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平成29年度 常陸太田市国民健康保険特別会計予算書

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全文

(1)

議案第23号

(2)
(3)

平成29年度

常陸太田市国民健康保険特別会計予算

平成29年度常陸太田市の国民健康保険特別会計の予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条

事業勘定の歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ6,717,083千円と定める。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表

歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条

地方自治法

(

昭和22年法律第67号

)

第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は,事業勘定150,000千円と

定める。

(

歳出予算の流用

)

第3条

地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は,次のとおりと定める。

(

)

保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(

)

各項に計上した給料,

職員手当及び共済費

(

賃金に係る共済費を除く。

)

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用

平成29年3月2日

提出

(4)

歳  入

(単位 千円)

金      額

1.

1,018,116

1.

1,018,116

2.

使

301

1.

301

3.

1,436,951

1.

1,099,645

2.

337,306

4.

171,101

1.

171,101

5.

1,397,371

1.

1,397,371

6.

322,460

1.

50,796

2.

271,664

7.

1,426,604

1.

1,426,604

8.

1

1.

1

9.

835,255

1.

641,171

2.

194,084

(5)

10.

100,001

1.

100,001

11.

8,922

1.

1,011

2.

1

3.

7,910

(6)

歳  出

(単位 千円)

金      額

1.

99,629

1.

70,443

2.

28,042

3.

347

4.

797

2.

3,939,172

1.

3,464,344

2.

446,167

3.

21,011

4.

7,500

5.

150

3.

739,693

1.

739,693

4.

965

1.

965

5.

27

1.

27

6.

317,010

1.

317,010

7.

1,512,720

(7)

8.

72,444

1.

40,622

2.

31,822

9.

1

1.

1

10.

1

1.

1

11.

5,421

1.

5,421

12.

30,000

1.

30,000

(8)

1 総  括

(歳  入)

(単位 千円)

本年度予算額

前年度予算額

比    較

1.

1,018,116

1,052,697

△34,581

2.

使

301

301

3.

1,436,951

1,380,273

56,678

4.

171,101

253,197

△82,096

5.

1,397,371

1,278,336

119,035

6.

322,460

290,991

31,469

7.

1,426,604

1,400,524

26,080

8.

1

40

△39

9.

835,255

816,431

18,824

10.

100,001

100,001

11.

8,922

11,141

△2,219

     歳     入     合     計

6,717,083

6,583,932

133,151

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(9)

(歳  出)

(単位 千円)

国県支出金

地 方 債

そ の 他

1.

99,629

102,654

△3,025

300

99,329

2.

3,939,172

3,760,802

178,370

1,132,818

2,201,066

605,288

3.

739,693

768,434

△28,741

350,500

80,100

309,093

4.

965

931

34

300

665

5.

27

48

△21

27

6.

317,010

385,319

△68,309

174,200

142,810

7.

1,512,720

1,460,585

52,135

86,108

717,468

709,144

8.

72,444

69,797

2,647

15,484

4,350

52,610

9.

1

40

△39

1

10.

1

1

1

11.

5,421

5,321

100

5,421

12.

30,000

30,000

30,000

  歳 出 合 計

6,717,083

6,583,932

133,151

1,759,410

3,003,285

1,954,388

特 定 財 源

一 般 財 源

本年度予算額 前年度予算額

比  較

(10)

2 歳 入

(款) 1.国民健康保険税 (項) 1.国民健康保険税 (単位 千円) 金  額

1.一般被保険者国民健 993,948 993,220 728 1.医療給付費分現年 704,487     調定額      749,455 康保険税 課税分    収納率        94%

2.後期高齢者支援金 182,029     調定額     193,648 分現年課税分    収納率        94% 3.介護納付金分現年 62,560     調定額      68,000

課税分    収納率        92% 4.医療給付費分滞納 32,511       調定額      125,044

繰越分    収納率        26% 5.後期高齢者支援金 8,238       調定額      31,687

分滞納繰越分    収納率        26% 6.介護納付金分滞納 4,123    調定額      15,861

繰越分    収納率        26% 2.退職被保険者等国民 24,168 59,477 △35,309 1.医療給付費分現年 15,549     調定額      15,867

健康保険税 課税分    収納率        98% 2.後期高齢者支援金 3,984     調定額       4,066

分現年課税分    収納率        98% 3.介護納付金分現年 3,591     調定額       3,665

課税分    収納率        98% 4.医療給付費分滞納 699       調定額       2,689

繰越分    収納率        26% 5.後期高齢者支援金 175       調定額        676

分滞納繰越分    収納率        26% 6.介護納付金分滞納 170       調定額        655

繰越分       収納率        26%     計 1,018,116 1,052,697 △34,581

(款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.手数料

1.総 務 手 数 料 1 1 1.総 務 手 数 料 1 2.督 促 手 数 料 300 300 1.督 促 手 数 料 300

    計 301 301

節 区   分 本 年 度

予 算 額

前 年 度 予 算 額

比  較

(11)

(款) 3.国庫支出金 (項) 1.国庫負担金

1.療養給付費等負担金 1,048,849 1,014,890 33,959 1.現 年 度 分 1,048,848 2.過 年 度 分 1 2.高額医療費共同事業 43,054 30,028 13,026 1.高額医療費共同事 43,054

負担金 業負担金

3.特定健康診査等負担 7,742 7,241 501 1.特定健康診査等負 7,742

金 担金

    計 1,099,645 1,052,159 47,486 (款) 3.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金

1.財 政調 整交付金 337,306 328,114 9,192 1.財政調整交付金 337,306 普通調整交付金     計 337,306 328,114 9,192

(款) 4.療養給付費等交付金 (項) 1.療養給付費等交付金

1.療養給付費等交付金 171,101 253,197 △82,096 1.現 年 度 分 141,955 社会保険診療報酬支払基金交付金 2.過 年 度 分 1

3.退職被保険者等に 29,145 係る後期高齢者支

援金及び前期高齢 者納付金相当額     計 171,101 253,197 △82,096

(款) 5.前期高齢者交付金 (項) 1.前期高齢者交付金

1.前 期 高 齢 者 交 付 金 1,397,371 1,278,336 119,035 1.現 年 度 分 1,397,370 2.過 年 度 分 1     計 1,397,371 1,278,336 119,035

(款) 6.県支出金 (項) 1.県負担金

1.高額医療費共同事業 43,054 30,028 13,026 1.高額医療費共同事 43,054

(12)

(単位 千円) 金  額

2.特定健康診査等負担 7,742 7,241 501 1.特定健康診査等負 7,742

金 担金

    計 50,796 37,269 13,527 (款) 6.県支出金 (項) 2.県補助金

1.財 政調 整交付金 271,664 253,722 17,942 1.財政調整交付金 271,664     計 271,664 253,722 17,942

(款) 7.共同事業交付金 (項) 1.共同事業交付金

1.高額医療費共同事業 86,109 60,056 26,053 1.高額医療費共同事 86,109

交付金 業交付金

2.保険財政共同安定化 1,340,495 1,340,468 27 1.保険財政共同安定 1,340,495 事業交付金 化事業交付金

    計 1,426,604 1,400,524 26,080 (款) 8.財産収入 (項) 1.財産運用収入

1.利 子及 び配当金 1 40 △39 1.利 子 1 支払準備基金利子     計 1 40 △39

(款) 9.繰入金 (項) 1.他会計繰入金

1.一 般会 計繰入金 641,171 692,443 △51,272 1.保険基盤安定繰入 218,123 保険税軽減分 129,519

金 保険者支援分 88,604 2.職員給与費等繰入 89,033

3.出産育児一時金等 14,000 繰入金

4.財政安定化支援事 15,015 業繰入金

5.そ の 他 繰 入 金 305,000     計 641,171 692,443 △51,272

本 年 度 予 算 額

前 年 度 予 算 額

比  較

(13)

(款) 9.繰入金 (項) 2.基金繰入金

1.支払準備基金繰入金 194,084 123,988 70,096 1.支払準備基金繰入 194,084 金

    計 194,084 123,988 70,096 (款) 10.繰越金 (項) 1.繰越金

1.療養給付費交付金繰 1 1 1.療養給付費交付金 1

越金 繰越金

2.そ の 他 繰 越 金 100,000 100,000 1.そ の 他 繰 越 金 100,000

    計 100,001 100,001

(款) 11.諸収入 (項) 1.延滞金,加算金及び過料

1.一般被保険者延滞金 1,000 1,000 1.一般被保険者延滞 1,000 金

2.退職被保険者等延滞 10 10 1.退職被保険者等延 10

金 滞金

3.過 料 1 1 1.過 料 1     計 1,011 1,011

(款) 11.諸収入 (項) 2.市預金利子

1.市 預 金 利 子 1 20 △19 1.市 預 金 利 子 1     計 1 20 △19

(款) 11.諸収入 (項) 3.雑入

1.一般被保険者第三者 3,000 5,000 △2,000 1.一般被保険者第三 3,000

納付金 者納付金

2.退職被保険者等第三 500 500 1.退職被保険者等第 500 者納付金 三者納付金

(14)

(単位 千円) 金  額

4.退職被保険者等返納 10 10 1.退職被保険者等返 10

金 納金

5.雑 入 4,350 4,550 △200 1.雑 入 4,350 特定健康診査受診者負担金     計 7,910 10,110 △2,200

本 年 度 予 算 額

前 年 度 予 算 額

比  較

(15)

3 歳 出

款 1.総務費 項 1.総務管理費 単位 千

国県支出金 地 方 債 そ の 他

1.一般管理 68,608 69,529 △921 68,608 2.給 料 25,896 職員給         7人

費 3.職員手当等 16,539 扶養手当        1人 288

時間外勤務手当     7人 2,012

期 手当        7人 5,953

勤勉手当        7人 3,716

通勤手当        5人 330

住居手当        1人 324

児童手当        1人 420

職手当 担金     7人 3,496

4.共 済 費 8,348 職員共済組合 担金   7人 8,062

公務災害補償基金 担金 41

パー タイマー等社会保険料 245

5.災害補償費 1 公務災害補償遺族年金

7.賃 金 1,503 パー タイマー賃金

9.旅 費 19 普通旅費

11.需 用 費 851 消耗品費 656

燃料費 84

修繕料 111

12.役 務 費 4,367 通信運搬費

 郵便料 3,096

レセプ 管理シス ム手数料 776

ごみ処理手数料 45

車検手数料 2

自動車損害賠償保険料 48

第三者行 求償 務共同処理

業務手数料 400

 年   の   源   訳 節

特  定     源

 年  予 算 額

前 年  予 算 額

比  較

一般 源 金  額

説     明  分

(16)

単位 千

国県支出金 地 方 債 そ の 他

14.使用料及び 10 有料道路使用料

賃借料

19. 担金,補 4,997 担金

助及び交付  県国保都市協議会 5

金  第三者行 求償 務 22

 連合会共同電算処理 4,960

 職員研修 10

27.公 課 費 25 自動車重量税

2.連合会 1,835 1,873 △38 1,835 19. 担金,補 1,835 担金

担金 助及び交付  県国保連合会

金  計 70,443 71,402 △959 70,443

款 1.総務費 項 2.徴税費

1.徴税総務 19,230 20,783 △1,553 19,230 2.給 料 9,838 職員給         3人

費 3.職員手当等 6,359 扶養手当        1人 96

時間外勤務手当     3人 785

期 手当        3人 2,214

勤勉手当        3人 1,383

通勤手当        2人 48

住居手当        1人 324

児童手当        1人 180

職手当 担金     3人 1,329

4.共 済 費 2,940 職員共済組合 担金   3人 2,926

公務災害補償基金 担金 14

9.旅 費 10 普通旅費

11.需 用 費 83 消耗品費 目

 年  予 算 額

前 年  予 算 額

比  較

 年   の   源   訳 節

説     明

特  定     源

(17)

2.賦課徴収 8,811 9,233 △422 300 8,511 11.需 用 費 574 消耗品費 88

費 印刷製 費 486

12.役 務 費 3,306 通信運搬費

 郵便料 2,127

口 振替手数料 389

現金 扱手数料 2

コンビニ収納手数料 788

13.委 料 4,931 課税 務電算委 料

3.滞納処分 1 1 1 12.役 務 費 1 通信運搬費

費  郵便料

 計 28,042 30,017 △1,975 300 27,742

款 1.総務費 項 3.運営協議会費

1.運営協議 347 334 13 347 1.報 酬 223 運協委員報酬     15人

会費 8.報 償 費 38 念品代

9.旅 費 34 委員旅費

11.需 用 費 5 消耗品費

12.役 務 費 11 通信運搬費

 郵便料 4

筆耕料 7

14.使用料及び 10 有料道路使用料

賃借料

19. 担金,補 26 担金

助及び交付  県国保運営協議会長会

 計 347 334 13 347

款 1.総務費 項 4.趣旨普及費

(18)

款 2.保険給付費 項 1.療養諸費 単位 千

国県支出金 地 方 債 そ の 他

1.一般被保 3,301,000 3,098,492 202,508 954,418 1,966,447 380,135 19. 担金,補 3,301,000 被保険者数 13,300人

険者療養 助及び交付

給付費 金

2. 職被保 119,750 188,498 △68,748 77,210 42,540 19. 担金,補 119,750 被保険者数      470人

険者等療 助及び交付

養給付費 金

3.一般被保 29,031 31,956 △2,925 6,700 22,331 19. 担金,補 29,031 被保険者数     13,300人

険者療養 助及び交付

費 金

4. 職被保 851 1,670 △819 300 551 19. 担金,補 851 被保険者数      470人

険者等療 助及び交付

養費 金

5.審査支払 13,712 13,761 △49 13,712 12.役 務 費 13,712 レセプ 審査

手数料  1件当たり     49

         237,500件

レセプ 電算処理

 1件当たり    0.68          232,000件

次 検業務

 1件当たり      8          239,500件

 計 3,464,344 3,334,377 129,967 961,118 2,043,957 459,269

款 2.保険給付費 項 2.高額療養費

1.一般被保 430,500 374,063 56,437 171,700 143,109 115,691 19. 担金,補 430,500

険者高額 助及び交付

療養費 金

 年  予 算 額

前 年  予 算 額

比  較

 年   の   源   訳 節

説     明

特  定     源

(19)

2. 職被保 15,267 23,402 △8,135 14,000 1,267 19. 担金,補 15,267

険者等高 助及び交付

額療養費 金

3.一般被保 300 200 100 300 19. 担金,補 300

険者高額 助及び交付

介護合算 金

療養費

4. 職被保 100 100 100 19. 担金,補 100

険者等高 助及び交付

額介護合 金

算療養費

 計 446,167 397,765 48,402 171,700 157,109 117,358

款 2.保険給付費 項 3.出産育児諸費

1.出産育児 21,000 21,000 21,000 19. 担金,補 21,000  1件当たり   420,000

一時金 助及び交付        50件

2.支払手数 11 10 1 11 12.役 務 費 11  1件当たり     210

料        50件

 計 21,011 21,010 1 21,011

款 2.保険給付費 項 4.葬祭諸費

1.葬 祭 費 7,500 7,500 7,500 19. 担金,補 7,500  1件当たり   50,000

助及び交付        150件

金  計 7,500 7,500 7,500

款 2.保険給付費 項 5.移 費

(20)

単位 千

国県支出金 地 方 債 そ の 他

2. 職被保 50 50 50 19. 担金,補 50

険者等移 助及び交付

費 金

 計 150 150 150

款 3.後期高齢者支援金等 項 1.後期高齢者支援金等

1.後期高齢 739,643 768,381 △28,738 350,500 80,100 309,043 19. 担金,補 739,643

者支援金 助及び交付

2.後期高齢 50 53 △3 50 19. 担金,補 50

者関係 助及び交付

務費拠出 金

 計 739,693 768,434 △28,741 350,500 80,100 309,093

款 4.前期高齢者納付金等 項 1.前期高齢者納付金等

1.前期高齢 915 879 36 300 615 19. 担金,補 915

者納付金 助及び交付

2.前期高齢 50 52 △2 50 19. 担金,補 50

者関係 助及び交付

務費拠出 金

 計 965 931 34 300 665

説     明 目

 年  予 算 額

前 年  予 算 額

比  較

 年   の   源   訳 節

特  定     源

(21)

款 5.老人保健拠出金 項 1.老人保健拠出金

1.老人保健 27 48 △21 27 19. 担金,補 27

務費拠 助及び交付

出金 金

 計 27 48 △21 27

款 6.介護納付金 項 1.介護納付金

1.介護納付 317,010 385,319 △68,309 174,200 142,810 19. 担金,補 317,010

金 助及び交付

 計 317,010 385,319 △68,309 174,200 142,810

款 7.共同 業拠出金 項 1.共同 業拠出金

1.高額 療 172,219 120,112 52,107 86,108 86,111 19. 担金,補 172,219

費共同 助及び交付

業拠出金 金

2.保険 政 1,340,496 1,340,468 28 717,468 623,028 19. 担金,補 1,340,496

共同安定 助及び交付

化 業拠 金

出金

3.その他共 5 5 5 19. 担金,補 5 年金 給権者リス 代

同 業拠 助及び交付

出金 金

 計 1,512,720 1,460,585 52,135 86,108 717,468 709,144

款 8.保健 業費 項 1.特定健康診査等 業費

1.特定健康 40,622 40,614 8 15,484 4,350 20,788 1.報 酬 1,080 嘱 員報酬       1人

診査等 4.共 済 費 134 パー タイマー等社会保険料

業費 7.賃 金 782 パー タイマー賃金

(22)

単位 千

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 郵便料 1,563

特定健康診査等 ータ管理シ

ス ム手数料 333

13.委 料 35,447 特定健診等通知書作成処理委

料 585

特定健康診査業務委 料 34,862

19. 担金,補 542 担金

助及び交付  連合会特定健康診査等 ー

金  タ管理シス ム

 計 40,622 40,614 8 15,484 4,350 20,788

款 8.保健 業費 項 2.保健 業費

1.保健衛生 31,822 29,183 2,639 31,822 8.報 償 費 44 表彰 念品代

普及費 11.需 用 費 1,324 消耗品費 789

印刷製 費 535

12.役 務 費 2,396 通信運搬費

 郵便料 2,387

筆耕料 9

19. 担金,補 28,058 担金

助及び交付  連合会 療費通知作成 453

金 補助金

 人間 ック等健診 27,605

 計 31,822 29,183 2,639 31,822

款 9.基金積立金 項 1.基金積立金

1.支払準備 1 40 △39 1 25.積 立 金 1 支払準備基金利子積立金

基金積立

比  較

 年   の   源   訳 節

説     明

特  定     源

一般 源  分 金  額

 年  予 算 額

(23)

 計 1 40 △39 1

款 10.公債費 項 1.公債費

1.利 子 1 1 1 23.償還金,利 1 一時借入金利子 子及び割引

 計 1 1 1

款 11.諸支出金 項 1.償還金及び還付加算金

1.一般被保 5,000 5,000 5,000 23.償還金,利 5,000 一般被保険者過年 分保険税

険者保険 子及び割引 還付金

税還付金 料

2. 職被保 300 200 100 300 23.償還金,利 300 職被保険者等過年 分保険

険者等保 子及び割引 税還付金

険税還付 料

3.償 還 金 1 1 1 23.償還金,利 1 子及び割引

4.一般被保 100 100 100 23.償還金,利 100

険者還付 子及び割引

加算金 料

5. 職被保 20 20 20 23.償還金,利 20

険者等還 子及び割引

付加算金 料

 計 5,421 5,321 100 5,421

款 12.予備費 項 1.予備費

(24)

期 末 手 当 (千円)

その他の 年間支給率

手 当

(人) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

計 16 1,303 1,303 1,303

計 16 1,303 1,303 1,303

比 較

長 等 議 員

その他の特別職

1,303

1,303

前年度

長 等

その他の特別職 16 1,303 議 員

1,303

1,303

本年度

長 等 議 員

その他の特別職 16 1,303

寒冷地手当 計 共 済 費 合 計 備 考

給 与 費 明 細 書

1 特別職

給 与 費

(25)

一般職

(1)総

(

)

(

千円

)

(

千円

)

(

千円

)

(

千円

)

職員手当(千円)

(

千円

)

10

35,734

17,473

53,207

11,043

64,250

10

36,951

17,351

54,302

11,590

65,892

1,217

122

1,095

547

1,642

扶養手当

(

千円

)

時間外勤務

(

千円

)

管理職手当

(

千円

)

休 日 勤 務

(

千円

)

夜 間 勤 務

(

千円

)

特 殊 勤 務

(

千円

)

期 末 手 当

(

千円

)

勤 勉 手 当

(

千円

)

通 勤 手 当

(

千円

)

住 居 手 当

(

千円

)

管理職員特

別勤務手当

(

千円

)

384

2,797

8,167

5,099

378

648

510

2,797

8,510

4,975

235

324

(26)

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

増減額

(

千円

)

(

千円

)

1,217

給与改定に伴う増減分

72

一般職

2,857×0.21

%×

12

給与改正の状況

給料の改定率

0.21

給与改定実施時期

平成

28

4

1

昇給に伴う増加分

734

平均昇給率

2.05

平均間差額

6,110

その他の増減分

2,023

職員の異動等

職員数の異動状況

(単位:人)

区 分

1月1日現在 職員数

増減 4月1日現在 職員数

29年 10 10

28年 10 10

職員手当

122

制度改正に伴う増減分

309

期末手当

10

勤勉手当

299

その他の増減分

187

職員の異動等

扶養手当

126

期末手当

353

勤勉手当

175

通勤手当

143

(27)

(3)給料及び職員手当の状況

職員

1

人当たり給与

初任給

29

年1月1日現在

平均給料月額(円)

291,528

平均給与月額(円)

302,678

齢(歳)

37

28

年1月1日現在

平均給料月額(円)

298,917

平均給与月額(円)

308,017

齢(歳)

39

級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

職員数

(

)

構成比

(%)

29年1月1日現在

1級

1

10.0

2〃

1

10.0

3〃

8

80.0

4〃

5〃

6〃

7〃

10

100.0

28年1月1日現在

1級

1

10.0

2〃

3〃

8

80.0

4〃

1

10.0

5〃

6〃

7〃

10

100.0

行政職(円)

国の制度

行政職(円)

高校卒

146,100

146,100

大学卒

178,200

178,200

主事,技師の職務 主事補,技師補の職務

困難な業務を処理する主事の職務 困難な業務を処理する技師の職務

係(室,所,センター(係長級))長の職務 主幹の職務 主任の職務

課(室,所,センター,館)長補佐の職務

議会事務局次長の職務 農業委員会事務局次長の職務 監査委員事務局次長の職務 主査の職務

課(室,所,センター,館)長の職務

農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務 副参事の職務

参事の職務 部次長の職務 支所統括の職務

(28)

昇給

区分

合計

代表的な職種

行政職

職員数

(A)

(人)

10

10

昇給に係る職員数

(B)

(人)

10

10

号給数別内訳

1号給

(人)

2号給

(人)

3号給

(人)

4号給

(人)

10

10

比率

(B)/(A)

(%)

100.0

100.0

職員数

(A)

(人)

10

10

昇給に係る職員数

(B)

(人)

10

10

号給数別内訳

1号給

(人)

2号給

(人)

3号給

(人)

4号給

(人)

10

10

比率

(B)/(A)

(%)

100.0

100.0

期末手当・勤勉手当

区 分

支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計

(月分)

職制 上の 段階 ,職 務の

級 等 に よ る 加 算 措 置

備 考

6月(月分) 12月(月分)

本 年 度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.250)

4.300 有

前 年 度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.200)

4.200 有

国 の 制 度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.250)

4.300 有

(29)

定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続の者

(

月分

)

25年勤続の者

(

月分

)

35年勤続の者

(

月分

)

(

月分

)

その他の加算措置等

25.55625

34.5825

49.59

49.59

定年前早期退職特例措置

2%~20%加算

(

)

25.55625

34.5825

49.59

49.59

定年前早期退職特例措置

3%~45%加算

その他の手当

(30)

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