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平成29年度補正予算(平成29年9月28日専決処分)の概要

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Academic year: 2018

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(1)

平成29年度衆院選予算の概要

Ⅰ 各会計別補正予算額総括表

Ⅱ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅲ 一般会計性質別歳出補正予算額

Ⅳ 一般会計歳入補正予算額

(2)

Ⅰ 各会計別補正予算額総括表

(単位 千円)

会 計 名 補正前の額 補正額 計

144,622,989 111,757 144,734,746

国 民 健 康 事 業 勘 定

41,571,412 0 41,571,412

保 険 事 業 直 診 勘 定

60,996 0 60,996

3,711,924 0 3,711,924

30,953,255 0 30,953,255

152,517 0 152,517

5,641,169 0 5,641,169

312,541 0 312,541

20,379,911 0 20,379,911

766 0 766

2,449 0 2,449

5,166 0 5,166

6,529 0 6,529

9,454 0 9,454

102,808,089 0 102,808,089

17,864,253 0 17,864,253

36,821,950 0 36,821,950

16,846,175 0 16,846,175

159,778 0 159,778

446,670 0 446,670

72,138,826 0 72,138,826

319,569,904 111,757 319,681,661

母子父子寡婦福祉資金貸付金

土 地 区 画 整 理 事 業

卸 売 市 場 事 業

一 般 会 計

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

川 前 財 産 区

競 輪 事 業

川 部 財 産 区

磐 崎 財 産 区

合         計

地 域 汚 水 処 理 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業

小 計 小 計

企   業

  会

  計

水 道 事 業

病 院 事 業

下 水 道 事 業

(3)

Ⅱ 一般会計款別歳出補正予算額  

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 議 会 費

721,936 721,936 0.5

2 総 務 費

15,756,929 111,757 15,868,686 11.0

3 民 生 費

46,987,390 46,987,390 32.5

4 衛 生 費

19,671,143 19,671,143 13.6

5 労 働 費

102,380 102,380 0.1

6 農 林 水 産 業 費

3,224,382 3,224,382 2.2

7 商 工 費

4,832,684 4,832,684 3.3

8 土 木 費

22,305,097 22,305,097 15.4

9 消 防 費

7,135,995 7,135,995 4.9

10 教 育 費

11,732,507 11,732,507 8.1

11 災 害 復 旧 費

571,488 571,488 0.4

12 公 債 費

11,081,048 11,081,048 7.7

13 諸 支 出 金

10 10 0.0

14 予 備 費

500,000 500,000 0.3

144,622,989 111,757 144,734,746 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳  出  合  計

(単位 千円,%)

区 分   款

(4)

Ⅲ 一般会計性質別歳出補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1

19,097,001 40,171 19,137,172 13.2

2

28,565,559 70,297 28,635,856 19.8

3

3,345,775 3,345,775 2.3

4

27,588,086 27,588,086 19.1

5

16,205,353 1,289 16,206,642 11.2

6 普 通 建 設 事 業 費

20,560,496 20,560,496 14.2

7 災 害 復 旧 事 業 費

571,488 571,488 0.4

21,131,984 21,131,984 14.6

8

11,081,048 11,081,048 7.7

9

2,064,262 2,064,262 1.4

10

1,617,089 1,617,089 1.1

11

3,107,519 3,107,519 2.1

12

10,319,313 10,319,313 7.1

13

500,000 500,000 0.3

144,622,989 111,757 144,734,746 100.0

維 持 補 修 費

扶 助 費

人 件 費

物 件 費

(単位 千円,%)

区 分   科 目

公 債 費

積 立 金

補 助 費 等

建 設 事 業 費

小  計

予 備 費

合  計

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

(5)

Ⅳ 一般会計歳入補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 市 税 50,029,843 50,029,843 34.6

2 地 方 譲 与 税 1,315,361 1,315,361 0.9

3 利 子 割 交 付 金 45,038 45,038 0.0

4 配 当 割 交 付 金 98,131 98,131 0.1

5 株式等 譲渡 所得 割交 付金 18,278 18,278 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 5,772,747 5,772,747 4.0 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 163,318 163,318 0.1 8 自動車取 得税交付金 212,515 212,515 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金 143,674 143,674 0.1

10 地 方 交 付 税 20,881,063 20,881,063 14.4

11 交通安 全対 策特 別交 付金 66,000 66,000 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,268,580 1,268,580 0.9 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,783,494 2,783,494 1.9 14 国 庫 支 出 金 21,412,450 21,412,450 14.8 15 県 支 出 金 11,797,140 111,757 11,908,897 8.2

16 財 産 収 入 237,805 237,805 0.2

17 寄 附 金 264,653 264,653 0.2

18 繰 入 金 9,380,866 0 9,380,866 6.5

19 繰 越 金 1,000,000 1,000,000 0.7

20 諸 収 入 5,952,113 5,952,113 4.1

21 市 債 11,779,920 11,779,920 8.1

144,622,989 111,757 144,734,746 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳  入  合  計

(単位 千円,%)

区  分   款

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