援センター)

職員国補 一般

保 護 施 設 等 費 ! 1,026 1/2 ! 520 ! 506

! 1,391 5,478 ! 5,879! 990

県民文化スポーツ部計 30,350 3,649 44,530! 17,829

男女共同参画課

説明 書頁

経費

区分 事 業 名 補 正

予 算 額

財 源 内 訳

事 業 内 容

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

(20)

(23)

85 高齢者福祉総務費 68,068 103 983 66,982 職員 1 厚生政策職員費 % 27,82710/10 84 % 27,911

(雑 入)

職員国補 一般

2 高齢者福祉諸費 95,89510/10 19 983 94,893 各種返納金等

87 子育て福祉総務費 ! 14 ! 14

職員一般 社会福祉会館費 % 14 % 14

96 地域福祉総務費 655 ! 315 970

(手 数 料)

職員 厚生政策職員費 655 % 315 970

96 地域福祉推進費 ! 577,887 ! 3,045 !544,014! 30,828

国補一般 1 地域福祉推進等費 6,877 1/2 2,254 4,623 補 助 金 等

国補 2 生活困窮者自立支援事

業等費 % 6,3203/4,1/22/3,% 3,839 % 2,481 委 託 費 等

!基 金#

"繰 入 金$

国補一般 3 介護・福祉人材確保総

合対策事業費 % 1,794 1/2 % 1,405 1,016% 1,405 補 助 金 等 一般 4 社会福祉従事職員確保

対策費 1,697 1,697 福祉人材センター運営委託費

(手 数 料)

国補一般 5 福祉総合研修センター

費 % 3,112 1/2 372

!基 金#

"繰 入 金$

% 3,128

% 356 委 託 費 等

国補 6 社会福祉従事職員厚生

費 % 31,520 % 31,520 社会福祉施設職員等退職手当共済費

補助金 職員国補

一般

7 社会福祉施設指導費 1,402 1/2 1,402 補 助 金 等

!貸 付 金#

"元利収入$

一般 8 社会福祉施設振興資金 % 542,154 %542,154 貸 付 金

!財産運用#

"収 入$

〃 9 社会福祉事業振興資金

費 % 120 % 320

(寄 附 金)

200

社会福祉事業振興基金積立金 200千円 基金運用利子積立金 % 320千円 単独 10 自 立 支 援 型 住 宅 リ

フォーム推進事業等費 % 2,752 % 2,752 補 助 金

職員一般11 リハビリテーションセ

ンター運営等費 % 91 1/2 % 55 % 36

厚 生 政 策 課

説明 書頁

経費

区分 事 業 名 補 正

予 算 額

財 源 内 訳

事 業 内 容

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

(21)

(24)

98 生 活 保 護 費 ! 18,862 ! 5,605 13,317! 26,574 職員 1 生活保護指導監査職員

費 5,00810/10 96 4,912

国補一般 2 医療扶助事務等費 % 1,4103/4,10/10,1/2% 289 % 1,121 委 託 費 等

(雑 入)

国補 3 扶 助 費 % 22,460 3/4 % 5,412 13,317% 30,365 県支弁生活保護費 %16,092千円

3/4

市支弁生活保護費負担金

% 6,866千円

99 遺家族等援護費 ! 4,762 ! 4,522 ! 240

国補一般 1 遺家族等援護事務費 % 2,41310/10 % 2,413 非常勤職員等 国補 2 中国残留邦人生活支援

等費 % 2,34910/10,3/4 % 2,109 % 240 中国残留邦人生活支援給付金

10/10,3/4) % 957千円 事 務 費 等(10/10) % 1,392千円

106 医薬看護総務費 ! 4,659 28,000! 32,659

職員 1 厚生政策職員費 % 3,083 % 3,083

(雑 入)

〃 2 リハビリテーションセ

ンター職員費 % 1,859 28,000% 29,859

〃 3 医薬看護総務事務費 283 283

104 保 健 所 費 17,730 36,000! 18,270

(雑 入)

職員 1 保 健 所 職 員 費 % 11,749 36,000% 47,749

職員一般 2 運 営 費 29,479 29,479 非常勤職員等

!財産運用#

"収 入$

107不特

(不 特 定 収 入) ! 335

!貸 付 金#

"元利収入$

! 3,400

(雑 入)

1,191

2,544 財産貸付収入 % 335千円 社会福祉事業振興資金貸付金利子

% 3,400千円

過年度収入 150千円

雑 入 1,041千円

! 519,731 ! 13,069 !468,573! 38,089

厚 生 政 策 課

説明 書頁

経費

区分 事 業 名 補 正

予 算 額

財 源 内 訳

事 業 内 容

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

(22)

(25)

103 保健環境センター費 ! 5,306 ! 3,327 12,724! 14,703

(手 数 料)

職員 1 保健環境センター職員

費 % 1,364 % 13

(雑 入)

12,000

% 13,351

(手 数 料)

職員国建 国補一般

2 運 営 等 費 % 3,942 1/2 % 3,327 % 32

!受託事業#

"収 入$

769

% 1,352 非常勤職員等

! 525,037 ! 16,396 !455,849! 52,792

85 高齢者福祉総務費 ! 1,287 2,354 511! 4,152 職員 1 長寿社会職員費 2,87810/10 732 2,146 国補一般 2 生きがいと健康づくり

推進費 % 12,326 1/2 % 649 % 11,677 補 助 金 等

(雑 入)

〃 3 高齢者福祉諸費 8,161 1/2 2,271 511 5,379 各種返納金等

86 要介護高齢者対策費 ! 1,222,463 !183,537 !314,255! 724,671

国補 1 介護保険給付費 % 525,492 % 525,492 負 担 金

〃 2 介護保険料軽減費 % 1,853 % 1,853 〃

!財産運用#

"収 入$

一般 3 介護保険財政安定化資

金費 % 563 % 563 基金運用利子積立金

国補 4 介護予防サービス推進

事業費 % 44,18910/10,1/2 % 50 % 44,139 地域支援事業交付金等

!基 金#

"繰 入 金$

一般 5 地域包括ケア体制推進

費 % 1,590 % 1,590 事 務 費

!基 金#

"繰 入 金$

国補一般 6 認知症高齢者等総合支

援事業費 % 2,495 1/2 % 634 % 906% 955 事 務 費 等

〃 7 介護サービス利用支援

事業費 % 7512/3,1/2% 421 % 330

(手 数 料)

一般 8 介護サービス提供体制

支援事業費 % 2,026 % 773

!基 金#

"繰 入 金$

% 1,253

委 託 費 等

〃 9 介護保険周辺サービス

推進費 % 58,727 % 58,727 軽費老人ホーム運営費補助金

厚生政策課・長寿社会課

説明 書頁

経費

区分 事 業 名 補 正

予 算 額

財 源 内 訳

事 業 内 容

国 支 出 金 特 定 財 源 補助率 金 額 負担率 金 額 一般財源

千円 千円 千円 千円

(23)

参照

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