2017.2
平成28年度
・
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策 ( 2 月 補 正)
主 要 な 施 策 (2月補正)
2017.2
28
平成28年度
・
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策 ( 2 月 補 正)
主 要 な 施 策 (2月補正)
2017.2
平成28年度
・
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策 ( 2 月 補 正)
主 要 な 施 策 (2月補正)
2017.2
平成28年度
2 0 1 7
・ 2
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策 ( 2 月 補 正)
主 要 な 施 策 (2月補正)
2017.2
平成28年度
・
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策 ( 2 月 補 正)
主 要 な 施 策 (2月補正)
Ⅱ 平成28年度一般会計款別予算額調 4 頁
目 次
○ 平成28年度2月補正予算の概要
Ⅰ 平成28年度各会計予算総括表 3 頁
Ⅲ 平成28年度一般会計性質別予算額調 6 頁
○ 主要な施策一覧表
総 括 表 9 頁
復興 震災前にも増して 11 頁
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう 37 頁
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう 47 頁
Ⅲ 学びあい、高めあう 59 頁
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう 69 頁
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう 79 頁
Ⅵ 交わり、連携を強めあう 87 頁
平成28年度2月補正予算の概要
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計
148,454,902 △ 147,927 148,306,975
国 民 健 康 事業勘定
41,442,820 313,297 41,756,117保 険 事 業 直診勘定
56,181 56,181 3,610,802 30,105 3,640,90730,847,169 30,847,169
150,474 150,474
13,359,633 △ 1,761,399 11,598,234
323,236 △ 4,073 319,163
18,414,308 △ 1,545,444 16,868,864
715 715
13,726 13,726
3,974 3,974
10,722 10,722
12,993 12,993
108,246,753 △ 2,967,514 105,279,239 16,999,508 △ 782,607 16,216,901 22,516,586 9,312 22,525,898 16,808,317 △ 1,263,402 15,544,915
153,385 153,385
438,448 △ 2,200 436,248
56,916,244 △ 2,038,897 54,877,347 313,617,899 △ 5,154,338 308,463,561 22,112,999 △ 210,873 21,902,126 291,504,900 △ 4,943,465 286,561,435
※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。
田 人 財 産 区
川 前 財 産 区
Ⅰ 平成28年度各会計予算総括表
会 計 名
一 般 会 計
特
別
会
計
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金
土 地 区 画 整 理 事 業
卸 売 市 場 事 業
競 輪 事 業
川 部 財 産 区
磐 崎 財 産 区
澤 渡 財 産 区
小 計
合 計
各会計相互の繰出繰入
純 計
小 計
企
業
会
計
水 道 事 業
病 院 事 業
下 水 道 事 業
地 域 汚 水 処 理 事 業
農 業 集 落 排 水 事 業
補正前の額 補正額 計 構成比
%
1 市 税
49,064,646 460,000 49,524,646 33.42 地 方 譲 与 税
1,208,664 1,208,664 0.83 利 子 割 交 付 金
65,185 65,185 0.04 配 当 割 交 付 金
80,815 80,815 0.15
株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.06 地 方 消 費 税 交 付 金
5,837,262 5,837,262 3.97 ゴルフ場利用税交付金
158,194 158,194 0.18 自 動 車 取 得 税 交 付 金
150,859 150,859 0.19 地 方 特 例 交 付 金
137,347 6,327 143,674 0.110 地 方 交 付 税
20,421,915 △ 430,837 19,991,078 13.511
交通安全対策特別交付金 69,000 69,000 0.012 分 担 金 及 び 負 担 金
1,494,582 △ 34,521 1,460,061 1.013 使 用 料 及 び 手 数 料
2,715,125 16,137 2,731,262 1.814 国 庫 支 出 金
20,629,270 △ 247,460 20,381,810 13.715 県 支 出 金
14,206,018 △ 398,655 13,807,363 9.316 財 産 収 入
318,819 △ 57,708 261,111 0.217 寄 附 金
122,105 36,044 158,149 0.118 繰 入 金
10,243,454 15,474 10,258,928 6.919 繰 越 金
5,287,298 5,287,298 3.620 諸 収 入
7,311,808 907,972 8,219,780 5.521 市 債
8,900,743 △ 420,700 8,480,043 5.7148,454,902 △ 147,927 148,306,975 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
Ⅱ 平成28年度一般
(歳 入) (単位 千円)
款
歳 入 合 計
補正前の額 補正額 計 構成比
%
市 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金地 方 消 費 税 交 付 金
ゴルフ場利用税交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
△ 430,837交通安全対策特別交付金
分 担 金 及 び 負 担 金
△ 34,521使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
△ 247,460県 支 出 金
△ 398,655財 産 収 入
△ 57,708寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
市 債
△ 420,700△ 147,927 148,306,975
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
Ⅱ 平成28年度一般
(歳 入) (単位 千円)
款
歳 入 合 計
(歳 出)
補正前の額 補正額 計 特 定 財 源 構成比
国県支出金 地方債 その他
%
1 議 会 費 726,005 △ 3,775 722,230 △ 3,775 0.5
2 総 務 費 16,526,747 3,265,670 19,792,417 68,059 △ 34,500 27,247 3,204,864 13.3
3 民 生 費 49,005,626 △ 573,440 48,432,186 △ 96,257 △ 140,900 △ 31,116 △ 305,167 32.7
4 衛 生 費 15,924,216 △ 70,842 15,853,374 △ 12,899 △ 5,500 △ 82,588 30,145 10.7
5 労 働 費 111,690 0 111,690 10,746 △ 10,746 0.1
6 農 林 水 産 業費 3,726,564 △ 4,093 3,722,471 44,647 11,900 10,210 △ 70,850 2.5
7 商 工 費 5,769,793 △ 49,134 5,720,659 10,255 △ 5,627 △ 53,762 3.9
8 土 木 費 22,508,455 △ 1,744,060 20,764,395 △ 324,534 △ 157,600 △ 34,634 △ 1,227,292 14.0
9 消 防 費 9,040,105 △ 341,821 8,698,284 △ 291,944 △ 8,400 △ 41,477 5.9
10 教 育 費 11,835,222 △ 229,795 11,605,427 △ 89,095 △ 89,900 465 △ 51,265 7.8
11 災 害 復 旧 費 1,288,258 △ 158,937 1,129,321 34,907 4,200 △ 198,044 0.8
12 公 債 費 11,492,211 △ 237,700 11,254,511 △ 237,700 7.6
13 諸 支 出 金 10 10 0.0
14 予 備 費 500,000 500,000 0.3
148,454,902 △ 147,927 148,306,975 △ 646,115 △ 420,700 △ 116,043 1,034,931 100.0 歳 出 合 計
会計款別予算額調
(単位 千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳
款 一般財源
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
% %
18,915,628 12.7 △ 5,969 18,909,659 12.8
2
28,334,705 19.1 △ 1,156,685 27,178,020 18.33
2,741,333 1.8 △ 10,019 2,731,314 1.84
26,699,479 18.0 △ 218,881 26,480,598 17.95
16,824,913 11.3 △ 365,683 16,459,230 11.16 普 通 建 設 事 業 費
17,627,714 11.9 △ 1,308,773 16,318,941 11.0補 助 事 業 費
11,239,952 7.6 △ 834,603 10,405,349 7.0単 独 事 業 費
6,387,762 4.3 △ 474,170 5,913,592 4.07 災 害 復 旧 事 業 費
1,288,258 0.9 △ 158,937 1,129,321 0.8 18,915,972 12.7 △ 1,467,710 17,448,262 11.88
11,492,211 7.7 △ 237,700 11,254,511 7.69
5,621,318 3.8 3,705,389 9,326,707 6.310
1,871,544 1.3 △ 181,390 1,690,154 1.111
3,795,859 2.6 △ 8,848 3,787,011 2.612
12,741,940 8.6 △ 200,431 12,541,509 8.513
500,000 0.3 500,000 0.3148,454,902 100.0 △ 147,927 148,306,975 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
積 立 金
Ⅲ 平成28年度一般会計性質別予算額調
(単位 千円)
1 人 件 費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
建
設
事
業
費
小 計
公 債 費
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
合 計
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
%
△ 5,969
△ 1,156,685
△ 10,019
△ 218,881
△ 365,683
普 通 建 設 事 業 費
△ 1,308,773補 助 事 業 費
△ 834,603単 独 事 業 費
△ 474,170災 害 復 旧 事 業 費
△ 158,93718,915,972 12.7 △ 1,467,710 17,448,262
△ 237,700
△ 181,390
△ 8,848
△ 200,431
△ 147,927 148,306,975
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
積 立 金
Ⅲ 平成28年度一般会計性質別予算額調
(単位 千円)
人 件 費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
建
設
事
業
費
小 計
公 債 費
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
合 計
主 要 な 施 策 一 覧 表
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
24,652,191 △2,296,694 22,355,497 △435,523 7,400 △679,670 △1,188,901
Ⅰ 11,626,924 △1,500,284 10,126,640 △551,602 △612,900 △32,706 △303,076
Ⅱ 5,834,981 △31,716 5,803,265 3,403 6,700 △41,819
Ⅲ 3,517,281 △373,212 3,144,069 △38,196 △156,000 △5,848 △173,168
Ⅳ 1,008,106 △80,472 927,634 △44,555 △18,700 △10 △17,207
Ⅴ 1,908,394 65,453 1,973,847 72,557 △7,104
Ⅵ 3,282,891 △149,772 3,133,119 △50,837 △111,000 26,494 △14,429
51,830,768 △4,366,697 47,464,071△1,044,753 △884,500 △691,740△1,745,704 合 計
総 括 表
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
復興 震災前にも増 して
美しい環境を守 り、育てあう
心をつなぎ、支え あう
学びあい、高めあ う
魅力を育み、磨き あう
活気を生み、力を 伸ばしあう
交わり、連携を強 めあう
復興 震災前にも増して
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計
国県支出金地 方 債 そ の 他 一般財源
1
くらし
19,269,312 △1,676,264 17,593,048 △203,743 △462,319 △1,010,2022
しごと
3,007,218 △260,943 2,746,275 8,033 △197,204 △71,7723
防災
2,242,651 △359,487 1,883,164 △244,291 7,400 △20,147 △102,4494
共生と感謝
133,010 133,010 4,478 △4,47824,652,191 △2,296,694 22,355,497 △435,523 7,400 △679,670 △1,188,901
復興 震災前にも増して
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
復興 震災前にも増して
1 くらし
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 303,264 △ 303,264
② 放射性物質を取り除く
△ 303,264 △ 303,264ア 除染推進事業
△ 303,264 △ 303,264△ 44,989 △ 32,517 △ 12,472
① 住まいとコミュニティづくり
△ 44,989 △ 32,517 △ 12,472ア 浄化槽復興整備事業
△ 44,989 △ 32,517 △ 12,47263,693 △ 63,693
① 住まいとコミュニティづくり
53,040 △ 53,040ア 一時提供住宅入居者等見守り支
22,549 △ 22,549援事業
イ 仮設等住宅入居高齢者見守り事
30,491 △ 30,491業
② 放射性物質を取り除く
10,653 △ 10,653ア 放射線内部被ばく検査事業
10,653 △ 10,653総 合 政 策 部
生 活 環 境 部
保 健 福 祉 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
復興 震災前にも増して
1 くらし
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 303,264 △ 303,264
② 放射性物質を取り除く
△ 303,264 △ 303,264ア 除染推進事業
△ 303,264 △ 303,264△ 44,989 △ 32,517 △ 12,472
① 住まいとコミュニティづくり
△ 44,989 △ 32,517 △ 12,472ア 浄化槽復興整備事業
△ 44,989 △ 32,517 △ 12,47263,693 △ 63,693
① 住まいとコミュニティづくり
53,040 △ 53,040ア 一時提供住宅入居者等見守り支
22,549 △ 22,549援事業
イ 仮設等住宅入居高齢者見守り事
30,491 △ 30,491業
② 放射性物質を取り除く
10,653 △ 10,653ア 放射線内部被ばく検査事業
10,653 △ 10,653総 合 政 策 部
生 活 環 境 部
保 健 福 祉 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
9款1項6目
4,894,019 4,590,755(変更)
○除染実施予定箇所の減に伴う事業費の減
(補正前) (補正後)
4款2項2目
85,239 40,250(変更)
○実績見込みによる減
・設置費補助 195基 → 98基
・撤去費補助 13基 → 3基
(補正前) (補正後)
3款1項1目
22,549 22,549(変更)
〇国交付金の財源振り替えに伴う財源補正
3款1項3目
30,491 30,491(変更)
○国交付金の財源振り替えに伴う財源補正
4款1項9目
19,489 19,489(変更)
○国交付金の財源振り替えに伴う財源補正
一般会計 科目
(特別会計名称) 摘 要
1 くらし
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
23,586 △ 23,586
② 放射性物質を取り除く
23,586 △ 23,586ア 屋内遊び場管理運営費
18,811 △ 18,811イ 保育所等給食検査体制整備事業
4,775 △ 4,775△ 94,545 △ 51,433 △ 43,112
② 放射性物質を取り除く
△ 94,545 △ 51,433 △ 43,112ア 農業系汚染廃棄物処理事業
△ 86,223 △ 43,111 △ 43,112イ 公共牧場再生利用推進事業
△ 4,266 △ 4,266ウ 自家消費用作物等モニタリング
△ 4,056 △ 4,056事業
△ 477,033 61,584 △ 538,617
① 住まいとコミュニティづくり
△ 5,550 11,742 △ 17,292ア 応急仮設住宅等一時提供住宅入
△ 5,550 11,742 △ 17,292居者支援事業
こ ど も み ら い 部
農 林 水 産 部
土 木 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
1 くらし
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 23,586
② 放射性物質を取り除く
△ 23,586ア 屋内遊び場管理運営費
△ 18,811イ 保育所等給食検査体制整備事業
△ 4,775△ 94,545 △ 51,433 △ 43,112
② 放射性物質を取り除く
△ 94,545 △ 51,433 △ 43,112ア 農業系汚染廃棄物処理事業
△ 86,223 △ 43,111 △ 43,112イ 公共牧場再生利用推進事業
△ 4,266 △ 4,266ウ 自家消費用作物等モニタリング
△ 4,056 △ 4,056事業
△ 477,033 61,584 △ 538,617
① 住まいとコミュニティづくり
△ 5,550 11,742 △ 17,292ア 応急仮設住宅等一時提供住宅入
△ 5,550 11,742 △ 17,292居者支援事業
こ ど も み ら い 部
農 林 水 産 部
土 木 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
3款2項1目
19,350 19,350(変更)
○国交付金の財源振り替えに伴う財源補正
3款2項4目
15,879 15,879(変更)
○国交付金の財源振り替えに伴う財源補正
(補正前) (補正後)
6款1項3目
444,948 358,725(変更)
○入札差金が生じたことによる委託料の減
6款1項6目
76,626 72,360(変更)
○入札差金が生じたことによる委託料の減
9款1項6目
60,824 56,768(変更)
○破壊式検査機器の一部稼働休止に伴う事業費の減
(補正前) (補正後)
9款1項6目
17,292 11,742(変更)
○実績見込みによる減
一般会計 科目
(特別会計名称) 摘 要
1 くらし
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
② 放射性物質を取り除く
△ 471,483 49,842 △ 521,325ア 震災復興・側溝堆積物撤去モデ
△ 471,483 49,842 △ 521,325ル事業
△ 568,700 △ 429,802 △ 138,898
① 住まいとコミュニティづくり
△ 568,700 △ 429,802 △ 138,898ア 津波被災住宅再建事業
△ 104,789 △ 104,789イ 防災集団移転促進事業
△ 22,532 △ 19,715 △ 2,817ウ 土地区画整理事業
△ 441,379 △ 305,298 △ 136,081都 市 建 設 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
1 くらし
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
② 放射性物質を取り除く
△ 471,483 49,842 △ 521,325ア 震災復興・側溝堆積物撤去モデ
△ 471,483 49,842 △ 521,325ル事業
△ 568,700 △ 429,802 △ 138,898
① 住まいとコミュニティづくり
△ 568,700 △ 429,802 △ 138,898ア 津波被災住宅再建事業
△ 104,789 △ 104,789イ 防災集団移転促進事業
△ 22,532 △ 19,715 △ 2,817ウ 土地区画整理事業
△ 441,379 △ 305,298 △ 136,081都 市 建 設 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
8款2項2目
572,643 101,160(変更)
○事業の一部を平成29年度当初予算へ組み替えたことに伴う事業費の減
(補正前) (補正後)
8款1項2目
442,738 337,949(変更)
○実績見込みによる減
8款5項1目
44,655 22,123(変更)
○末続防災集団移転促進事業(15,956→2,806千円)
・実績見込みによる事業費の減
(変更)
○金ケ沢防災集団移転促進事業(9,041→2,065千円)
・実績見込みによる事業費の減
(変更)
○走出防災集団移転促進事業(8,512→6,106千円)
・実績見込みによる事業費の減
土地区画整理事
9,583,685 9,142,306業特別会計 (変更)
○久之浜震災復興土地区画整理事業(1,706,514→1,367,665千円)
・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減
(変更)
○薄磯震災復興土地区画整理事業(1,801,216→1,798,360千円)
・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減
(変更)
○豊間震災復興土地区画整理事業(5,103,195→5,121,938千円)
・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の増
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
1 くらし
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 187,733 2,091 △ 189,824
① 住まいとコミュニティづくり
△ 28,796 △ 32,816 4,020ア 被災児童遠距離等通学支援事業
△ 3,694 △ 3,694イ 被災児童就学援助費
△ 15,335 △ 15,335ウ 被災生徒遠距離等通学支援事業
△ 1,488 △ 9,202 7,714エ 被災生徒就学援助費
△ 8,279 △ 8,279③ 真の復興を成し遂げる
△ 158,937 34,907 △ 193,844ア 過年度発生災害復旧費(補助)
△ 158,937 34,907 △ 193,844教 育 委 員 会 事 務 局
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
1 くらし
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 187,733 2,091 △ 189,824
① 住まいとコミュニティづくり
△ 28,796 △ 32,816 4,020ア 被災児童遠距離等通学支援事業
△ 3,694 △ 3,694イ 被災児童就学援助費
△ 15,335 △ 15,335ウ 被災生徒遠距離等通学支援事業
△ 1,488 △ 9,202エ 被災生徒就学援助費
△ 8,279 △ 8,279③ 真の復興を成し遂げる
△ 158,937 34,907 △ 193,844ア 過年度発生災害復旧費(補助)
△ 158,937 △ 193,844教 育 委 員 会 事 務 局
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
(変更)
○小浜震災復興土地区画整理事業(519,692→392,125千円)
・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減
(変更)
○岩間震災復興土地区画整理事業(453,068→462,218千円)
・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の増
(補正前) (補正後)
10款2項1目
24,468 20,774(変更)
○利用者数の減に伴い小型車種へ変更となったことによる減
10款2項2目
48,755 33,420(変更)
○実績見込みによる減
10款3項1目
41,284 39,796(変更)
○利用者数の減に伴い小型車種へ変更となったことによる減
10款3項2目
39,210 30,931(変更)
○実績見込みによる減
11款4項1目
1,288,177 1,129,240(変更)
○校舎改築工事の工期延長に伴う年割額の減
・豊間中学校
〇武道場改築工事の工期延長に伴う年割額の減
・江名中学校
〇入札差金が生じたことによる工事請負費の減
・田人中学校
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
1 くらし
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 1,676,264 △ 203,743 △ 462,319 △ 1,010,202
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
1 くらし
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 1,676,264 △ 203,743 △ 462,319 △ 1,010,202
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
2 しごと
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
2,585 △ 2,585
① “なりわい”と“にぎわい”を取
2,585 △ 2,585り戻す
ア いわきサンシャイン観光推進特
2,585 △ 2,585区事業
7,876 7,876
① “なりわい”と“にぎわい”を取
7,876 7,876り戻す
ア 農地整備事業(県営事業負担金
7,876 7,876)(復興交付金分)
5,448 △ 5,448
① “なりわい”と“にぎわい”を取
5,448 △ 5,448り戻す
ア ふくしま産業復興投資促進特区
5,448 △ 5,448申請等支援事業
△ 268,819 △ 197,204 △ 71,615
① “なりわい”と“にぎわい”を取
△ 268,819 △ 197,204 △ 71,615り戻す
ア 復興拠点整備事業
△ 174,856 △ 131,534 △ 43,322観 光 交 流 室
農 林 水 産 部
産 業 振 興 部
都 市 建 設 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
2 しごと
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 2,585
① “なりわい”と“にぎわい”を取
△ 2,585り戻す
ア いわきサンシャイン観光推進特
2,585 △ 2,585区事業
① “なりわい”と“にぎわい”を取
り戻す
ア 農地整備事業(県営事業負担金
7,876 7,876)(復興交付金分)
5,448 △ 5,448
① “なりわい”と“にぎわい”を取
5,448 △ 5,448り戻す
ア ふくしま産業復興投資促進特区
5,448 △ 5,448申請等支援事業
△ 268,819 △ 197,204 △ 71,615
① “なりわい”と“にぎわい”を取
△ 268,819 △ 197,204 △ 71,615り戻す
ア 復興拠点整備事業
△ 174,856 △ 131,534 △ 43,322観 光 交 流 室
農 林 水 産 部
産 業 振 興 部
都 市 建 設 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
7款1項6目
2,631 2,631(変更)
○県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
(補正前) (補正後)
6款1項7目
181,125 189,001(変更)
○県営事業の事業費増に伴う負担金の増
(補正前) (補正後)
7款1項8目
5,680 5,680(変更)
○県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
(補正前) (補正後)
8款5項1目
1,203,479 1,028,623(変更)
○小名浜港背後地復興拠点整備事業(1,203,479→1,028,623千円)
・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減
一般会計 科目
(特別会計名称) 摘 要
2 しごと
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
イ 土地区画整理事業
△ 93,963 △ 65,670 △ 28,293△ 260,943 8,033 △ 197,204 △ 71,772
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
2 しごと
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
イ 土地区画整理事業
△ 93,963 △ 65,670 △ 28,293△ 260,943 △ 197,204 △ 71,772
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
土地区画整理事
264,181 170,218業特別会計 (変更)
○小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業(264,181→170,218千円)
・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
3 防災
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 7,781 1,126 △ 8,907
① 災害に備える
△ 7,781 1,126 △ 8,907ア 防災用通信機器等管理費
△ 5,222 △ 5,222イ 防災まちづくり活動支援事業
△ 2,559 △ 1,280 △ 1,279ウ 原子力災害安全対策強化事業
2,406 △ 2,406△ 2,925 △ 2,925
② いのちを守る
△ 2,925 △ 2,925ア 農地防災事業(県営事業負担金
△ 2,925 △ 2,925)(復興交付金分)
△ 235,894 △ 150,933 △ 8,300 △ 20,147 △ 56,514
② いのちを守る
△ 235,894 △ 150,933 △ 8,300 △ 20,147 △ 56,514ア 復興道路整備事業
△ 232,857 △ 150,933 △ 8,300 △ 20,147 △ 53,477総 合 政 策 部
農 林 水 産 部
土 木 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
3 防災
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 7,781 △ 8,907
① 災害に備える
△ 7,781 △ 8,907ア 防災用通信機器等管理費
△ 5,222 △ 5,222イ 防災まちづくり活動支援事業
△ 2,559 △ 1,280 △ 1,279ウ 原子力災害安全対策強化事業
△ 2,406△ 2,925 △ 2,925
② いのちを守る
△ 2,925 △ 2,925ア 農地防災事業(県営事業負担金
△ 2,925 △ 2,925)(復興交付金分)
△ 235,894 △ 150,933 △ 8,300 △ 20,147 △ 56,514
② いのちを守る
△ 235,894 △ 150,933 △ 8,300 △ 20,147 △ 56,514ア 復興道路整備事業
△ 232,857 △ 150,933 △ 8,300 △ 20,147 △ 53,477総 合 政 策 部
農 林 水 産 部
土 木 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
9款1項6目
33,514 28,292(変更)
○契約内容の変更に伴う委託料の減
9款1項6目
8,424 5,865(変更)
○国の内示減に伴う事業費の減
9款1項6目
13,088 13,088(変更)
〇県補助金の活用に伴う財源補正
(補正前) (補正後)
6款1項7目
29,250 26,325(変更)
○県営事業の事業費減に伴う負担金の減
(補正前) (補正後)
8款2項3目
802,214 569,357(変更)
○事業費の確定に伴う減
・復興道路整備事業
(仮)南作・青井線 ( 平 )
(変更)
○事業費の確定に伴う減
・復興道路整備事業(福島再生加速化交付金分)
一般会計 科目
(特別会計名称) 摘 要
3 防災
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
イ 河川洪水ハザードマップ・土砂
△ 3,037 △ 3,037災害警戒区域総括図作成事業
△ 136,635 △ 102,478 △ 34,157
② いのちを守る
△ 136,635 △ 102,478 △ 34,157ア 木造住宅耐震化事業
△ 2,000 △ 1,500 △ 500都 市 建 設 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
3 防災
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
イ 河川洪水ハザードマップ・土砂
△ 3,037 △ 3,037災害警戒区域総括図作成事業
△ 136,635 △ 102,478 △ 34,157
② いのちを守る
△ 136,635 △ 102,478 △ 34,157ア 木造住宅耐震化事業
△ 2,000 △ 1,500 △ 500都 市 建 設 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
本谷・洞線 (小名浜)
町通・内田線 (勿 来)
(変更)
○事業費の確定に伴う減
・復興道路整備事業(効果促進事業)
上仁井田・戸田線外1線(四 倉)
塚原・東ノ作線 (勿 来)
(変更)
○国の内示減に伴う事業費の減
・主要市道橋耐震化事業(社会資本整備総合交付金分)
高坂跨線橋 (内 郷)
(変更)
○事業費の確定に伴う減
・避難路整備事業
飯ノ辺前・南町線 (勿 来)
(変更)
○国の内示減に伴う事業費の減
・避難路整備事業(社会資本整備総合交付金分)
小浜地区避難路1号線 (勿 来)
9款1項5目
4,680 1,643(変更)
○県における土砂災害警戒区域の指定数減に伴う委託料の減
(補正前) (補正後)
8款1項2目
8,080 6,080(変更)
○実績見込みによる減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
3 防災
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
イ 不特定多数利用者建築物耐震化
△ 134,635 △ 100,978 △ 33,657支援事業
23,748 7,994 15,700 54
② いのちを守る
23,748 7,994 15,700 54ア 屋内運動場防災機能強化事業
23,748 7,994 15,700 54△ 359,487 △ 244,291 7,400 △ 20,147 △ 102,449
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
3 防災
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
イ 不特定多数利用者建築物耐震化
△ 134,635 △ 100,978 △ 33,657支援事業
23,748 7,994 54
② いのちを守る
23,748 7,994 54ア 屋内運動場防災機能強化事業
23,748△ 359,487 △ 244,291 7,400 △ 20,147 △ 102,449
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
8款1項2目
162,341 27,706(変更)
○補助対象事業費の確定に伴う減
(補正前) (補正後)
10款3項1目
0 23,748(新規)
○屋内運動場における吊り天井の落下防止対策を実施
・磐崎中学校武道場
・小名浜第一中学校武道場
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
4 共生と感謝
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
453 △ 453
① つながりを深める
453 △ 453ア 被災自治体との連携推進事業
453 △ 4534,025 △ 4,025
① つながりを深める
4,025 △ 4,025ア いわき市復興支援ボランティア
4,025 △ 4,025センター運営事業
4,478 △ 4,478
総 合 政 策 部
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
4 共生と感謝
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 453
① つながりを深める
△ 453ア 被災自治体との連携推進事業
△ 453△ 4,025
① つながりを深める
△ 4,025ア いわき市復興支援ボランティア
△ 4,025センター運営事業
△ 4,478
総 合 政 策 部
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
9款1項6目
1,997 1,997(変更)
○県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
(補正前) (補正後)
2款1項7目
4,025 4,025(変更)
○国交付金の財源振り替えに伴う財源補正
一般会計 科目
(特別会計名称) 摘 要
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計
国県支出金地 方 債 そ の 他 一般財源
1
再生可能エネル
ギー
30,650 △6,000 24,650 △6,0002
ごみ・資源
790,887 790,8873
自然を守り、引
き継ぐ
10,805,387 △1,494,284 9,311,103 △551,602 △612,900 △32,706 △297,07611,626,924 △1,500,284 10,126,640 △551,602 △612,900 △32,706 △303,076
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
Ⅰ-1 再生可能エネルギー
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 6,000 △ 6,000
① 地産地消で循環を生み出す
△ 6,000 △ 6,000ア 再生可能エネルギー活用まちづ
△ 6,000 △ 6,000くり推進事業
△ 6,000 △ 6,000
生 活 環 境 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
Ⅰ-1 再生可能エネルギー
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 6,000 △ 6,000
① 地産地消で循環を生み出す
△ 6,000 △ 6,000ア 再生可能エネルギー活用まちづ
△ 6,000 △ 6,000くり推進事業
△ 6,000 △ 6,000
生 活 環 境 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
2款1項7目
27,233 21,233(変更)
○実績見込みによる減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅰ-3 自然を守り、引き継ぐ
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 1,146,806 △ 480,578 △ 543,800 743 △ 123,171
① 自然をまもる
△ 1,146,806 △ 480,578 △ 543,800 743 △ 123,171ア 浄化槽整備事業
△ 33,541 △ 32,493 △ 1,048イ 有害鳥獣駆除事業
14,314 △ 14,314ウ 下水道事業
△ 1,113,265 △ 462,399 △ 543,800 743 △ 107,809△ 4,300 △ 2,150 △ 2,150
① 自然をまもる
△ 4,300 △ 2,150 △ 2,150ア 都市公園整備事業
△ 4,300 △ 2,150 △ 2,150△ 343,178 △ 68,874 △ 69,100 △ 33,449 △ 171,755
① 自然をまもる
△ 343,178 △ 68,874 △ 69,100 △ 33,449 △ 171,755ア 水道事業
△ 343,178 △ 68,874 △ 69,100 △ 33,449 △ 171,755生 活 環 境 部
都 市 建 設 部
水 道 局
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅰ-3 自然を守り、引き継ぐ
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 1,146,806 △ 480,578 △ 543,800 743 △ 123,171
① 自然をまもる
△ 1,146,806 △ 480,578 △ 543,800 743 △ 123,171ア 浄化槽整備事業
△ 33,541 △ 32,493 △ 1,048イ 有害鳥獣駆除事業
△ 14,314ウ 下水道事業
△ 1,113,265 △ 462,399 △ 543,800 △ 107,809△ 4,300 △ 2,150 △ 2,150
① 自然をまもる
△ 4,300 △ 2,150 △ 2,150ア 都市公園整備事業
△ 4,300 △ 2,150 △ 2,150△ 343,178 △ 68,874 △ 69,100 △ 33,449 △ 171,755
① 自然をまもる
△ 343,178 △ 68,874 △ 69,100 △ 33,449 △ 171,755ア 水道事業
△ 343,178 △ 68,874 △ 69,100 △ 33,449 △ 171,755生 活 環 境 部
都 市 建 設 部
水 道 局
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
4款2項2目
208,292 174,751(変更)
○実績見込みによる減
・設置費補助 256基 → 216基
・撤去費補助 256基 → 207基
・新築費補助 220基 → 200基
6款2項2目
46,691 46,691(変更)
○県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
下水道事業会計
4,309,914 3,196,649(変更)
○国庫補助金及び県補助金の交付決定に伴う事業費の減等
・補助事業(2,993,500→2,103,700千円)
・単独事業(1,519,582→1,296,117千円)
(補正前) (補正後)
8款5項7目
71,266 66,966(変更)
○国庫補助金の交付決定に伴う事業費の減
(補正前) (補正後)
水道事業会計
5,801,313 5,458,135(変更)
○第三期拡張事業(632,022→627,014千円)
・入札差金に伴う事業費の減
一般会計 科目
(特別会計名称) 摘 要
Ⅰ-3 自然を守り、引き継ぐ
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 1,494,284 △ 551,602 △ 612,900 △ 32,706 △ 297,076
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅰ-3 自然を守り、引き継ぐ
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 1,494,284 △ 551,602 △ 612,900 △ 32,706 △ 297,076
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
(変更)
○その他の拡張事業(1,316,057→1,223,716千円)
・入札差金等に伴う事業費の減
(変更)
○改良事業(2,971,432→2,891,933千円)
・事業の一部中止等に伴う事業費の減
(変更)
○第五次配水管整備事業(769,285→605,087千円)
・事業の一部変更等に伴う事業費の減
(変更)
○改良事業(簡易水道)(100,703→98,571千円)
・入札差金に伴う事業費の減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 共に生きる(く
らしと権利) 63,236 △7,548 55,688 3,219 △10,767
2 産む・育てる 1,127,702 △10,836 1,116,866 △744 △10,092
3 健康と医療 2,230,801 2,230,801
4 住み慣れた地域
で暮らす 655,203 △23,177 632,026 △7,068 △16,109
5 暮らしの安心 1,758,039 9,845 1,767,884 7,996 6,700 △4,851
5,834,981 △31,716 5,803,265 3,403 6,700 △41,819
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
Ⅱ-1 共に生きる(くらしと権利)
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 1,690 11,529 △ 13,219
② 共に生きる
△ 1,690 11,529 △ 13,219ア 多文化共生推進事業
△ 1,690 11,529 △ 13,219△ 5,858 △ 8,310 2,452
③ 出会い・結婚する
△ 5,858 △ 8,310 2,452ア 男女の出会いサポート事業
△ 5,858 △ 8,310 2,452△ 7,548 3,219 △ 10,767
観 光 交 流 室
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
Ⅱ-1 共に生きる(くらしと権利)
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 1,690 11,529 △ 13,219
② 共に生きる
△ 1,690 11,529 △ 13,219ア 多文化共生推進事業
△ 1,690 △ 13,219△ 5,858 △ 8,310 2,452
③ 出会い・結婚する
△ 5,858 △ 8,310 2,452ア 男女の出会いサポート事業
△ 5,858 △ 8,310△ 7,548 3,219 △ 10,767
観 光 交 流 室
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
2款1項7目
13,219 11,529(変更)
○県補助金の財源振り替えに伴う財源補正等
(補正前) (補正後)
2款1項7目
9,193 3,335(変更)
○県の内示減に伴う事業費の減
一般会計 科目
(特別会計名称) 摘 要
Ⅱ-2 産む・育てる
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 10,836 △ 744 △ 10,092
① いわきで産む
△ 7,673 △ 7,673ア 妊婦健康診査事業
△ 7,673 △ 7,673② いわきで育てる
△ 3,163 △ 744 △ 2,419ア 延長保育・一時預かり事業費補
△ 19,532 △ 13,020 △ 6,512助金
イ 放課後児童クラブ環境改善整備
16,369 12,276 4,093推進事業費補助金
△ 10,836 △ 744 △ 10,092
こ ど も み ら い 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅱ-2 産む・育てる
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 10,836 △ 744 △ 10,092
① いわきで産む
△ 7,673 △ 7,673ア 妊婦健康診査事業
△ 7,673 △ 7,673② いわきで育てる
△ 3,163 △ 744 △ 2,419ア 延長保育・一時預かり事業費補
△ 19,532 △ 13,020 △ 6,512助金
イ 放課後児童クラブ環境改善整備
推進事業費補助金
△ 10,836 △ 744 △ 10,092
こ ど も み ら い 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
4款1項2目
265,620 257,947(変更)
○実績見込みによる減
3款2項1目
87,861 68,329(変更)
○実績見込みによる減
3款2項1目
0 16,369(新規)
○ICT機器を導入する放課後児童クラブに対する補助
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅱ-4 住み慣れた地域で暮らす
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 23,177 △ 7,068 △ 16,109
① 暮らしたいところで暮らす
△ 23,177 △ 7,068 △ 16,109ア 高齢者住宅リフォーム給付事業
△ 16,109 △ 16,109イ (原子力対応雇用)在宅重度障
△ 7,068 △ 7,068がい者生活介護利用促進事業
△ 23,177 △ 7,068 △ 16,109
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅱ-4 住み慣れた地域で暮らす
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 23,177 △ 7,068 △ 16,109
① 暮らしたいところで暮らす
△ 23,177 △ 7,068 △ 16,109ア 高齢者住宅リフォーム給付事業
△ 16,109 △ 16,109イ (原子力対応雇用)在宅重度障
△ 7,068 △ 7,068がい者生活介護利用促進事業
△ 23,177 △ 7,068 △ 16,109
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
3款1項3目
92,175 76,066(変更)
○実績見込みによる減
3款1項11目
10,236 3,168(変更)
〇県補助金の財源振り替えに伴う財源補正及び実績見込みによる減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅱ-5 暮らしの安心
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
38,538 23,348 15,100 90
① 暮らしを安全にする
38,538 23,348 15,100 90ア 防犯対策強化事業費(高齢者施
6,485 6,485設)補助金
イ 防犯対策強化事業費(障がい者
32,053 16,863 15,100 90施設)補助金
△ 15,475 △ 11,607 △ 3,868
② 暮らしを安定させる
△ 15,475 △ 11,607 △ 3,868ア ひとり親家庭高等職業訓練促進
△ 15,475 △ 11,607 △ 3,868給付金等事業
△ 13,218 △ 3,745 △ 8,400 △ 1,073
① 暮らしを安全にする
△ 13,218 △ 3,745 △ 8,400 △ 1,073ア 消防車両整備事業
△ 11,184 △ 3,745 △ 6,400 △ 1,039イ 消防機械整備事業
△ 2,034 △ 2,000 △ 349,845 7,996 6,700 △ 4,851
保 健 福 祉 部
こ ど も み ら い 部
消 防 本 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅱ-5 暮らしの安心
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
23,348 90
① 暮らしを安全にする
23,348 90ア 防犯対策強化事業費(高齢者施
6,485 6,485設)補助金
イ 防犯対策強化事業費(障がい者
16,863施設)補助金
△ 15,475 △ 11,607 △ 3,868
② 暮らしを安定させる
△ 15,475 △ 11,607 △ 3,868ア ひとり親家庭高等職業訓練促進
△ 15,475 △ 11,607 △ 3,868給付金等事業
△ 13,218 △ 3,745 △ 8,400 △ 1,073
① 暮らしを安全にする
△ 13,218 △ 3,745 △ 8,400 △ 1,073ア 消防車両整備事業
△ 11,184 △ 3,745 △ 6,400 △ 1,039イ 消防機械整備事業
△ 2,034 △ 2,000 △ 349,845 7,996 △ 4,851
保 健 福 祉 部
こ ど も み ら い 部
消 防 本 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
3款1項9目
0 6,485(新規)
○高齢者施設等における防犯対策の強化に係る施設整備費補助
3款1項9目
0 32,053(新規)
○障害者支援施設等における防犯対策の強化に係る施設整備費補助
(補正前) (補正後)
3款2項3目
34,676 19,201(変更)
○実績見込みによる減
(補正前) (補正後)
9款1項4目
240,237 229,053(変更)
○入札差金が生じたことによる備品購入費の減
9款1項4目
38,372 36,338(変更)
○入札差金が生じたことによる備品購入費の減
一般会計 科目
(特別会計名称) 摘 要
Ⅲ 学びあい、高めあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計
国県支出金地 方 債 そ の 他 一般財源
1
教育
3,162,520 △373,212 2,789,308 △46,174 △156,000 △8,848 △162,1902
生涯学習・生涯
スポーツ
66,136 66,1363
歴史・伝統・文
化・芸術
288,625 288,625 7,978 3,000 △10,9783,517,281 △373,212 3,144,069 △38,196 △156,000 △5,848 △173,168
Ⅲ 学びあい、高めあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅲ 学びあい、高めあう
Ⅲ-1 教育
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 1,000 △ 525 △ 475
① 幼稚園・保育所を充実する
△ 1,000 △ 525 △ 475ア 児童発達支援センター地域支援
△ 1,000 △ 525 △ 475機能強化事業
△ 363,364 △ 45,649 △ 156,000 △ 161,715
① 幼稚園・保育所を充実する
△ 363,364 △ 45,649 △ 156,000 △ 161,715ア 障害児保育等事業費補助金
△ 38,583 △ 38,583イ 民間保育所運営費補助金
△ 6,184 △ 6,184ウ 保育サポート事業
2,008 △ 2,008エ 民間児童福祉施設建設補助金
△ 44,115 △ 29,410 △ 11,800 △ 2,905オ 公立保育所整備事業
△ 21,060 △ 21,060カ 認定こども園整備事業費補助金
△ 253,422 △ 18,247 △ 144,200 △ 90,975保 健 福 祉 部
こ ど も み ら い 部
事 業 名 補正額 補正額の財源内訳
Ⅲ 学びあい、高めあう
Ⅲ-1 教育
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 1,000 △ 525 △ 475
① 幼稚園・保育所を充実する
△ 1,000 △ 525 △ 475ア 児童発達支援センター地域支援
△ 1,000 △ 525 △ 475機能強化事業
△ 363,364 △ 45,649 △ 156,000 △ 161,715
① 幼稚園・保育所を充実する
△ 363,364 △ 45,649 △ 156,000 △ 161,715ア 障害児保育等事業費補助金
△ 38,583 △ 38,583イ 民間保育所運営費補助金
△ 6,184 △ 6,184ウ 保育サポート事業
2,008 △ 2,008エ 民間児童福祉施設建設補助金
△ 44,115 △ 29,410 △ 11,800 △ 2,905オ 公立保育所整備事業
△ 21,060 △ 21,060カ 認定こども園整備事業費補助金
△ 253,422 △ 18,247 △ 144,200 △ 90,975保 健 福 祉 部
こ ど も み ら い 部
事 業 名 補正額 補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
3款1項11目
5,600 4,600(変更)
○実績見込みによる減
(補正前) (補正後)
3款2項1目
87,694 49,111(変更)
○補助対象児童数及び補助月数の減に伴う事業費の減
3款2項1目
87,223 81,039(変更)
○補助対象施設数の減に伴う事業費の減
3款2項4目
2,016 2,016(変更)
○国交付金の財源振り替えに伴う財源補正
3款2項7目
220,732 176,617(変更)
○事業費の確定に伴う減
3款2項7目
134,485 113,425(変更)
○事業費の確定に伴う減
3款2項7目
1,465,855 1,212,433(変更)
○事業費の確定に伴う減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅲ-1 教育
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 8,848 △ 8,848
③ 高校・大学等を充実する
△ 8,848 △ 8,848ア 奨学資金貸付金
△ 8,848 △ 8,848△ 373,212 △ 46,174 △ 156,000 △ 8,848 △ 162,190
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅲ-1 教育
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 8,848 △ 8,848
③ 高校・大学等を充実する
△ 8,848 △ 8,848ア 奨学資金貸付金
△ 8,848 △ 8,848△ 373,212 △ 46,174 △ 156,000 △ 8,848 △ 162,190
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
10款1項5目
30,060 21,212(変更)
○貸与者の減に伴う貸付金の減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅲ-3 歴史・伝統・文化・芸術
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
7,978 3,000 △ 10,978
② 文化・芸術にふれる、創る
7,978 3,000 △ 10,978ア 芸術文化交流館自主企画事業
7,978 3,000 △ 10,9787,978 3,000 △ 10,978
文 化 ス ポ ー ツ 室
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
Ⅲ-3 歴史・伝統・文化・芸術
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 10,978
② 文化・芸術にふれる、創る
△ 10,978ア 芸術文化交流館自主企画事業
△ 10,978△ 10,978
文 化 ス ポ ー ツ 室
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
2款1項13目
107,195 107,195(変更)
○劇場・音楽堂等活性化事業(文化庁)の補助交付額の確定及び自治総合センタ
ー助成金が採択されたことによる特定財源の増
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計
国県支出金地 方 債 そ の 他 一般財源
1
まち
353,317 △87,581 265,736 △48,170 △35,300 △4,1112
中山間地域・沿
岸域
316,147 30,642 346,789 15,631 18,100 △10 △3,0793
住まい・住み良
さ
338,642 △23,533 315,109 △12,016 △1,500 △10,0171,008,106 △80,472 927,634 △44,555 △18,700 △10 △17,207
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
Ⅳ-1 まち
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 87,581 △ 48,170 △ 35,300 △ 4,111
② にぎわいのあるまちをつくる
△ 87,581 △ 48,170 △ 35,300 △ 4,111ア いわき駅周辺再生拠点整備事業
△ 87,581 △ 48,170 △ 35,300 △ 4,111△ 87,581 △ 48,170 △ 35,300 △ 4,111