成28 度
主 要 施 策 成 果 報 告 書
愛 知 県 弥 富 市
目 次
1 会計別決算総括表……… 1
市債目的別現在高の状況……… 3
市債借入先別及び利率別現在高の状況……… 5
4 基金の状況……… 7
5 一般会計
1 歳入歳出款別決算の状況……… 9
2 歳出性質別決算の状況……… 13
3 歳出節別決算の状況……… 15
4 歳入歳出年度別決算の状況……… 17
5 市税調定額及び収入済額の状況……… 19
6 税目別徴収の状況……… 21
7 滞納繰越分収納の状況……… 21
8 地方消費税交付金 社会保障財源化分 の使途……… 23
9 職員数の状況……… 25
10 主要な施策の成果
1款 議会費……… 27
款 総務費……… 28
款 民生費……… 40
4款 衛生費……… 72
款 農林水産業費……… 78
款 商工費……… 85
款 土木費……… 87
款 消防費………100
10 款 教育費………102
12 款 公債費………119
土地取得特別会計
1 歳入歳出款別決算の状況………120
2 主要な施策の成果………121
国民健康保険特別会計
1 歳入歳出款別決算の状況………122
2 主要な施策の成果………123
後期高齢者医療特別会計
1 歳入歳出款別決算の状況………126
2 主要な施策の成果………127
介護保険特別会計 保険事業勘定
1 歳入歳出款別決算の状況………128
2 主要な施策の成果………129
10 介護保険特別会計 サービス事業勘定
1 歳入歳出款別決算の状況………140
2 主要な施策の成果………141
11 農業集落排水事業特別会計
1 歳入歳出款別決算の状況………142
2 主要な施策の成果………143
12 公共下水道事業特別会計
1 歳入歳出款別決算の状況………145
2 主要な施策の成果………146
1 会計別決算総括表
予 算 現 額
収入済額 前年度比 予算現額に
対する比較
-
予算現額に 対する割合
/
15,416,164,000 14,906,008,126 100.2 △ 510,155,874 96.7
土 地 取 得 103,000 10,628 0.0 △ 92,372 10.3
国 民 健 康 保 険 4,935,048,000 4,802,948,810 96.7 △ 132,099,190 97.3
後 期 高 齢 者 医 療 501,005,000 488,398,833 107.5 △ 12,606,167 97.5
介 護 保 険
保 険 事 業 勘 定 2,816,879,000 2,819,028,510 102.4 2,149,510 100.1
介 護 保 険
サービス事業勘定 13,851,000 12,717,708 77.3 △ 1,133,292 91.8
農 業 集 落 排 水 事 業 306,894,000 319,516,910 112.1 12,622,910 104.1
公 共 下 水 道 事 業 1,344,469,000 1,106,080,616 128.0 △ 238,388,384 82.3
合 計 9,918,249,000 9,548,702,015 101.5 △ 369,546,985 96.3
25,334,413,000 24,454,710,141 100.7 △ 879,702,859 96.5 特
別 会 計
一 般 会 計
区 分
会計別
一般 特別会計合計
歳 入
単位:円 %
支出済額
前年度比 予算現額に 対する比較
-
予算現額に 対する割合
/
14,372,384,048 101.0 1,043,779,952 93.2 6,282,000 527,342,078
10,628 0.0 92,372 10.3 0 0
4,686,951,465 95.5 248,096,535 95.0 0 115,997,345
484,264,529 107.7 16,740,471 96.7 0 4,134,304
2,700,192,471 99.9 116,686,529 95.9 0 118,836,039
12,446,605 83.5 1,404,395 89.9 0 271,103
291,323,723 113.4 15,570,277 94.9 0 28,193,187
1,077,886,506 130.1 266,582,494 80.2 1,000,000 27,194,110
9,253,075,927 100.3 665,173,073 93.3 1,000,000 294,626,088
23,625,459,975 100.7 1,708,953,025 93.3 7,282,000 821,968,166 実質収支額
- +
翌年度 繰り 越す き財源 歳 出
市債目的別現在高の状況
4,645,268 392,200 5,037,468
(1)総務 52,960 7,500 60,460
(2)民生 1,346,727 0 1,346,727
(3)農林水産 284,260 215,500 499,760
(4)土木 360,942 50,100 411,042
(5)流域下水道 37,833 0 37,833
(6)消防 177,964 0 177,964
(7)教育 2,384,582 119,100 2,503,682
6,388,043 114,500 6,502,543
(1)減収補てん債 144,998 0 144,998
(2)減税補てん債 318,688 0 318,688
(3)臨時税収補てん債 31,062 0 31,062
(4)臨時財政対策債 5,893,295 114,500 6,007,795
6,394,933 471,200 6,866,133
(1)農業集落排水事業 1,698,246 7,900 1,706,146
(2)公共下水道事業 4,696,687 463,300 5,159,987
17,428,244 977,900 18,406,144 1 普通債
その他
特別会計債
合 計
区 分 成27年度末
現 在 高
成28年度 借 入 額
計
単位:千円
元金 利子 計
610,390 51,668 662,058 4,427,078
37,210 738 37,948 23,250
264,700 10,806 275,506 1,082,027
30,191 998 31,189 469,569
65,162 2,689 67,851 345,880
2,188 410 2,598 35,645
11,718 581 12,299 166,246
199,221 35,446 234,667 2,304,461 498,942 50,202 549,144 6,003,601
37,224 1,064 38,288 107,774
53,277 2,776 56,053 265,411
15,357 616 15,973 15,705
393,084 45,746 438,830 5,614,711 187,543 113,526 301,069 6,678,590 77,603 33,492 111,095 1,628,543 109,940 80,034 189,974 5,050,047 1,296,875 215,396 1,512,271 17,109,269
成28年度元利償還額 成28年度末
現 在 高
-
3 市債借入先別及び利率別現在高の状況
(一般会計)
0.5% 1.0% 1.5%
以下 以下 以下
6,924,413 2,044,450 1,649,198 1,990,953
667,415 647,707 7,368 12,340
281,732 103,311
74,110 18,195
500,769 383,156 33,333
191,452 191,452
543,690 526,034 17,656
145,500 145,500
25,500
1,012,950 762,832 250,118
63,148
10,430,679 4,229,834 2,498,948 2,054,821
(農業集落排水事業特別会計)
0.5% 1.0% 1.5%
以下 以下 以下
1,120,085 247,756
500,558 42,899
7,900 7,900
1,628,543 7,900 290,655
(公共下水道事業特別会計)
0.5% 1.0% 1.5%
以下 以下 以下
3,875,361 319,000 747,800 782,200
86,756
1,086,030
1,900 1,900
愛 知 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合
い ち い 信 用 金 庫
桑 信 用 金 庫
東 海 労 働 金 庫
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金
か ん ぽ 生 命 保 険
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金
い ち い 信 用 金 庫
成28 度末
現 在 高
い ち い 信 用 金 庫
借 入 先 成28 度末
現 在 高
合 計
財 政 融 資 資 金
三 重 銀 行
借 入 先
愛 知 県 市 町 村 振 興 協 会
合 計
左 の 利 率 別 訳
か ん ぽ 生 命 保 険
う ち 銀 行
あ い ち 海 部 農 業 協 組 合
財 政 融 資 資 金
左 の 利 率 別 訳
借 入 先 成28 度末
現 在 高
左 の 利 率 別 訳
財 政 融 資 資 金
単位:千
2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5%
以下 以下 以下 以下 以下 以下
458,803 775,479 5,530
173,724 4,697
55,915
84,280
25,500
63,148
688,442 922,907 25,500 10,227
単位:千
2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5%
以下 以下 以下 以下 以下 以下
377,647 399,894 77,059 17,729
226,042 184,408 18,178 21,306 7,725
603,689 584,302 95,237 21,306 25,454
単位:千
2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5%
以下 以下 以下 以下 以下 以下
1,161,598 864,763
67,211 19,545
335,769 750,261
左 の 利 率 別 訳
左 の 利 率 別 訳
左 の 利 率 別 訳
4 基金の状況 基金の状況
単位:円
利子積立額 新規積立額
財政調整基金 2,029,036,981 2,360,916 0 253,573,000 △ 251,212,084 1,777,824,897
減債基金 172,686,297 245,388 0 0 245,388 172,931,685
地域福祉振興基金 54,382,719 0 0 29,700,000 △ 29,700,000 24,682,719 十四山東部小学校北
校舎改築基金 99,553,150 129,773 0 99,682,923 △ 99,553,150 0 十四山スポーツセン
ター維持管理基金 8,131,383 2,038 0 8,133,421 △ 8,131,383 0
三ツ又池保全基金 63,864,450 16,009 0 6,525,000 △ 6,508,991 57,355,459
公共施設整備基金 383,987,031 228,892 107,816,344 0 108,045,236 492,032,267
一 般 会 計 合 計 2,811,642,011 2,983,016 107,816,344 397,614,344 △ 286,814,984 2,524,827,027 定
額 運 用
土地開発基金
現金分 49,500,637 10,628 0 0 10,628 49,511,265
国民健康保険支払準
備基金 4,558,407 455 0 0 455 4,558,862
介護保険支払準備基
金 77,718,447 264,025 0 20,000,000 △ 19,735,975 57,982,472 特 別 会 計 合 計 82,276,854 264,480 0 20,000,000 △ 19,735,520 62,541,334
2,943,419,502 3,258,124 107,816,344 417,614,344 △ 306,539,876 2,636,879,626 特
別 会 計
総 合 計 + + 一
般 会 計
成28年度末
基 金 の 名 称 成27年度末 積立額 現在高
現在高
成28年度中増減額
取崩額 計
5 一般会計
1 歳入歳出款別決算の状況
ア 歳入の状況
最終予算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 差引 伸率
- /
1 市 税 8,194,805,000 53.2 8,272,423,410 55.5 7,930,327,445 53.3 342,095,965 104.3 2 地 方 譲 与 税 322,000,000 2.1 335,283,628 2.3 343,390,028 2.3 △ 8,106,400 97.6 3 利 子 割 交 付 金 5,600,000 0.0 7,025,000 0.0 14,231,000 0.1 △ 7,206,000 49.4 4 配 当 割 交 付 金 33,000,000 0.2 33,148,000 0.2 44,705,000 0.3 △ 11,557,000 74.1 5 株式等譲渡所得割交付金 17,000,000 0.1 17,117,000 0.1 46,116,000 0.3 △ 28,999,000 37.1 6 地 方 消 費 税 交 付 金 810,000,000 5.3 809,603,000 5.4 890,602,000 6.0 △ 80,999,000 90.9 7 ゴルフ場利用税交付金 23,000,000 0.1 23,372,019 0.2 24,102,872 0.2 △ 730,853 97.0 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 87,000,000 0.6 79,591,000 0.5 76,216,000 0.5 3,375,000 104.4 9 地 方 特 例 交 付 金 27,810,000 0.2 27,810,000 0.2 27,410,000 0.2 400,000 101.5 10 地 方 交 付 税 538,220,000 3.5 543,721,000 3.6 730,044,000 4.9 △ 186,323,000 74.5 11 交通安全対策特別交付金 8,000,000 0.0 7,686,000 0.1 8,117,000 0.1 △ 431,000 94.7 12 分 担 金 及 び 担 金 1,376,000 0.0 1,374,804 0.0 629,400 0.0 745,404 218.4 13 使 用 料 及 び 手 数 料 328,090,000 2.1 330,049,737 2.2 333,295,607 2.2 △ 3,245,870 99.0 14 国 庫 支 出 金 1,741,671,000 11.3 1,546,481,882 10.4 1,575,677,058 10.6 △ 29,195,176 98.1 15 県 支 出 金 1,072,474,000 7.0 1,032,229,419 6.9 1,030,868,198 6.9 1,361,221 100.1 16 財 産 収 入 16,332,000 0.1 15,884,793 0.1 17,010,122 0.1 △ 1,125,329 93.4 17 寄 附 金 1,547,000 0.0 1,642,225 0.0 2,719,600 0.0 △ 1,077,375 60.4 18 繰 入 金 442,457,000 2.9 418,091,356 2.8 219,048,207 1.5 199,043,149 190.9 19 繰 越 金 640,727,000 4.2 640,727,629 4.3 555,193,099 3.7 85,534,530 115.4 20 諸 収 入 223,955,000 1.4 256,046,224 1.8 245,091,246 1.7 10,954,978 104.5 21 市 債 881,100,000 5.7 506,700,000 3.4 759,700,000 5.1 △ 253,000,000 66.7 15,416,164,000 100.0 14,906,008,126 100.0 14,874,493,882 100.0 31,514,244 100.2 合 計
単位:円 %
成28年度 款
成27年度 前年度比
自主財源
66.7
依存財源
33.3
市税 55.5
繰越金 4.3
繰入金 2.8
使用料及び手数料
2.2
その他 1.9
国庫支出金 10.4
県支出金 6.9
地方消費税交付金
5.4
地方交付税 3.6
市債 3.4
地方譲与税 2.3 その他 1.3
一般会計歳入財源別構成比
歳 入
( 単位:%)
イ 歳出の状況
最終予算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 差引 伸率
- /
1 議 会 費 190,155,000 1.2 187,067,123 1.3 218,973,787 1.5 △ 31,906,664 85.4 2 総 務 費 1,977,302,000 12.8 1,666,838,933 11.6 1,449,471,998 10.2 217,366,935 115.0 3 民 生 費 6,401,287,000 41.5 5,952,983,447 41.4 6,010,950,081 42.2 △ 57,966,634 99.0 4 衛 生 費 1,074,462,000 7.0 1,031,326,514 7.2 1,031,522,203 7.2 △ 195,689 100.0
5 労 働 費 39,000 0.0 32,774 0.0 31,832 0.0 942 103.0
6 農 林 水 産 業 費 1,220,468,000 7.9 1,166,425,087 8.1 1,025,930,497 7.2 140,494,590 113.7 7 商 工 費 151,445,000 1.0 142,789,097 1.0 264,366,717 1.9 △ 121,577,620 54.0 8 土 木 費 1,055,125,000 6.9 1,020,311,960 7.1 887,526,910 6.2 132,785,050 115.0 9 消 防 費 775,257,000 5.0 760,734,232 5.3 768,338,384 5.4 △ 7,604,152 99.0 10 教 育 費 1,357,803,000 8.8 1,232,673,916 8.6 1,459,494,338 10.3 △ 226,820,422 84.5
11 災 害 復 旧 費 5,000 0.0 0 - 0 - 0 -
12 公 債 費 1,211,208,000 7.9 1,211,200,965 8.4 1,117,159,506 7.9 94,041,459 108.4
13 諸 支 出 金 1,000 0.0 0 - 0 - 0 -
14 予 備 費 1,607,000 0.0 0 - 0 - 0 -
15,416,164,000 100.0 14,372,384,048 100.0 14,233,766,253 100.0 138,617,795 101.0
単位:円 %
合 計
成28年度 成27年度 前年度比
款
民生費 41.4
総務費 11.6
教育費 8.6
公債費 8.4
衛生費 7.2
土木費 7.1
消防費 5.3
議会費 1.3
その他 1.0
一般会計歳出目的別構成比
( 単位:%)
歳 出
農林水産業費
8.1
2 歳出性質別決算の状況
決算額 構成比 決算額 構成比 差引 伸率
- /
6,670,314 46.4 6,448,698 45.3 221,616 103.4 人 件 費 2,465,650 17.2 2,472,576 17.4 △ 6,926 99.7 扶 助 費 2,996,061 20.8 2,861,561 20.1 134,500 104.7 公 債 費 1,208,603 8.4 1,114,561 7.8 94,042 108.4 1,603,419 11.2 1,668,717 11.7 △ 65,298 96.1 普 通 建 設 事 業 費 1,603,419 11.2 1,668,717 11.7 △ 65,298 96.1
災 害 復 旧 事 業 費 0 - 0 - 0 -
6,098,651 42.4 6,116,351 43.0 △ 17,700 99.7 物 件 費 2,288,188 15.9 2,189,533 15.4 98,655 104.5 維 持 補 修 費 114,676 0.8 154,187 1.1 △ 39,511 74.4 補 助 費 等 1,863,808 12.9 2,094,051 14.7 △ 230,243 89.0 積 立 金 110,800 0.8 4,380 0.0 106,420 2,529.7
出 資 金 0 0.0 0 0.0 0 -
貸 付 金 40,000 0.3 40,000 0.3 0 100.0
繰 出 金 1,681,179 11.7 1,634,200 11.5 46,979 102.9 14,372,384 100.0 14,233,766 100.0 138,618 101.0
成28年度
単位:千円 %
成27年度 前年度比
合 計 投 資 的 経 費
そ の 他 の 経 費 義 務 的 経 費
区 分
義務的
経費
46.4
投資的
経費
11.2
その他の
経費
42.4
扶助費 20.8
人件費 17.2
公債費 8.4
物件費 15.9
補助費等 12.9
繰出金 11.7
その他 1.9
一般会計歳出性質別構成比
( 単位:%)
歳 出
普通建設事業費 11.2
3 歳出節別決算の状況
1 2 3 4 5 6 7
議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 労 働 費 農 林 水 産 業費 商 工 費
1 報 酬 78,096,000 4,449,920 16,742,198 130,000 0 3,601,500 0
2 給 料 15,818,640 346,854,918 518,630,073 65,111,552 0 31,811,040 11,440,668 3 職 員 手 当 等 41,503,490 280,445,049 393,110,547 47,896,461 0 26,575,887 9,776,471 4 共 済 費 36,841,275 111,757,318 188,248,956 20,039,117 0 10,862,762 3,955,329
5 災 害 補 償 費 0 0 0 0 0 0 0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 0 0 0 0 0 0 0
7 賃 金 0 57,416,688 387,474,603 3,800,101 0 4,998,980 0
8 報 償 費 0 32,686,077 9,095,066 12,476,999 0 2,079,736 274,000
9 旅 費 1,046,290 1,241,460 532,010 68,000 0 62,030 128,200
10 交 際 費 144,830 184,800 0 0 0 20,760 0
11 需 用 費 2,035,623 70,976,541 211,915,385 31,334,698 7,774 5,324,459 3,322,280 12 役 務 費 97,622 39,360,401 23,374,814 24,111,283 0 888,276 117,597 13 委 託 料 5,155,303 241,576,525 230,198,458 364,716,903 0 19,352,066 3,470,224 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 40,750 141,562,416 19,673,265 2,737,134 0 645,443 18,260 15 工 事 請 費 5,788,800 70,648,632 64,005,919 10,368,000 0 193,100,760 8,548,200
16 原 材 料 費 0 0 178,560 0 0 0 45,900
17 公 有 財 産 購 入 費 0 0 0 0 0 0 0
18 備 品 購 入 費 0 1,634,842 6,191,809 0 0 58,320 49,353
19 担 金 補 助
及 び 交 付 金 498,500 127,062,456 540,113,280 447,147,873 25,000 678,115,059 61,642,615
20 扶 助 費 0 0 2,517,037,499 553,451 0 0 0
21 貸 付 金 0 0 0 0 0 0 40,000,000
22 補 償 補 填 及 び
賠 償 金 0 0 0 0 0 0 0
23 償 還 金 利 子
及 び 割 引 料 0 28,145,050 15,296,195 811,942 0 18,000 0
24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0 0 0 0 0
25 積 立 金 0 110,651,540 0 0 0 16,009 0
26 寄 附 金 0 0 0 0 0 0 0
27 公 課 費 0 184,300 75,900 23,000 0 0 0
28 繰 出 金 0 0 811,088,910 0 0 188,894,000 0
187,067,123 1,666,838,933 5,952,983,447 1,031,326,514 32,774 1,166,425,087 142,789,097 合 計
款 節
単位:円 %
8 9 10 11 12 13 14
土 木 費 消 防 費 教 育 費 災 害 復 旧 費 公 債 費 諸 支 出 金 予 備 費
0 15,320,000 11,355,505 0 0 0 0 129,695,123 0.9
67,878,132 0 117,335,699 0 0 0 0 1,174,880,722 8.2
56,208,592 0 87,943,488 0 0 0 0 943,459,985 6.6
21,693,452 0 37,781,098 0 0 0 0 431,179,307 3.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 56,926,116 0 0 0 0 510,616,488 3.6
30,000 7,498,182 11,230,953 0 0 0 0 75,371,013 0.5
137,520 19,157,790 354,710 0 0 0 0 22,728,010 0.2
0 8,100 12,600 0 0 0 0 371,090 0.0
39,175,111 8,603,274 193,406,733 0 0 0 0 566,101,878 3.9
5,159,453 2,777,342 20,736,869 0 0 0 0 116,623,657 0.8
149,332,328 24,422,460 226,425,324 0 0 0 0 1,264,649,591 8.8
2,393,480 2,357,610 94,242,623 0 0 0 0 263,670,981 1.8
392,092,692 54,135,000 239,551,017 0 0 0 0 1,038,239,020 7.2
1,050,091 0 1,304,777 0 0 0 0 2,579,328 0.0
34,003,771 0 0 0 0 0 0 34,003,771 0.2
0 5,366,952 23,468,218 0 0 0 0 36,769,494 0.3
9,214,902 620,462,322 87,234,265 0 0 0 0 2,571,516,272 17.9
0 0 23,206,610 0 0 0 0 2,540,797,560 17.7
0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 0.3
21,266,436 415,600 0 0 0 0 0 21,682,036 0.1
0 0 0 0 1,211,200,965 0 0 1,255,472,152 8.7
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 131,811 0 0 0 0 110,799,360 0.8
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 209,600 25,500 0 0 0 0 518,300 0.0
220,676,000 0 0 0 0 0 0 1,220,658,910 8.5
1,020,311,960 760,734,232 1,232,673,916 0 1,211,200,965 0 0 14,372,384,048 100.0 歳出総額に 対する比率
合 計
4 歳入歳出年度別決算の状況
歳出決算額の推移
年度 義務的経費 投資的経費 その他の経費 合計
単位:千円 年度
項目 成24年度 成25年度 成26年度 成27年度 成28年度
歳入総額 15,222,279 13,780,239 14,671,434 14,874,494 14,906,008 歳出総額 14,583,858 13,172,617 14,116,241 14,233,766 14,372,384 歳入歳出差引額 638,421 607,622 555,193 640,728 533,624 翌年度 繰り越
す き財源 69,887 38,273 25,300 138,798 6,282
実質収支額 568,534 569,349 529,893 501,930 527,342 7,487,769 7,784,722 7,886,589 7,930,327 8,272,423 1,826,490 1,792,877 1,813,826 2,204,934 1,884,357 1,395,800 681,200 1,199,600 759,700 506,700 4,512,220
3,521,440
3,771,419 3,979,533 4,242,528 15,222,279
13,780,239
14,671,434 14,874,494 14,906,008
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000
H24 H25 H26 H27 H28
歳 入 総 額
その他の歳入市債 地方交付税等 市税 単位:千円
6,013,770 6,173,811 6,405,718 6,448,698 6,670,314 2,689,870
1,162,302
1,850,322 1,668,717 1,603,419 5,880,218
5,836,504
5,860,201 6,116,351 6,098,651 14,583,858
13,172,617
14,116,241 14,233,766 14,372,384
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000
H24 H25 H26 H27 H28
歳 出 総 額
その他の経費 投資的経費 義務的経費 単位:千円
調定額 収入済額 調定額 収入済額
3,085,642,394 2,957,681,142 3,099,923,207 2,961,060,731 2,620,110,044 2,495,572,206 2,591,690,537 2,458,768,931 465,532,350 462,108,936 508,232,670 502,291,800 5,018,865,356 4,902,787,056 4,694,148,370 4,561,034,878 4,713,729,556 4,597,651,256 4,390,202,970 4,257,089,478 305,135,800 305,135,800 303,945,400 303,945,400 93,100,107 87,532,442 81,736,918 76,696,011 323,802,820 323,802,820 330,911,975 330,911,975 619,950 619,950 623,850 623,850 8,522,030,627 8,272,423,410 8,207,344,320 7,930,327,445
- 97.07 - 96.62
純 固 定 資 産 税
5 市税調定額及び収入済額の状況
成28年度 成27年度
市 民 税
個 人 市 民 税
法 人 市 民 税
固 定 資 産 税
税 目
市 町 村 交 付 金
軽 自 動 車 税
徴 収 率
市 た ば こ 税
入 湯 税
合 計
調定額差引 収入済額差引 調定額 収入済額
- - / /
△ 14,280,813 △ 3,379,589 99.5 99.9
28,419,507 36,803,275 101.1 101.5
△ 42,700,320 △ 40,182,864 91.6 92.0 324,716,986 341,752,178 106.9 107.5 323,526,586 340,561,778 107.4 108.0
1,190,400 1,190,400 100.4 100.4
11,363,189 10,836,431 113.9 114.1
△ 7,109,155 △ 7,109,155 97.9 97.9
△ 3,900 △ 3,900 99.4 99.4
314,686,307 342,095,965 103.8 104.3
- - - -
5 市税調定額及び収入済額の状況
前年度比
単位:円 %
現年課税分 滞納繰越分 計 現年課税分 滞納繰越分 計 2,954,100,285 131,542,109 3,085,642,394 2,921,857,825 35,823,317 2,957,681,142 2,493,554,485 126,555,559 2,620,110,044 2,462,175,225 33,396,981 2,495,572,206 460,545,800 4,986,550 465,532,350 459,682,600 2,426,336 462,108,936 4,894,360,100 124,505,256 5,018,865,356 4,870,568,510 32,218,546 4,902,787,056 4,589,224,300 124,505,256 4,713,729,556 4,565,432,710 32,218,546 4,597,651,256 305,135,800 0 305,135,800 305,135,800 0 305,135,800 88,386,000 4,714,107 93,100,107 86,444,450 1,087,992 87,532,442 323,802,820 0 323,802,820 323,802,820 0 323,802,820 619,950 0 619,950 619,950 0 619,950 8,261,269,155 260,761,472 8,522,030,627 8,203,293,555 69,129,855 8,272,423,410
単位:円
成 年度以前 成 4年度分 成 5年度分 成 年度分 成 年度分 合計
7,009,200 2,313,895 3,614,707 5,289,330 15,169,849 33,396,981 536,217 400,909 461,000 465,579 562,631 2,426,336 5,439,710 1,449,160 3,397,900 6,756,100 15,175,676 32,218,546 160,103 78,900 94,419 171,270 583,300 1,087,992 13,145,230 4,242,864 7,568,026 12,682,279 31,491,456 69,129,855
6 税目別徴収の状況
税 目
調 定 額 収 入 済 額
市 民 税
固 定 資 産 税 純固定資産税 市町村交付金 個 人 市 民 税 法 人 市 民 税
軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税
入 湯 税
合 計
税 目
収 入 済 額
7 滞納繰越分収納の状況
合 計
法 人 市 民 税 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 個 人 市 民 税
単位:円 %
現年課税分 滞納繰越分 計
10,999,175 116,962,077 98.91 27.23 95.85 10,469,872 114,067,966 98.74 26.39 95.25 529,303 2,894,111 99.81 48.66 99.26 17,963,391 98,114,909 99.51 25.88 97.69 17,963,391 98,114,909 99.48 25.88 97.54
0 0 100.00 - 100.00
304,200 5,263,465 97.80 23.08 94.02
0 0 100.00 - 100.00
0 0 100.00 - 100.00
29,266,766 220,340,451 99.30 26.51 97.07 収入未済額
徴収率 不納欠損額
(8)地方消費税交付金 社会保障財源化分 の使途
ア 歳入
地方消費税交付金 社会保障財源化分 332,362,000円
イ 歳出
国県支出金 市債 その他
3,964,916,916 1,701,879,288 0 327,244,115 障害者福祉事業 700,439,682 433,604,153 0 22,326,816
高齢者福祉事業 181,377,042 2,115,000 0 24,565,019
児童福祉事業 2,420,328,405 811,126,410 0 263,999,573
母子福祉事業 46,811,366 723,000 0 8,481,000
生活保護事業 461,529,259 342,669,150 0 7,801,011
その他 154,431,162 111,641,575 0 70,696
726,020,564 123,829,278 0 0
介護保険事業 396,873,901 169,000 0 0
国民健康保険事業 328,472,963 122,998,471 0 0
その他 673,700 661,807 0 0
1,163,657,772 187,612,419 0 21,446,939 高齢者医療事業 484,227,270 59,641,460 0 20,773,637
医療費支給事業 558,990,431 127,172,000 0 247,000
疾病予防対策事業 120,440,071 798,959 0 426,302
5,854,595,252 2,013,320,985 0 348,691,054 保健衛生
合 計
事業名 決算額
財 源 訳 特定財源
社会福祉
社会保険
単位:円
地方消費税交付金
社会保障財源化分 その他
184,214,425 1,751,579,088 23,267,995 221,240,718 14,721,314 139,975,709 128,012,460 1,217,189,962 3,578,800 34,028,566 10,568,631 100,490,467 4,065,225 38,653,666 57,305,864 544,885,422 37,751,322 358,953,579 19,553,410 185,921,082
1,132 10,761
90,841,711 863,756,703 38,427,666 365,384,507 41,069,299 390,502,132 11,344,746 107,870,064 332,362,000 3,160,221,213 財 源 訳
一般財源
9 職員数 状況
4 17 2 8 7 7
うち技能労務職員
4 15 1 8 7 5
うち技能労務職員
8 1 2 10 115 2
うち技能労務職員 1 18
8 1 2 9 118 2
うち技能労務職員 1 19
3 10 2 7 2 338
うち技能労務職員 3 1 23
5 10 2 7 2 335
うち技能労務職員 5 1 26
学校教育課に含む
<派遣職員>
成 度 総務課に4人 収納課に 人含む
成 度 総務課に 人 収納課に 人含む
生涯学習課 総合福祉 センター
図書館 合 計
十四山スポー ツセンター
監査委員 事務局 保育所
一 般 職 員
議会事務局 総務課 庁舎建設準備室 財政課 秘書企画課
小中学校
児童課 び び園
危機管理課
十四山総合 福祉センター
介護高齢課
注 総務部長 総務課 開発部長 土木課 27 度 農政課 民生部長 福祉課 教育部長
成28 4月 日
現 在
成27 4月 日
現 在
一 般 職 員
一 般 職 員
成28 4月 日
現 在
一 般 職 員
成27 4月 日
現 在
一 般 職 員
区 分
区 分
区 分
成28 4月 日
現 在
成27 4月 日
現 在
一 般 職 員
18 7 7 4 13 6 13 15
18 7 7 1 4 12 6 13 14
1 1 9 4 7 5 10 4 7
1 1 10 4 6 5 9 4 7
農政課 都市計画課 会計課
保険 金課
下水道課 市民課
商工観光課 土木課 学校教育課
税務課 収納課 鍋田支所 十四山支所 環境課 健康推進課 福祉課
児童館 子育て支援センター
単位:人
注 総務部長 総務課 開発部長 土木課 27 度 農政課 民生部長 福祉課 教育部長
10 主要 施策 成果 款 議会費 項 議会費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果 32 議会運営事業
140,269,536
○議会活動等
本会議 単位:回 日 件 項 目 回 数 会期日数 開催日数 議案等件数
定例会 4 92 20 83 委員会等
全員協議会 18 回 議会運営委員会 13 回 常任委員会 8 回 議会広報編集特別委員会 23 回 決算特別委員会 1 回
弥富市庁舎改築等特別委員会 4 回
32 議会事務事業 13,275,082
○議会 発行 1,566,814
4回発行 印 部数 16,350 部 全世帯配 議会活動状況 周知に た
○会議録 作成 1,936,687
本会議 会議録を作成し 議会議員及び市職員 部長以 に配 す に 市役所ロビー 図書館 公共施設 計 14 所 に配置して住
民 気軽に閲覧 うに た
○会議中 3,054,240
中 …定例会 6 9 12 3 月 一般質問日及び 3 月定例会初日 生中 及び録画再放映
ネッ 配信…3 月定例会 クローバーチャンネ に いて放映及び市 に いて録画した映像を編集し ンターネッ に配信
以 実施し 開 た議会 実現に た
○仮庁舎議場設備等工事請負費 繰越明許費分 5,788,800
議場 仮庁舎移転に伴い 既存 議場映像音響 ス を本庁舎 仮庁 舎へ移設す に 移設 難しい 新しく設置す 工事を行 た
款 総務費 項 総務管理費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果 36 人事管理事務事業
53,516,335
○人事評価制度運用支援業務委託料 1,668,600
職員個々 能力や実績等を的確に把握し 適 適所 人事配置やメ あ 給与処遇 実現 業務遂行意欲 向 及び公務能率 一層 増進を 図 た 全職員に対し実施してい 人事評価制度を引 運用し 制 度 活用を 進した
業務 容
人事評価制度運用支援 4月~3 月
運用結果 分析 制度 見直し 修 4月~3 月 評価結果 処遇 映方法 検討 4月~3 月 人事評価 ス 運用 4月~3 月
目標設定適 化会議 実施 6月 評価者研修 実施 11月
評価適 化会議 実施 2月
38 市広報等発行事業 7,073,450
○市広報印 製本費 5,431,820
広報や 発行
毎月 1 日発行 印 部数 16,600 部 容 A4 版 20~32 ペー 全世帯配
市民 行政を結び 情報 共 化を図 効果的 情報発信 手段 てい
40 コ ニ 運営事業
3,306,000
○コ ニ 運営費補助金 3,306,000
海部地域を放送 す コ ニ 放送局 運営費用 一部を補助
し 海部地域に密着した行政情報 コ ニ 情報及び災害情報等を市 民及び市 事業所等に提供した
関 市町村:弥富市 津島市 愛西市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村 補助金総額:22,500,000
うち弥富市分:3,306,000
各市町村 補助金額 人口 面積等を基に按分した
40 財政管理事務事業 5,315,532
○新地方公会計支援業務委託料 3,024,000
従来 基準 に 貸借対照表 行政コス 計算書 資金収支計算書 純資産変動計算書 4表を普通会計 ース及び単体会計 ース 作成す
に 成 29 度 適用す 国 統一 に準拠した固定資産 帳 整備を行 た
款 総務費 項 総務管理費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果 40 基金積立金事務
110,651,540
○将来 健全 財政運営 た 資金を積 立てた 基金積立金 訳
財政調整基金積立金 2,360,916 減債基金積立金 245,388 公共施設整備基金積立金 108,045,236
40 入 契約事業 2,465,748
○契約管理 ス 改修等業務委託料 854,820
入 契約事務 作業効率向 を図 た 契約管理 ス 機能改善を 行 た
ス 改修委託 359,640 ス サーバ移設委託 495,180
○契約管理 ス 保 業務委託料 1,296,000
契約管理 ス 稼動維持支援に伴う ス サポー 及び保 運用
を行 た
42 会計管理事務事業 21,437,673
○公金収納関連情報処理手数料 6,879,852
歳入事務 合理化を図 た 納入 領収 済通知書 電子化を行うた に基本手数料 月額 及び読 手数料 実績 を支払 た
○公金収納 ス 導入業務委託料 10,469,250
納入 領収 済通知書を電子化す 公金収納 ス 月 本格導
入に向けて ス 開発及び改修業務を行 た
総合収納 ス 開発委託費 2,097,090 既 ス 改修委託費 8,372,160
42 庁舎等管理運営事 業
61,806,726
○庁舎等整備工事請負費 2,838,348
十四山支所 浄化槽埋 戻し工事を行 た 1,885,680 図書館棟 消防設備 修繕工事を行 た 185,328 図書館棟 非常用照明 替工事を行 た 405,000
44 新庁舎建設事業 110,615,898
○設計監理委託料 16,038,000
本庁舎棟 耐震性能 基準を満たしてい いた 災害時に け 来庁者 や職員 安全確保 また防災拠点 して 機能確保 必要性 あ こ
仮庁舎へ移転し 閉鎖した旧庁舎等を解体す た 設計等を委託し 新庁舎建設工事を発注す た 準備を行 た
款 総務費 項 総務管理費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果
○仮移転業務委託料 3,487,320
仮移転す 什器等や書類 運搬を委託し 仮庁舎へ 移転を短期間 確実 に行い 日常業務に支障を たさ い うに た
○仮庁舎改築等工事請負費 1,922,616
仮移転後 仮庁舎を一部改修し 室 環境 改善を図 た
○設計監理委託料 繰越明許費分 1,458,000
仮庁舎改築工事 監理業務を委託し 工事を適 に施工した
○仮移転業務委託料 繰越明許費分 25,898,400
仮移転に関す 業務を委託し 仮庁舎へ 移転を短期間 確実に行い 日 常業務に支障を たさ い うに た
仮移転に 電算機器等移設 設定業務委託 23,328,000 仮庁舎移転支援業務委託 2,570,400
○仮庁舎改築等工事請負費 繰越明許費分 59,105,160 仮庁舎へ移転す た 改築工事を行 た
46 協働 まち く 推進事業
4,099,349
○地域 く 補助金 4,099,349
市民 行政 協働 まち く を推進す た 地域 く 担い手 あ 地域 団体等 行うコ ニ 活動事業に対し そ 経費 一部を 補助した
交付団体数 64 団体
46 市制 10 周 念 事業
7,284,226
○ 念式 委託料 1,023,840
市制 10 周 を 念した式 を行うた 会場設営や駐車場整備等 業務を 委託した
実施時期 成 28 10月 15 日 土
場所 総合社会教育センター中央公民館 ー 対象者 来賓及び公職者等
規模 358 人 容 念式
款 総務費 項 総務管理費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果 ○音響 照明装置等設置委託料 1,601,100
市制 10 周 念事業 して 出張! 鑑定団 公開番組を誘
致したた 会場 照明 音響設備 設置等 業務を委託した 実施時期 成 28 12月 18 日 日
場所 総合社会教育センター総合体育館 対象者 一般市民
規模 873 人
○ ー カ 観劇委託料 1,495,800
市制 10 周 念事業 して 弥富市出身 や また ち氏 作 演
出 作曲に ー カ 公演を委託した
実施時期 成 28 9月 25 日 日
場所 総合社会教育センター中央公民館 ー 対象者 一般市民
規模 533 人 2回公演
〇市制 10 周 念映像制作委託料 327,240
市制 10 周 念式 に いて 合併後 10 を振 返 た 映像制作 を委託した
48 電子計算管理事務 事業
5,769,410
○あいち電子自治体推進協議会負担金 3,570,245
県 市町村 参加し 共通 目標 あ 電子自治体 構築を 経費面や人
的 面 効率 く 地域間格差 く実現す た 共 化事業 し
て運用し住民サービス 向 を図 た
あいち WA クセス運営費 496,000 電子申請 出 ス 108,000 共 セキ 監査 671,245 電子調達(CALS/EC) ス 1,271,000 電子調達(物品等) ス 1,024,000
○番号制度中間サーバー負担金 2,110,000
社会保障 税番号制度に いて 地方公共団体 団体 間 情報を連 携す 中間サーバー 共 化 集約化を図 た 運用経費を負担した
款 総務費 項 総務管理費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果 48 電子計算機処理管
理運用事業 174,546,657
○電子計算処理等委託料 28,228,798
行政事務 効率化 住民サービス 向 を図 た 各業務処理を行 た 電子計算処理等委託 23,550,498
各税情報 福祉情報 財務会計 住民基本 帳ネッ ワーク ス 業務処理委託 保 及び基幹業務系機器保 委託
ス 機器 保 を委託し 業務に支障を たさ い うに た カバ サーバ機器保 委託 1,036,800
財務会計 ス 機器保 委託 71,280 基幹系 ンタ保 委託 684,288 連 フ ー バースター等保 委託 734,572
仮庁舎へ 移転に伴い サーバ等 移設 配管作業及び 要 た装置 解体を行 た
ー ェ サーバ等移設委託 1,285,200 WA クセス ータ等移設委託 216,000 十四山支所配管作業委託 145,800 無停電電源装置解体 運搬委託 504,360
○電子計算処理等委託料 繰越明許費分 30,240,000
自治体情報セキ 対策 抜本的強化 た 今ま ネッ ワー
ク にあ た WA 接 系 ンターネッ 接 系を分割した
○番号制度連携 ス 等委託料 2,367,360
社会保障 税番号制度に いて 総合運用 ス を 滑に進 た に委 託した
番号制度連携 ス 等委託 団体 統合 名 ス 1,879,200 中間サーバー 様変更に伴う ス 改修委託 488,160
○機械器具借 料 104,772,549 機械器具借 料 繰越明許費分 1,693,116
電子計算業務処理 遂行 う 機器を借 処理を行 た
3月 現在 単位: 基幹業務系機器 情報系機器 サ ー バ ー 装 置 5 17
端 装 置 64 276
ン タ 装 置 33 26
款 総務費 項 総務管理費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果 52 交通指導員設置事
業
7,723,490
○踏 周辺誘導員配置業務委託料 5,511,240
通勤通学時間帯 車 歩行者及び自転車 安全確保を図 た 鯏浦町 中 踏 前後に交通誘導員を配置した
52 コ ニ バス 運行事業
86,743,128
○弥富市地域公共交通活性化協議会負担金 85,233,968
通院 物 公共施設利用等市民生活 利便性向 や高齢者等移動制約者
交通手段を確保す た コ ニ バス運行事業を行 た
また コ ニ バス 利用者実態調査 ン ー 調査等を実施し 課 問 点を整理し 運行 改善方策を検討した結果 成 28 12月 1日 海 病院へ 乗入 を含む ー 変更及び 改 を行 た
中型バス 2 マ クロバス 3 5 3 ー を日 祝日 始を除 毎日運行
ち バス利用状況 単位:月 人 日 月 利用者延総数 運行日数 日 均利用者数
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
6,083 5,600 6,571 6,587 7,083 6,333 6,382 6,435 6,209 5,746 6,128 7,119
25 23 26 25 26 24 25 24 23 23 23 26
243 243 253 263 272 264 255 268 270 250 266 274 28 度計 76,276 293 260
款 総務費 項 総務管理費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果 54 防犯設備管理事業
22,237,116
○ 防犯灯借 料 7,638,300
通 抜け 公道 夜間 安全確保 た 各地区 申請に基
ース方式に 防犯灯を設置し 安全 まち く を推進した 防犯灯数 H29.3.31現在
防犯灯借 数 4,810 灯 そ 防犯灯数 654 灯
○防犯設備設置工事請負費 5,987,736
安全 まち く 推進に向け 犯罪抑 及び地域 防犯力 向 を図 た 駅及び公園等 主要箇所に防犯カメ を設置した
設置 数 12
設置場所 近鉄弥富駅 近鉄弥富駅 十四山西公園 中 公園 公園 五明公園 弥富駅 第 自転車駐車場 放置自転車等保管所 富島 23 号線地下道
款 総務費 項 徴税費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果 56 市民税賦課事務事
業
57,563,483
○申告書 ま 無申告者 勧奨指導に 所得を把握し 課税 適
化に た
市民税納税義務者数 23,019 人 市民税特徴納税義務者数 6,081 社 納税義務者数 18,140 人 法人市民税納税義務者数 1,262 社
○軽自動車税 軽自動車税課税 数 14,290
○各種証明書等交付
電算機器に 事務 合理化 適 化に に 諸証明 迅速
発行に 住民サービス 向 に た
証明書等交付件数
納税証明書等発行件数 9,325 件 標識再交付件数 26 件 臨時運行許可件数 188 件
56 資産税賦課事務事 業
38,424,747
○土地 家屋 現況調査に 資産 把握に に適 評価 課
税客体 的確 補 に た
新増分家屋評価棟数 219 棟 木造 167 棟 非木造 52 棟 償却資産申告件数 1,342 件 固定資産税納税義務者数 17,380 人
○各種証明書等交付
電算機器に 事務 合理化 適 化に に 諸証明 迅速
発行に 住民サービス 向 に た
証明書等交付件数
公図複写件数 1,027 件 閲覧申請件数 7 件 住宅用家屋証明件数 196 件
58 徴収事務事業 21,566,404
○市税等 納付に 管理事務及び督 催告 臨戸 差押等 徴収事務に
て 公 税負担 市税 確保に 収納率 向 を図 た
○ 成 26 度 コンビニ ンス納付税目を 4 市税 市県民税 普通徴収 固定資産税 軽自動車税及び国民健康保険税 納付を可能 し 自主納 付意欲 向 や納付しやすい環境 く を推進した
款 総務費 項 戸籍住民基本 帳費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果 58 戸籍住民基本 帳
事務事業
25,148,674
○戸籍 住民基本 帳事務 常に最新 状態 録し 事務 確性及び 迅速 処理を推進す こ に 住民サービス 向 に た
○通知カー 個人番号カー 関連事務交付金 6,890,000
通知カー 作成及び発送並びに個人番号カー 発行等関連事務を行う
地方公共団体情報 ス 機構に次 委任した
す て 住民に対して通知カー 個人番号カー 申請書 送付 個人番号カー 申請 付 交付
戸籍事務処理件数 単位:件 区分
度 総 数
出 市町村
本籍人 非本籍人 送付
26 2,053 1,013 348 692 27 2,115 1,012 360 743
28 2,003 997 339 667
区分
度 新戸籍編成
戸 籍 全部消除
26 319 291
27 351 284
28 310 260
住民基本 帳 戸籍附票処理件数 単位:件 区分
度
住民基本 帳関
戸 籍 附票関 26 5,539 6,693 27 5,021 6,450 28 5,401 6,106
戸籍 住民票証明等交付関 単位:件 度
区 分 26 27 28
戸 籍 関 9,535 9,762 9,471 住 民 票 関 21,874 21,337 21,729 印 鑑 関 15,451 15,147 15,163
身 分 諸 証 明 549 515 557
住民基本 帳カー 155 50 0
計 47,564 46,811 46,920
款 総務費 項 戸籍住民基本 帳費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果
外国人国籍別 録人員状況 単位:人 度
区分 26 27 28
韓国及び朝鮮 109 104 99
中 国 264 245 232
402 397 436
米 国 3 4 4
ペ ー 21 26 17
フ ン 154 183 209
そ 286 393 524
計 1,239 1,352 1,521 度 現在
款 総務費 4項 選挙費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果 60 選挙管理委員会事
務事業
702,949
○選挙管理委員会 開催日数 5 回
定時 録 9月 2 日現在 選挙人名簿 録者数
単位:人 別
性別 26 27 28(※)
男 17,309 17,353 17,825 女 17,619 17,633 18,040 計 34,928 34,986 35,865
※公職選挙法 一部改 に 選挙権 齢 満 20 歳以 満 18 歳以 に引 下 た
60 参議院議員通常選 挙事務事業
16,825,094
○ 成 28 7月 10 日執行 参議院議員通常選挙
単位:人 % 区 分 当日 権者数 投 票 者 数 投 票 率
男 17,815 9,917 55.67
女 18,053 10,016 55.48 計 35,868 19,933 55.57
款 総務費 項 統計調査費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果 64 基幹統計調査事業
3,461,366
○各種行政施策そ 基礎資料を得 た に 国 委託を けて経済
センサス活動調査 経済センサス調査区管理等を行 た
款 総務費 項 監査委員費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果 66 監査委員事務事業
833,662
○例月出納検査
出納 計数 確認 現金 基金 保管状況 財政収支 動向及び証拠書類 検査をした
実施日 毎月 1 回
○定期監査
財務に関す 事務 執行 適法 適 に さ てい う また
事務事業 経済的 効率的 合理的に運用さ てい を監査した 実施日 16 日間 監査委員監査:12 日間 事務局監査:4 日間 対 象 各課 施設 小中学校 保育所 児童館 児童ク
子育て支援センター 母子通園施設
○決算審査
決算書そ 関 書類に基 く計数を確認す に 予算 合理的
効果的に執行さ てい を審査した 実施月 7 月
○財政 健全化に関す 審査
健全化 断比率 資金 足比率及び算定 基礎 事項を 載した書類 適 に作成さ てい を審査した
実施月 7 月
款 民生費 項 社会福祉費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果 68 社会福祉協議会支
援事業
37,000,000
○弥富市社会福祉協議会補助金 37,000,000
高齢者福祉 心身障 い者 児 福祉 児童福祉 ボ ン 育成援 助等地域福祉 増進を図 た
社会福祉協議会 主 事業
ボ ン 活動育成事業
災害ボ ン センター事業 ふ あい昼食会 開催
児童 生 福祉実践教室 青少 ボ ン 福祉体験学習 実施 介護保険事業 居宅介護支援 訪問介護
相談支援事業 敬老会事業 託 結婚活動事業 心配 相談所事業
総合福祉センター 毎月 2 回 第 2 第 4 水曜日 十四山総合福祉センター 毎月 1 回 第 3 水曜日 社会福祉協議会会員募集 実施
赤い羽根共 募金運動 推進 協力
68 障害者手当等支給 事業
73,415,771
○心身障害者扶助料 51,048,000
在宅 心身障 い者 児 に対して 市単独手当を支給し 福祉 増進を 図 た
対象者 手当月額 1種 身体障 い者手帳 1 2 療育手帳A 定 7,000 2種 身体障 い者手帳 1 2 又 療育手帳A 定 3,500 身体障 い者手帳 3 療育手帳 定 3,500 3種 身体障 い者手帳 3 4 又 療育手帳 定 2,500 4種 身体障 い者手帳 5 6 又 療育手帳 定 1,500
単位:月 度 1 種 2 種 3 種 4 種 手当総額 26 270 6,939 8,614 2,426 51,350,500 27 272 7,015 8,493 2,489 51,422,500 28 257 7,059 8,254 2,605 51,048,000
款 民生費 項 社会福祉費 決算書
ペー 事 業 名 及 び 決 算 額 主 事 業 容 及 び 成 果
○精神障害者給付金 8,282,000
在宅 精神障 い者に対して 市単独手当を支給し 福祉 増進を図 た 対象者 手当月額
精神障 い者保健福祉手帳 1 3,500 精神障 い者保健福祉手帳 2 2,500 精神障 い者保健福祉手帳 3 1,500
単位:月
度 1 2 3 給付金総額
26 249 1,821 666 6,423,000 27 323 2,077 729 7,416,500 28 432 2,192 860 8,282,000
○特別障害者手当等扶助費 13,705,380 特別障 い者手当
精神又 身体に 度 障 いを す た 日常生活に いて常時特別 介護を必要 す 状態にあ 在宅 20歳以 特別障 い者に支給
○手当月額
33,470 国 26,620 県 6,850 H28.2 ~H28.3 33,680 国 26,830 県 6,850 H28.4 ~H29.1 27,670 国 26,620 県 1,050 H28.2 ~H28.3 27,880 国 26,830 県 1,050 H28.4 ~H29.1
26,620 国 26,620 H28.2 ~H28.3 26,830 国 26,830 H28.4 ~H29.1
単位:月
度 支給月数 手当総額
26 286 8,436,140 27 301 8,984,550 28 344 10,245,960 国制度分に 負担基準 国 3/4 県制度分に 補助基準 県 10/10
A種
種
以外