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平成28年度11月補正予算の概要

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Academic year: 2018

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(1)

11月補正予算の概要

〔単位:千円〕

■ 一般会計 … … … 3, 399, 487千円

予算規模(補正前 115, 417, 730千円 → 補正後 118, 817, 217千円)

歳 入

① 分担金及び負担金( 687, 421 → 691, 409 ) 3, 988千円

里地棚田保全整備事業分担金 千円

② 国庫支出金( 15, 466, 752 → 17, 333, 502 ) 1, 866, 750千円

平成28年発生道路橋梁災害復旧費負担金 千円

社会資本整備総合交付金 千円

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臨時福祉給付金給付事業費補助金 千円

臨時福祉給付金給付事務費補助金 千円

学校施設環境改善交付金 千円

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③ 県支出金( 6, 473, 091 → 6, 575, 559 ) 102, 468千円

経営体発展総合支援事業費補助金 千円

基盤整備促進事業補助金 千円

里地棚田保全整備事業補助金 千円

小規模急傾斜地崩壊防止事業補助金 9, 500千円

博物館改修事業 199, 200

体育施設整備事業 146, 000

▲ 20, 387 中学校大規模改造事業

20, 043 28, 096 28, 605 1, 382, 079

2, 986 小学校大規模改造事業 ▲ 23, 373

橋梁維持費 22, 220

橋梁整備事業 14, 155

都市公園整備事業

3, 247

3, 988

(仮称)厚生産業会館建設事業 361, 800

26, 453

51, 000 新水族博物館整備事業 200, 000

44, 829 準用河川改修事業

公営住宅整備事業 62, 587

消融雪施設管理費

93, 000

450, 000 道路維持費

道路整備事業 222, 820

6, 050

(2)

④ 市債( 18, 419, 622 → 19, 665, 322 ) 1, 245, 700千円

(仮称)厚生産業会館建設事業 千円

新水族博物館整備事業 千円

経営体育成基盤整備事業 千円

かんがい排水事業 千円

中山間総合整備事業 千円

農地防災事業 千円

道路橋梁整備事業 千円

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準用河川改修事業 千円

公園事業 千円

住宅整備事業 千円

小学校大規模改造事業 千円

中学校大規模改造事業 千円

博物館改修事業 千円

体育施設整備事業 千円

平成28年発生道路橋梁災害復旧事業 千円

歳 出

① (仮称)厚生産業会館建設事業 427, 000千円

社会資本整備総合交付金を活用し、工事の進捗を図るための経 費を増額するもの。

② 新水族博物館整備事業 431, 400千円

社会資本整備総合交付金を活用し、工事の進捗を図るための経 費を増額するもの。

③ 臨時福祉給付金給付事業 478, 605千円

低所得者を対象とした臨時福祉給付金の給付に係る経費を増額 するもの。

④ 園芸振興事業 338千円

上越市鳥獣被害防止対策協議会が、国の補正予算を活用して有 害鳥獣の捕獲業務に使用する業務用無線機を整備することに伴 い、同協議会への負担金を増額するもの。

⑤ 担い手育成確保支援事業 44, 829千円

農地中間管理事業を活用して規模拡大を目指す担い手を対象に、 機械等の導入を支援するための経費を増額するもの。

⑥ 土地改良事業 296, 587千円

里地棚田保全整備事業補助金などを活用し、県営及び団体営土 地改良事業の進捗を図るための経費を増額するもの。

⑦ 設備投資促進事業 10, 078千円

新潟県南部産業団地の分譲に伴う産業団地等取得補助金を増額 するもの。

( 国庫支出金 478, 605 )

( 一般財源 10, 078 ) ( 国庫支出金 361, 800、市債 65, 100、一般財源 100 )

( 分担金及び負担金 3, 988、県支出金 48, 139、市債 190, 200、一般財源 54, 260 )

13, 900

24, 500

▲ 7, 000 134, 000 13, 200 62, 500

275, 300 93, 000

( 一般財源 338 )

消融雪施設管理費 34, 000

6, 500 5, 300 183, 000

道路整備事業 135, 100

橋梁整備事業

( 国庫支出金 200, 000、市債 205, 400、一般財源 26, 000 )

65, 100 143, 800 38, 600 205, 400

2, 500

( 県支出金 44, 829 )

(3)

⑧ 道路維持費 11, 027千円 社会資本整備総合交付金を活用し、事業の進捗を図るための経費

を増額するもの。

⑨ 道路整備事業 362, 172千円

社会資本整備総合交付金を活用し、事業の進捗を図るための経費 を増額するもの。

⑩ 橋梁維持費 40, 457千円

社会資本整備総合交付金を活用し、事業の進捗を図るための経費 を増額するもの。

⑪ 橋梁整備事業 29, 892千円

社会資本整備総合交付金を活用し、事業の進捗を図るための経費 を増額するもの。

⑫ 消融雪施設管理費 85, 526千円

社会資本整備総合交付金を活用し、事業の進捗を図るための経費 を増額するもの。

⑬ 準用河川改修事業 10, 034千円

社会資本整備総合交付金を活用し、事業の進捗を図るための経費 を増額するもの。

⑭ 都市公園整備事業 186, 325千円

社会資本整備総合交付金を活用し、高田公園ソフトボール場の 跡地整備に要する経費を増額するもの。

⑮ 公共下水道費 400千円

下水道事業特別会計の補正に合わせて繰出金を増額するもの。

⑯ 公営住宅整備事業 125, 175千円

社会資本整備総合交付金を活用し、事業の進捗を図るための経費 を増額するもの。

小学校大規模改造事業 0千円

小学校2校のトイレ改修工事について、学校施設環境改善交付金 の内示を受けたことから、財源の組替えを行うもの。

中学校大規模改造事業 0千円

中学校3校のトイレ改修工事について、学校施設環境改善交付金 の内示を受けたことから、財源の組替えを行うもの。

( 国庫支出金 6, 050、一般財源 4, 977 )

( 国庫支出金 222, 820、市債 135, 100、一般財源 4, 252 )

( 国庫支出金 51, 000、市債 34, 000、一般財源 526 )

( 国庫支出金 3, 247、市債 6, 500、一般財源 287 )

( 国庫支出金 93, 000、市債 93, 000、一般財源 325 )

( 一般財源 400 )

( 国庫支出金 62, 587、市債 62, 500、一般財源 88 ) ( 国庫支出金 22, 220、一般財源 18, 237 )

( 国庫支出金 ▲23, 373、市債 24, 500、一般財源 ▲1, 127 )

( 国庫支出金 2, 986、市債 ▲7, 000、一般財源 4, 014 ) ( 国庫支出金 14, 155、市債 13, 900、一般財源 1, 837 )

(4)

⑲ 博物館改修事業 514, 315千円 社会資本整備総合交付金を活用し、工事の進捗を図るための経

費を増額するもの。

⑳ 体育施設整備事業 293, 594千円

社会資本整備総合交付金を活用し、工事の進捗を図るための経 費を増額するもの。

द 道路橋梁災害復旧費 39, 680千円

7月26日から27日にかけての大雨により、土砂崩落等の被害が 生じた市道3路線の復旧工事に要する経費を増額するもの。

ध 砂防関連災害復旧費 0千円

7月26日から27日にかけての大雨により生じた五智地内での被害 の復旧経費について、小規模急傾斜地崩壊防止事業の適用が見込 めることから、財源の組替えを行うもの。

न 都市施設災害復旧費 12, 053千円

7月26日から27日にかけての大雨により、土砂崩落等の被害が 生じた五智公園北側法面の復旧工事に要する経費を増額する もの。

◎ 債務負担行為( 廃止) 博物館改修事業

期 間 平成28年度から平成29年度まで 限度額  514, 315千円

高田公園陸上競技場改修事業

期 間 平成28年度から平成29年度まで 限度額  293, 594千円

( 国庫支出金 26, 453、市債 13, 200、一般財源 27 ) ( 国庫支出金 146, 000、市債 134, 000、一般財源 13, 594 )

( 一般財源 12, 053 ) ( 国庫支出金 199, 200、市債 275, 300、一般財源 39, 815 )

( 県支出金 9, 500、一般財源 ▲9, 500 )

(5)

下水道事業特別会計 … … … 402, 500千円

予算規模 ( 補正前 11, 237, 358 千円 → 補正後 11, 639, 858 千円) 社会資本整備総合交付金を活用し、工事の進捗を図るための経費を増額するもの。

◆ 歳 入

・ 国庫支出金 ( 1, 177, 727 → 1, 374, 727 ) … … … …197, 000千円

・ 繰入金 ( 2, 583, 298 → 2, 583, 698 ) … … … …400千円

・ 市債 ( 4, 750, 100 → 4, 955, 200 ) … … … …205, 100千円

◆ 歳 出

・ 下水道費 ( 4, 809, 744 → 5, 212, 244 ) … … … …402, 500千円

■ ガス事業会計 … … …  85, 182千円

予算規模 ( 補正前 8, 640, 429千円 → 補正後 8, 725, 611千円)

※ 予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額

 国の経済対策を活用した市下水道工事の実施に伴い、支障となるガス管の移設に  係る経費を補正するもの。

・ 営業外費用 ( 164, 248 → 161, 213 ) … … … …▲ 3, 035千円

・ 工事負担金 ( 237, 355 → 284, 646 ) … … … …47, 291千円

・ 建設改良費 ( 1, 578, 254 → 1, 666, 471 ) … … … …88, 217千円

■ 水道事業会計 … … …  47, 552千円

予算規模 ( 補正前 8, 207, 185千円 → 補正後 8, 254, 737千円)

※ 予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額

 国の経済対策を活用した市下水道工事の実施に伴い、支障となる水道管の移設に  係る経費を補正するもの。

・ 営業外費用 ( 480, 406 → 477, 979 ) … … … …▲ 2, 427千円

・ 工事負担金 ( 453, 752 → 471, 026 ) … … … …17, 274千円

・ 建設改良費 ( 2, 158, 418 → 2, 208, 397 ) … … … …49, 979千円

資本的収入

資本的支出 収益的支出

資本的収入

資本的支出

収益的支出

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