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岡山市の平成18年度決算額(普通会計)

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Academic year: 2018

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(1)

(1) 

歳 

(単位:百万円、%)

平成18年度 平成17年度 平成18年度 平成17年度

106, 140 101, 471 4, 669 4.6 46.3 42.4

19, 678 17, 354 2, 324 13.4 8.6 7.3

31, 222 31, 467 △ 245 △ 0.8 13.6 13.1

6, 281 6, 280 1 0.0 2.8 2.6

24, 954 26, 173 △ 1, 219 △ 4.7 10.9 10.9

7, 548 6, 974 574 8.2 3.3 2.9

4, 608 8, 539 △ 3, 931 △ 46.0 2.0 3.6

3, 562 3, 877 △ 315 △ 8.1 1.5 1.6

2, 572 3, 294 △ 722 △ 21.9 1.1 1.4

19, 185 30, 665 △ 11, 480 △ 37.4 8.4 12.8

3, 453 3, 399 54 1.6 1.5 1.4

229, 203 239, 493 △ 10, 290 △ 4.3 100.0 100.0

繰  入  金

そ  の  他 繰  越  金

歳 入 合 計

諸  収  入 使用料・手数料

地  方  債

増減額

決 算 額

国 庫 支 出 金 地 方 交 付 税 地  方  税

譲与税・交付金

区 分

県 支 出 金

構 成 比

(2)

地 方 税

譲与税・交付金

地方交付税

使用料・手数料

国庫支出金

県 支 出 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

地 方 債

そ の 他

(  )は対前年度比増減額・率を示す

○ 分担金及び負担金:29億80百万円

 保育所設置費負担金(私立分)などの増により2. 0%の増となっています。 ○ 財産収入:4億62百万円

 普通財産土地売払収入の減、土地開発基金用地売払収入の増等により1. 3%の増 となっています。

○ 寄付金:11百万円

 寄付金全般の減により49. 7%の減となっています。

使用料は44億95百万円(0. 6%減)、手数料は17億86百万円(1. 6%増)となっていま す。

純繰越金23億61百万円、繰越事業費充当分12億1百万円となっています。

岡山駅交通結節点改善事業費補助金の増(8億85百万円増)など普通建設事業費支 出金は増加したものの、三位一体改革による補助金の一般財源化や制度改正により 児童手当交付金等が大幅に減となり、全体で4. 7%の減となっています。

制度改正等に伴い介護給付費負担金の皆増(3億66百万円増)や児童手当特例給 付金の増(7億54百万円増)となっており、全体で8. 2%の増となっています。

財政調整基金繰入金29億56百万円(△ 17億43百万円)、公共施設等整備基金繰入 金5億円(△ 20億円)、駅元町地区市街地再開発事業費特別会計繰入金の皆減(△ 7 億60百万円)などにより、全体で46. 0%の減となっています。

吉備病院貸付金元金回収15億46百万円(皆減)、岡山県市町村総合事務組合脱退 精算金2億50百万円(皆増)、職員厚友会積立金等返還金2億7百万(1億91百万円 増)などにより、全体で21. 9%の減となっています。

合併特例事業費充当(地域振興基金造成)38億円(皆減)やデジタルミュージアム整 備推進事業費充当50億69百万円(皆減)、児島湾周辺地区国営かんがい排水事業 負担金充当21億68百万円(皆減)などの減、さらに臨時財政対策債56億61百万円 (△ 1億12百万円)や減税補てん債10億85百万円(△ 2億28百万円)により、全体では 114億80百万円(37. 4%減)の減となっています。

三位一体改革の影響による所得譲与税の増(95. 9%増)等により13. 4%の増となって います。

歳入の主な増減要因

景気回復と税制改革、さらに合併による影響により、個人市民税(11. 6%増)・法人市 民税(14. 9%増)ともに増になっています。また固定資産税は評価替の影響により 1. 4%の減になっています。

(3)

平成18年度 平成17年度 平成18年度 平成17年度

129, 885 125, 900 3, 985 3.2 57.8 53.9

49, 312 48, 055 1, 257 2.6 21.9 20.6

41, 091 39, 721 1, 370 3.4 18.3 17.0

39, 482 38, 124 1, 358 3.6 17.6 16.3

27, 930 35, 587 △ 7, 657 △ 21.5 12.4 15.3

27, 789 35, 023 △ 7, 234 △ 20.7 12.3 15.1

補  助 7, 226 5, 647 1, 579 28.0 3.2 2.5

単  独 18, 457 21, 656 △ 3, 199 △ 14.8 8.2 9.3

負担金等 2, 106 7, 720 △ 5, 614 △ 72.7 0.9 3.3

141 564 △ 423 △ 75.0 0.1 0.2

66, 869 71, 972 △ 5, 103 △ 7.1 29.8 30.8

24, 460 24, 032 428 1.8 10.9 10.3

8, 857 13, 600 △ 4, 743 △ 34.9 3.9 5.8

27, 862 25, 490 2, 372 9.3 12.4 10.9

947 4, 503 △ 3, 556 △ 79.0 0.4 1.9

1, 929 1, 469 460 31.3 0.9 0.6

2, 814 2, 878 △ 64 △ 2.2 1.3 1.3

そ  の  他 扶 助 費 人 件 費 義 務 的 経 費

区 分

公 債 費

決 算 額

投 資 的 経 費 普通建設事業費

災害復旧事業費

補 助 費 等

維持補修費 繰 出 金

投資・出資・貸付金 積 立 金

物 件 費

増減額 伸び率

(4)

扶 助 費

公 債 費

災害復旧事業費

補 助 費 等

繰 出 金

積 立 金

投資・出資・貸付金

維持補修費

(  )は対前年度比増減額・率を示す

物 件 費

合併に伴う電算システム統合経費、給食業務委託料等の増により4億28百万円の増と なっています。

財政調整基金(4億円増)、地域振興基金(△ 39億82百万円)等により35億56百万円 の減となっています。

○ 投資・出資金:14億96百万円

水道事業会計出資金(2億71百万円)等により4億76百万円の増となっています。 ○ 貸付金:4億33百万円

勤労者融資資金貸付金(△ 20百万円)等により16百万円の減となっています。 償還助成事業(元金)(補助費等から普通建設事業費へ振替)(△ 27億71百万円)、 吉備病院精算金(△ 15億46百万円)、国体スポーツ大会実行委員会負担金(△ 9億 66百万円)等により、全体では47億43百万円の減となっています。

下水道事業繰出金127億51百万円(11億5百万円増)、介護保険事業繰出金54億50 百万円(5億45百万円増)、国民健康保険事業繰出金47億62百万円(5億14百万円 増)、老人保険医療事業繰出金43億29百万円(2億98百万円増)等により、23億72百 万円の増となっています。

平成17年度災害の復旧事業の減により4億23百万円の減となっています。

住宅修繕費(△ 45百万円)、火葬場修繕費(△ 28百万円)等により64百万円、2. 2%の 減となっています。

普通建設事業費

補助事業費では岡山駅交通結節点改善事業(17億71百万円増)、老人福祉施設整 備助成事業(2億89百万円増)、都市内幹線道路整備事業(△ 4億9百万円)等により 15億79百万円の増となっています。

単独事業では償還助成事業(元金)(補助費等から普通建設事業費へ振替)(27億71 百万円増)、大供周辺区画整理事業(12億48百万円増)、デジタルミュージアム整備 事業(△ 50億56百万円)、駅元町再開発(道路分)事業(△ 15億20百万円)等により31 億99百万円の減となっています。

負担金等では児島湾周辺地区国営かんがい排水事業負担金等の国営土地改良事 業負担金(△ 52億15百万円)により56億14百万円の減となっています。

人 件 費

合併による職員数の増加に伴い職員給341億77百万円(1億12百万円増)、退職手当 55億8百万円(6億80百万円増)、地方公務員共済組合等負担金60億70百万円(2億 74百万円増)や旧建部町、旧瀬戸町の退職手当組合負担金1億35百万円(1億35百 万円増)等により12億57百万円の増となっています。

介護給付費17億74百万円(17億74百万円増)、児童手当43億76百万円(10億25百 万円増)、知的障害者施設訓練等支援費10億43百万円(△ 9億44百万円)、身体障 害者施設訓練等支援費5億6百万円(△ 3億86百万円)等により13億70百万円、3. 4% の増となっています。

元金償還金328億1百万円(14億99百万円増)、利子償還金66億70百万円(△ 1億42 百万円)等により13億58百万円の増となっています。

(5)

(単位:百万円)

平成18年度 平成17年度 平成18年度 平成17年度

1市2町合算数値 岡山市数値

岡山市+ 旧2町引継ぎ分

岡山市数値

最終予算額

226, 377

236, 705

220, 637

234, 882

前年度からの

繰越額

5, 478

6, 663

4, 935

5, 882

231, 855

243, 368

225, 572

240, 764

229, 203

239, 493

223, 578

238, 683

2, 652

3, 875

1, 994

2, 081

最終予算額

226, 377

236, 705

220, 637

234, 882

前年度からの

繰越額

5, 478

6, 663

4, 935

5, 882

231, 855

243, 368

225, 572

240, 764

224, 684

233, 459

218, 522

232, 232

7, 171

9, 909

7, 050

8, 532

4, 519

6, 034

5, 056

6, 451

1, 050

1, 167

832

643

3, 469

4, 867

4, 224

5, 808

5, 361

5, 603

5, 808

6, 084

1, 892

629

1, 584

276

411

12

2, 957

4, 700

4, 438

5, 317

区   分

普 通 会 計 ( 参 考 ) 一 般 会 計

予算額計 (D)

決 算 額 (E)

差引(D)- (E )  (F) 予算額計   (A)

決 算 額   (B)

差引(A )- (B)  (C)

歳入歳出差引額

(B)- (E )        (G)

翌年度繰越財源  (H)

実質収支(G)- (H)  (I)

前年度実質収支  (J)

積 立 金      (L)

積立金取崩し額  (M)

実質単年度収支 (K )+(L )−(M)

(6)

106,140

31,222 24,954

19,185 7,548

3,562 2,572

4,608

19,678 3,453

6,281

地方税 46.3% 繰入金

2.0%

譲与税・交付金 8.6% 地方交付税

13.6% 使用料・手数料

2.8%

国庫支出金 10.9% 県支出金

3.3% 繰越金

1.5%

諸収入 1.1%

地方債 8.4%

その他

1.5% (単位:百万円)

岡山市の平成1

8年度決算額(

普通会計)

合計229,203

歳 入

歳 出

49,312

41,091

39,482 18,457

24,460 8,857

27,862 2,876

2,247

7,226 2,814

投資・貸付金等 1.3%

維持補修費 1.3%

物件費 10.9%

普通建設(単独) 8.2% 補助費等

3.9%

人件費 21.9%

普通建設(補助) 3.2%

繰出金 12.4%

扶助費 18.3%

公債費 17.6% 負担金等

1.0%

参照

関連したドキュメント

事業の財源は、運営費交付金(平成 30 年度 4,025 百万円)及び自己収入(平成 30 年度 1,554 百万円)となっている。.

自主事業 通年 岡山県 5名 岡山県内住民 99,282 円 定款の事業名 岡山県内の地域・集落における課題解決のための政策提言事業.

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した 2014 年度次世代エネルギー技術実証事

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した平成 26 年度次世代エネルギー技術実証

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した 2014 年度次世代エネルギー技術実証事

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した 2014 年度次世代エネルギー技術実証事業

2003 (平成 15) 「たくましい佐賀企業づくり支援事業費補助金」認定 2005 (平成 17)

運営費交付金収益の計上基準については、前事業年度まで費用進行基準を採用していたが、当