2
岡山市の平成1
7年度決算額
(
普通会計)
(1)
歳
入
(
単位:
百万円、
%)
平成17年度
平成16年度
平成17年度 平成16年度101, 471
98, 904
2, 567
2.6
42.4
41.9
17, 354
16, 659
695
4.2
7.3
7.0
31, 467
30, 860
607
2.0
13.1
13.1
6, 280
6, 205
75
1.2
2.6
2.7
26, 173
29, 718
△
3, 545
△
11.9
10.9
12.6
6, 974
5, 123
1, 851
36.1
2.9
2.2
8, 539
9, 599
△
1, 060
△
11.0
3.6
4.1
3, 877
4, 026
△
149
△
3.7
1.6
1.7
3, 294
2, 990
304
10.2
1.4
1.3
30, 665
27, 630
3, 035
11.0
12.8
11.7
3, 399
4, 153
△
754
△
18.2
1.4
1.7
239, 493
235, 867
3, 626
1.5
100.0
100.0
繰
入
金
そ
の
他
繰
越
金
歳
入
合
計
諸
収
入
使用料・
手数料
地
方
債
増減額
決
算
額
国 庫 支 出 金
地 方 交 付 税
地
方
税
譲与税・
交付金
区
分
県 支 出 金
構
成
比
伸び率
地
方
税
譲与税・
交付金
地方交付税
使用料・
手数料
国庫支出金
県 支 出 金
繰
入
金
繰
越
金
諸
収
入
地
方
債
そ
の
他
(
)
は対前年度比増減額・
率を示す
○
分担金及び負担金:
29億21百万円
ごみ焼却処理受託事業収入の減等によ
り
10. 9%の減と
なっていま
す。
○
財産収入:
4億56百万円
普通財産土地売払収入の減、
土地開発基金用地売払収入の減等によ
り
41. 3%の
減と
なっていま
す。
○
寄付金:
22百万円
駅西地区にぎわい創出寄付金の減等によ
り
77. 6%の減と
なっていま
す。
使用料は45億23百万円で、
デジタ
ルミ
ュ
ージアム使用料の皆増などによ
り
3. 2%増、
手数料は17億57百万円で、
事業系ごみ処理手数料の減などによ
り
3. 5%の減と
なって
いま
す。
純繰越金23億97百万円、
繰越事業費充当分14億80百万円と
なっていま
す。
合併市町村補助金や三位一体改革によ
る
補助金の一般財源化、
制度改正によ
る
国
民健康保険基盤安定負担金の皆減(
△
10億98百万円)
、
岡山駅交通結節点改善事
業費補助金の減(
△
8億23百万円)
など普通建設事業費の減に伴い前年度よ
り
11. 9%の減と
なっていま
す。
国庫支出金から
移った国民健康保険基盤安定負担金の増(
11億52百万円増)
、
国
体・
障害者ス
ポーツ大会関係の補助金、
運営交付金の増(
6億31百万円増)
などによ
り
36. 1%の増と
なっていま
す。
公共施設等整備基金から
の繰入金25億円(
24億15百万円増)
、
財政調整基金繰入
金47億円(
△
21億63百万円)
、
土地開発基金から
の繰入金の皆減(
△
8億19百万円)
や、
合併によ
る
旧2
町分の繰入金の皆減(
△
9億79百万円)
などによ
り
11. 0%の減と
なっていま
す。
主なも
のは、
吉備病院貸付金元金回収15億46百万円(
皆増)
や勤労者融資資金貸
付金元金回収 2億80百万円(
△
50百万円)
と
なっていま
す。
合併特例事業費充当41億68百万円(
皆増)
やデジタ
ルミ
ュ
ージアム整備推進事業費
充当50億69百万円(
46億25百万円増)
、
児島湾周辺地区国営かんがい排水事業負
担金充当21億68百万円(
皆増)
などの増、
臨時財政対策債57億73百万円(
△
17億52
百万円)
や減税補てん債13億13百万円(
△
5億78百万円)
によ
り
、
全体では30億35百
万円(11. 0%増)の増と
なっていま
す。
なお、
元利償還金の全額が地方交付税に算入さ
れる
も
の71億 3百万円を除く
実質
ベース
では235億62百万円と
なっていま
す。
さ
ら
にこ
こ
から
地域振興基金充当38億円
を除く
と
197億62百万円と
なり
ま
す。
三位一体改革の影響によ
る
所得譲与税の増(
110. 1%増)
等によ
り
4. 2%の増と
なって
いま
す。
歳入の主な増減要因
景気回復と
税制改革の影響によ
り
個人市民税(
4. 2%増)
、
法人市民税(
9. 0%増)
と
も
に増加し
ま
し
た。
固定資産税は土地は減少し
たも
のの家屋が増加し
たため、
0. 7%の
増と
なり
ま
し
た。
普通交付税は294億62百万円(
1. 9%増)
、
特別交付税は20億5百万円(
3. 7%増)
と
な
り
ま
し
た。
(2)
歳
出
(
単位:
百万円、
%)
平成17年度
平成16年度
平成17年度 平成16年度125, 900
123, 779
2, 121
1.7
53.9
54.1
48, 055
48, 657
△
602
△
1.2
20.6
21.3
39, 721
37, 866
1, 855
4.9
17.0
16.5
38, 124
37, 256
868
2.3
16.3
16.3
35, 587
34, 708
879
2.5
15.3
15.2
35, 023
34, 475
548
1.6
15.1
15.1
補
助
5, 647
9, 642
△
3, 995
△
41.4
2.5
4.2
単
独
21, 656
21, 697
△
41
△
0.2
9.3
9.5
負担金等
7, 720
3, 136
4, 584
146.2
3.3
1.4
564
233
331
142.1
0.2
0.1
71, 972
70, 297
1, 675
2.4
30.8
30.7
24, 032
25, 047
△
1, 015
△
4.1
10.3
10.9
13, 600
12, 485
1, 115
8.9
5.8
5.5
25, 490
26, 422
△
932
△
3.5
10.9
11.5
4, 503
1, 862
2, 641
141.8
1.9
0.8
1, 469
1, 542
△
73
△
4.7
0.6
0.7
2, 878
2, 939
△
61
△
2.1
1.3
1.3
233, 459
228, 784
4, 675
2.0
100.0
100.0
そ
の
他
扶
助
費
人
件
費
義 務 的 経 費
区
分
公
債
費
決
算
額
歳
出
合
計
投 資 的 経 費
普通建設事業費
災害復旧事業費
補 助 費 等
維持補修費
繰
出
金
投資・
出資・
貸付金
積
立
金
物
件
費
増減額
伸び率
構
成
比
扶
助
費
公
債
費
災害復旧事業費
補 助 費 等
繰
出
金
積
立
金
投資・
出資・
貸付金
維持補修費
(
)
は対前年度比増減額・
率を示す
物
件
費
合併に伴う
電算シス
テム統合経費、
緊急雇用等賃金、
固定資産税評価替、
ふれあい
センタ
ー運営委託料等の減によ
り
10億15百万円の減と
なっていま
す。
地域振興基金(
40億円皆増)
、
財政調整基金(
△
1億42百万円)
、
公共施設等整備基
金(
△
6億69百万円)
、
一般廃棄物処理施設整備基金(
△
2億73百万円)
等によ
り
26億
41百万円増と
なっていま
す。
○
投資・
出資金:
10億20百万円
水道事業会計出資金(
△
87百万円)
等によ
り
19百万円減と
なっていま
す。
○
貸付金:
4億49百万円
勤労者融資資金貸付金(
△
30百万円)
等によ
り
54百万円減と
なっていま
す。
吉備病院清算負担金(
15億46百万円皆増)
、
国体ス
ポーツ大会実行委員会負担金9
億66百万円(
7億47百万円増)
等が増加し
、
御津水道・
工業用水道赤字補てん補助
金、
御津金川病院赤字補てん補助金、
消防運営事業費負担金(
玉野市)
等は減にな
り
ま
し
た。
全体では 11億15百万円の増と
なっていま
す。
駅元町地区市街地再開発事業繰出金34百万円(
△
12億48百万円)
、
下水道事業繰
出金116億46百万円(
△
2億89百万円)
、
国民健康保険事業繰出金42億48百万円
(
△
1億15百万円)
、
老人保健医療事業繰出金40億31百万円(
4億57百万円増)
等に
よ
り
、
9億32百万円の減と
なっていま
す。
平成16年度災害の復旧事業によ
り
3億31百万円増加し
ていま
す。
住宅修繕費(
△
72百万円)
、
小学校校舎等修繕費(
△
40百万円)
等によ
り
61百万円、
2. 1%の減と
なっていま
す。
普通建設事業費
補助事業費では岡山駅交通結節点改善事業(
△
16億45百万円)
、
中央小校舎等整
備事業(
△
10億57百万円)
、
老人福祉施設整備助成事業(
△
8億45百万円)
等によ
り
39億95百万円の減と
なっていま
す。
単独事業ではデジタ
ルミ
ュ
ージアム整備事業(
46億10百万円増)
、
西部第5地区土地
区画整理事業(
△
11億35百万円)
、
西部第4地区土地区画整理事業(
△
9億68百万
円)
、
土地開発基金用地取得(
△
9億36百万円)
、
都市内幹線道路整備事業(
△
5億
89百万円)
等によ
り
41百万円の減と
なっていま
す。
負担金等では児島湾周辺地区国営かんがい排水事業負担金の一括償還が57億24
百万円(
皆増)
と
なっていま
す。
人
件
費
職員給340億65百万円(
△
1億1百万円)
、
退職手当48億27百万円(
△
2億84百万円)
や旧御津町、
旧灘崎町の退職手当組合負担金(
△
1億67百万円皆減)
等によ
り
6億 2
百万円の減と
なっていま
す。
生活保護費157億30百万円(
8億81百万円増)
、
児童手当33億52百万円(
2億70百万
円増)
、
乳幼児医療費10億20百万円(
2億41百万円増)
、
児童扶養手当26億23百万
円(
1億34百万円増)
等によ
り
18億55百万円、
4. 9%の増と
なっていま
す。
元金償還金313億2百万円(
15億25百万円増)
、
利子償還金68億12百万円(
△
6億60
百万円)
等によ
り
8億68百万円の増と
なっていま
す。
歳出の主な増減要因
岡山市の平成1
7
年度決算額
(
単位:
百万円)
平成17年度
平成16年度
平成17年度
平成16年度
最終予算額
236, 705
237, 941
234, 882
236, 123
歳
前年度から
の
繰越額
6, 663
7, 382
5, 882
6, 898
243, 368
245, 323
240, 764
243, 021
入
239, 493
235, 867
238, 683
239, 224
3, 875
9, 456
2, 081
3, 797
最終予算額
236, 705
237, 941
234, 882
236, 123
歳
前年度から
の
繰越額
6, 663
7, 382
5, 882
6, 898
243, 368
245, 323
240, 764
243, 021
出
233, 459
228, 784
232, 232
232, 134
9, 909
16, 539
8, 532
10, 887
6, 034
7, 083
6, 451
7, 090
1, 167
1, 480
643
1, 006
4, 867
5, 603
5, 808
6, 084
5, 603
5, 123
6, 084
5, 339
△
629
480
△
276
745
12
154
4, 700
6, 863
△
5, 317
△
6, 229
※ 普通会計には、
御津・
灘崎町合併特例区分を含む。
区
分
普
通
会
計
(
参 考 )
一 般 会 計
予算額計 (
D
)
決 算 額 (
E
)
差引(D)- (E )
(
F
)
予算額計
(
A
)
決 算 額
(
B
)
差引(A )- (B)
(
C
)
歳入歳出差引額
(B)- (E )
(
G
)
翌年度繰越財源
(
H)
実質収支(G)- (H)
(
I
)
前年度実質収支
(
J
)
積
立
金
(
L
)
積立金取崩し
額
(
M)
実質単年度収支
(
K )
+(
L )
−(
M)
単年度収支(I)- (J )
(
K
)
7-- 87--
8-101,471
31,467 26,173
30,665
6,974 3,877
3,294
8,539
17,354 3,399
6,280
地方税 42.4% 繰入金
3.6%
譲与税・交付金 7.3% 地方交付税
13.1% 使用料・手数料
2.6%
国庫支出金 10.9% 県支出金
2.9% 繰越金
1.6% 諸収入
1.4%
地方債 12.8%
その他 1.4%
(単位:百万円)
岡山市の平成1
7
年度決算額(
普通会計)
合計239,493
歳 入
歳 出
48,055
39,721
38,124 21,656
24,032 13,600
25,490 5,972
8,284
5,647 2,878
投資・貸付金等 2.5% 維持補修費
1.3%
物件費 10.3%
普通建設(単独) 9.3% 補助費等
5.8%
人件費 20.6%
普通建設(補助) 2.5% 繰出金
10.9%
扶助費 17.0%
公債費 16.3% 負担金等
3.5%
普通会計決算収支状況
(単位:百万円)
平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度
歳入総額 A 237,841 244,972 242,646 253,943 249,828 歳出総額 B 228,992 236,014 230,655 245,119 240,512
決 歳入歳出差引額(A- B) C 8,849 8,958 11,991 8,824 9,316
算 翌年度へ繰り 越すべき財源 D 5,633 6,183 7,588 3,907 3,601
収 実質収支(C - D) E 3,216 2,775 4,402 4,917 5,715 支 単年度収支 F 597 △ 440 1,627 515 799
状 積立金 G 96 86 53 20 19
況 繰上償還金 H 0 0 0 0 0
積立金取り崩し額 I 2,500 5,500 3,915 2,300 0
実質単年度収支(F +G+H- I) J △ 1,807 △ 5,855 △ 2,235 △ 1,765 817
基準財政需要額 102,080 107,366 111,571 114,294 115,704
基準財政収入額 82,233 85,120 86,363 82,455 83,435
標準財政規模 128,862 135,112 139,611 141,167 142,822
財 普通交付税 19,846 22,149 25,137 31,779 32,268
特別交付税 1,916 1,934 2,129 2,009 2,063
財政力指数 0.813 0.805 0.791 0.763 0.739
財政力指数(単年度) 0.806 0.793 0.774 0.722 0.721
政 経常収支比率(%) 78.8 81.5 84.5 85.6 84.7
うち人件費 29.9 29.6 30.2 29.6 28.9
うち扶助費 8.4 9.0 9.8 10.2 7.8
うち公債費 16.6 18.5 19.3 20.4 21.3
その他 23.9 24.4 25.2 25.4 26.7
指 実質収支比率(%) 2.5 2.1 3.2 3.5 4.0
公債費比率(%) 16.2 17.5 17.6 19.1 19.7
起債制限比率(%) 12.2 12.9 13.4 14.1 14.4
実質公債費比率(%)
標 積立金現在高 31,977 23,015 18,657 20,830 16,427
(財政調整基金) 11,307 8,093 6,131 6,652 9,770
(市債調整基金) 7,194 6,236 5,569 2,081 807
(公共施設等整備基金) 8,208 3,380 1,905 1,812 1,719
等 財源調整のための基金 26,709 17,709 13,605 10,545 12,296
地方債現在高 248,621 269,938 286,427 293,226 309,264
うち通常分現在高 (注1) 222,522 239,354 252,320 257,950 272,556
債務負担行為額 85,648 82,883 86,837 80,048 76,820
経常一般財源等 132,183 135,411 138,397 143,193 145,395
(注1)うち通常分は減税補てん債・臨時財政対策債等、元利償還金の全額が地方交付税に算入されるものを除いた数値。 区 分
-9
-普通会計決算収支状況
(単位:百万円)
平成13年度 平成14年度 平成15年度
平成16年度 (注2)
平成17年度
歳入総額 A 237,148 225,365 222,062 235,867 239,493 歳出総額 B 228,923 219,387 215,862 228,784 233,459
決 歳入歳出差引額(A- B) C 8,225 5,978 6,200 7,083 6,034
算 翌年度へ繰り 越すべき財源 D 2,619 2,135 1,783 1,480 1,167
収 実質収支(C - D) E 5,606 3,843 4,417 5,603 4,867 支 単年度収支 F △ 109 △ 1,763 574 480 △ 629
状 積立金 G 26 17 15 154 12
況 繰上償還金 H 0 0 0 0 0
積立金取り崩し額 I 1,385 2,300 2,500 6,863 4,700
実質単年度収支(F +G+H- I) J △ 1,452 △ 4,046 △ 1,910 △ 6,229 △ 5,317
基準財政需要額 114,331 111,551 107,852 109,357 111,125
基準財政収入額 85,107 80,423 75,631 80,430 82,435
標準財政規模 141,997 137,576 132,218 135,310 137,734
財 普通交付税 29,139 31,059 32,016 28,927 29,462
特別交付税 1,955 1,878 1,730 1,933 2,005
財政力指数 0.729 0.729 0.722 0.712 0.723
財政力指数(単年度) 0.744 0.721 0.702 0.735 0.742
政 経常収支比率(%) 87.1 88.5 88.4 94.2 94.1
うち人件費 28.7 28.1 28.0 29.2 28.4
うち扶助費 8.1 8.8 9.1 9.7 10.4
うち公債費 22.3 22.9 23.6 25.1 25.4
その他 28.0 28.7 27.7 30.2 29.9
指 実質収支比率(%) 3.9 2.8 3.3 4.1 3.5
公債費比率(%) 20.2 20.4 21.6 23.0 23.3
起債制限比率(%) 14.9 14.9 15.2 15.6 16.6
実質公債費比率(%) 21.2
標 積立金現在高 17,964 18,788 21,133 20,405 20,392
(財政調整基金) 11,912 13,029 13,144 11,108 9,519
(市債調整基金) 809 811 812 1,148 1,150
(公共施設等整備基金) 1,524 1,530 3,636 4,236 1,741
等 財源調整のための基金 14,245 15,370 17,592 16,492 12,410
地方債現在高 313,527 318,536 316,888 325,649 324,353
うち通常分現在高 (注1) 272,892 270,828 260,261 260,904 257,123
債務負担行為額 88,340 82,846 85,974 86,951 80,058
経常一般財源等 145,303 143,933 145,867 146,769 148,205
(注1)うち通常分は減税補てん債・臨時財政対策債等、元利償還金の全額が地方交付税に算入されるものを除いた数値。 区 分
-1
0
-歳入決算
(単位:千円、%)金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率 105,451,267 44.3 4.1 109,326,091 44.6 3.7 106,567,985 43.9 △ 2.5 105,478,247 41.5 △ 1.0 101,670,635 40.7 △ 3.6
5,019,705 2.1 3.7 2,951,581 1.2 △ 41.2 1,849,539 0.8 △ 37.3 1,901,513 0.8 2.8 1,959,888 0.8 3.1 1,553,359 0.7 △ 44.2 1,283,073 0.5 △ 17.4 1,024,320 0.4 △ 20.2 1,101,774 0.4 7.6 5,130,157 2.1 365.6
1,432,483 0.6 皆増 6,417,686 2.7 348.0 5,934,160 2.3 △ 7.5 6,119,714 2.4 3.1 188,305 0.1 △ 4.6 173,239 0.1 △ 8.0 158,614 0.1 △ 8.4 156,035 0.1 △ 1.6 144,307 0.1 △ 7.5 116,182 0.0 △ 5.6 249,690 0.1 114.9 254,334 0.1 1.9 224,916 0.1 △ 11.6 60,922 0.0 △ 72.9 1,404,598 0.6 2.8 1,326,685 0.5 △ 5.5 1,049,879 0.4 △ 20.9 1,067,238 0.4 1.7 1,025,027 0.4 △ 4.0 2,440,009 1.0 皆増 3,452,524 1.4 41.5 21,762,305 9.1 8.7 24,083,419 9.8 10.7 27,265,659 11.3 13.2 33,788,004 13.3 23.9 34,331,316 13.7 1.6 普 通
19,846,346 8.3 9.3 22,149,259 9.0 11.6 25,137,120 10.4 13.5 31,779,001 12.5 26.4 32,268,312 12.9 1.5 特 別
1,915,959 0.8 2.8 1,934,160 0.8 0.9 2,128,539 0.9 10.0 2,009,003 0.8 △ 5.6 2,063,004 0.8 2.7 158,563 0.1 7.2 169,621 0.1 7.0 168,751 0.1 △ 0.5 164,407 0.1 △ 2.6 144,789 0.1 △ 11.9 2,827,629 1.2 △ 16.6 3,063,883 1.3 8.4 3,202,378 1.3 4.5 3,371,296 1.3 5.3 2,339,070 0.9 △ 30.6 3,266,839 1.4 △ 0.1 3,429,229 1.4 5.0 3,429,009 1.4 △ 0.0 3,524,963 1.4 2.8 3,630,213 1.5 3.0 1,309,741 0.5 18.2 1,340,456 0.5 2.3 1,306,424 0.5 △ 2.5 1,286,188 0.5 △ 1.5 1,385,071 0.6 7.7 22,954,001 9.7 7.6 24,952,154 10.2 8.7 29,178,270 12.0 16.9 36,174,708 14.3 24.0 25,761,136 10.3 △ 28.8 104,896 0.0 0.2 107,080 0.1 2.1 108,368 0.1 1.2 97,807 0.0 △ 9.7 98,101 0.0 0.3 4,324,741 1.8 △ 37.2 4,803,826 2.0 11.1 3,853,934 1.6 △ 19.8 3,692,185 1.5 △ 4.2 4,350,962 1.7 17.8 659,731 0.3 △ 52.9 822,284 0.3 24.6 1,241,340 0.5 51.0 817,421 0.3 △ 34.2 848,041 0.3 3.7 155,829 0.1 1782.2 170,686 0.1 9.5 19,026 0.0 △ 88.9 4,459 0.0 △ 76.6 29,598 0.0 563.8 11,534,913 4.8 16.7 13,714,511 5.6 18.9 6,652,705 2.7 △ 51.5 6,970,710 2.7 4.8 4,033,847 1.6 △ 42.1 4,881,619 2.1 △ 6.2 6,649,430 2.7 36.2 7,058,043 2.9 6.1 9,190,687 3.6 30.2 5,724,073 2.3 △ 37.7 7,626,200 3.2 1.5 6,880,427 2.8 △ 9.8 8,259,016 3.4 20.0 9,229,813 3.6 11.8 8,722,674 3.5 △ 5.5 42,540,700 17.9 18.6 38,042,600 15.5 △ 10.6 33,580,600 13.8 △ 11.7 27,326,700 10.8 △ 18.6 38,866,300 15.6 42.2
237,841,123 100.0 4.9 244,972,448 100.0 3.0 242,645,880 100.0 △ 0.9 253,943,240 100.0 4.7 249,828,365 100.0 △ 1.6
-1
1
-合 計
区 分
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
地 方 債
12年度
地 方 消 費 税 交 付 金
地 方 税
地 方 譲 与 税
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
10年度
寄 付 金
国 庫 支 出 金
財 産 収 入
交通安全対策特別交付金
分 担 金 ・負 担 金
使 用 料
手 数 料
県 支 出 金
国 有 提 供 施 設 所 在 交 付 金
地 方 交 付 税
ゴル フ場 利 用 税 交 付 金
特別地方消費税交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 特例 交 付 金
9年度 11年度
8年度
歳入決算
(単位:千円、%)金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率 101,594,456 42.8 △ 0.1 100,002,836 44.4 △ 1.6 96,149,373 43.3 △ 3.9 98,904,181 41.9 2.9 101,470,683 42.4 2.6
1,988,948 0.8 1.5 2,020,625 0.9 1.6 2,137,969 1.0 5.8 3,557,107 1.5 66.4 4,784,777 2.0 34.5 5,472,560 2.3 6.7 1,367,765 0.6 △ 75.0 930,217 0.4 △ 32.0 942,873 0.4 1.4 605,083 0.3 △ 35.8 178,186 0.1 皆増 268,358 0.1 50.6 192,752 0.1 皆増 435,120 0.2 125.7 6,077,033 2.6 △ 0.7 5,347,963 2.4 △ 12.0 5,965,385 2.7 11.5 6,834,366 2.9 14.6 6,290,546 2.6 △ 8.0 133,491 0.1 △ 7.5 114,111 0.1 △ 14.5 112,912 0.1 △ 1.1 124,814 0.0 10.5 119,649 0.1 △ 4.1 4,411 0.0 △ 92.8 1,180 0.0 △ 73.2 413 0.0 △ 65.0 349 0.0 △ 15.5 517 0.0 48.1 1,001,834 0.4 △ 2.3 853,766 0.4 △ 14.8 934,241 0.4 9.4 1,076,598 0.4 15.2 1,085,613 0.5 0.8 3,513,261 1.5 1.8 3,376,460 1.5 △ 3.9 3,325,525 1.5 △ 1.5 3,444,535 1.5 3.6 3,456,662 1.4 0.4 31,093,702 13.1 △ 9.4 32,937,379 14.6 5.9 33,746,558 15.2 2.5 30,860,268 13.1 △ 8.6 31,467,538 13.1 2.0 普 通
29,139,208 12.3 △ 9.7 31,059,031 13.8 6.6 32,016,262 14.4 3.1 28,927,023 12.3 △ 9.6 29,462,364 12.3 1.9 特 別
1,954,494 0.8 △ 5.3 1,878,348 0.8 △ 3.9 1,730,296 0.8 △ 7.9 1,933,245 0.8 11.7 2,005,174 0.8 3.7 155,335 0.1 7.3 164,786 0.1 6.1 194,336 0.1 17.9 201,661 0.1 3.8 201,052 0.1 △ 0.3 2,469,198 1.0 5.6 2,651,162 1.2 7.4 3,209,387 1.4 21.1 3,277,961 1.4 2.1 2,921,524 1.2 △ 10.9 4,011,140 1.7 10.5 4,073,190 1.8 1.5 4,190,105 1.9 2.9 4,383,778 1.9 4.6 4,523,317 1.9 3.2 1,423,092 0.6 2.7 1,482,797 0.7 4.2 1,560,432 0.7 5.2 1,821,582 0.8 16.7 1,757,181 0.7 △ 3.5 25,644,425 10.8 △ 0.5 25,960,465 11.5 1.2 27,910,163 12.6 7.5 29,718,288 12.6 6.5 26,173,075 10.9 △ 11.9 102,232 0.1 4.2 102,425 0.0 0.2 102,443 0.0 0.0 105,590 0.0 3.1 105,796 0.0 0.2 4,107,398 1.7 △ 5.6 4,314,238 1.9 5.0 4,425,011 2.0 2.6 5,122,966 2.2 15.8 6,974,518 2.9 36.1 3,388,633 1.4 299.6 517,543 0.2 △ 84.7 769,428 0.3 48.7 777,221 0.3 1.0 455,880 0.2 △ 41.3 69,007 0.0 133.1 13,135 0.0 △ 81.0 153,209 0.1 1066.4 97,171 0.0 △ 36.6 21,797 0.0 △ 77.6 2,545,750 1.1 △ 36.9 3,187,364 1.4 25.2 5,448,054 2.5 70.9 9,599,265 4.1 76.2 8,539,381 3.6 △ 11.0 5,816,256 2.5 1.6 4,824,687 2.1 △ 17.0 3,378,003 1.5 △ 30.0 4,026,357 1.7 19.2 3,876,672 1.6 △ 3.7 8,312,046 3.5 △ 4.7 2,057,854 0.9 △ 75.2 2,102,725 0.9 2.2 2,989,565 1.3 42.2 3,293,756 1.4 10.2 28,223,505 11.9 △ 27.4 29,993,125 13.3 6.3 25,316,000 11.4 △ 15.6 27,630,100 11.7 9.1 30,665,000 12.8 11.0
237,147,713 100.0 △ 5.1 225,364,856 100.0 △ 5.0 222,061,889 100.0 △ 1.5 235,867,534 100.0 6.2 239,493,495 100.0 1.5
諸 収 入
地 方 債
合 計
財 産 収 入
寄 付 金
繰 入 金
繰 越 金
手 数 料
国 庫 支 出 金
国 有 提 供 施 設 所 在 交 付 金
県 支 出 金
交通安全対策特別交付金
分 担 金 ・負 担 金
使 用 料
特別地方消費税交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 特例 交 付 金 地 方 交 付 税
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
地 方 消 費 税 交 付 金
ゴル フ場 利 用 税 交 付 金
区 分
地 方 税
地 方 譲 与 税 利 子 割 交 付 金
-1
2
-17年度 15年度
14年度 16年度
普通会計性質別歳出
(単位:千円、%)金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率
47,467,273 20.7 3.6 48,397,278 20.5 2.0 47,495,352 20.6 △ 1.9 48,774,446 19.9 2.7 48,754,560 20.3 0.0
34,897,732 15.2 2.6 35,257,194 14.9 1.0 35,556,397 15.4 0.8 35,593,508 14.5 0.1 34,723,475 14.4 △ 2.4
27,916,472 12.2 6.4 30,390,197 12.9 8.9 32,651,851 14.2 7.4 35,085,963 14.3 7.5 28,664,669 11.9 △ 18.3
22,949,308 10.0 8.3 27,453,500 11.6 19.6 27,711,723 12.0 0.9 30,781,451 12.6 11.1 32,636,066 13.6 6.0
12,487,031 5.5 11.4 16,725,468 7.1 33.9 17,091,289 7.4 2.2 20,528,111 8.4 20.1 22,828,649 9.5 11.2
10,373,239 4.5 5.2 10,674,976 4.5 2.9 10,590,413 4.6 △ 0.8 10,238,043 4.2 △ 3.3 9,781,869 4.1 △ 4.5
89,038 0.0△ 31.2 53,056 0.0△ 40.4 30,021 0.0 △ 43.4 15,297 0.0 △ 49.0 25,548 0.0 67.0
98,333,053 42.9 5.5 106,240,975 45.0 8.0 107,858,926 46.8 1.5 114,641,860 46.8 6.3 110,055,295 45.8 △ 4.0
19,736,657 8.6 5.0 20,939,132 8.9 6.1 21,779,654 9.4 4.0 22,227,616 9.1 2.1 22,386,797 9.3 0.7
3,933,192 1.7 1.4 3,718,227 1.6 △ 5.5 3,539,729 1.5 △ 4.8 3,490,966 1.4 △ 1.4 3,343,001 1.4 △ 4.2
10,942,229 4.8 12.1 11,043,899 4.7 0.9 10,359,498 4.5 △ 6.2 18,229,335 7.4 76.0 10,376,085 4.3 △ 43.1
16,348,526 7.1△ 18.0 14,543,347 6.1△ 11.0 16,589,109 7.2 14.1 18,789,132 7.7 13.3 23,407,752 9.7 24.6
7,965,562 3.5 0.2 7,716,929 3.3 △ 3.1 9,804,126 4.3 27.0 8,481,914 3.4 △ 13.5 8,713,096 3.6 2.7
376,696 0.2△ 46.2 323,165 0.1△ 14.2 221,255 0.1 △ 31.5 5,777,205 2.4 2511.1 508,609 0.2 △ 91.2
71,355,778 31.2 8.7 71,488,731 30.3 0.2 60,502,896 26.2 △ 15.4 53,481,139 21.8 △ 11.6 61,721,474 25.7 15.4
1,308,812 0.6 3.7 1,338,903 0.6 2.3 1,338,787 0.6 0.0 1,246,921 0.5 △ 6.9 1,374,140 0.6 10.2
内
71,226,517 31.1 9.1 71,242,827 30.2 0.0 59,902,012 26.0 △ 15.9 52,931,859 21.6 △ 11.6 61,681,504 25.7 16.5
補 助
12,736,039 5.6 14.7 12,728,084 5.4 △ 0.1 14,693,580 6.4 15.4 16,458,734 6.7 12.0 14,355,677 6.0 △ 12.8
単 独
58,490,478 25.5 7.9 58,514,743 24.8 0.0 45,208,432 19.6 △ 22.7 36,473,125 14.9 △ 19.3 47,325,827 19.7 29.8
訳
129,261 0.1△ 61.5 245,904 0.1 90.2 600,884 0.2 144.4 549,280 0.2 △ 8.6 39,970 0.0 △ 92.7
皆減
228,991,693 100.0 4.1 236,014,405 100.0 3.1 230,655,193 100.0 △ 2.3 245,119,167 100.0 6.3 240,512,109 100.0 △ 1.9
一時借入金 利子
(義務的経費の計)
利 子
区 分
扶 助 費
人 件 費
う ち 職 員 給 与
積 立 金
投 資 的 経 費
物 件 費
繰 出 金
-1
3
-合 計
( う ち 人 件 費 )
普通建設事 業費
災害復旧事 業費
失業対策事 業費
投 資 ・出 資 ・貸 付 金
8年度
公 債 費
維 持 補 修 費
補 助 費 等
元 金
普通会計性質別歳出
(単位:千円、%)金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率 金 額 構成比 伸率
47,886,589 20.9 △ 1.8 46,363,104 21.1 △ 3.2 46,950,035 21.8 1.3 48,656,867 21.3 3.6 48,055,137 20.6 △ 1.2
34,351,518 15.0 △ 1.1 33,272,269 15.2 △ 3.1 33,021,159 15.3 △ 0.8 34,165,371 14.9 3.5 34,064,723 14.6 △ 0.3
30,541,212 13.3 6.5 32,581,256 14.9 6.7 35,033,727 16.2 7.5 37,866,388 16.5 8.1 39,720,750 17.0 4.9
33,178,110 14.5 1.7 33,675,528 15.3 1.5 34,901,289 16.2 3.6 37,256,210 16.3 6.7 38,124,012 16.3 2.3
23,959,649 10.5 5.0 24,984,479 11.4 4.3 26,963,832 12.5 7.9 29,776,417 13.0 10.4 31,301,901 13.4 5.1
9,204,007 4.0 △ 5.9 8,680,777 3.9 △ 5.7 7,927,389 3.7 △ 8.7 7,471,712 3.3 △ 5.7 6,811,872 2.9 △ 8.8
14,454 0.0 △ 43.4 10,272 0.0 △ 28.9 10,068 0.0 △ 2.0 8,081 0.0 △ 19.7 10,239 0.0 26.7
111,605,911 48.7 1.4 112,619,888 51.3 0.9 116,885,051 54.2 3.8 123,779,465 54.1 5.9 125,899,899 53.9 1.7
23,245,281 10.2 3.8 23,209,971 10.6 △ 0.2 23,131,895 10.7 △ 0.3 25,046,740 10.9 8.3 24,032,254 10.3 △ 4.1
3,119,400 1.4 △ 6.7 3,101,008 1.4 △ 0.6 2,807,332 1.3 △ 9.5 2,939,193 1.3 4.7 2,877,713 1.3 △ 2.1
10,344,558 4.5 △ 0.3 11,078,094 5.0 7.1 10,601,122 4.9 △ 4.3 12,484,763 5.5 17.8 13,600,529 5.8 8.9
23,579,766 10.3 0.7 22,725,861 10.4 △ 3.6 26,516,259 12.3 16.7 26,422,500 11.5 △ 0.4 25,490,562 10.9 △ 3.5
8,629,349 3.8 △ 1.0 1,308,929 0.6 △ 84.8 1,161,216 0.5 △ 11.3 1,542,132 0.7 32.8 1,469,045 0.6 △ 4.7
397,828 0.2 △ 21.8 430,186 0.2 8.1 2,994,372 1.4 596.1 1,862,178 0.8 △ 37.8 4,502,884 1.9 141.8
48,000,933 20.9 △ 22.2 44,912,916 20.5 △ 6.4 31,764,637 14.7 △ 29.3 34,707,413 15.2 9.3 35,586,798 15.3 2.5
1,198,518 0.5 △ 12.8 1,154,921 0.5 △ 3.6 753,797 0.3 △ 34.7 826,990 0.4 9.7 824,308 0.4 △ 0.3
内
47,903,588 20.9 △ 22.3 44,907,216 20.5 △ 6.3 31,764,637 14.7 △ 29.3 34,474,571 15.1 8.5 35,023,174 15.1 1.6
補 助
12,210,711 5.3 △ 14.9 11,586,185 5.3 △ 5.1 8,805,934 4.1 △ 24.0 10,098,037 4.4 14.7 11,781,377 5.1 16.7
単 独
35,692,877 15.6 △ 24.6 33,321,031 15.2 △ 6.6 22,958,703 10.6 △ 31.1 24,376,534 10.7 6.2 23,241,797 10.0 △ 4.7
訳
97,345 0.0 143.5 5,700 0.0 △ 94.1 0.0 皆減 232,842 0.1 皆増 563,624 0.2 142.1
228,923,026 100.0 △ 4.8 219,386,853 100.0 △ 4.2 215,861,884 100.0 △ 1.6 228,784,384 100.0 6.0 233,459,684 100.0 2.0
合 計
( う ち 人 件 費 )
普通建 設事業費
災害復 旧事業費
失業対 策事業費
繰 出 金
投 資 ・出 資 ・貸 付 金
積 立 金
投 資 的 経 費
(義務的経費の計)
物 件 費
維 持 補 修 費
補 助 費 等
公 債 費
元 金
利 子
一時借 入金利子
16年度
13年度
-1
4
-区 分
人 件 費
う ち 職 員 給 与
扶 助 費
17年度