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16スポーツ活動を推進する

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(1)

7, 576 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) スポーツ活動を推進する

スポーツ指導者の養成・活用

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

市民、スポーツの推進に寄与する団体・人材 2.取組の意図、目標

7 6

0. 25 3, 183 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

スポーツ基本法、寝屋川市スポーツ推進委員に関する 規則、寝屋川市スポーツリーダーズバンク設置要綱 社会教育部

所管名 3

16 31601

28 施策

26年度

10

関連個別計画

所管部

文化スポーツ振興課

10, 072

26

11

37 1.市民サービス業務

8 5

25 12

作成

1

取組項目名

6, 041

艮 篤也

24

2, 988 取組類型

辻 康明

3 2

0 大綱

2, 988 3, 183

21

0. 72 作成

0. 40

17

30 15

7, 084

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 昭和

14

27 4

0. 68

予算 部長名

13

20

23

0 9, 224

18

22

予算

27年度

29 16 スポーツ指導者養成・活用事業

池の里クラブ育成・支援事業 市民スポーツ団体育成事業

 スポーツ基本法の施行等により、スポーツ推進委員が担うべき役割が増していることを踏まえ、20年以上 ぶりに同委員報酬の見直しを行う( H25) とともに、同委員の役割等の検討を引き続き行っていく。

的確にサポートができるスポーツ指導者を養成するとともに、その活用を図ることにより、スポーツに関わ る市民の様々な要請に対応する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 夢を育む学びのまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 スポーツ基本法の施行等を踏まえ、引き続き、スポーツ推進委員が担うべき役割を整理・検討する。  また、スポーツ指導者の養成と資質向上を図るため、種目別講習会及びスポーツインストラクター養成 講習会を実施するとともに、スポーツリーダーズバンク制度について広く周知に努めるなど、スポーツ機 会の充実を図る。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 27年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 55 0. 80 25年度

2, 996 2, 996 10, 572 予算

平成27 年 8 月 17日

(2)

 スポーツインストラクター等によるスポーツ教室( 市民体育館及び池の里 体育施設) の延参加者数

人 スポーツインストラクターによ るスポーツ教室の延べ参加者数

スポーツインストラクターの有効活用を図る。

設定 根拠

 スポーツリーダーズバンクに登録している人を市民の要請に基づき派遣し た人数

 スポーツインストラクター養成講習会の認定者のうち、登録した総数

実績値及び目標値

備 考 人

245 27年度

達成率 実績値 設定 根拠

スポーツリーダーズバンク派遣 者数

250

790 690 556

25年度 26年度 790

② 指 標 名

スポーツ教室の開催回数

27年度 24年度

224 人

指 標 名

スポーツリーダーズバンク登録 者数

①スポーツリーダーズバンク制度の活用 ( 登録者数 247人 延派遣人数 260人) ②種目別講習会の開催

( 参加者数 1, 164人)

③インストラクター養成講習会の開催  ( 参加者数 20人 うち認定 10人) ①スポーツリーダーズバンク制度の活用

( 登録者数 237人 延派遣人数 185人) ②種目別講習会の開催

( 参加者数 1, 091人)

③インストラクター養成講習会の開催  ( 参加者数 17人 うち認定 13人)

27年度

実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0%

単位

64. 9% 113. 0%

23年度 回

86. 0%

237

備 考 24年度

26年度

実績値

- 16, 900

25年度

16, 700

210

年度

≪26年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

170

840

12, 299  ※ 記入年度以降は目標値とします。

93

25年度

260 1 活動指標(アウトプット)

≪25年度に実施した取組≫

16, 100

215

16, 500

27年度

-9, 241 15, 933

26年度

0. 0%

14, 424  ※ 記入年度以降は目標値とします。

185

単位

89. 6% 56. 00%

指 標 名

年度

230

単位

22年度

185 120

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度

目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

73. 6%

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

 スポーツリーダーズバンクの派遣者数が増加することは、市民スポーツの普及促進につながる。

定 義(説 明) 、計算式

696

 市民体育館及び池の里体育施設でのスポーツインストラクター等によるス ポーツ教室の開催回数

203

16, 300 77. 9%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

64. 0% 128

12, 702 23年度

(3)

4, 428 48

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) スポーツ活動を推進する

施設の整備・充実

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

市民、指定管理者 2.取組の意図、目標

7 6

0. 22 69, 882 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

寝屋川市立市民体育館条例・同条例施行規則、寝屋川 市野外活動センター条例・同条例施行規則

社会教育部 所管名

3 16

31602

28 施策

26年度

10

関連個別計画

所管部

文化スポーツ振興課

148, 356

26

11

47 2.施設管理・整備業務

8 5

25 12

作成

1

取組項目名

2, 650

艮 篤也

24

144, 489 取組類型

辻 康明

3 2

29, 423 大綱

91, 366 99, 305

21

0. 43 作成

0. 11

17

30 15

3, 867

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 昭和

14

27 4

0. 26

予算 部長名

13

20

23

53, 123 101, 955

18

22

予算

27年度

29 16 市民体育館管理運営事業

淀川河川グランド管理運営事業 野外活動センター管理運営事業

市民体育館において、冷暖房空調設備を設置( 平成20年度 剣道場、平成21年度 大体育室、平成22年度 卓球室、平成23年度 柔道場、 平成27年度 小体育室実施予定) するとともに、耐震補強等工事を実施【H25(H24経済対策事業)】した。また、各スポーツ・レクリ エーション施設においては、より快適に施設を利用いただける環境整備を図るため、今後も引き続き計画的に改修を行っていく。 スポーツ・レクリエーション施設の効率的・効果的な管理運営や施設の充実を行うことにより、市民が安全 で快適に利用できるようにする。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 夢を育む学びのまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 市民体育館及び野外活動センターの指定管理者と十分連携を図りながら、効率的・効果的な管理運営を 行うとともに、市民体育館においては小体育室空調設備設置工事及び受変電設備改修工事、バスケット ゴールの修繕等を行う。

 また、野外活動センターは本年度から新たに5年間、指定管理者との契約を締結することから、レクリ エーション活動の充実を図るとともに、ホオジロ棟防虫塗装工事を実施する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 27年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 65 0. 35 25年度

58, 861 58, 909 63, 337 予算

平成27 年 8 月 17日

(4)

 野外活動センターを利用した人の年間の総数( 事業実績報告書より) 人

野外活動センターの延べ利用者 数

 野外活動センターの自主事業・青少年の自立支援活動などによる延利用者数が多いほど、野外スポー ツ・レクリエーション活動の推進につながる。

設定 根拠

 市民体育館を利用した人の年間の総数( 事業実績報告書より)

 市民体育館大体育室の有効利用の現状を把握、利用コマ/開放コマ

実績値及び目標値

備 考 人

199, 000 27年度

達成率 実績値 設定 根拠

市民体育館の延べ利用者数

90

1, 267 1, 239 1, 514

25年度 26年度 1, 296

② 指 標 名

野外活動センターの自主事業に よる利用者数

27年度 24年度

86. 1 %

指 標 名

市民体育館の大体育室利用率

①市民体育館

( 団体利用 延 118, 303人、個人利用 延 49, 280人)  ・改修工事(トップライト・剣道場床)

②淀川河川グランド

( 大会利用 延 114, 820人、一般利用 17, 667人)  ・管理運営業務委託 ・工作物復旧作業委託  ・撤去訓練業務委託

③野外活動センター

( 日帰り 延 14, 351人、宿泊 延 7, 838人)  ・自然学習室屋根取替工事

 ・空調設備修繕 ①市民体育館

( 団体利用 延 52, 765人、個人利用 延 19, 642人)  ・耐震補強等工事

②淀川河川グランド

( 大会利用 延 116, 474人、一般利用 14, 878人)  ・管理運営業務委託 ・工作物撤去復旧作業委託  ・撤去訓練業務委託

③野外活動センター

( 日帰り 延 13, 494人、宿泊 延 8, 189人)  ・ばっ気ブロア修繕

 ・空調設備修繕

27年度

実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0%

単位

101. 4% 84. 6%

23年度 人

36. 8%

87. 4

備 考 24年度

26年度

実績値

- 22, 600

25年度

22, 400

83. 6

年度

≪26年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

84. 4

1, 750

22, 189  ※ 記入年度以降は目標値とします。

194, 307

25年度

167, 583 1 活動指標(アウトプット)

≪25年度に実施した取組≫

21, 800

197, 000

22, 200

27年度

-21, 683 21, 582

26年度

0. 0%

21, 550  ※ 記入年度以降は目標値とします。

195, 000

単位

98. 9% 97. 70%

指 標 名

年度

198, 000

単位

22年度

72, 407 197, 786

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度

目標値

22年度

平成25年度は耐震補強等工事 のため、8月15日から3月31 日まで休館

◇ 指標(Pl an、Do)

99. 1%

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

 市民体育館の効果的・効率的な運営よる延利用者数が多いほど、市民スポーツ活動の促進につながる。

定 義(説 明) 、計算式

1, 194

 野外活動センター指定管理者が行う自主事業の利用者数

86. 2

22, 000 96. 1%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

99. 5% 195, 011

21, 135 23年度

(5)

14, 440 340

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) スポーツ活動を推進する

スポーツ・レクリエーション 活動の充実

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

市民

2.取組の意図、目標 7

6

0. 00 23, 397 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

スポーツ基本法 社会教育部 所管名

3 16

31603

28 施策

26年度

10

関連個別計画

所管部

文化スポーツ振興課

36, 563

26 11

1.市民サービス業務

8 5

25 12

作成

1

取組項目名

13, 868

艮 篤也

24

23, 798 取組類型

辻 康明

3 2

300 大綱

23, 540 23, 697

21

1. 53 作成

0. 04

17

30 15

12, 765

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 不明

14

27 4

1. 76

予算 部長名

13

20

23

258 37, 565

18

22

予算

27年度

29 16 生涯スポーツ事業

スポーツ施策推進事業 競技スポーツ事業 元気 夢まつり支援事務

寝屋川ハーフマラソン支援事務

「寝屋川ハーフマラソン」については、5, 000名を超えるランナーがエントリーするなど、健康増進やス ポーツ振興はもとより、市域の活性化やにぎわいの創出にも寄与する本市の一大イベントとして定着しつつ あることから、今後も引き続き支援を行う。

各種団体と連携し、市民ニーズに対応したスポーツ事業の充実に努めるとともに、積極的な情報の提供を行 うことにより、スポーツ・レクリエーション活動の啓発を図る。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 夢を育む学びのまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・市民の健康増進、にぎわい創出等を図るため、社会教育団体等を始め、多くの市民ボランティアとの協 働による寝屋川ハーフマラソンを支援する。

・寝屋川元気夢まつりは10年目の節目の年を迎えることから、事業内容等の検討を行った上で実施し、市 民のスポーツ・レクリエーション活動の充実を図るとともに、市民体育大会及び北河内・府等代表選手派 遣事業を委託し、円滑に業務を遂行する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 27年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 1. 90 25年度

23, 215 23, 555 37, 995 予算

平成27 年 8 月 17日

(6)

 寝屋川 元気 夢まつり( 年1回 打上川治水緑地で開催) の参加者数 人

寝屋川 元気 夢まつりの参加者 数

 市民や各種団体及び学校などからの参加者が多いほどスポーツ・レクリエーション活動の活性化につな がる。

設定 根拠

 各種スポーツ事業( 市民体育大会、北河内・府等大会代表選手派遣、各種 スポーツ教室、市民ウォーキング) の参加者数

オーパス・スポーツ施設情報システムの登録総件数

実績値及び目標値

備 考 人

29, 000 27年度

達成率 実績値 設定 根拠

各種スポーツ事業の参加者数

3, 050

23 23 23

25年度 26年度 23

② 指 標 名

市民体育大会の実施競技数

27年度 24年度

3, 031 件

指 標 名

オーパス・スポーツ施設情報シ ステム登録件数

①市民体育大会及び北河内・府等大会代表選手派遣事業  の委託

( 市民体育大会参加者合計 6, 442人/ 北河内・府等大会545 人)

②寝屋川 元気 夢まつりの開催 (参加者28, 302人)

③市民ウォーキングの開催

 【9月実施分228人、3月実施分151人】 ④オーパス・スポーツ施設情報システム ( 登録総件数 3, 320件)

①市民体育大会及び北河内・府等大会代表選手派遣事業  の委託

( 市民体育大会参加者合計 6, 904人/ 北河内・府等大会514 人)

②寝屋川 元気 夢まつりの開催 雨天のため中止

③市民ウォーキングの開催

 【9月実施分124人、3月実施分125人】 ④オーパス・スポーツ施設情報システム ( 登録総件数 3, 160件)

⑤育児ママさんスポーツ教室の開催  市民体育館耐震補強等工事のため未開催

27年度

実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0%

単位

85. 2% 88. 1%

23年度 種目

72. 5%

3, 160

備 考 24年度

26年度

実績値

- 31, 000

25年度

30, 000

3, 320

年度

≪26年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

2, 796

23

28, 302  ※ 記入年度以降は目標値とします。

25, 343

25年度

25, 234 1 活動指標(アウトプット)

≪25年度に実施した取組≫

27, 000

28, 300

29, 000

平成25年度は雨天のため 中止

27年度

-0 26, 935

26年度

0. 0%

27, 153  ※ 記入年度以降は目標値とします。

27, 600

単位

100. 6% 0. 00%

指 標 名

年度

28, 650

単位

22年度

20, 508 23, 524

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度

目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

94. 3%

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

企画した各種大会への参加者数が事業評価などの指標となるため。

定 義(説 明) 、計算式

23

市民体育大会を実施しているスポーツ種目の数

2, 924

28, 000 106. 1%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

76. 4% 21, 365

29, 702 23年度

(7)

1, 632 1, 512

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) スポーツ活動を推進する

学校体育施設などの開放

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

市民

2.取組の意図、目標 7

6

0. 50 6, 596 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

スポーツ基本法、寝屋川市立学校スポーツ施設 開放に関する規則

社会教育部 所管名

3 16

31604

28 施策

26年度

10

関連個別計画

所管部

文化スポーツ振興課

4, 249

26

11

51 1.市民サービス業務

8 5

25 12

作成

1

取組項目名

1, 918

艮 篤也

24

2, 258 取組類型

辻 康明

3 2

1, 597 大綱

549 8, 193

21

0. 07 作成

0. 50

17

30 15

1, 991

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 昭和

14

27 4

0. 07

予算 部長名

13

20

23

1, 709 10, 111

18

22

予算

27年度

29 16 学校体育施設活用事業

学校夜間照明設備管理運営事業

平成26年度においては、照明自動点灯盤入替工事の実施により故障件数が減少した。また、学校開放事業に ついては、今後も継続して実施し、スポーツ活動場所の確保を図る。

学校夜間照明、学校体育施設等の活用を図り、市民がスポーツに親しめる場所を提供する。 3.これまでの見直し、改善、懸案事項など

夢を育む学びのまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 学校夜間照明(5中学校)及び学校体育施設の利用促進を進め、スポーツ活動場所の有効活用を図る。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 27年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 60 0. 00 25年度

711 2, 223 3, 855 予算

平成27 年 8 月 17日

(8)

 学校夜間照明の設置している中学校( 5箇所) を利用した人の年間の総数 人

学校夜間照明事業の延べ利用者 数

 学校夜間照明事業の利用者数を通じて、スポーツ団体を把握し、多くのスポーツ団体の活動状況を知 る。

設定 根拠

学校体育施設を利用した人の年間の総数

学校体育施設開放の延べ利用団体数

実績値及び目標値

備 考 人

613, 500 27年度

達成率 実績値 設定 根拠

学校体育施設開放事業の延べ利 用者数

17, 700

1, 180 1, 147 1, 254

25年度 26年度 1, 410

② 指 標 名

学校夜間照明事業の延べ利用団 体数

27年度 24年度

17, 138 団体

指 標 名

学校体育施設開放事業の延べ利 用団体数

①学校体育施設の活用

( 利用件数 16, 374件 利用者数 548, 858人)  ・管理指導員謝礼

②学校夜間照明事業( 第一・第三・第五・第八・中木田中 学校)

( 利用団体数 延1, 410団体、利用者数 延42, 827人)  ・管理業務委託

 ・照明自動点灯盤入替工事 ①学校体育施設の活用

( 利用件数 15, 473件 利用者数 560, 460人)  ・管理指導員謝礼

②学校夜間照明事業( 第一・第三・第五・第八・中木田中 学校)

( 利用団体数 延1, 143団体、利用者数 延37, 693人)  ・管理業務委託

 ・自動点灯盤の修繕

27年度

実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0%

単位

100. 0% 89. 5%

23年度 団体

91. 5%

15, 473

備 考 24年度

26年度

実績値

- 55, 200

25年度

54, 900

16, 374

年度

≪26年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

17, 160

1, 450

42, 827  ※ 記入年度以降は目標値とします。

610, 797

25年度

548, 858 1 活動指標(アウトプット)

≪25年度に実施した取組≫

54, 000

612, 500

54, 600

27年度

-37, 693 53, 649

26年度

0. 0%

37, 521  ※ 記入年度以降は目標値とします。

611, 500

単位

69. 5% 69. 00%

指 標 名

年度

613, 000

単位

22年度

560, 460 611, 770

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度

目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

78. 0%

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

学校体育施設開放事業の利用者数を通じて、各地域のスポーツ活動の状況を把握する。

定 義(説 明) 、計算式

941

学校夜間照明を設置している中学校( 五箇所) の延べ利用団体数

16, 885

54, 300 64. 6%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

97. 9% 599, 096

35, 052 23年度

参照

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施設 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 10年比 松島海岸 㻟㻘㻠㻝㻥㻘㻜㻜㻜

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平成25年度.

(単位:千円) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 1,772 決算 2,509 2,286 1,891 1,755 事業費 予算 2,722 2,350 2,000. 1,772 決算

連結会計 △ 6,345 △  2,963 △ 1,310 7,930 724 普 通会計 △ 6,700 △  2,131 △ 3,526 6,334 △ 970. 基礎的財政収支

※短期:平成 30 年度~平成 32 年度 中期:平成 33 年度~平成 37 年度 長期:平成 38 年度以降. ②