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成 「1 年度決算における実質収支額

第 1 部平成 28 年度決算にみる中野区の財政 平成 28 年度普通会計決算の概要 ( 歳入 歳出 ) 歳入歳出 実質収支の推移 歳入歳出実質収支 ( 実質収支 ) 1,4 1,2 1, ,324 1,333 1,23 1,265 1,95 1,43 1,52 1,89 1,14

第 1 部平成 28 年度決算にみる中野区の財政 平成 28 年度普通会計決算の概要 ( 歳入 歳出 ) 歳入歳出 実質収支の推移 歳入歳出実質収支 ( 実質収支 ) 1,4 1,2 1, ,324 1,333 1,23 1,265 1,95 1,43 1,52 1,89 1,14

... 平成20年6月に「中野区の公会計改革の基本方針」を策定しました。また、平成21年度から新 地方公会計制度による財務書類を公表し、固定資産台帳を段階的に整備することにしました。 平成25年度に固定資産台帳を整備し、財務書類の精度を高める取り組みを行いました。 平成27年度に総務省から、平成29年度までにすべての地方公共団体において統一的基準 ...

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社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 平成 28 年度決算の概要 1 決算の総額当期の社会福祉事業 公益事業 収益事業の 3 事業区分 ( 会計 ) の収入決算額合計は 約 19 億 9,222 万円 支出決算額合計は 約 20 億 807 万円で収支差額は約 1,584 万円のマイナ

社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 平成 28 年度決算の概要 1 決算の総額当期の社会福祉事業 公益事業 収益事業の 3 事業区分 ( 会計 ) の収入決算額合計は 約 19 億 9,222 万円 支出決算額合計は 約 20 億 807 万円で収支差額は約 1,584 万円のマイナ

... 28 年度より新たに「高齢者生活支援体制整備事業」等の 受託により、前年度比約 4,305 万円の増額となりました。 区 分 平成 28 年度 平成 27 年度 対前年度増減 市 等 受 託 金 296,825,616 円 253,771,310 円 約 4,305 ...

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岡山市の平成18年度決算額(普通会計)

岡山市の平成18年度決算額(普通会計)

... ○ 分担金及び負担金: 29億80百万円 保育所設置費負担金( 私立分) などの増によ り 2. 0%の増と なっていま す。 ○ 財産収入: 4億62百万円 普通財産土地売払収入の減、 土地開発基金用地売払収入の増等によ り 1. 3%の増 と なっていま す。 ...

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( 表 1) 決算規模の推移 ( 単位 : 千円 %) 歳 入 歳 出 区分対前年度対前年度決算額指数決算額指数増減率増減率 平成 16 年度 369,233, ,001, 平成 17 年度 369,836,

( 表 1) 決算規模の推移 ( 単位 : 千円 %) 歳 入 歳 出 区分対前年度対前年度決算額指数決算額指数増減率増減率 平成 16 年度 369,233, ,001, 平成 17 年度 369,836,

... 105,458,219 1.2% 104,103,406 1.5% 1,354,813 1,181,087 △41,825 161,775 57,988,075 ...29,130,447 1.8% 1,627,276 1,528,380 272,134 274,603 15,440,801 ...7.1% ...

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岡山市の平成17年度決算額

岡山市の平成17年度決算額

... 金 構成比 伸率 金 構成比 伸率 金 構成比 伸率 金 構成比 伸率 金 構成比 伸率 47,886,589 ...△ 1.8 46,363,104 21.1 △ ...△ 1.2 34,351,518 15.0 △ 1.1 33,272,269 15.2 △ ...

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別紙 3 屋久島町の給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分住民基本台帳人口歳出額 ( 平成 27 年 1 月 1 日 ) 26 年度人千円千円千円 13,315 ( 注 ) 診療所特別会計含む 9,817,059 A 実質収支 280,584 人件費 1

別紙 3 屋久島町の給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分住民基本台帳人口歳出額 ( 平成 27 年 1 月 1 日 ) 26 年度人千円千円千円 13,315 ( 注 ) 診療所特別会計含む 9,817,059 A 実質収支 280,584 人件費 1

... (注) 職員1人当たり平均支給を算出する際の職員数は、「支給実績( 年度決算)」と同じ年度の4月1日現在の 総職員数(管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。)であり、短時間 勤務職員を含む。 14,236 ...

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実質単年度収支、財政調整基金残高、市債残高、職員数の推移 第3次行政改革 平成18年度行革市民会議  上越市ホームページ

実質単年度収支、財政調整基金残高、市債残高、職員数の推移 第3次行政改革 平成18年度行革市民会議 上越市ホームページ

... 出が減少し 収支が改善し たこ と などから 、 現段階の推計では3億円程度の赤字と なる見込である。 ○ 17年度決算と 18年度決算見込みを比較すると 赤字幅が大幅に縮小するこ と と なるが、 その主な要因は、 退職手当 債12億円の発行により 歳入が増えたこ と ...

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鞍手町の給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分 住民基本台帳人口 ( 平成 29 年 1 月 1 日 ) 歳出額 A 実質収支 人件費 B 人件費率 B/A ( 参考 ) 27 年度の人件費率 28 年度 16,524 人 6,922,137 千円千円

鞍手町の給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分 住民基本台帳人口 ( 平成 29 年 1 月 1 日 ) 歳出額 A 実質収支 人件費 B 人件費率 B/A ( 参考 ) 27 年度の人件費率 28 年度 16,524 人 6,922,137 千円千円

... 定期健康診断の実施状況(平成28年度決算) 受診者数 140 町費負担 88万320円 地方公共団体は、地方公務員法第42条の規定に基づき、職員の健康維持や元気回復などの福利厚生計画を立て、実施しています。鞍手町で は、社会保険制度として加入している福岡県市町村職員共済組合が、地方公務員等共済組合法に基づき、職員と市町村が分担して拠出した財源 を使って主に次のような事業を行っています。 ...

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財務の概要 1 決算の概要当年度決算の概要について 収 計算書 ( 事業活動収 計算書 資 収 計算書 ) の状況および貸借対照表の状況を説明する なお 収 計算書の説明における 増 減 は 特に断らない限り予算額に対する決算額の増減を表し 貸借対照表の説明における 増 減 は 前年度に対する増減を

財務の概要 1 決算の概要当年度決算の概要について 収 計算書 ( 事業活動収 計算書 資 収 計算書 ) の状況および貸借対照表の状況を説明する なお 収 計算書の説明における 増 減 は 特に断らない限り予算額に対する決算額の増減を表し 貸借対照表の説明における 増 減 は 前年度に対する増減を

... ⾦ 1 教育振興資⾦ 185 19,400,730 2 学⽣⽀援(留学⽣派遣) 18 1,740,000 3 学⽣⽀援(留学⽣受⼊) 7 615,000 4 学⽣⽀援(学外学修・海外活動) 16 735,000 5 学修環境整備(⼩平) 60 2,606,000 6 学修環境整備(キャンパス連携) 6 121,000 7 学修環境整備(千駄ヶ⾕) 12 331,000 8 ...

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< 目次 > 年度決算概要 2017 年度収支見通し 2. 今冬 今夏の供給力確保 3. 経営基盤の強化へ向けた取組み 決算詳細説明 < 経理部長 >

< 目次 > 年度決算概要 2017 年度収支見通し 2. 今冬 今夏の供給力確保 3. 経営基盤の強化へ向けた取組み 決算詳細説明 < 経理部長 >

... 北陸エルネス ・富⼭新港LNG基地を活⽤したLNG販売の更なる拡⼤ 【2018年度までに累計10万t成約】 北陸電気⼯事 ・LNGの受入設備やコージェネ、バイオマス発電に関する提案や施⼯・保守を ⾏うガス事業推進部を新設し、お客さまのエネルギー設備最適化をサポート 北陸通信ネットワーク ・セキュリティクラウドのシステム構築や運⽤保守等のサービスをご提供し、 ...

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図表 1 各特別会計ごとの平成 17 年度歳入歳出決算状況 ( 単位 : 億円 ) 1. 事業特別会計 収納済歳入額 (1) 支出済歳出額 (2) 繰越額 不用額 歳計剰余金 (1-2) 翌年度歳入に繰入 歳計剰余金の処理状況 他勘定に繰入 翌年度の一般会計に繰入 44 条資金に積立て 積立金 資金

図表 1 各特別会計ごとの平成 17 年度歳入歳出決算状況 ( 単位 : 億円 ) 1. 事業特別会計 収納済歳入額 (1) 支出済歳出額 (2) 繰越額 不用額 歳計剰余金 (1-2) 翌年度歳入に繰入 歳計剰余金の処理状況 他勘定に繰入 翌年度の一般会計に繰入 44 条資金に積立て 積立金 資金

... 特別会計の見直しについては、参議院として、16 年度決算において内閣に対 する警告を行い、各特別会計の事務事業の見直しに加え、余剰資金の縮減、一 般会計への繰入れ・繰戻し、事業の実態に即した適切な予算計上など、透明化 のための目に見える改善を求めた。これに対し政府が提出した「平成 16 年度決 算に関する参議院の議決について講じた措置」には、特会法を 19 年通常国会に 提出し、19 ...

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平成 28 年度西粟倉村一般会計及び特別会計歳入歳出決算等について 決算額 歳入総額歳出総額差引額 一般会計 ( 単位 : 千円 ) 平成 27 年度 平成 28 年度 前年比較 2,255,329 2,772, ,864 2,077,021 2,630, , ,

平成 28 年度西粟倉村一般会計及び特別会計歳入歳出決算等について 決算額 歳入総額歳出総額差引額 一般会計 ( 単位 : 千円 ) 平成 27 年度 平成 28 年度 前年比較 2,255,329 2,772, ,864 2,077,021 2,630, , ,

... (2)決算計数は、各課、委員会所管の証書類と、出納室所管の歳入歳出簿及び証書 類を抽出して、比較照合した限りにおいて計数はいずれも符合していた事を認 めます。 (3)平成28年度決算収支を見ますと、一般会計においては歳入歳出差引141,879 ...

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経常収支差引額の状況 平成 21 年度平成 20 年度増減 ( 参考 ) 平成 21 年度予算 経常収支差引額 5,235 億円 3,189 億円 2,046 億円増 6,207 億円 赤字組合の赤字総額 5,638 億円 3,946 億円 1,692 億円増 6,331 億円 黒字組合の黒字総額

経常収支差引額の状況 平成 21 年度平成 20 年度増減 ( 参考 ) 平成 21 年度予算 経常収支差引額 5,235 億円 3,189 億円 2,046 億円増 6,207 億円 赤字組合の赤字総額 5,638 億円 3,946 億円 1,692 億円増 6,331 億円 黒字組合の黒字総額

... 21年度決算見込 20年度決算概要 増減 対前年度伸び率 (%) 健 康 保 険 収 入 376,770 386,345 -9,575 -2.48 保 険 料 376,519 386,038 -9,519 -2.47 国庫負担金収入 249 304 -55 -18.09 そ の 他 2 4 -2 -50.00 退 職 積 立 金 繰 入 256 342 -86 ...

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≪議題≫(2)公益社団法人大牟田法人会 平成25年度事業報告並びに収支決算報告について

≪議題≫(2)公益社団法人大牟田法人会 平成25年度事業報告並びに収支決算報告について

... 29 年度に「社団化 30 周年」を迎えることから、平成 28 年 5 月 9 日開催さ れた理事会において、大牟田法人会委員会規程第 2 条第 2 項に基づき、臨時の委員会として「社団化 30 周年事業実行委員会」の設置が承認され、周年事業の実施に向けた検討が行われています。 ...第 1 回社団化 30 ...

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平成 29 年度福岡県市町村普通会計決算及び健全化判断比率等の概要 ( 速報 ) ( 政令市以外の県内 58 市町村 ) 1 ポイント 平成 29 年度における普通会計決算 歳入 歳出は ともに平成 27 年度以来 2 年ぶりに増加し 過去最大 経常収支比率は 平成 28 年度に引き続き 2 年連続

平成 29 年度福岡県市町村普通会計決算及び健全化判断比率等の概要 ( 速報 ) ( 政令市以外の県内 58 市町村 ) 1 ポイント 平成 29 年度における普通会計決算 歳入 歳出は ともに平成 27 年度以来 2 年ぶりに増加し 過去最大 経常収支比率は 平成 28 年度に引き続き 2 年連続

... 平成29年度県内市町村普通会計決算及び健全化判断比率の概要(速報) (政令市を除く58市町村の状況) 1 決算収支状況 (1)県内市町村(政令市を除く58市町村)の平成29年度普通会計決算は、歳入 総額が1兆1,529億円、歳出総額が1兆1,163億円となり、前年度と比 較して、歳入が+135億円(+1.2%) 、歳出が+129億円(+1.2%) ...

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(参考)市町村別決算収支、健全化判断比率の状況(確報値) 平成28年度普通会計・公営企業会計決算(見込み)  青森県庁ホームページ

(参考)市町村別決算収支、健全化判断比率の状況(確報値) 平成28年度普通会計・公営企業会計決算(見込み) 青森県庁ホームページ

... 1 青森市 - - - 11.25 - - - 16.25 14.6 14.2 0.4 25.0 110.7 119.3 △ . 350.0 2 弘前市 - - - 11.40 - - - 16.40 8.5 8.6 △ . 25.0 53.0 51.6 1.4 350.0 3 戸市 - - - 11.25 - - - 16.25 10.7 12.1 △ . 25.0 126.7 117.7 ...

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1. 経常収支状況 (1)29 年度の経常収支は 経常収入 8 兆 1,999 億円 経常支出 8 兆 0,653 億円 経常収支差引額は 1,346 億円の黒字となった 経常収支は 前年度に比べ 1,030 億円黒字が減少 (4 割減少 ) したが これは被保険者数や賞与の増加 保険料率の引き上げ

1. 経常収支状況 (1)29 年度の経常収支は 経常収入 8 兆 1,999 億円 経常支出 8 兆 0,653 億円 経常収支差引額は 1,346 億円の黒字となった 経常収支は 前年度に比べ 1,030 億円黒字が減少 (4 割減少 ) したが これは被保険者数や賞与の増加 保険料率の引き上げ

... 27 年度医療費の高い伸び 率に対する反動減であった 28 年度に対し、被保険者数の増加等により ...27 年度の精算分の追徴があったこと、などにより対前年度比 2,446 億円、7.45%の 大幅な増加となった。29 年度も義務的経費に占める拠出金負担割合は ...年を見据えた社会保障の将来見通し」を公表し、2025 年度、2040 ...

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平成 29 年度事業報告及び収支決算報告書 一般社団法人日本印刷産業機械工業会

平成 29 年度事業報告及び収支決算報告書 一般社団法人日本印刷産業機械工業会

... 5,581 1,269 1,569 2月 31,278 5,669 11,994 424 4,380 5,845 1,359 1,607 3月 36,385 6,291 14,862 444 5,018 6,450 1,519 1,801 4月 32,257 5,484 12,460 444 4,749 6,285 1,432 ...

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目 次 1. 平成 25 年度市営函館競輪事業概要 1 (1) 実施事業等 (2) 収支の状況 (3) 今後の主な収支改善策 (4) 市営函館競輪開催状況 (5) 開催日程 (6) 臨時場外車券売場設置一覧 2. 平成 25 年度自転車競走事業特別会計予算 決算比較 平成 25 年度売上

目 次 1. 平成 25 年度市営函館競輪事業概要 1 (1) 実施事業等 (2) 収支の状況 (3) 今後の主な収支改善策 (4) 市営函館競輪開催状況 (5) 開催日程 (6) 臨時場外車券売場設置一覧 2. 平成 25 年度自転車競走事業特別会計予算 決算比較 平成 25 年度売上

... ● 1,626,900 2,438,000 3,106,500 1,721,800 8,893,200 79 S鹿児島 ● ● ● ● 1,207,300 1,758,400 2,751,500 2,188,600 7,905,800 80 S成田 ● ● ● ● 4,463,300 6,508,900 7,515,500 5,707,400 24,195,100 81 S長崎 ● ...

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