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平成 29 年度 9 月補正予算 1. 予算規模 1 2. 一般会計 (1) 歳入総括 2 (2) 歳出総括 3 (3) 歳入 4 (4) 歳出 6 3. 国民健康保険事業特別会計 (1) 歳入総括 9 (2) 歳出総括 9 (3) 歳入 10 (4) 歳出 介護保険特別会計 (1) 歳

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(1)

補 正 予 算 の 概 要

平成29年9月

(2)

1. 予算規模 ………… 1 2. 一般会計 (1) 歳入総括 ………… 2 (2) 歳出総括 ………… 3 (3) 歳入 ………… 4 (4) 歳出 ………… 6 3. 国民健康保険事業特別会計 (1) 歳入総括 ………… 9 (2) 歳出総括 ………… 9 (3) 歳入 ………… 10 (4) 歳出 ………… 10 4. 介護保険特別会計 (1) 歳入総括 ………… 11 (2) 歳出総括 ………… 11 (3) 歳入 ………… 12 (4) 歳出 ………… 14

平成29年度 9月補正予算

(3)

1. 予算規模

(単位 千円) 補 正 前 の 額 補 正 額 計 左 の 構 成 比 197,100,000 1,096,000 198,196,000 48.3% 国 民 健 康 保 険 事 業 73,351,642 38,148 73,389,790 17.9% 後 期 高 齢 者 医 療 11,896,195 11,896,195 2.9% 介 護 保 険 40,055,278 1,208,163 41,263,441 10.1% 母子・父子福祉資金 191,749 191,749 0.0% 下 水 道 事 業 15,726,791 15,726,791 3.8% 区 分 一 般 会 計 特         別     土 地 取 得 事 業 208,688 208,688 0.0% 駐 車 場 事 業 764,678 764,678 0.2% 借 入 金 管 理 35,601,241 35,601,241 8.7% 給 与 及 び 公 共 料 金 33,079,853 33,079,853 8.1% 小 計 210,876,115 1,246,311 212,122,426 51.7% 407,976,115 2,342,311 410,318,426 100.0%       会         計 計

(4)

2. 一般会計

(1) 歳入総括 (単位 千円) 補正前の額 補 正 額 計 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 3 利 子 割 交 付 金 144,566 144,566 4 配 当 割 交 付 金 532,851 款 532,851 1 市 税 89,944,072 89,944,072 2 地 方 譲 与 税 972,900 972,900 5 364,263 364,263 6 地 方 消 費 税 交 付 金 12,674,638 12,674,638 7 96,408 96,408 8 434,706 434,706 9 地 方 特 例 交 付 金 439,517 439,517 10 地 方 交 付 税 4,300,000 4,300,000 11 77,470 77,470 16 財 産 収 入 1,073,790 1,073,790 分 担 金 及 び 負 担 金 14 国 庫 支 出 金 35,886,223 67,150 35,953,373 15 都 支 出 金 26,685,267 26,191 26,711,458 12 2,029,030 2,029,030 13 使 用 料 及 び 手 数 料 4,468,455 4,468,455 19 繰 越 金 1 991,025 991,026 21 市 債 11,906,500 11,906,500 計 197,100,000 1,096,000 198,196,000 20 諸 収 入 1,505,180 1,505,180 寄 附 金 219,460 219,460 18 繰 入 金 3,344,703 11,634 3,356,337 17

(5)

(2) 歳出総括

(単位 千円) 国庫支出金 都 支 出 金 市 債 そ の 他 一 般 財 源 1 議 会 費 774,174 774,174 2 総 務 費 16,960,881 973,888 17,934,769 973,888 3 民 生 費 103,037,450 122,112 103,159,562 67,150 26,191 28,771 4 衛 生 費 21,787,581 21,787,581 5 労 働 費 66,402 66,402 6 農 林 業 費 430,463 430,463 7 商 工 費 1,546,403 1,546,403 8 土 木 費 15,814,324 15,814,324 9 消 防 費 6,936,581 6,936,581 10 教 育 費 16,995,232 16,995,232 11 公 債 費 12,596,871 12,596,871 12 諸 支 出 金 3,638 3,638 13 予 備 費 150,000 150,000 197,100,000 1,096,000 198,196,000 67,150 26,191 1,002,659 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 計 款 補 正 前 の 額

(6)

(3)歳入 14国庫支出金 67,150 2 国庫補助金 (2) 民生費国庫補助金 子ども・子育て支援交付金 子ども家庭部子どものしあわせ課 交付見込みによるもの 保育所等整備交付金 子ども家庭部保育対策課 交付見込みによるもの 15都支出金 26,191 2 都補助金 (2) 民生費都補助金 子ども・子育て支援交付金 子ども家庭部子どものしあわせ課 計 上 額 補 正 の 内 容 (単位 千円) ( 補正前 522,226 今回補正 11,325 補正後 533,551 ) ( 補正前 425,178 今回補正 55,825 補正後 481,003 ) ( 補正前 532,434 今回補正 11,325 補正後 543,759 ) ( 補正前 今回補正 14,866 補正後 14,866 ) ( 補正前 1 今回補正 11,634 補正後 11,635 ) 交付見込みによるもの 幼稚園型一時預かり事業補助 子ども家庭部保育幼稚園課 交付見込みによるもの 18繰入金 11,634 2 特別会計繰入金 (2) 介護保険特別会計繰入金 介護保険特別会計繰入金 平成28年度超過繰出分の返還金 福祉部介護保険課 ( 補正前 522,226 今回補正 11,325 補正後 533,551 ) ( 補正前 425,178 今回補正 55,825 補正後 481,003 ) ( 補正前 532,434 今回補正 11,325 補正後 543,759 ) ( 補正前 今回補正 14,866 補正後 14,866 ) ( 補正前 1 今回補正 11,634 補正後 11,635 )

(7)

19繰越金 991,025 1 繰越金 (1) 繰越金 前年度繰越金 財務部財政課 計 上 額 補 正 の 内 容 ( 補正前 1 今回補正 991,025 補正後 991,026 ) 28年度実質収支 予算計上済額 今回補正 残額 A B C A-B-C 1,975,996 1 991,025 984,970

(8)

(4)歳出 (単位 千円)  平成28年度の事業費の確定により、国都支出金の超過収入分を返還する経費を補正する。 国への返還金 生活保護費 児童福祉費 障害者福祉費 保健衛生費 社会福祉費 老人福祉費 都への返還金 障害者福祉費 児童福祉費 社会福祉費 保健衛生費 老人福祉費 639,063 189,204 134,297 249,885 30,290 6,244 34,993 13,517 121,577 394 334,825 186,116 7,371 事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 補正前 一般財源 973,888 補正後 973,888 今回補正 973,888 973,888 事 務 事 業 名 国都支出金返還金 基本計画 1 施策番号 6 総合戦略 − 予算科目 2 1 1 福祉部・医療保険部・健康部・子ども家庭部

(9)

民間保育所施設整備促進 今回補正 73,271 55,825 17,446  園舎の建替えにあわせて増築を行う運営事業者の準備が整ったため、待機児童の解消に向け、 民間保育所の施設整備に対して補助する経費を補正する。 1 子ども家庭部保育対策課 補正後 856,164 502,336 58,693 221,800 73,335 事 務 事 業 名 基本計画 3 3 3 保育施設の整備促進 施策番号 17 総合戦略 ① 予算科目 国庫支出金 都支出金 市債 事業費 補正前 一般財源 55,889 その他 446,511 58,693 221,800 782,893 ( 補正前 690,400 今回補正 73,271 補正後 763,671 ) [財源内訳] 国 市 事業者 保育所等整備交付金 16/24 5/24 3/24 事業者の 単独事業 補助対象基本額 市補助金 保育定員の状況 70(34) 30(30) 110(50) フエロー 12(12) 多摩文化 11(12) 19(19) 16(16) 事 業 所 内 保 育 施 設 30(30) 450 (317) ( )は3歳未満児定員の内数 区分 新 設 新 設 増 改 築 (単位 人) 28年度 29年度 30年度 31年度 計 わらべうつき台保育園分園(石川管内) (仮称)わらべふじ森(台町一丁目) 整備施設 (203) 保 育 所 298 (4,784) 11,772 − 152 (114) 177 (141) (仮称)みなみ野ひなた(西片倉二丁目) 小 規 模 保 育 施 設 (4,846) − 11,651 11,322 (4,529) 11,474 (4,643) 定員増数(4月1日時点) (仮称)キッズ・ベル(本庁管内) 市立市役所内保育園 (仮称)桑の実幼稚園 小規模保育所 121 (62) 定員数(4月1日時点)  整備内容 施設名 設置場所 事業内容 開設 補正額 多摩文化保育園 千人町四丁目 増改築 31年4月 11(12)※ [100(30)→111(42)] 人 73,271 《244,237》 ( )は3歳未満児定員の内数、[ ]は定員数、《 》は29・30年度2か年分 ※年齢別定員を変更し、3歳未満児定員を増 定員増数

(10)

一時預かり事業 3 事 務 事 業 名 幼稚園運営 事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 − 予算科目 3 3 2 子ども家庭部保育幼稚園課 基本計画 施策番号 17 総合戦略 105,077 補正後 303,062 72,773 125,212 93,752 今回補正 48,841 11,325 26,191 11,325 補正前 254,221 61,448 99,021  待機児童解消対策のため、東京都が施設型給付の一時預かり事業に対する補助金を創設した ため、補助に要する経費を補正する。なお、私学助成を受けている幼稚園が本補助金を活用する にあたっては、施設型給付(一時預かり事業分)の適用が要件となることから、その補助に要する経 費を補正する。 補正の内訳 区  分 補正前 今回補正 補正後 財源内訳 都制度 14,866 14,866 都10/10 国制度(施設型給付) 5,200 33,975 39,175 国1/3、都1/3、市1/3 計 5,200 48,841 54,041 補助内容 1日4時間、週5日、年間200日 以上 500 円 平日 教育時間(9∼14時)以外に4時間まで 400 4時間まで 400 8時間 800 私学助成 ※2 基本の実施時間を超過した場合は、超過時間に応じて加算あり(上限300円)  市制度 平均預かり人数に応じた定額補助(私学助成に上乗せ)  1日平均30人以上、教育終了後4時間実施の場合 360千円(年間) 基本単価 (1日1人当たり)  都制度 施設型給付 平均預かり人数に応じた定額補助  1日平均30人以上、教育終了後4時間実施の場合 約4,500千円(年間) 国制度 区 分 補助要件 夏休み等休業期間 ※2 一時預かり実施園の内訳 補正前 補正 (国制度) (都制度) 都制度適用園の内訳 ※1 一時預かり事業分の私学助成を受ける園については市制度の上乗せ補助あり  ・セント・ベル  ・たてまち  ・高尾  ・八王子白百合  ・東京ゆりかご  ・おさひめ  ・真理学園 国制度 (私学助成※1) 18園 国制度+都制度 5園 国制度+都制度 2園 国制度 1園 上記以外の 幼稚園 (私学助成) 23園 5園 支給認定を受ける 必要がある幼稚園 (施設型給付) 3園 2園 補正後 区 分

(11)

3. 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳入総括 (単位 千円) 補 正 前 の 額 補 正 額 計 9 繰 越 金 81,000 38,148 119,148 73,351,642 38,148 73,389,790 (2) 歳出総括 (単位 千円) 補 正 前 の 額 補 正 額 計 9 諸 支 出 金 81,289 38,148 119,437 73,351,642 38,148 73,389,790 計 計 款 款

(12)

(3) 歳入 (単位 千円) 9 繰越金 38,148 1 繰越金 (1)繰越金 前年度繰越金 医療保険部保険年金課 計 上 額 補 正 の 内 容 ( 補正前 81,000 今回補正 38,148 補正後 119,148 ) (4) 歳出 (単位 千円) 国への返還金 都への返還金 2 施策番号 10 総合戦略 − 予算科目 9 1 1 医療保険部成人健診課 償還金及び還付金 事業費 保険税 国庫支出金 都支出金 一般会計繰入金 その他 基本計画 今回補正 38,148 38,148 補正前 事 務 事 業 名 19,074 38,148   平成28年度の特定健康診査等負担金の確定により、超過収入分を返還する経費を補正する。 19,074 補正後 38,148 28年度実質収支 予算計上済額 今回補正 残額 A B C A-B-C 1,486,626 81,000 38,148 1,367,478

(13)

4. 介護保険特別会計

(1)歳入総括 補 正 前 の 額 補 正 額 計 3 国 庫 支 出 金 8,059,180 38,525 8,097,705 4 支 払 基 金 交 付 金 10,605,423 10,392 10,615,815 5 都 支 出 金 5,719,301 21,032 5,740,333 8 繰 越 金 1 1,138,214 1,138,215 40,055,278 1,208,163 41,263,441 (2)歳出総括 補 正 前 の 額 補 正 額 計 4 基 金 積 立 金 3,283 614,897 618,180 計 款 款 (単位 千円) (単位 千円) 5 諸 支 出 金 21,001 593,266 614,267 40,055,278 1,208,163 41,263,441 計

(14)

(3)歳入 (単位 千円) 3 国庫支出金 38,525 2 国庫補助金 調整交付金過年度分 過年度分 過年度分 4 支払基金交付金 10,392 1 支払基金交付金 (2)地域支援事業支援交付金 過年度分 平成28年度地域支援事業実績による支払基金交付金不足分 福祉部介護保険課 福祉部介護保険課 平成28年度地域支援事業実績による国庫補助金不足分 (3)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 計 上 額 補 正 の 内 容 平成28年度地域支援事業実績による国庫補助金不足分 福祉部介護保険課 (1)調整交付金 (2)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 福祉部介護保険課 平成28年度地域支援事業実績による国庫補助金不足分 ( 補正前 1 今回補正 1,635 補正後 1,636 ) ( 補正前 今回補正 16,202 補正後 16,202 ) ( 補正前 今回補正 20,688 補正後 20,688 ) ( 補正前 今回補正 10,392 補正後 10,392 )

(15)

5 都支出金 21,032 2 都補助金 過年度分 過年度分 8 繰越金 1,138,214 1 繰越金 (1)繰越金 前年度繰越金 (2)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 福祉部介護保険課 (1)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 福祉部介護保険課 計 上 額 補 正 の 内 容 平成28年度地域支援事業実績による都補助金不足分 平成28年度地域支援事業実績による都補助金不足分 福祉部介護保険課 ( 補正前 今回補正 8,101 補正後 8,101 ) ( 補正前 今回補正 12,931 補正後 12,931 ) ( 補正前 1 今回補正 1,138,214 補正後 1,138,215 ) 28年度実質収支 予算計上済額 今回補正 残額 A B C A-B-C 1,138,215 1 1,138,214 0

(16)

(4)歳出 (単位 千円)  介護給付費準備基金の状況 国への返還金 支払基金への返還金 都への返還金 4 1 事 務 事 業 名 介護給付費準備基金積立金 事業費 保険料 国庫支出金 都支出金 基本計画 2 一般会計繰入金 その他 施策番号 10 総合戦略 − 予算科目 1 福祉部介護保険課 補正前 3,283 3,283 555,340 補正後 618,180 38,525 21,032 558,623 今回補正 614,897 38,525 21,032 5 1 事 務 事 業 名 国都支出金等超過収入分返還金  平成28年度の介護給付費等の確定により、介護保険料剰余金及び国都補助金等過年度分を基 金に積み立てる経費を補正する。 基本計画 2 施策番号 10 総合戦略 − 予算科目 1 福祉部介護保険課 事業費 保険料 国庫支出金 都支出金 一般会計繰入金 その他 補正前 581,632 補正後 581,632 581,632 今回補正 581,632  平成28年度の介護給付費等の確定により、介護給付費国庫負担金等の超過収入分を返還する 経費を補正する。 238,541 231,148 111,943 補正前 今回補正 計 2,433,549 3,283 614,897 618,180 69,213 2,982,516 28年度末 現在高 29年度予算額 29年度末 現在高 積立額 取崩額

(17)

基本計画 2 5 その他 補正前 1 1 2 事 務 事 業 名 一般会計繰出金 事業費 保険料 国庫支出金 都支出金 一般会計繰入金 施策番号 10 総合戦略 − 予算科目 1 福祉部介護保険課  平成28年度の介護給付費等の確定により、一般会計繰入金の超過繰入分を返還する経費を補 正する。 11,634 補正後 11,635 11,635 今回補正 11,634

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*ショートステイ事業として、 「新宿区 0~12 歳・乳児院は 0~6、協力家庭が 0~12」4 名枠、 「中央区・墨田区 0~2 歳」各 1 名枠、 「千代田区・文京区 0~6 歳」各