2016.6
平成28年度
平 成
年 度
(議案第10号~議案第11号)
い わ き 市
い わ き 市
予 算 書 (6月補正)
0 1
・ 予
算
書
(
月 補 正
)
6
目 次
○一般会計
議案第10号 平成28年度いわき市一般会計補正予算(第2号)……… 3頁
○特別会計
議案第11号 平成28年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)……… 9頁
一 般 会 計
- 1 -
議案第10号
平成 28 年度いわき市一般会計補正予算(第2号)
平成28年度いわき市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ154,071千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳 出それぞれ139,767,960千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成28年6月9日提出
いわき市長
清 水 敏 男
- 3 -
(単位 千円)
款 項
10 地方交付税 21,363,096 27,845 21,390,941
1 地方交付税 21,363,096 27,845 21,390,941
14 国庫支出金 19,194,054 95,026 19,289,080
1 国庫負担金 14,238,540 △16,191 14,222,349 2 国庫補助金 4,837,694 111,217 4,948,911
15 県支出金 14,049,335 △27,981 14,021,354
1 県負担金 4,615,716 △51,713 4,564,003 2 県補助金 8,717,399 23,732 8,741,131
17 寄附金 12,032 9,406 21,438
1 寄附金 12,032 9,406 21,438
18 繰入金 8,203,434 47,975 8,251,409
1 基金繰入金 8,191,434 47,975 8,239,409
20 諸収入 6,557,100 1,800 6,558,900
6 雑入 2,145,031 1,800 2,146,831
139,613,889 154,071 139,767,960
歳 入 合 計
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 5 -
(単位 千円)
款 項
2 総務費 12,193,642 205,400 12,399,042
1 総務管理費 9,753,778 205,400 9,959,178
3 民生費 47,955,778 △156,771 47,799,007
1 社会福祉費 23,930,557 △233,923 23,696,634 2 児童福祉費 16,657,535 77,152 16,734,687
6 農林水産業費 3,618,346 15,000 3,633,346
1 農業費 2,708,852 15,000 2,723,852
7 商工費 5,415,613 4,925 5,420,538
1 商工費 5,415,613 4,925 5,420,538
8 土木費 19,954,560 79,000 20,033,560
2 道路橋りょう費 4,727,132 79,000 4,806,132
9 消防費 8,983,832 2,767 8,986,599
1 消防費 8,983,832 2,767 8,986,599
10 教育費 11,710,859 3,750 11,714,609
1 教育総務費 2,635,138 3,750 2,638,888 139,613,889 154,071 139,767,960
歳 出
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 6 -
特 別 会 計
- 7 -
議案第11号
平成 28 年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
平成28年度いわき市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ152,758千円を減額し、歳入歳出予算の 総額を歳入歳出それぞれ41,442,496千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成28年6月9日提出
いわき市長
清 水 敏 男
- 9 -
(単位 千円)
款 項
1 国民健康保険税 7,504,509 △495,072 7,009,437
1 国民健康保険税 7,504,509 △495,072 7,009,437
3 国庫支出金 8,761,296 △39,377 8,721,919
1 国庫負担金 6,302,059 97,023 6,399,082 2 国庫補助金 2,459,237 △136,400 2,322,837
4 県支出金 1,770,890 △260,999 1,509,891
2 県補助金 1,504,952 △260,999 1,243,953
5 療養給付費交付金 1,348,748 △206,504 1,142,244
1 療養給付費交付金 1,348,748 △206,504 1,142,244
6 前期高齢者交付金 9,351,710 △1,349,588 8,002,122
1 前期高齢者交付金 9,351,710 △1,349,588 8,002,122
9 繰入金 3,105,990 △233,923 2,872,067
1 他会計繰入金 3,105,989 △233,923 2,872,066
10 繰越金 1 2,432,705 2,432,706
1 繰越金 1 2,432,705 2,432,706
41,595,254 △152,758 41,442,496
歳 入 合 計
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
補 正 前 の 額 補 正 額 計
事 業 勘 定
- 11 -
(単位 千円)
款 項
3 後期高齢者支援金等 4,553,707 △418,812 4,134,895
1 後期高齢者支援金等 4,553,707 △418,812 4,134,895
4 前期高齢者納付金等 5,028 △2,133 2,895
1 前期高齢者納付金等 5,028 △2,133 2,895
6 介護納付金 1,701,328 △71,092 1,630,236
1 介護納付金 1,701,328 △71,092 1,630,236
10 諸支出金 65,047 339,279 404,326
1 償還金及び還付加算 54,511 339,279 393,790
金
41,595,254 △152,758 41,442,496
歳 出
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 12 -