平成
30
年度
一 般 会 計 予 算 説 明 書
歳入歳出予算事項別明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1 総
括 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2 歳
入
(1) 市
税 ・・・・・・・・・・・・・・・
6
(12) 分担金及び負担金 ・・・・・・・・・ 32
(2) 地方譲与税 ・・・・・・・・・・・・・・・ 12
(13) 使用料及び手数料 ・・・・・・・・・ 34
(3) 利子割交付金 ・・・・・・・・・・・・・ 14
(14) 国庫支出金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 58
(4) 配当割交付金 ・・・・・・・・・・・・・ 16
(15) 県 支 出 金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 74
(5) 株式等譲渡所得割交付金 ・・・ 18
(16) 財 産 収 入 ・・・・・・・・・・・・・・・ 90
(6) 地方消費税交付金 ・・・・・・・・・ 20
(17) 寄 附 金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 100
(7) ゴルフ場利用税交付金 ・・・・・ 22
(18) 繰 入 金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 104
(8) 自動車取得税交付金 ・・・・・・・ 24
(19) 繰 越 金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 108
(9) 地方特例交付金 ・・・・・・・・・・・ 26
(20) 諸 収 入 ・・・・・・・・・・・・・・・ 110
(10) 地方交付税 ・・・・・・・・・・・・・・・ 28
(21) 市
債 ・・・・・・・・・・・・・・・ 136
(11) 交通安全対策特別交付金 ・・・ 30
3 歳
出
(1) 議 会 費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 140
(8) 土 木 費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 378
(2) 総 務 費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 146
(9) 消 防 費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 436
(3) 民 生 費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 220
(10) 教 育 費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 454
(4) 衛 生 費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 276
(11) 災害復旧費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 526
(5) 労 働 費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 338
(12) 公 債 費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 530
(6) 農 林 業 費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 342
(13) 諸 支 出 金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 532
(7) 商 工 費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 366
(14) 予 備 費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 534
給与費明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 536
継続費調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 542
債務負担行為調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 548
1
総
括
(歳
入)
1 市税 69,441,793 68,552,727 889,066
2 地方譲与税 947,000 860,000 87,000
3 利子割交付金 106,000 53,000 53,000
4 配当割交付金 414,000 420,000 △6,000
5 株式等譲渡所得割交付金 363,000 340,000 23,000
6 地方消費税交付金 6,961,000 6,680,000 281,000
7 ゴルフ場利用税交付金 100,000 100,000 0
8 自動車取得税交付金 547,000 540,000 7,000
9 地方特例交付金 320,270 295,215 25,055
10 地方交付税 410,000 610,000 △200,000
11 交通安全対策特別交付金 67,655 67,748 △93
12 分担金及び負担金 2,063,394 2,277,011 △213,617
13 使用料及び手数料 1,913,503 1,883,507 29,996
14 国庫支出金 15,690,496 15,748,924 △58,428
15 県支出金 7,435,257 7,433,366 1,891
16 財産収入 690,518 741,644 △51,126
17 寄附金 72,026 70,886 1,140
18 繰入金 6,887,354 6,230,627 656,727
19 繰越金 1 1 0
20 諸収入 4,082,733 4,185,344 △102,611
21 市債 4,987,000 6,210,000 △1,223,000
123,500,000 123,300,000 200,000
歳 入 合 計
歳入歳出予算事項別明細書
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳
出)
1 議会費 704,800 694,200 10,600
2 総務費 10,622,208 11,420,478 △798,270
3 民生費 46,786,562 48,090,477 △1,303,915
4 衛生費 15,126,432 12,883,836 2,242,596
5 労働費 119,297 132,791 △13,494
6 農林業費 1,623,299 1,633,079 △9,780
7 商工費 2,856,672 2,585,909 270,763
8 土木費 22,728,228 22,130,679 597,549
9 消防費 3,735,812 4,830,700 △1,094,888
10 教育費 12,851,468 12,420,965 430,503
11 災害復旧費 75,000 75,000 0
12 公債費 6,170,220 6,301,884 △131,664
13 諸支出金 2 2 0
14 予備費 100,000 100,000 0
123,500,000 123,300,000 200,000
歳 出 合 計
款 比 較
千円
本年度予算額
千円
前年度予算額
千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
218 704,582
802,243 88,000 641,048 9,090,917
19,167,980 378,000 2,746,213 24,494,369
235,846 313,000 2,484,886 12,092,700
7,262 112,035
223,805 59,162 1,340,332
143,207 961,370 1,752,095
2,228,565 3,813,000 1,514,826 15,171,837
8,000 48,000 117,195 3,562,617
301,806 227,000 2,574,710 9,747,952
75,000
234,277 5,935,943
2
100,000
23,111,452 4,867,000 11,341,167 84,180,381
特 定 財 源 一 般 財 源
千円 千円 千円 千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
(歳
出)
1 議会費 704,800 694,200 10,600
2 総務費 10,622,208 11,420,478 △798,270
3 民生費 46,786,562 48,090,477 △1,303,915
4 衛生費 15,126,432 12,883,836 2,242,596
5 労働費 119,297 132,791 △13,494
6 農林業費 1,623,299 1,633,079 △9,780
7 商工費 2,856,672 2,585,909 270,763
8 土木費 22,728,228 22,130,679 597,549
9 消防費 3,735,812 4,830,700 △1,094,888
10 教育費 12,851,468 12,420,965 430,503
11 災害復旧費 75,000 75,000 0
12 公債費 6,170,220 6,301,884 △131,664
13 諸支出金 2 2 0
14 予備費 100,000 100,000 0
123,500,000 123,300,000 200,000
歳 出 合 計
款 比 較
千円
本年度予算額
千円
前年度予算額
2
歳
入
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
69,441,793千円 31,440,931千円
千円
1款
市税
1項
市民税
1 個人 26,739,732 26,508,546 231,186
2 法人 4,701,199 4,144,476 556,723
計
1款
市税
69,441,793千円31,440,931 30,653,022 787,909
2項
固定資産税
27,086,848千円1 固定資産税 27,030,399 26,913,771 116,628
2 国有資産等所在市交付金 56,449 54,905 1,544
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
現年課税分 26,472,458
1 〇財務部市民税課
・個人均等割 667,708
194,000人
・所得割 25,804,750
税率 6/100
滞納繰越分 267,274
2 〇財務部納税課
・滞納繰越分 267,274
現年課税分 4,694,009
1 〇財務部市民税課
・法人均等割 973,000
8,400社
・法人税割 3,721,009
税率 9.7/100
滞納繰越分 7,190
2 〇財務部納税課
・滞納繰越分 7,190
現年課税分 26,840,377
1 〇財務部資産税課
・土地 11,140,202
課税標準額 795,728,715千円の1.4/100
・家屋 10,794,910
課税標準額 771,065,000千円の1.4/100
・償却資産 4,905,265
課税標準額 350,376,071千円の1.4/100
滞納繰越分 190,022
2 〇財務部納税課
・滞納繰越分 190,022
現年課税分 56,449
1 〇財務部資産税課
・国有資産等所在市交付金 56,449
2
歳
入
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
69,441,793千円 31,440,931千円
千円
1款
市税
1項
市民税
1 個人 26,739,732 26,508,546 231,186
2 法人 4,701,199 4,144,476 556,723
計
1款
市税
69,441,793千円31,440,931 30,653,022 787,909
2項
固定資産税
27,086,848千円1 固定資産税 27,030,399 26,913,771 116,628
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
計
千円 千円
27,086,848千円
千円
2項
固定資産税
1款
市税
69,441,793千円27,086,848 26,968,676 118,172
3項
軽自動車税
821,892千円1 軽自動車税 821,892 761,060 60,832
計
1款
市税
69,441,793千円821,892 761,060 60,832
4項
市たばこ税
2,215,529千円1 市たばこ税 2,215,529 2,348,199 △132,670
計
1款
市税
69,441,793千円2,215,529 2,348,199 △132,670
5項
鉱産税
461千円1 鉱産税 461 461 0
計
1款
市税
69,441,793千円461 461 0
6項
入湯税
540千円1 入湯税 540 480 60
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
現年課税分 813,301
1 〇財務部市民税課
・軽自動車税 813,301
滞納繰越分 8,591
2 〇財務部納税課
・滞納繰越分 8,591
現年課税分 2,215,529
1 〇財務部市民税課
・市たばこ税 2,215,529
現年課税分 461
1 〇財務部市民税課
・鉱産税 461
現年課税分 540
1 〇財務部市民税課
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
計
千円 千円
27,086,848千円
千円
2項
固定資産税
1款
市税
69,441,793千円27,086,848 26,968,676 118,172
3項
軽自動車税
821,892千円1 軽自動車税 821,892 761,060 60,832
計
1款
市税
69,441,793千円821,892 761,060 60,832
4項
市たばこ税
2,215,529千円1 市たばこ税 2,215,529 2,348,199 △132,670
計
1款
市税
69,441,793千円2,215,529 2,348,199 △132,670
5項
鉱産税
461千円1 鉱産税 461 461 0
計
1款
市税
69,441,793千円461 461 0
6項
入湯税
540千円目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
540千円
千円
6項
入湯税
計
1款
市税
69,441,793千円540 480 60
7項
事業所税
2,801,075千円1 事業所税 2,801,075 2,754,990 46,085
計
1款
市税
69,441,793千円2,801,075 2,754,990 46,085
8項
都市計画税
5,074,517千円1 都市計画税 5,074,517 5,065,839 8,678
5,074,517 5,065,839 8,678
計
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
・入湯税 540
現年課税分 2,801,074
1 〇財務部市民税課
・事業所税 2,801,074
滞納繰越分 1
2 〇財務部納税課
・(存目) 1
現年課税分 5,038,596
1 〇財務部資産税課
・土地 2,963,487
課税標準額 987,829,000千円の0.3/100
・家屋 2,075,109
課税標準額 691,703,000千円の0.3/100
滞納繰越分 35,921
2 〇財務部納税課
・滞納繰越分 35,921
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
540千円
千円
6項
入湯税
計
1款
市税
69,441,793千円540 480 60
7項
事業所税
2,801,075千円1 事業所税 2,801,075 2,754,990 46,085
計
1款
市税
69,441,793千円2,801,075 2,754,990 46,085
8項
都市計画税
5,074,517千円1 都市計画税 5,074,517 5,065,839 8,678
5,074,517 5,065,839 8,678
歳入予算書_事項別明細書00001
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
250,000千円
千円
1項
地方揮発油譲与税
1 地方揮発油譲与税 250,000 250,000 0
計
2款
地方譲与税
947,000千円250,000 250,000 0
2項
自動車重量譲与税
697,000千円1 自動車重量譲与税 697,000 610,000 87,000
697,000 610,000 87,000
計
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
地方揮発油譲 250,000
1 〇財務部市民税課
与税 ・地方揮発油譲与税 250,000
自動車重量譲 697,000
1 〇財務部市民税課
与税 ・自動車重量譲与税 697,000
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
250,000千円
千円
1項
地方揮発油譲与税
1 地方揮発油譲与税 250,000 250,000 0
計
2款
地方譲与税
947,000千円250,000 250,000 0
2項
自動車重量譲与税
697,000千円1 自動車重量譲与税 697,000 610,000 87,000
697,000 610,000 87,000
歳入予算書_事項別明細書00002
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
106,000千円
千円
1項
利子割交付金
1 利子割交付金 106,000 53,000 53,000
106,000 53,000 53,000
計
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
利子割交付金 106,000
1 〇財務部市民税課
・利子割交付金 106,000
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
106,000千円
千円
1項
利子割交付金
1 利子割交付金 106,000 53,000 53,000
106,000 53,000 53,000
歳入予算書_事項別明細書00003
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
414,000千円
千円
1項
配当割交付金
1 配当割交付金 414,000 420,000 △6,000
414,000 420,000 △6,000
計
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
配当割交付金 414,000
1 〇財務部市民税課
・配当割交付金 414,000
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
414,000千円
千円
1項
配当割交付金
1 配当割交付金 414,000 420,000 △6,000
414,000 420,000 △6,000
歳入予算書_事項別明細書00004
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
363,000千円
千円
1項
株式等譲渡所得割交付金
1 株式等譲渡所得割交付金 363,000 340,000 23,000
363,000 340,000 23,000
計
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
株式等譲渡所 363,000
1 〇財務部市民税課
得割交付金 ・株式等譲渡所得割交付金 363,000
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
363,000千円
千円
1項
株式等譲渡所得割交付金
1 株式等譲渡所得割交付金 363,000 340,000 23,000
363,000 340,000 23,000
歳入予算書_事項別明細書00005
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
6,961,000千円
千円
1項
地方消費税交付金
1 地方消費税交付金 6,961,000 6,680,000 281,000
6,961,000 6,680,000 281,000
計
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
地方消費税交 6,961,000
1 〇財務部市民税課
付金 ・地方消費税交付金 6,961,000
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
6,961,000千円
千円
1項
地方消費税交付金
1 地方消費税交付金 6,961,000 6,680,000 281,000
6,961,000 6,680,000 281,000
歳入予算書_事項別明細書00006
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
100,000千円
千円
1項
ゴルフ場利用税交付金
1 ゴルフ場利用税交付金 100,000 100,000 0
100,000 100,000 0
計
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
ゴルフ場利用 100,000
1 〇財務部市民税課
税交付金 ・ゴルフ場利用税交付金 100,000
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
100,000千円
千円
1項
ゴルフ場利用税交付金
1 ゴルフ場利用税交付金 100,000 100,000 0
100,000 100,000 0
歳入予算書_事項別明細書00007
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
547,000千円
千円
1項
自動車取得税交付金
1 自動車取得税交付金 547,000 540,000 7,000
547,000 540,000 7,000
計
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
自動車取得税 547,000
1 〇財務部市民税課
交付金 ・自動車取得税交付金 547,000
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
547,000千円
千円
1項
自動車取得税交付金
1 自動車取得税交付金 547,000 540,000 7,000
547,000 540,000 7,000
歳入予算書_事項別明細書00008
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
320,270千円
千円
1項
地方特例交付金
1 地方特例交付金 320,270 295,215 25,055
320,270 295,215 25,055
計
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
地方特例交付 320,270
1 〇財務部財政課
金 ・地方特例交付金 320,270
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
320,270千円
千円
1項
地方特例交付金
1 地方特例交付金 320,270 295,215 25,055
320,270 295,215 25,055
歳入予算書_事項別明細書00009
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
410,000千円
千円
1項
地方交付税
1 地方交付税 410,000 610,000 △200,000
410,000 610,000 △200,000
計
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
地方交付税 410,000
1 〇財務部財政課
・普通交付税 360,000
・特別交付税 50,000
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
410,000千円
千円
1項
地方交付税
1 地方交付税 410,000 610,000 △200,000
410,000 610,000 △200,000
歳入予算書_事項別明細書00010
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
67,655千円
千円
1項
交通安全対策特別交付金
1 交通安全対策特別交付金 67,655 67,748 △93
67,655 67,748 △93
計
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
交通安全対策 67,655
1 〇市民生活部安全安心課
特別交付金 ・交通安全対策特別交付金 67,655
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
67,655千円
千円
1項
交通安全対策特別交付金
1 交通安全対策特別交付金 67,655 67,748 △93
67,655 67,748 △93
歳入予算書_事項別明細書00011
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
2,063,394千円
千円
1項
負担金
1 総務費負担金 239 239 0
2 民生費負担金 1,731,080 1,784,118 △53,038
3 衛生費負担金 293,794 272,376 21,418
4 消防費負担金 36,274 218,640 △182,366
5 教育費負担金 2,007 1,638 369
2,063,394 2,277,011 △213,617
計
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
選挙費負担金 239
1 〇総務部総務文書課
・土地改良区総代選挙費負担金 239
社会福祉費負 79
1 〇福祉部障がい福祉課
担金 ・知的障がい者援護施設措置費負担金 79
老人福祉費負 21,971
2 〇福祉部長寿課
担金 ・老人福祉施設措置費負担金 21,971
児童福祉費負 1,709,030
3 〇こども部家庭児童課
担金 ・子育て短期支援負担金 76
〇こども部保育課
・保育負担金 1,660,840
・延長保育負担金 33,810
・一時預かり保育負担金 14,304
保健衛生費負 5,700
1 〇保健部健康増進課
担金 ・母子保健医療給付費負担金 5,700
清掃費負担金 288,094
2 〇環境部ごみ対策課
・一般廃棄物処理負担金 288,094
ごみ処理 288,094
消防費負担金 36,274
1 〇消防本部総務課
・消防指令センター共同運用負担金 36,274
小学校費負担 1,923
1 〇教育委員会事務局学校指導課
金 ・受託児童負担金 1,923
中学校費負担 84
2 〇教育委員会事務局学校指導課
金 ・受託生徒負担金 84
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
2,063,394千円
千円
1項
負担金
1 総務費負担金 239 239 0
2 民生費負担金 1,731,080 1,784,118 △53,038
3 衛生費負担金 293,794 272,376 21,418
4 消防費負担金 36,274 218,640 △182,366
5 教育費負担金 2,007 1,638 369
2,063,394 2,277,011 △213,617
歳入予算書_事項別明細書00012
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
1項
使用料
1 総務使用料 48,697 33,480 15,217
2 民生使用料 240,239 224,539 15,700
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
総務管理使用 48,697
1 〇総務部庁舎車両管理室
料 ・行政財産目的外使用料 17,940
市庁舎 17,493
土地 447
〇市民生活部自治振興課
・行政財産目的外使用料 22
土地 22
〇額田支所
・行政財産目的外使用料 68
額田支所 66
土地 2
・額田センター使用料 975
〇社会文化部文化振興課
・行政財産目的外使用料 5,779
シビックセンター 5,764
土地 15
〇社会文化部市民協働推進課
・地域交流センター使用料 23,364
北部地域交流センター 4,380
南部地域交流センター 4,320
西部地域交流センター 4,992
東部地域交流センター 6,588
地域交流センター六ツ美分館 3,084
・行政財産目的外使用料 549
土地 549
社会福祉使用 2,599
1 〇福祉部障がい福祉課
料 ・行政財産目的外使用料 2,598
福祉の村 979
土地 1,619
〇こども発達相談センター
・行政財産目的外使用料 1
土地 1
老人福祉使用 3,056
2 〇福祉部長寿課
料 ・行政財産目的外使用料 3,056
高年者センター 511
土地 2,545
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
1項
使用料
1 総務使用料 48,697 33,480 15,217
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
1項
使用料
3 衛生使用料 127,398 126,495 903
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
児童福祉使用 234,584
3 〇こども部こども育成課
料 ・放課後児童育成料 179,982
現年分 179,982
・行政財産目的外使用料 96
六名会館 34
土地 62
〇こども部保育課
・こども園保育利用料 43,237
保育所型 3,801
幼保連携型 39,436
・こども園一時預かり保育利用料 2,754
保育所型 474
幼保連携型 2,280
・病後児保育利用料 6
・行政財産目的外使用料 8,327
土地 8,327
〇都市整備部公園緑地課
・行政財産目的外使用料 182
土地 182
保健衛生使用 117,252
1 〇保健部保健企画課
料 ・火葬場使用料 9,496
人体 2,687
動物 6,809
・墓園永代使用料 23,680
墓地 23,680
・葬祭場使用料 179
葬祭室 179
・納骨壇使用料 321
納骨壇(3段) 201
納骨壇(5段) 120
・岡崎げんき館使用料 56,384
・行政財産目的外使用料 3,313
岡崎げんき館 1,669
土地 1,644
〇動物総合センター
・動物総合センター使用料 283
〇市立看護専門学校
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
1項
使用料
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
1項
使用料
4 労働使用料 7,256 10,288 △3,032
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
・看護専門学校入学料 2,000
・看護専門学校授業料 21,060
・行政財産目的外使用料 536
看護専門学校 143
土地 393
環境使用料 1,350
2 〇環境部環境政策課
・行政財産目的外使用料 378
土地 378
〇総合検査センター
・行政財産目的外使用料 972
総合検査センター 570
土地 402
清掃使用料 8,796
3 〇環境部ごみ対策課
・廃棄物処理施設使用料 1
リサイクルプラザによる処分 1
・行政財産目的外使用料 3,811
リサイクルプラザ 1,079
土地 2,732
〇八帖クリーンセンター
・廃棄物処理施設使用料 1
ごみ処理施設による処分 1
・行政財産目的外使用料 1,023
クリーンセンター 66
土地 957
〇中央クリーンセンター
・廃棄物処理施設使用料 2,465
ごみ処理施設による処分 2,464
埋立処分 1
・行政財産目的外使用料 1,495
土地 1,495
労働使用料 7,256
1 〇経済振興部商工労政課
・産業人材支援センター使用料 3,845
・行政財産目的外使用料 3,411
産業人材支援センター 1,726
勤労文化センター 1,048
土地 637
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
1項
使用料
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
1項
使用料
5 農林業使用料 5,451 5,358 93
6 商工使用料 3,035 2,873 162
7 土木使用料 742,134 755,308 △13,174
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
農業使用料 3,231
1 〇社会文化部スポーツ振興課
・農業者体育センター使用料 2,590
・行政財産目的外使用料 380
農業者体育センター 207
土地 173
〇経済振興部農務課
・農村環境改善センター使用料 75
・中山間地域農村活性化施設使用料 35
・行政財産目的外使用料 4
土地 4
〇農業支援センター
・行政財産目的外使用料 147
土地 147
農業基盤整備 2,024
2 〇土木建設部土木管理課
使用料 ・行政財産目的外使用料 2,024
農業用用排水路 1,924
滞納繰越分 100
林業使用料 196
3 〇経済振興部林務課
・基幹集落センター使用料 34
・行政財産目的外使用料 162
林道 11
土地 151
商工使用料 3,035
1 〇経済振興部商工労政課
・行政財産目的外使用料 2,747
産業振興施設 353
土地 2,394
〇経済振興部観光推進課
・行政財産目的外使用料 288
観光資材倉庫 284
土地 4
土木管理使用 128,230
1 〇土木建設部土木管理課
料 ・行政財産目的外使用料 126,455
道路 126,455
〇土木建設部道路維持課
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
1項
使用料
5 農林業使用料 5,451 5,358 93
6 商工使用料 3,035 2,873 162
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
1項
使用料
8 消防使用料 9,135 4,644 4,491
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
・行政財産目的外使用料 1,775
総合現業事務所 754
土地 1,021
交通安全対策 3
2 〇市民生活部安全安心課
使用料 ・行政財産目的外使用料 3
土地 3
河川使用料 4,292
3 〇土木建設部土木管理課
・行政財産目的外使用料 4,292
水路 4,292
都市計画使用 3,120
4 〇都市整備部都市計画課
料 ・行政財産目的外使用料 1,470
土地 1,470
〇都市整備部交通政策課
・行政財産目的外使用料 1,650
中岡崎駅前広場 1,650
公園緑地使用 15,710
5 〇都市整備部公園緑地課
料 ・都市公園使用料 11,613
・行政財産目的外使用料 4,097
土地 4,097
土地区画整理 845
6 〇都市整備部市街地整備課
使用料 ・行政財産目的外使用料 845
道路 830
土地 15
住宅使用料 589,934
7 〇建築部住宅課
・市営住宅等使用料 588,996
現年分 574,525
滞納繰越分 14,471
・行政財産目的外使用料 938
土地 938
消防使用料 9,135
1 〇消防本部総務課
・行政財産目的外使用料 9,135
消防庁舎 1,276
土地 7,859
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
1項
使用料
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
1項
使用料
9 教育使用料 114,330 106,215 8,115
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
教育総務使用 161
1 〇教育委員会事務局施設課
料 ・行政財産目的外使用料 161
土地 161
小学校使用料 2,188
2 〇社会文化部スポーツ振興課
・行政財産目的外使用料 1,117
夜間照明 1,117
〇教育委員会事務局施設課
・行政財産目的外使用料 1,071
屋内運動場 1
校舎 16
土地 1,054
中学校使用料 830
3 〇社会文化部スポーツ振興課
・行政財産目的外使用料 35
夜間照明 35
〇教育委員会事務局施設課
・行政財産目的外使用料 795
寄宿舎 110
校舎 12
土地 673
学校教育使用 10,757
4 〇学校給食センター
料 ・行政財産目的外使用料 2,737
土地 2,737
〇教育委員会事務局学校指導課
・行政財産目的外使用料 270
土地 270
〇総合学習センター
・総合学習センター使用料 7,647
・行政財産目的外使用料 103
総合学習センター 103
社会教育使用 69,341
5 〇社会文化部市民協働推進課
料 ・市民センター使用料 7,980
・図書館交流プラザ使用料 19,620
・図書館交流プラザ駐車場使用料 27,434
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
1項
使用料
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
1項
使用料
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
・行政財産目的外使用料 7,801
市民センター 194
図書館交流プラザ 5,773
土地 1,834
〇美術博物館
・行政財産目的外使用料 891
美術博物館 891
〇地域文化広場
・行政財産目的外使用料 1,150
地域文化広場 588
土地 562
〇美術館
・美術館使用料 3,800
・行政財産目的外使用料 162
土地 162
〇教育委員会事務局学校指導課
・少年自然の家使用料 223
・行政財産目的外使用料 139
土地 139
〇教育委員会事務局社会教育課
・旧本多忠次邸使用料 97
・行政財産目的外使用料 44
土地 44
保健体育使用 31,053
6 〇社会文化部スポーツ振興課
料 ・都市公園使用料 3,258
公園夜間照明 1,982
都市公園運動場 1,276
・夜間照明使用料 103
額田運動場 3
中伊西テニスコート 100
・地区体育館使用料 2,427
六ツ美体育センター 2,427
・行政財産目的外使用料 357
六ツ美体育センター 320
土地 37
〇体育館
・体育館使用料 19,701
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
1項
使用料
1,297,675 1,269,200 28,475
計
13款
使用料及び手数料
1,913,503千円2項
手数料
615,828千円1 総務手数料 120,758 120,318 440
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
体育館 19,701
・地区体育館使用料 3,719
矢作体育館 1,941
井田体育館 1,778
・行政財産目的外使用料 1,488
体育館 1,278
土地 210
総務管理手数 1,360
1 〇市民生活部自治振興課
料 ・地縁による団体証明書交付手数料 8
〇市民生活部市民課
・認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 2
・臨時運行許可申請手数料 1,350
徴税手数料 13,620
2 〇財務部市民税課
・諸証明手数料 880
〇財務部資産税課
・資産証明手数料 1,140
・住宅用家屋証明申請手数料 2,860
・諸閲覧手数料 450
〇財務部納税課
・督促手数料 1
・納税証明書交付手数料 500
〇市民生活部市民課
・納税証明書交付手数料 300
・資産証明手数料 220
・諸閲覧手数料 20
・諸証明手数料 2,220
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,297,675千円
千円
1項
使用料
1,297,675 1,269,200 28,475
計
13款
使用料及び手数料
1,913,503千円2項
手数料
615,828千円目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
615,828千円
千円
2項
手数料
2 民生手数料 1 1 0
3 衛生手数料 454,453 452,015 2,438
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
〇岡崎支所 ほか 6 支所
・納税証明書交付手数料 718
・資産証明手数料 861
・諸閲覧手数料 147
・諸証明手数料 3,303
戸籍住民基本 105,778
3 〇市民生活部市民課
台帳手数料 ・戸籍手数料 21,946
・身元証明書交付手数料 260
・住民票記載事項証明書交付手数料 280
・印鑑登録証明書交付手数料 8,551
・住民基本台帳閲覧手数料 170
・住民票等写し交付手数料 16,146
・諸証明手数料 180
・通知カード再交付手数料 200
〇市民生活部個人番号発行センター
・通知カード再交付手数料 720
・個人番号カード再交付手数料 48
〇岡崎支所 ほか 6 支所
・戸籍手数料 20,428
・身元証明書交付手数料 317
・住民票記載事項証明書交付手数料 363
・印鑑登録証明書交付手数料 17,896
・住民票等写し交付手数料 18,197
・諸証明手数料 76
社会福祉手数 1
1 〇福祉部介護保険課
料 ・諸証明手数料 1
保健衛生手数 46,335
1 〇保健部保健企画課
料 ・医療施設開設許可等手数料 502
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
615,828千円
千円
2項
手数料
2 民生手数料 1 1 0
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
615,828千円
千円
2項
手数料
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
・諸証明手数料 10
〇保健部生活衛生課
・医薬品販売業許可等手数料 441
・毒物劇物販売業登録等手数料 222
・生活衛生営業許可等手数料 1,123
・食品営業許可手数料 15,559
・薬局開設許可等手数料 1,123
・諸証明手数料 10
・診療手数料 1,107
・診断書等交付手数料 65
・衛生検査手数料 6,908
〇動物総合センター
・動物取扱業登録等申請手数料 245
・狂犬病予防注射済票交付手数料 12,100
・犬の登録手数料 5,700
・犬又は猫の引取手数料 180
〇市立看護専門学校
・看護専門学校検定料 1,040
環境手数料 3,156
2 〇環境部廃棄物対策課
・廃棄物処理業等許可手数料 1,420
・浄化槽保守点検業者登録手数料 1,388
〇総合検査センター
・繊維試験手数料 348
清掃手数料 404,962
3 〇岡崎支所 ほか 6 支所
・一般廃棄物処理手数料 144
粗大ごみの収集及び運搬 144
〇環境部ごみ対策課
・一般廃棄物処理手数料 8,202
リサイクルプラザによる処分 2,202
粗大ごみの収集及び運搬 6,000
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
615,828千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
615,828千円
千円
2項
手数料
4 農林業手数料 3,255 2,760 495
5 商工手数料 768 942 △174
6 土木手数料 30,365 32,787 △2,422
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
〇八帖クリーンセンター
・一般廃棄物処理手数料 183,907
ごみ処理施設による処分 183,906
し尿の収集及び運搬 1
〇中央クリーンセンター
・一般廃棄物処理手数料 212,709
ごみ処理施設による処分 200,207
埋立処分 12,502
農業手数料 3,255
1 〇動物総合センター
・家畜診療等手数料 3,200
〇経済振興部農務課
・諸証明手数料 10
〇土木建設部農地整備課
・諸証明手数料 2
〇農業委員会事務局
・諸証明手数料 43
商工手数料 768
1 〇市民生活部安全安心課
・特定計量器定期検査手数料 768
土木管理手数 26,380
1 〇土木建設部土木管理課
料 ・諸証明手数料 2
〇建築部建築指導課
・建築確認申請手数料 1,688
・中間検査申請手数料 101
・完了検査申請手数料 1,571
・仮使用認定申請手数料 720
・日影による建築物の高さの特例許可等申請手数料 187
・仮設建築物建築許可申請手数料 1,200
・開発行為許可申請手数料 7,199
・建築等許可申請手数料 920
・開発登録簿の写しの交付手数料 56
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
615,828千円
千円
2項
手数料
4 農林業手数料 3,255 2,760 495
5 商工手数料 768 942 △174
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
615,828千円
千円
2項
手数料
7 消防手数料 6,228 5,484 744
615,828 614,307 1,521
計
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
・優良宅地造成認定申請手数料 92
・優良住宅新築認定申請手数料 6
・宅地造成に関する工事許可申請手数料 446
・諸証明手数料 10
・長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 12,110
・低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 52
・開発行為又は建築に関する証明書交付手数料 20
都市計画手数 3,905
2 〇都市整備部都市計画課
料 ・諸証明手数料 5
〇都市整備部まちづくりデザイン課
・屋外広告物許可手数料 3,900
土地区画整理 80
3 〇都市整備部市街地整備課
手数料 ・諸証明手数料 80
消防手数料 6,228
1 〇消防本部総務課
・危険物貯蔵施設検査等手数料 5,960
・煙火消費許可手数料 268
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
615,828千円
千円
2項
手数料
7 消防手数料 6,228 5,484 744
615,828 614,307 1,521
歳入予算書_事項別明細書00013
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
12,281,745千円
千円
1項
国庫負担金
1 民生費国庫負担金 12,200,306 11,867,689 332,617
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
社会福祉費負 2,806,812
1 〇福祉部地域福祉課
担金 ・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4) 36,699
〇福祉部障がい福祉課
・特別障がい者手当等負担金(3/4) 90,096
・障がい者自立支援給付費負担金(1/2) 2,191,602
・障がい者医療費負担金(1/2) 206,122
〇福祉部国保年金課
・国民健康保険基盤安定負担金(1/2) 282,293
老人福祉費負 17,306
2 〇福祉部介護保険課
担金 ・低所得者保険料軽減負担金(2/4) 17,306
児童福祉費負 6,693,151
3 〇福祉部障がい福祉課
担金 ・障がい児通所給付費等負担金(1/2) 715,190
〇保健部健康増進課
・自立支援医療給付費負担金(5/10) 4,500
〇こども部こども育成課
・児童扶養手当負担金(1/3) 377,029
・児童手当負担金(37/45・4/6) 4,987,600
〇こども部家庭児童課
・助産所措置費負担金(5/10) 1,636
・母子生活支援施設措置費負担金(5/10) 23,165
〇こども部保育課
・私立保育園等施設型給付費負担金(1/2) 584,031
生活保護費負 2,683,037
4 〇福祉部地域福祉課
担金 ・医療扶助費等負担金(3/4) 1,215,624
・介護扶助費等負担金(3/4) 79,613
・生活扶助費等負担金(3/4・10/10) 1,387,800
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
12,281,745千円
千円
1項
国庫負担金
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
12,281,745千円
千円
1項
国庫負担金
2 衛生費国庫負担金 56,116 51,569 4,547
3 教育費国庫負担金 25,323 66,332 △41,009
12,281,745 11,985,590 296,155
計
14款
国庫支出金
15,690,496千円2項
国庫補助金
3,326,653千円1 総務費国庫補助金 50,454 59,011 △8,557
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
保健衛生費負 56,116
1 〇保健部生活衛生課
担金 ・感染症予防事業費負担金(1/2) 1,703
・発生動向調査事業費負担金(1/2) 1,914
・感染症患者入院医療費負担金(3/4) 292
・結核医療費負担金(3/4) 7,920
〇保健部健康増進課
・未熟児養育医療費負担金(1/2) 7,905
・小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金(1/2) 1,782
・小児慢性特定疾病医療費負担金(1/2) 34,600
教育総務費負 25,323
1 〇こども部保育課
担金 ・私立幼稚園等施設型給付費負担金(1/2) 25,323
総務管理費補 5,926
1 〇総合政策部企画課
助金 ・地方創生推進交付金(1/2) 3,562
〇総務部庁舎車両管理室
・防災・安全社会資本整備交付金 2,364
総務諸費補助 6,091
2 〇市民生活部安全安心課
金 ・社会資本整備総合交付金 400
〇こども部家庭児童課
・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(1/2) 5,691
戸籍住民基本 38,437
3 〇市民生活部個人番号発行センター
台帳費補助金 ・個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 38,371
・個人番号カード交付事務費補助金 66
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
12,281,745千円
千円
1項
国庫負担金
2 衛生費国庫負担金 56,116 51,569 4,547
3 教育費国庫負担金 25,323 66,332 △41,009
12,281,745 11,985,590 296,155
計
14款
国庫支出金
15,690,496千円2項
国庫補助金
3,326,653千円目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
3,326,653千円
千円
2項
国庫補助金
2 民生費国庫補助金 770,171 1,259,432 △489,261
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
社会福祉費補 300,654
1 〇福祉部地域福祉課
助金 ・地域生活支援事業費補助金(1/2) 4,685
・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3・3/4)
20,743
〇福祉部障がい福祉課
・地域生活支援事業費補助金(1/2) 114,603
・社会福祉施設等施設整備費補助金(2/3) 160,623
老人福祉費補 4,676
2 〇福祉部長寿課
助金 ・老人クラブ運営費補助金(1/3) 4,676
児童福祉費補 449,884
3 〇こども部こども育成課
助金 ・子ども・子育て支援交付金(1/3) 180,588
・子ども・子育て支援整備費交付金(2/3) 17,142
・子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2)
37
・学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金(1/3) 26,432
・地域居住機能再生推進事業費補助金(1/2) 1,754
〇こども部家庭児童課
・母子家庭等対策総合支援事業費補助金(1/2・3/4) 18,465
・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(1/2) 4,340
・子ども・子育て支援交付金(1/3) 11,430
〇こども部保育課
・子ども・子育て支援交付金(1/3) 65,180
・子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2)
54
・保育所等整備交付金(1/2) 101,845
・保育対策総合支援事業費補助金(1/2) 1,810
・認定こども園施設整備交付金(1/2) 20,807
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
3,326,653千円
千円
2項
国庫補助金
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
3,326,653千円
千円
2項
国庫補助金
3 衛生費国庫補助金 95,289 88,553 6,736
4 商工費国庫補助金 22,090 9,238 12,852
5 土木費国庫補助金 2,148,983 2,041,896 107,087
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
生活保護費補 14,957
4 〇福祉部地域福祉課
助金 ・生活保護適正実施推進事業費補助金(1/2・3/4・10/10)
14,957
保健衛生費補 81,619
1 〇保健部保健企画課
助金 ・地域保健医療等推進事業費補助金(1/2) 83
〇保健部生活衛生課
・特定感染症予防事業費補助金(1/2) 1,079
・結核医療費補助金(1/2) 455
・感染症対策特別促進事業費補助金(10/10) 444
〇保健部健康増進課
・母子保健医療対策等総合支援事業費補助金(1/2) 63,149
・難病特別対策推進事業費補助金(1/2) 700
・疾病予防事業費等補助金(1/2) 709
・小児慢性特定疾病対策費補助金(1/2) 870
・がん検診総合支援事業費補助金(1/2) 10,992
・子ども・子育て支援交付金(1/3) 2,898
〇動物総合センター
・感染症対策特別促進事業費補助金(1/2) 240
環境費補助金 13,670
2 〇環境部廃棄物対策課
・循環型社会形成推進交付金(1/2) 13,670
商工費補助金 22,090
1 〇経済振興部商工労政課
・地方創生推進交付金(1/2) 5,890
〇経済振興部観光推進課
・地方創生推進交付金(1/2) 16,200
交通安全対策 3,850
1 〇市民生活部安全安心課
費補助金 ・防災・安全社会資本整備交付金 3,850
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
3,326,653千円
千円
2項
国庫補助金
3 衛生費国庫補助金 95,289 88,553 6,736
4 商工費国庫補助金 22,090 9,238 12,852
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
3,326,653千円
千円
2項
国庫補助金
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
道路橋りょう 240,110
2 〇土木建設部道路維持課
費補助金 ・地方創生道整備推進交付金(1/2) 77,042
・防災・安全社会資本整備交付金 25,218
〇土木建設部道路建設課
・地方創生道整備推進交付金(1/2) 95,700
・防災・安全社会資本整備交付金 41,250
〇建築部建築指導課
・社会資本整備総合交付金 900
河川費補助金 28,000
3 〇土木建設部河川課
・防災・安全社会資本整備交付金 28,000
都市計画費補 1,260,153
4 〇都市整備部都市計画課
助金 ・社会資本整備総合交付金 8,285
・地籍調査費補助金(1/2) 6,760
〇都市整備部まちづくりデザイン課
・社会資本整備総合交付金 26,642
〇都市整備部拠点整備課
・社会資本整備総合交付金 506,900
〇都市整備部乙川リバーフロント推進課
・社会資本整備総合交付金 654,256
〇土木建設部道路建設課
・社会資本整備総合交付金 57,310
公園緑地費補 38,199
5 〇都市整備部公園緑地課
助金 ・社会資本整備総合交付金 38,199
土地区画整理 322,677
6 〇都市整備部市街地整備課
費補助金 ・社会資本整備総合交付金 322,677
住宅費補助金 255,994
7 〇建築部住宅課
・社会資本整備総合交付金 2,000
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
3,326,653千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
3,326,653千円
千円
2項
国庫補助金
6 消防費国庫補助金 2,000 5,700 △3,700
7 教育費国庫補助金 237,666 207,062 30,604
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
・防災・安全社会資本整備交付金 71,770
・地域居住機能再生推進事業費補助金(1/2) 182,224
消防費補助金 2,000
1 〇市民生活部防災課
・防災・安全社会資本整備交付金 2,000
教育総務費補 159,143
1 〇こども部保育課
助金 ・私立幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 158,400
・子ども・子育て支援交付金(1/3) 743
小学校費補助 26,054
2 〇教育委員会事務局総務課
金 ・理科教育設備整備費等補助金(1/2) 2,000
〇教育委員会事務局施設課
・学校施設環境改善交付金 21,126
〇教育委員会事務局学校指導課
・就学援助費補助金(1/2) 193
・特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 2,615
・要保護児童生徒医療費補助金(1/2) 120
中学校費補助 14,423
3 〇教育委員会事務局総務課
金 ・理科教育設備整備費等補助金(1/2) 2,520
・へき地児童生徒援助費等補助金(1/2) 9,585
〇教育委員会事務局学校指導課
・就学援助費補助金(1/2) 386
・特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 1,902
・要保護児童生徒医療費補助金(1/2) 30
学校教育費補 12,290
4 〇教育委員会事務局学校指導課
助金 ・理科教育設備整備費等補助金(1/3) 816
・教育支援体制整備事業費補助金(1/3) 11,474
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
3,326,653千円
千円
2項
国庫補助金
6 消防費国庫補助金 2,000 5,700 △3,700
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
3,326,653千円
千円
2項
国庫補助金
計
14款
国庫支出金
15,690,496千円3,326,653 3,670,892 △344,239
3項
委託金
82,098千円1 総務費委託金 2,911 2,383 528
2 民生費委託金 70,528 80,759 △10,231
3 衛生費委託金 8,497 9,138 △641
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
社会教育費補 25,756
5 〇教育委員会事務局社会教育課
助金 ・国宝重要文化財等保存整備費補助金(1/2) 7,000
・文化芸術振興費補助金 1,763
・社会資本整備総合交付金 16,993
総務管理費委 110
1 〇総務部総務文書課
託金 ・自衛官募集事務委託金 110
戸籍住民基本 2,801
2 〇市民生活部市民課
台帳費委託金 ・中長期在留者住居地届出等事務委託金 2,801
社会福祉費委 69,133
1 〇福祉部地域福祉課
託金 ・厚生労働統計調査委託金 497
〇福祉部国保年金課
・国民年金事務費交付金 68,636
児童福祉費委 1,395
2 〇福祉部障がい福祉課
託金 ・特別児童扶養手当事務費交付金 1,395
保健衛生費委 8,497
1 〇保健部保健企画課
託金 ・国民生活基礎調査等委託金 6,838
・厚生労働統計調査委託金 100
・社会保障・人口問題基本調査委託金 318
〇保健部生活衛生課
・薬事経済調査委託金 84
〇保健部健康増進課
・国民健康栄養調査委託金 1,157
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
3,326,653千円
千円
2項
国庫補助金
計
14款
国庫支出金
15,690,496千円3,326,653 3,670,892 △344,239
3項
委託金
82,098千円1 総務費委託金 2,911 2,383 528
2 民生費委託金 70,528 80,759 △10,231
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
82,098千円
千円
3項
委託金
4 農林業費委託金 162 162 0
82,098 92,442 △10,344
計
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
農業基盤整備 162
1 〇土木建設部農地整備課
費委託金 ・ひ門管理委託金 162
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
82,098千円
千円
3項
委託金
4 農林業費委託金 162 162 0
82,098 92,442 △10,344
歳入予算書_事項別明細書00014
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
4,330,902千円
千円
1項
県負担金
1 民生費県負担金 4,307,989 4,043,830 264,159
2 衛生費県負担金 3,952 4,638 △686
3 土木費県負担金 6,300 10,100 △3,800
4 教育費県負担金 12,661 12,310 351
4,330,902 4,070,878 260,024
計
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
社会福祉費負 2,091,710
1 〇福祉部障がい福祉課
担金 ・障がい者自立支援給付費負担金(1/4) 1,095,801
・障がい者医療費負担金(1/4) 103,061
〇福祉部国保年金課
・国民健康保険基盤安定負担金 892,848
保険料軽減分(3/4) 751,702
保険者支援分(1/4) 141,146
老人福祉費負 501,689
2 〇福祉部介護保険課
担金 ・低所得者保険料軽減負担金(1/4) 8,653
〇福祉部医療助成室
・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 493,036
保険料軽減分(3/4) 493,036
児童福祉費負 1,714,590
3 〇福祉部障がい福祉課
担金 ・障がい児通所給付費等負担金(1/4) 357,595
〇保健部健康増進課
・自立支援医療給付費負担金(1/4) 2,250
〇こども部こども育成課
・児童手当負担金(4/45・1/6) 1,062,730
〇こども部保育課
・私立保育園等施設型給付費負担金(1/4) 292,015
保健衛生費負 3,952
1 〇保健部健康増進課
担金 ・未熟児養育医療費負担金(1/4) 3,952
土地区画整理 6,300
1 〇都市整備部市街地整備課
費負担金 ・都市計画道路整備費負担金(1/2) 6,300
教育総務費負 12,661
1 〇こども部保育課
担金 ・私立幼稚園等施設型教育・保育給付費等負担金(1/4) 12,661
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
4,330,902千円
千円
1項
県負担金
1 民生費県負担金 4,307,989 4,043,830 264,159
2 衛生費県負担金 3,952 4,638 △686
3 土木費県負担金 6,300 10,100 △3,800
4 教育費県負担金 12,661 12,310 351
4,330,902 4,070,878 260,024
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
2,316,811千円
千円
2項
県補助金
1 総務費県補助金 5,040 6,945 △1,905
2 民生費県補助金 1,821,785 2,112,756 △290,971
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
総務諸費補助 5,040
1 〇市民生活部安全安心課
金 ・地方消費者行政活性化事業費補助金(10/10) 323
〇市民生活部消費生活センター
・地方消費者行政活性化事業費補助金(10/10) 4,717
社会福祉費補 473,824
1 〇福祉部地域福祉課
助金 ・地域生活支援事業費補助金(1/4) 2,342
〇福祉部障がい福祉課
・特別障がい者手当等支給費補助金(10/10) 15,288
・地域生活支援事業費補助金(1/4) 57,301
・グループホーム事業費補助金(1/2) 6,509
・重症心身障がい児・者短期入所利用支援費補助金(1/2) 864
・軽度・中等度難聴児支援事業費補助金(1/2) 734
〇福祉部医療助成室
・障がい者医療費補助金(1/2) 305,801
・障がい者医療事務費補助金(1/2) 1,535
・精神障がい者医療費補助金(1/2) 83,077
・精神障がい者医療事務費補助金(1/2) 373
老人福祉費補 482,410
2 〇福祉部介護保険課
助金 ・社会福祉法人利用者負担軽減対策費補助金(3/4) 780
・社会福祉法人山間地域訪問介護減免措置費補助金(3/4) 55
・介護施設等整備事業費補助金(10/10) 191,194
〇福祉部医療助成室
・後期高齢者福祉医療費補助金(1/2) 287,096
・後期高齢者福祉医療事務費補助金(1/2) 3,285
児童福祉費補 865,551
3 〇福祉部医療助成室
助金 ・子ども医療費補助金(1/2) 483,505
・子ども医療事務費補助金(1/2) 7,251
・母子家庭等医療費補助金(1/2) 114,417
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
2,316,811千円
千円
2項
県補助金
1 総務費県補助金 5,040 6,945 △1,905
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
2,316,811千円
千円
2項
県補助金
3 衛生費県補助金 68,652 82,831 △14,179
4 農林業費県補助金 204,334 233,517 △29,183