• 検索結果がありません。

平成28年度12月補正主要な施策

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "平成28年度12月補正主要な施策"

Copied!
53
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

     2016.12

  平成28年度

い  わ  き  市

         

 

主 要 な 施 策 (12月補正)

(2)

Ⅱ 平成28年度一般会計款別予算額調 4

○ 平成28年度12月補正予算の概要

Ⅰ 平成28年度各会計予算総括表 3

Ⅲ 平成28年度一般会計性質別予算額調 6

○ 主要な施策一覧表

総 括 表 9

復興 震災前にも増して 11

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう 19

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう 25

33

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

43

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

(3)
(4)
(5)
(6)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

141,226,921 5,944,342 147,171,263

国 民 健 康 事業勘定

41,442,496 41,442,496

保 険 事 業 直診勘定

60,135 60,135

3,612,206 2,490 3,614,696

30,369,197 483,017 30,852,214

151,293 △ 819 150,474

9,917,239 9,917,239

313,206 10,030 323,236

18,142,737 271,571 18,414,308

649 66 715

13,472 254 13,726

3,735 239 3,974

10,257 465 10,722

12,539 454 12,993

104,049,161 767,767 104,816,928

17,012,991 17,012,991

22,580,847 22,580,847

16,822,042 16,822,042

153,385 153,385

438,278 438,278

57,007,543 0 57,007,543

302,283,625 6,712,109 308,995,734 20,905,416 141,049 21,046,465 281,378,209 6,571,060 287,949,269

田 人 財 産 区

川 前 財 産 区

会    計    名

一 般 会 計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

土 地 区 画 整 理 事 業

卸 売 市 場 事 業

競 輪 事 業

川 部 財 産 区

磐 崎 財 産 区

澤 渡 財 産 区

小 計

合 計

各会計相互の繰出繰入

純 計

小 計

 

 

 

水 道 事 業

病 院 事 業

下 水 道 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

(7)

補正前の額 補正額 計 構成比

%

1

49,064,646 49,064,646 33.3

2

1,208,664 1,208,664 0.8

3 利 子 割 交 付 金

65,185 65,185 0.0

4

80,815 80,815 0.1

5

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 31,793 31,793 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金

5,837,262 5,837,262 4.0

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

158,194 158,194 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金

150,859 150,859 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金

137,347 137,347 0.1

10

21,397,691 △ 981,536 20,416,155 13.9

11

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 69,000 69,000 0.0

12

1,494,582 1,494,582 1.0

13 使

2,715,125 2,715,125 1.8

14 国 庫 支 出 金

19,426,261 1,183,169 20,609,430 14.0

15

14,082,448 123,570 14,206,018 9.7

16

318,819 318,819 0.2

17 寄 附 金

22,105 100,000 122,105 0.1

18

8,929,904 55,511 8,985,415 6.1

19 繰 越 金

1,000,000 4,287,298 5,287,298 3.6

20

6,997,574 314,234 7,311,808 5.0

21

8,038,647 862,096 8,900,743 6.0

141,226,921 5,944,342 147,171,263 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

Ⅱ 平成28年度一般

 (歳  入) (単位 千円)

歳 入 合 計

- 4 -

(8)

  (歳  出)

補正前の額 補正額 計 特  定  財  源 構成比

国県支出金 地方債 その他

%

1 議 会 費 722,768 722,768 0.5

2 総 務 費 12,650,524 4,147,704 16,798,228 198,427 3,949,277 11.4

3 民 生 費 47,842,485 1,136,692 48,979,177 1,065,234 80,532 △9,074 33.3

4 衛 生 費 15,955,064 86,578 16,041,642 21,809 64,769 10.9

5 労 働 費 111,305 111,305 0.1

6 農 林 水 産 業 費 3,672,940 106,436 3,779,376 126,537 △20,101 2.6

7 商 工 費 5,538,390 227,632 5,766,022 6,993 220,639 3.9

8 土 木 費 21,005,334 △ 56,800 20,948,534 △ 27,470 △ 16,000 △ 13,330 14.2

9 消 防 費 8,986,629 8,986,629 6.1

10 教 育 費 11,714,806 42,297 11,757,103 30,810 11,487 8.0

11 災 害 復 旧 費 1,034,455 253,803 1,288,258 82,826 170,977 0.9

12 公 債 費 11,492,211 11,492,211 7.8

13 諸 支 出 金 10 10 0.0

14 予 備 費 500,000 500,000 0.3

141,226,921 5,944,342 147,171,263 1,306,739 △16,000 278,959 4,374,644 100.0 歳 出 合 計

(単位 千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源

(9)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

19,101,928 13.5 19,101,928 13.0

2

28,155,284 19.9 179,421 28,334,705 19.3

3

2,741,333 1.9 2,741,333 1.9

4

26,700,305 18.9 △ 826 26,699,479 18.1

5

15,511,490 11.0 1,324,568 16,836,058 11.4

6 普 通 建 設 事 業 費

16,934,432 12.0 289,877 17,224,309 11.7

補 助 事 業 費

10,768,178 7.6 69,737 10,837,915 7.4

単 独 事 業 費

6,166,254 4.4 220,140 6,386,394 4.3

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,034,455 0.7 253,803 1,288,258 0.9 17,968,887 12.7 543,680 18,512,567 12.6

8

11,492,211 8.1 11,492,211 7.8

9

1,703,718 1.2 3,917,600 5,621,318 3.8

10

1,877,931 1.3 1,877,931 1.3

11

3,795,859 2.7 3,795,859 2.6

12

11,677,975 8.3 △ 20,101 11,657,874 7.9

13

500,000 0.4 500,000 0.3

141,226,921 100.0 5,944,342 147,171,263 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

積 立 金

Ⅲ 平成28年度一般会計性質別予算額調

(単位 千円)

1

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

 

 

 

 

小      計

公 債 費

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

合      計

- 6 -

(10)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

△ 826

普 通 建 設 事 業 費

補 助 事 業 費

単 独 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

△ 20,101

積 立 金

(単位 千円)

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

 

 

 

 

小      計

公 債 費

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

合      計

主 要 な 施 策 一 覧 表

(11)
(12)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

20,566,940 247,931 20,814,871 88,554 159,377

11,559,478 65,428 11,624,906 21,809 43,619

Ⅱ 4,727,841 1,107,140 5,834,981 1,085,922 68 21,150

Ⅲ 3,517,281 3,517,281

Ⅳ 1,008,106 1,008,106

Ⅴ 1,570,753 337,641 1,908,394 117,002 220,639

Ⅵ 3,161,780 121,111 3,282,891 △16,670 △16,000 155,511 △1,730

46,112,179 1,879,251 47,991,430 1,296,617 △16,000 155,579 443,055 合   計

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

復興 震災前にも増 して

美しい環境を守 り、育てあう

心をつなぎ、支え あう

学びあい、高めあ う

魅力を育み、磨き あう

活気を生み、力を 伸ばしあう

交わり、連携を強 めあう

(13)
(14)
(15)
(16)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

くらし

15,543,098 265,331 15,808,429 94,354 170,977

2

しごと

2,851,129 2,851,129

3

防災

2,039,703 △17,400 2,022,303 △5,800 △11,600

4

共生と感謝

133,010 133,010

20,566,940 247,931 20,814,871 88,554 159,377

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(17)

復興 震災前にも増して

1 くらし

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

11,528 11,528

② 放射性物質を取り除く

11,528 11,528

ア ため池等放射性物質対策事業

11,528 11,528

253,803 82,826 170,977

③ 真の復興を成し遂げる

253,803 82,826 170,977

ア 過年度発生災害復旧費(補助)

253,803 82,826 170,977

265,331 94,354 170,977

農 林 水 産 部

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 14 -

(18)

1 くらし

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

② 放射性物質を取り除く

ア ため池等放射性物質対策事業

③ 真の復興を成し遂げる

ア 過年度発生災害復旧費(補助)

農 林 水 産 部

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款1項7目

49,153 60,681

(変更)

○底質から高濃度の放射性物質が検出された農業用ため池について、ため池底質

 の放射性物質分布状況の調査を実施(15→19箇所)

 ・調査実施ため池の増

(補正前) (補正後)

11款4項1目

1,034,374 1,288,177

(変更)

○豊間中学校屋内運動場改築

 ・屋内運動場改築工事

一般会計 科目

(特別会計名称)

摘      要

(19)

3 防災

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 17,400 △ 5,800 △ 11,600

② いのちを守る

△ 17,400 △ 5,800 △ 11,600

ア 沿岸被災河川整備事業

△ 17,400 △ 5,800 △ 11,600

△ 17,400 △ 5,800 △ 11,600

土 木 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 16 -

(20)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 17,400 △ 5,800 △ 11,600

② いのちを守る

△ 17,400 △ 5,800 △ 11,600

ア 沿岸被災河川整備事業

△ 17,400 △ 5,800 △ 11,600

△ 17,400 △ 5,800 △ 11,600

土 木 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

8款3項2目

255,200 237,800

(変更)

○工事工程変更による継続費延長に伴う年割額の減

 ・(準)境川   (四 倉) 水門1基 (H25~H29)

 ・(準)天神前川 (小名浜) 水門1基 (H25~H29)

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(21)
(22)
(23)
(24)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

再生可能エネル

ギー

30,650 30,650

2

ごみ・資源

725,459 65,428 790,887 21,809 43,619

3

自然を守り、引

き継ぐ

10,803,369 10,803,369

11,559,478 65,428 11,624,906 21,809 43,619

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(25)

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

Ⅰ-2 ごみ・資源

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

65,428 21,809 43,619

① ごみを減らす

65,428 21,809 43,619

ア 最終処分場再生調査事業

54,462 18,154 36,308

イ マテリアルリサイクル施設整備

10,966 3,655 7,311

事業

65,428 21,809 43,619

生 活 環 境 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 22 -

(26)

Ⅰ-2 ごみ・資源

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

① ごみを減らす

ア 最終処分場再生調査事業

イ マテリアルリサイクル施設整備

事業

生 活 環 境 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

4款2項4目

0 54,462

(新規)

○クリンピーの丘の再生の可能性を検討するためのボーリング等調査業務委託

4款2項4目

0 10,966

(新規)

○リサイクルプラザクリンピーの家資源選別施設及び山田粗大ごみ処理施設にお

 ける選別方法等を検討するための整備計画策定業務委託

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(27)

(28)
(29)
(30)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 共に生きる(く らしと権利)

63,236 63,236

2 産む・育てる 1,127,702 1,127,702

3 健康と医療 2,209,651 21,150 2,230,801 21,150

4 住み慣れた地域 で暮らす

655,203 655,203

5 暮らしの安心 672,049 1,085,990 1,758,039 1,085,922 68

4,727,841 1,107,140 5,834,981 1,085,922 68 21,150 事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(31)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

Ⅱ-3 健康と医療

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

21,150 21,150

② 医療体制を整える

21,150 21,150

ア いわき市病院医師修学資金貸与

21,150 21,150

事業費補助金

21,150 21,150

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 28 -

(32)

Ⅱ-3 健康と医療

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

② 医療体制を整える

ア いわき市病院医師修学資金貸与

事業費補助金

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

4款1項7目

0 21,150

(新規)

○市内の病院が勤務医の確保のために医学生を対象として実施する修学資金貸与

 制度の費用の一部を助成

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(33)

Ⅱ-5 暮らしの安心

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1,085,990 1,085,922 68

② 暮らしを安定させる

1,085,990 1,085,922 68

ア 臨時福祉給付金(経済対策分)

1,035,000 1,035,000

イ 臨時福祉給付金(経済対策)給

50,990 50,922 68

付事務費

1,085,990 1,085,922 68

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 30 -

(34)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

② 暮らしを安定させる

ア 臨時福祉給付金(経済対策分)

イ 臨時福祉給付金(経済対策)給

付事務費

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

3款1項1目

0 1,035,000

(新規)

○消費税率引上げに伴う負担の影響に鑑み、低所得者に支給する給付金

3款1項1目

0 50,990

(新規)

○臨時福祉給付金(経済対策分)の支給に要する事務経費

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(35)
(36)
(37)
(38)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

働く

322,207 322,207

2

稼ぐ力と経営力

144,779 144,779

3

農林水産業

346,884 115,009 461,893 115,009

4

工業・商業・

サービス業

546,982 220,140 767,122 220,140

5

観光

209,901 2,492 212,393 1,993 499

1,570,753 337,641 1,908,394 117,002 220,639

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(39)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

Ⅴ-3 農林水産業

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

115,009 115,009

① 攻める・稼ぐ

115,009 115,009

ア 産地パワーアップ事業

61,849 61,849

イ 森林整備加速化・林業再生事業

53,160 53,160

115,009 115,009

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 36 -

(40)

Ⅴ-3 農林水産業

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

① 攻める・稼ぐ

ア 産地パワーアップ事業

イ 森林整備加速化・林業再生事業

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款1項3目

0 61,849

(新規)

○農業者等に対する高効率農業機械のリース導入に対する助成

6款2項2目

0 53,160

(新規)

○森林整備加速化・林業再生事業費補助金

 ・林業・木材産業の再生を図るため、施設整備等を行う事業者に対する補助

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(41)

Ⅴ-4 工業・商業・サービス業

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

220,140 220,140

① 工業力を高める

220,140 220,140

ア 工場等立地奨励金

220,140 220,140

220,140 220,140

産 業 振 興 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 38 -

(42)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

① 工業力を高める

ア 工場等立地奨励金

産 業 振 興 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

7款1項3目

486,840 706,980

(変更)

○交付対象事業者の増に伴う奨励金の増(15→19社)

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(43)

Ⅴ-5 観光

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

2,492 1,993 499

③ おもてなしする

2,492 1,993 499

ア 観光施設公衆無線LAN設置事

2,492 1,993 499

2,492 1,993 499

観 光 交 流 室

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 40 -

(44)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

③ おもてなしする

ア 観光施設公衆無線LAN設置事

観 光 交 流 室

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

7款1項6目

0 2,492

(新規)

○「いわき市石炭・化石館(ほるる)」及び「ウッドピアいわき」に公衆無線L

 ANを設置

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(45)
(46)
(47)
(48)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1 人と人・地域と

地域

105,187 105,187

2 交通基盤・移動

手段

3,047,091 △39,400 3,007,691 △21,670 △16,000 △1,730

3 いわきブランド

9,502 160,511 170,013 5,000 155,511

3,161,780 121,111 3,282,891 △16,670 △16,000 155,511 △1,730

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(49)

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

Ⅵ-2 交通基盤・移動手段

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 39,400 △ 21,670 △ 16,000 △ 1,730

① 道路を整備する

△ 39,400 △ 21,670 △ 16,000 △ 1,730

ア 幹線道路整備事業

△ 39,400 △ 21,670 △ 16,000 △ 1,730

△ 39,400 △ 21,670 △ 16,000 △ 1,730

土 木 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 46 -

(50)

Ⅵ-2 交通基盤・移動手段

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 39,400 △ 21,670 △ 16,000 △ 1,730

① 道路を整備する

△ 39,400 △ 21,670 △ 16,000 △ 1,730

ア 幹線道路整備事業

△ 39,400 △ 21,670 △ 16,000 △ 1,730

△ 39,400 △ 21,670 △ 16,000 △ 1,730

土 木 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

8款2項3目

1,134,522 1,095,122

(変更)

○工事工程変更による継続費延長に伴う年割額の減

 ・幹線道路整備事業(補助)

   内郷・湯本線 (内 郷)

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(51)

Ⅵ-3 いわきブランド

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

155,511 155,511

① いわきブランドを創る

155,511 155,511

ア ふるさと納税基金積立金

100,000 100,000

イ ふるさと納税推進事業

55,511 55,511

5,000 5,000

① いわきブランドを創る

5,000 5,000

ア いわきの恵みPR事業

5,000 5,000

160,511 5,000 155,511

総 合 政 策 部

観 光 交 流 室

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 48 -

(52)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

① いわきブランドを創る

ア ふるさと納税基金積立金

イ ふるさと納税推進事業

① いわきブランドを創る

ア いわきの恵みPR事業

総 合 政 策 部

観 光 交 流 室

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

2款1項7目

0 100,000

(新規)

○ふるさと納税に係る基金積立金

2款1項7目

0 55,511

(新規)

○ふるさと納税の受納やPRに要する経費

(補正前) (補正後)

7款1項6目

0 5,000

(新規)

○本市農林水産物の安全性や魅力を知ってもらい風評被害の払拭を図るため、第

 8回いわきサンシャインマラソンにおいて、PR事業を実施

一般会計 科目

(特別会計名称)

摘      要

(53)

参照

関連したドキュメント

[r]

ここでは 2016 年(平成 28 年)3

Public Health Center-based Prospective Study.Yamauchi T, Inagaki M, Yonemoto N, Iwasaki M, Inoue M, Akechi T, Iso H, Tsugane S; JPHC Study Group..Psychooncology. Epub 2014

第1回 平成27年6月11日 第2回 平成28年4月26日 第3回 平成28年6月24日 第4回 平成28年8月29日

利用者 の旅行 計画では、高齢 ・ 重度化 が進 む 中で、長 距離移動や体調 に考慮した調査を 実施 し20名 の利 用者から日帰

平成 26 年度 東田端地区 平成 26 年6月~令和元年6月 平成 26 年度 昭和町地区 平成 26 年6月~令和元年6月 平成 28 年度 東十条1丁目地区 平成 29 年3月~令和4年3月

年間約5万人の子ども達が訪れる埋立処分場 見学会を、温暖化問題などについて総合的に

2011年(平成23年)4月 三遊亭 円丈に入門 2012年(平成24年)4月 前座となる 前座名「わん丈」.