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10障害のある人が自立した生活を営む環境を整備する

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Academic year: 2018

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43, 613 2, 177, 265

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する

障害福祉サービスの充実

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者 2.取組の意図、目標

7 6

1. 49 893, 124 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律(平成25年4月1日施行)

保健福祉部 所管名

2 10

21001

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

障害福祉室

4, 375, 921

26 年

11

18 1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

35, 744

松岡 克博

24

4, 325, 756 取組類型

藤本 財久

3 2

2, 675, 160 大綱

1, 072, 875 3, 568, 284

21

5. 50 作成

2. 50

17

30 15

50, 165

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 平成

14

27 4

4. 17

予算 部長名

13

20

23

3, 252, 881 3, 604, 028

18

22

予算

26年度

29 16 介護給付事業

訓練等給付事業

障害福祉制度は障害者総合支援法等の法律をもとに、事務処理要綱や通知事務によって実施されているが、毎年、制度改正が行われて おり、それに対応するため職場研修会を行い、理解を深めてきた。特に、障害程度区分から障害支援区分への変更については、審査会 委員、ケースワーカーが研修会に参加し、適切に実施できるようにした。平成26年度は、すべてのサービス利用者にサービス等利用計 画を作成しなければならないという課題がある。

障害支援区分の認定調査などを確実に実施し、介護給付費の適切な支給決定をおこなう。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づき、指定特定相談支援事業者によるサービス 等利用計画を作成し、障害福祉サービスの支給決定を行い、適切なサービスを実施する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 障害者(児)の安定した地域生活、施設での生活を支援するため、介護給付費、訓練等給付費を適正に 支給する。

 平成26年度4月1日の制度改正により、障害程度区分から障害支援区分への変更やケアホームのグループ ホームへの一元化が実施されることに伴い、制度の周知と障害福祉サービスの適切な支給決定を行う。ま た、障害福祉サービスの支給決定時に全利用者にサービス等利用計画の作成に取り組む。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 寝屋川市障害福祉計画( 第3期)

①事業費計

千円 特定財源

千円

1. 59 4. 88 24年度

975, 549 3, 152, 814 3, 196, 427 予算

(2)

訓練等給付事業の福祉サービスを利用した1ヶ月利用人日数 ・23年度目標値=22年度実績値× 1. 05

・24- 27年度目標値=前年度目標値× 1. 05 人日/

月 訓練等給付事業のサービス利用 量

訓練等給付事業のサービス利用人日数が増加することは、安定した地域生活を支援することになる。 設定

根拠

居宅介護事業の福祉サービスを利用した1ヶ月利用時間数 ・23年度目標値=22年度目標値× 1. 02

・24- 27年度目標値=前年度目標値× 1. 02 居宅介護事業のサービスを利用した人数 ・23年度目標値=22年度実績値× 1. 05 ・24- 27年度目標値=前年度目標値× 1. 05 実績値及び目標値

備 考 時間/

8, 750 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

居宅介護(ホームヘルプ)の サービス利用量

546

337 497 499

25年度 26年度 524

② 指 標 名

訓練等給付事業のサービス利用 者数

27年度 24年度

465 人

指 標 名

居宅介護事業のサービス利用者 数

児童福祉法の改正に伴い、放課後デイサービスの事業 が、利用者の需要もあり、増加した。

 放課後デイサービス事業所 12箇所 実人員  181人  児童施設入所 やむを得ない措置の実施 決定1人 (平成25年4月1日現在)

引き続き、65歳以上の障害福祉サービスの支給決定を見 直し、重度訪問介護の障害福祉サービスを支給決定し、 国庫負担基本額の枠内に納めた。

制度改正の職場研修会 2回開催。 児童福祉法の改正に伴い、児童発達支援センター等通所

施設の支援の支給決定を適切に行った。  児童施設入所者27人 契約数25人

やむを得ない措置の実施 決定2人(平成24年4月1日現 在)

児童入所施設における年齢超過児の支給決定と措置決定 を実施した。65歳以上の障害福祉サービスの支給決定を 見直し、重度訪問介護の障害福祉サービスを支給決定 し、国庫負担基本の枠内に納めた。

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0% 単位

114. 4% 0. 0%

23年度 人

109. 9%

495

備 考 24年度

26年度

実績値

- 5, 490

25年度

5, 229

520

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

442

550  ※ 記入年度以降は目標値とします。

8, 817

25年度 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

4, 518

8, 404

4, 980

27年度

-6, 635 4, 303

26年度

0. 0%

5, 970  ※ 記入年度以降は目標値とします。

8, 077 単位

132. 1% 133. 20% 指 標 名

年度

8, 572 単位

22年度

9, 232 9, 242

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

居宅介護事業のサービス利用時間数が増加することは、障害者の地域生活を支援することにつながる。 定 義(説 明) 、計算式

418

訓練等給付事業のサービスを利用した人数 ・23年度目標値=22年度実績値× 1. 05 ・24- 27年度目標値=前年度目標値× 1. 05

463

4, 743 135. 2%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

107. 6% 8, 868

6, 412 23年度

(3)

47, 434 203, 007

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する

地域生活支援事業の推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

障害児・者

2.取組の意図、目標 7

6

3. 93 95, 195 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

障害者総合支援法、寝屋川市障害者移動支援事業実施要綱、 寝屋川市障害者相談支援事業実施要綱等、障害者虐待防止 法、障害者差別解消法

保健福祉部 所管名

2 10

21002

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

障害福祉室

364, 068

26 年

11

18 1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

44, 430

松岡 克博

24

314, 781 取組類型

藤本 財久

3 2

221, 950 大綱

94, 464 317, 145

21

4. 65 作成

4. 63

17

30 15

49, 287

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 平成

14

27 4

4. 44

予算 部長名

13

20

23

220, 317 361, 575

18

22

予算

26年度

29 16 相談支援事業

自動車改造助成事業 移動支援事業

日常生活用具給付等事業

訪問入浴サービス事業 身体障害者福祉センター事業 意志疎通支援事業

日中一時支援事業

地域活動支援センター機能強化事業 障害者虐待防止センター事業 障害者自立支援協議会運営事業

更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

要約筆記奉仕員養成や、手話通訳者養成講座を開催するとともに、ガイドヘルパー養成研修を実施し事業所への登録を推し進め、多様 な障害に対応できる人材、事業者の確保を図る。障害者虐待防止センターの運営では、啓発パンフレットの発行、通報後の聞き取り、 相談支援事業者と連携し障害者虐待の防止に努めた。今後も虐待防止の迅速な対応と取組の充実を図って行くことが課題である。

障害児・者が各種の地域生活支援事業を利用することにより、地域で自立した日常生活又は社会生活が営め るようにする。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 障害児・者が地域で自立した日常生活や社会生活が営めるよう地域生活支援事業を適切に進める。自立支援協議会の 運営を着実に進めるため、障害福祉室及び相談支援事業者、計画推進アドバイザイーに各部会の代表者を加えた拡大事 務局会議を2回開催し、各部会の課題を明確にし、効率的な運営を図る。基幹相談支援センターの設置を行う。権利擁 護事業として成年後見制度の活用を図るとともに、市民後見や法人後見制度の検討を行う。障害者虐待防止センターの スキルアップを図り、虐待防止の啓発や緊急避難のための一時保護など関係機関と連携し、虐待防止に努める。虐待防 止対策協議会を開催し、虐待ケースの事例検討等を行う。意思疎通支援事業の実施や障害者差別解消法の研修会を実施 する。障害児者のライフステージを通じた継続的な支援に役立てるため、サポート手帳を作成する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

寝屋川市障害福祉計画(第3期計画)

①事業費計

千円 特定財源

千円

2. 14 5. 17 24年度

85, 978 288, 985 336, 419 予算

(4)

設定 根拠

移動支援事業のサービスを利用した年間時間数 ・23年度目標値=22年 度目標値× 1. 02

・24- 27年度目標値=前年度目標値× 1. 02 *平成23年度より視力障 害者の移動支援事業が同行援護として創設されたため同行援護の時間数をプ ラスする。

移動支援事業のサービスを利用した年間人数 ・23年度目標値=22年度実績値× 1. 05 ・24- 27年度目標値=前年度目標値× 1. 05 実績値及び目標値

備 考 時間

111, 950 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

移動支援(ガイドヘルプ)の サービス利用量

662

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

600 人

指 標 名

移動支援事業のサービス利用者 数

障害者虐待防止センターを適切に運営した。  虐待通報15件受け 6件支援を実施した。

聴覚障害者の夜間、休日緊急時の手話通訳者の派遣事業実績 2件

手話通訳講座の入門、基礎講座の編成を行なった。

 入門、基礎の講座を40回から33回に編成して育成を図った。  入門コース 35名 基礎コース 25名 通訳コース 10名 ガイドペルパー養成講座の開催

 知的障害者従事者研修     25名  全身性障害者従事者研修       19名 パソコン要約筆記奉仕員講座を     5名 手書要約筆記奉仕員講座        8名 障害者虐待防止センターを設置した。

 虐待通報17件受け 4件支援を実施した。

聴覚障害者の夜間、休日緊急時の手話通訳者の派遣事業を実施 した。 実績 2件

手話通訳講座の入門、基礎講座の拡充を図った。(予算は同 額)

 入門、基礎の講座を20回から40回に増やして育成を図った。  入門コース 29名 基礎コース 23名 通訳コース 7名 点字指導会の研修会の見直しを実施した。

ガイドペルパー養成講座の開催  知的障害者従事者研修  25名  全身性障害者従事者研修 20名

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

97. 7% 0. 0%

23年度

97. 4%

600

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

630

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

616

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

99, 081

25年度

0 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

107, 607

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

103, 428 単位

指 標 名

年度

109, 759 単位

22年度

104, 860 101, 025

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式 利用者1人当たりの利用時間数が障害者の社会参加の度合いを示すため

定 義(説 明) 、計算式

0 649

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

96. 5% 101, 790

0 23年度

(5)

10, 213 153, 947

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する 障害者医療助成業務

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

65歳未満で、規定する所得制限以内の方で、次のいずれかに該当する人。①身体障害者手帳1級・2級を保 持している人②療育手帳Aを保持している人③身体障害者手帳3級- 6級と療育手帳B1の両方を保持して いる人

2.取組の意図、目標 7

6

0. 20 143, 194 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する 条例・寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に 関する条例施行規則

市民生活部 所管名

2 10

21003

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

保険事業室

288, 926

26 年

11

48 1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

8, 144

池 利昭

24

285, 647 取組類型

今岡 崇

3 2

143, 882 大綱

142, 498 287, 076

21

0. 00 作成

1. 20

17

30 15

3, 279

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 昭和

14

27 4

1. 00

予算 部長名

13

20

23

143, 149 295, 220

18

22

予算

26年度

29 16 障害者医療助成事務

一定の条件を満たす身体及び知的障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、対象者の健康の保持 及び生活安定に寄与し、もって障害者の福祉の増進を図る。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・市民に分かりやすい助成制度のチラシを作成するとともに、市広報紙・市ホームページに掲載し市民へ の周知を図る。

・該当する申請者に医療証を交付するとともに、医療証で医療機関に受診された人などに対して助成制度 に基づき医療費の助成を行う。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 50 1. 10 24年度

153, 459 307, 406 317, 619 予算

(6)

設定 根拠

公費負担額/ 月平均対象者数/ 12 対象者数/ 12

実績値及び目標値

備 考 円

12, 775 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

一人当たり公費負担額

2, 100

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

1, 741 人

指 標 名

月平均対象者数

①医療証の交付(継続は11月1日、新規はその都度)、 変更・廃止等の処理

②制度の周知(広報1回掲載、市ホームページに常時掲 載、市民課・各市民センター・堀溝サービス窓口で、転 入者等に案内ビラ配布、障害福祉課で該当者に案内ビラ 配布)

③医療費の助成 ④各種の事務処理 ①医療証の交付(継続は11月1日、新規はその都度)、

変更・廃止等の処理

②制度の周知(広報1回掲載、市ホームページに常時掲 載、市民課・各市民センター・堀溝サービス窓口で、転 入者等に案内ビラ配布、障害福祉課で該当者に案内ビラ 配布)

③医療費の助成 ④各種の事務処理

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

104. 6% 0. 0%

23年度

104. 5%

1, 699

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

2, 100

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

1, 994

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

11, 857

25年度

0 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

12, 775

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

12, 775 単位

指 標 名

年度

12, 775 単位

22年度

13, 348 13, 364

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式 定 義(説 明) 、計算式

0 1, 786

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

107. 0% 13, 665

0 23年度

(7)

23, 654 5, 976

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する

自立支援給付認定の推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

障害者、障害児 難病患者(130疾病) 2.取組の意図、目標

7 6

1. 03 12, 808 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

障害者総合支援法、身体障害者福祉法、知的障 害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法 保健福祉部

所管名 2

10 21004

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

障害福祉室

41, 690

26 年

11

18 1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

21, 117

松岡 克博

24

18, 593 取組類型

藤本 財久

3 2

2, 869 大綱

14, 104 15, 677

21

2. 55 作成

1. 10

17

30 15

23, 097

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 平成

14

27 4

2. 41

予算 部長名

13

20

23

4, 489 36, 794

18

22

予算

26年度

29 16 介護給付費等審査会事務

障害福祉システム管理事務 介護給付費等審査支払事務

平成25年度から難病が障害福祉制度の対象となり、それに対応するため、調査、審査、支給決定などを適切 に実施できる仕組みを確立させた。また、障害程度区分が障害支援区分に改正され、平成26年4月から施行 されるため、それに対応するシステム改修を行った。

障害福祉サービスを適切に利用できることで、障害者が自立した日常生活及び社会生活が営めるよう、自立 支援給付認定事業にかかる事務を適正に執行する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 障害者総合支援法の施行により、平成26年度より「障害程度区分」は「障害支援区分」に変更され、調 査項目が変更になる。認定調査を適切に実施し、障害支援区分を認定審査会で適切に判定し、障害福祉 サービスの支給決定及び支払事務等を適正に行う。また、制度改正に伴う障害福祉システムの改修を迅 速、適切に実施する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

1. 42 2. 46 24年度

16, 753 22, 729 46, 383 予算

(8)

介護給付事業のサービスを利用した人数 ・23年度目標値=22年度実績値× 1. 05 ・24から27年度目標値=前年度目標値× 1. 05 人

介護給付事業のサービス利用者 数

介護給付事業の福祉サービス利用人数が増加することは、障害者が地域で自立した日常生活を送る、もし くは社会参加に至る機会の増加につながる。

設定 根拠

審査会において審査判定を行った件数

・23年度目標値=21年度22年度の実績をもとに算出。

・24および25年度目標値=21から23年度の平均を用いて算出。

・26、27年度目標値=3年ごとに件数が大きく増加するため、21→24、22→ 25への増加率をもとに算出。

障害程度区分の認定をするための審査会の開催回数

実績値及び目標値

備 考 件

884 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

介護給付費等審査会審査判定件 数

36

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

36 回

指 標 名

介護給付費等審査会開催数

①介護給付費等審査会 24回開催   ・審査会認定調査数  495件 ②審査会委員、調査員研修会に全員修了 ③審査支払業務補助 アルバイト1名 ①介護給付費等審査会 36回開催

  ・審査会認定調査数  785件

②障害福祉システム稼動経費等 6, 626千円 ③審査支払業務補助 アルバイト1名 ④認定調査員アルバイト1名

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0% 単位

91. 4% 0. 0%

23年度

102. 7%

24

備 考 24年度

26年度

実績値

- 1, 365

25年度

1, 300

24

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

24

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

423

25年度 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

1, 124

482

1, 239

27年度

-1, 243 1, 071

26年度

0. 0%

1, 218  ※ 記入年度以降は目標値とします。

382 単位

108. 4% 100. 30% 指 標 名

年度

398 単位

22年度

495 349

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

・件数はそれぞれ新規・更新・区分変更の申請総数。基本的に3年に1度の更新となるので制度が開始され た平成18年度から3年目毎にあたる年度は件数が増加。(21年度、24年度、27年度)

・毎年の件数も3年前の申請者の更新に加えて、新規申請があるため年々増加する見込みである。 定 義(説 明) 、計算式

0 24

1, 180 104. 7%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

100. 4% 785

1, 235 23年度

(9)

6, 458 308, 477

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する 自立支援医療の給付

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

自立支援(更生)医療は身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者。

自立支援(育成)医療は申請時において身体に障害のある児童を対象とした制度で、外科的療法等により、 治癒または機能改善の見込みのある場合を給付対象にしている。

2.取組の意図、目標 7

6

0. 30 108, 929 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

障害者総合支援法 保健福祉部 所管名

2 10

21005

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

障害福祉室

451, 722

26 年

11

18 1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

8, 416

松岡 克博

24

439, 477 取組類型

藤本 財久

3 2

326, 776 大綱

109, 870 435, 705

21

1. 45 作成

0. 30

17

30 15

12, 245

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 平成

14

27 4

1. 00

予算 部長名

13

20

23

329, 607 444, 121

18

22

予算

26年度

29 16 自立支援医療(更生医療)事業

自立支援医療(育成医療)事業

受給者証及び上限管理票の変更を行なった。

平成25年度より、児童を対象にした自立支援医療(育成医療)が大阪府より移管され、適切に実施するため の事務システム化を図った。

自立支援医療の更生医療は、身体障害者の日常生活能力を回復したり、改善する為に、障害の程度を軽くしたり、取り 除いたり、あるいは障害の進行を防ぐことを目的に行われる公費負担の医療制度であり、適切に実施する。

自立支援(育成)医療が、市に移譲されたことにより、適切に実施する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 自立支援医療(更生、育成、通院)について、医療費の給付を適切に行うことにより、障害者の経済的 負担の軽減を図る。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 90 0. 50 24年度

102, 826 411, 303 417, 761 予算

(10)

設定 根拠

18歳以上の身体障害者の日常生活能力や職業能力を回復、改善するために、 障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障害の進行を防ぐことを 目的とするための給付事業。

18歳以上の身体障害者の日常生活能力や職業能力を回復、改善するため に、障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障害の進行を防ぐ ことを目的とするための給付事業。

実績値及び目標値

備 考 件

420 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

自立支援医療( 更生医療)の交付 件数

525

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

497 件

指 標 名

自立支援医療( 更生医療)の申請 件数

自立支援(更生)医療の件数   利用者件数   495件 自立支援(育成)医療の件数   利用者件数   28件

レセプト審査を実施したことにより、適切に給付が出来 ている。  再審査件数は、  10件(過誤で清算) 自立支援(更生)医療の件数

  利用者件数 497件

レセプト審査を実施したことにより、適切に給付が出来 ている。  再審査件数は、18件(過誤で清算)

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

108. 0% 0. 0%

23年度

137. 5%

495

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

500

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

276

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

276

25年度

0 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

360

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

300 単位

指 標 名

年度

390 単位

22年度

495 324

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

自立支援医療(更生医療)の利用件数が増加することは、当事者の障害の程度を軽減する等の効果が図ら れるため、障害者の自立した日常生活の維持および社会参加できる人数増につながっていく。

定 義(説 明) 、計算式

0 324

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

150. 6% 497

0 23年度

(11)

7, 656 40, 567

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する 補装具費の支給

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

身体障害( 児) 者 2.取組の意図、目標

7 6

0. 10 14, 254 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

障害者総合支援法 保健福祉部 所管名

2 10

21006

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

障害福祉室

65, 567

26 11

1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

6, 732

松岡 克博

24

58, 323 取組類型

藤本 財久

3 2

42, 756 大綱

14, 582 57, 010

21

0. 85 作成

0. 20

17

30 15

7, 244

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 不明

14

27 4

0. 85

予算 部長名

13

20

23

43, 741 63, 742

18

22

予算

26年度

29 16 補装具費支給事業

平成24年度より、支払いシステムにバーコードを導入し、事務処理時間を短縮し、正確性を高めた。平成25 年度の制度改正により、高額障害福祉サービス費等の給付が、補装具の自己負担金にも適用になり、この制 度を適切に実施してきた。

補装具の活用により、身体障害者・児の失われた身体機能を補完または代替し、安定した日常生活や社会生 活を営めるようにする。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 身体障害者・児の身体上の機能を補い、自立した生活を支えるため、必要に応じて適正に補装具費を支 給する。高額障害福祉サービス費等の給付を適切に実施する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 0. 95 24年度

13, 523 54, 090 61, 746 予算

(12)

設定 根拠

身体障害者・児の身体機能障害を軽減し、自立した生活を支えるため必要に 応じて補装具を支給する。

 補装具の活用により、身体障害者・児の失われた身体機能を補完または 代替し、安定した日常生活や社会生活を営めるようにする。

実績値及び目標値

備 考 件

750 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

補装具の支給件数

750

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

646 件

指 標 名

補装具の申請件数

補装具の支払い件数  605件 平成24年度より、給付券にバーコードを導入し、支払い

事務の効率化を図った。それにより、正確な支払業務と 効率的な事務が出来た。

支払い件数 646件

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

99. 6% 0. 0%

23年度

85. 2%

605

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

730

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

657

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

657

25年度

0 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

710

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

670 単位

指 標 名

年度

730 単位

22年度

605 667

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

今後、高齢化社会が進むにつれ、補聴器や人工関節置換術の申請が増加すると見込まれるため。 定 義(説 明) 、計算式

0 667

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

93. 6% 646

0 23年度

(13)

5, 792 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する 障害児施策の推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

言葉の遅れなど、発達上のつまづきのある就学前児童とその保護者。 2.取組の意図、目標

7 6

3. 00 1, 822 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

児童福祉法 保健福祉部 所管名

2 10

21007

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

障害福祉室

18, 958

26 年

11

49 1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

9, 297

松岡 克博

24

151 取組類型

塚本 國次

3 2

0 大綱

151 1, 822

21

1. 00 作成

4. 00

17

30 15

18, 807

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 昭和

14

27 4

0. 15

予算 部長名

13

20

23

0 11, 119

18

22

予算

26年度

29 16 市立児童デイサービス(児童発達支援)事業

平成24年度より、再任用と任期付短時間職員を活用した体制に編成しており、療育水準の維持、向上が課題であることから、今まで無 資格の助手から有資格者で整え、適宜職場研修会を実施してきた。また、開所日の設定については、指定障害児通所支援に関する基準 に則して増やした。今後も多様化する保護者の療育や相談ニーズに応えるため、関係機関との連携を密にして対応していく必要があ る。

児童の発達に応じた療育を行い、基本的生活習慣の獲得と集団生活ができる力を身につける。また、保護者 が児童の育ちをふまえた育児や進路選択ができるようになる。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 発達につまずきのある児童に対する早期の療育支援を実施する。また、保護者への相談・支援を実施す る。療育指導体制の充実を図るため、発達に関する職場研修を実施する。開所日を適切に設定し療育支援 を実施する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

寝屋川市障害者長期計画(第2次計画)、寝屋川市障害福祉計画(第3期計画)

①事業費計

千円 特定財源

千円

1. 40 0. 25 24年度

1, 499 1, 499 7, 291 予算

(14)

年度終了時の児童デイサービスセンターの利用者数 人

児童デイサービスセンターの利 用者数

年度終了時に利用者が定数を満たしていることが成果の指標となる。 設定

根拠

年間の児童デイサービスセンターの相談の延べ件数 児童デイサービスセンターを開所した年間日数

実績値及び目標値

備 考 件

300 27年度

0 達成率

実績値 設定 根拠 ①

児童デイサービスセンターの相 談件数

213

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

213 日

指 標 名

児童デイサービスセンター開所 日数

児童デイサービスセンター  療育指導の利用人数   90人  保護者の相談件数    360件  個別支援計画作成    90件

 障害児関係機関協議会への参加 全11回参加

開所日を指定障害児通所支援に関する基準に基づき増や した。

児童デイサービスセンター

 療育指導の利用人数   110人  保護者の相談件数    350件  個別支援計画作成    73件

 障害児関係機関協議会への参加 全11回参加

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0% 単位

205. 0% 0. 0%

23年度

120. 0%

237

備 考 24年度

26年度

実績値

- 75

25年度

75

213

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

213

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

134

25年度

0 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

75

300

75

27年度 130

90 92

26年度

0. 0%

93  ※ 記入年度以降は目標値とします。

300 単位

124. 0% 120. 00% 指 標 名

年度

300 単位

22年度

360 615

2 成果指標(アウトカム)

103. 1%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

言葉の遅れなど、発達上のつまづきのある就学前児童の保護者からの相談を受けることが、児童の育ちを ふまえた育児支援等の成果の指標になる。

定 義(説 明) 、計算式

0 213

75 146. 7%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

116. 7% 350

110 23年度

(15)

73, 520 186, 919

障害者温水プール利用事業 ◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入)

障害のある人が自立した生活を 営む環境を整備する

個別ニーズを踏まえた在宅福祉 サービスの推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

障害( 児) 者

2.取組の意図、目標

精神障害者ホームヘルパー等養成研修事務 重度障害者住宅改造助成事業

医療保護入院の市長同意事務

精神障害者の社会復帰・福祉サービス利用相談・調整等事業

ろうあ者福祉指導員等連絡協議会事務 五者協議会事務

北河内ブロック障害者福祉研究会事務 7

6

2. 55 44, 481 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

障害者総合支援法、障害者雇用促進法、特別児童扶養手当等 の支給に関する法律等、身体障害者福祉法、精神保健及び精 神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法

保健福祉部 所管名

2 10

21008

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

障害福祉室

250, 440

26 11

1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

57, 170

松岡 克博

24

182, 019 取組類型

藤本 財久

3 2

138, 922 大綱

45, 735 183, 403

21

7. 55 作成

3. 27

17

30 15

68, 421

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 不明

14

27 4

6. 61

予算 部長名

13

20

23

136, 284 240, 573

18

22

予算

26年度

29 16 障害者(身障・精神)手帳発行事務

配食サービス事業

特別障害者・障害児福祉手当等支給事務 重度障害者タクシー利用料助成事業

障害者扶養共済制度加入等事務

身体障害者福祉電話・緊急通報装置設置事業 療育手帳受理進達事務

自立相談事業

救急医療情報キット普及事業 聴覚・言語障害者福祉相談事業 重度障害者訪問看護料利用料助成事業 身体障害者手帳診断料助成事業 重度障害者等移動支援事業

大阪府重度障害者介護手当事務 障害者就業・生活支援センター事務

平成23年度から、身体障害者手帳と精神保健福祉手帳の交付事務の権限移譲を受け、市の責任において交付事務を適切に実施していく とともに、大阪府のガイドラインに基づき、身体障害者手帳の有期期限の導入を適切に実施していくことが課題である。また、障害者 の地域生活を支援するため、障害福祉サービスの適切な提供をはじめ障害者施策を着実に推進していく。

障害者総合支援法に基づき、障害者の地域生活を支援し、社会参加促進のための障害福祉サービスの適正な 利用促進を図る。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 障害者の地域生活の支援と社会参加促進を図る事業として、障害者の個別ニーズや障害の状況に応じた 多様なサービスを提供し、地域で安心して暮らし、かつ自立した日常生活ができるよう支援を行う事業で あり、適切に実施する。また、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳の交付事務は、正確、迅速に業務を遂 行する。

 福祉避難所の周知を図る取組と同時に、福祉避難所のワーキング会議を開催し、平常時の取組、また、 災害時を想定した訓練など福祉避難所の体制確立などを検討する。災害時要援護者等へ医療情報カードの 活用・普及を図る。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

2. 55 8. 27 24年度

142, 131 329, 050 402, 570 予算

(16)

重度障害者住宅改造助成金の年間交付件数 件

重度障害者住宅改造助成事業交 付件数

助成金を交付することにより、在宅の障害者が住み慣れた住宅において安心して生活が送れる。 設定

根拠

障害者が相談支援を受けて就労に結びついた人数 年間の障害者の就職のための相談の延べ件数

実績値及び目標値

備 考 人

26 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

障害者就業・生活支援センター による就業者数

75

13 7 9

25年度 26年度 14

② 指 標 名

重度障害者住宅改造助成事業申 請件数

27年度 24年度

54 件

指 標 名

就職のための相談件数

権限移譲に伴う障害者手帳等の交付件数

・身体障害者手帳交付  1, 102件 取扱総件数  1, 978 件

・精神保健福祉手帳交付  809件 取扱総件数  944 件

救急医療情報キット配布件数 109件(累計 809件) 福祉施設等からの就労移行者数 41名

権限移譲に伴う障害者手帳等の交付件数

・身体障害者手帳交付  982件 取扱総件数  1370件 ・精神保健福祉手帳交付 737件 取扱総件数  863件 救急医療情報キット配布件数  平成24年度 478件 福祉施設等からの就労移行者数 54名

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0% 単位

111. 5% 0. 0%

23年度 件

184. 6%

48

備 考 24年度

26年度

実績値

- 14

25年度

14

75

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

65

14  ※ 記入年度以降は目標値とします。

33

25年度 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

14

26

14

27年度

-9 12

26年度

0. 0%

18  ※ 記入年度以降は目標値とします。

26 単位

128. 6% 64. 30% 指 標 名

年度

26 単位

22年度

48 29

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式 障害者の就労者数が社会参加促進の指標になる。

定 義(説 明) 、計算式

14

重度障害者住宅改造助成事業の年間件数 29

14 50. 0%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

207. 7% 54

7 23年度

(17)

6, 447 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する 障害者団体への支援

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

各団体(身体障害者福祉会、障害児者を守る親の会、肢体不自由児(者)父母の会)の会員 2.取組の意図、目標

7 6

0. 00 1, 340 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

寝屋川市障害者団体に関する事業補助金交付要 綱

保健福祉部 所管名

2 10

21009

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

障害福祉室

7, 649

26 11

1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

5, 776

松岡 克博

24

1, 345 取組類型

藤本 財久

3 2

0 大綱

1, 345 1, 340

21

0. 80 作成

0. 00

17

30 15

6, 304

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 不明

14

27 4

0. 76

予算 部長名

13

20

23

0 7, 116

18

22

予算

26年度

29 16 障害者団体協議会事務

障害児者を守る親の会事務 肢体不自由児(者)父母の会事務 身体障害者福祉会事務

これまで、自立支援法に関する情報提供や実務等の自主活動への支援を行ってきた。更に障害者団体が、自主的活動が 促進できるよう働きかけを行っていく。長年手付かずになっていた、団体の備品の整理を実施し、倉庫を確保した。ま た、会議室にある団体の備品を団体と協議して整理した。

障害者団体の自主的活動の推進

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 自主的運営に資する情報提供を行うなど、障害者団体への適切な支援を行う。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 0. 80 24年度

1, 340 1, 340 7, 787 予算

(18)

設定 根拠

障害者団体において実施している事業総数 4団体の年間の会議の開催回数を合算する

実績値及び目標値

備 考 事業

16 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

障害者団体実施事業数

106

0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

106 回

指 標 名

障害者団体の会議等の開催回数

会議室にある団体の備品の整理を行なった。 各団体の取組を適切に援助した。

団体の会議に出席し、情報提供や自主活動への支援を行 なった。

京阪ブロックスポーツ・レクレーション大会の当番市と して10月に開催し、成功裏に終えることが出来た。 各団体の備品等の整理を行うことが出来た。

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

100. 0% 0. 0%

23年度

100. 0%

106

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

106

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

106

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

16

25年度

0 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

16

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

16 単位

指 標 名

年度

16 単位

22年度

16 16

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

各種障害者団体の実施している事業において、主体性・自主性を発揮できるように支援することにより、 事業数が成果指標となる。

定 義(説 明) 、計算式

0 106

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

100. 0% 16

0 23年度

(19)

2, 982 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する 障害者福祉計画の推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児(難病・発達障害含む) 2.取組の意図、目標

7 6

0. 00 160 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

障害者基本法、障害者総合支援法 保健福祉部

所管名 2

10 21010

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

障害福祉室

16, 447

26 年

11

59 1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

2, 888

松岡 克博

24

4, 628 取組類型

藤本 財久

3 2

0 大綱

4, 628 160

21

1. 50 作成

0. 00

17

30 15

11, 819

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 昭和

14

27 4

0. 38

予算 部長名

13

20

23

0 3, 048

18

22

予算

26年度

29 16 障害者長期計画等推進委員会の事務

平成25年度は、寝屋川市障害者長期計画及び、寝屋川市障害福祉計画の進捗状況の検証の年度であり、年1 回の推進委員会を開催した。障害者自立支援協議会の各部会の開催で、重点課題の推進を検討し、サポート 手帳の活用など関係機関で検討を行なった。

地域社会の中で必要な支援を受け、また自らも支援の担い手になりながら、自分らしい生活を目指して、心 豊かに暮らしていけるようにする。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 障害者計画等推進委員会を開催し、基本となる「障害者長期計画(第2次計画)」及び「障害福祉計画 (第3期計画)」に基づく事業の推進方法を検討する。具体的には、第3期計画の重点項目について施策 の充実や解決の仕組みを検討し、問題の解決を図っていく。また、「障害者計画等推進員会」を開催し 「障害福祉計画(第4期計画)」を策定する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

「寝屋川市障害者長期計画(第2次計画)」「寝屋川市障害福祉計画(第3期計画)」

①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 0. 37 24年度

177 177 3, 159 予算

(20)

設定 根拠

1ヶ月当たりのサービス見込量      毎年約1, 000時間ずつ増加

市障害者施策について記載した障害者長期計画や障害福祉計画の進捗状況 の点検・評価を行う。

実績値及び目標値

備 考 時間

-27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

障害福祉計画(第3期計画)に 基づく訪問系サービスの利用時 間

1

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

1 回

指 標 名

障害者長期計画推進委員会の開 催回数

寝屋川市長期計画等推進委員会を11月28日に開催して、 進捗状況を検討した。

障害者自立支援協議会の事務局会議と各部会は、毎月開 催し、各部会の課題を整理し、サポート手帳の活用、内 容など具体化することが出来た。

寝屋川市長期計画推進委員会を11月30日に開催して、進 捗状況を検討した。

障害者自立支援協議会の部会は、毎月開催し、全体会は3 月15日に開催し計画の進捗状況を検討した。

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

116. 2% 0. 0%

23年度

103. 3%

1

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

5

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

1

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

12, 675

25年度

0 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

18, 590

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

13, 078 単位

指 標 名

年度

19, 927 単位

22年度

19, 206 15, 197

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式 サービス見込量が増加することにより、サービス利用の促進につながる。

定 義(説 明) 、計算式

0 4

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

97. 9% 16, 909

0 23年度

(21)

1, 612 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する

すばる・北斗福祉作業所の運 営管理

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

指定管理者、施設関係者、施設利用者、保護者会 2.取組の意図、目標

7 6

0. 00 28, 022 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

障害者総合支援法、療育・自立センター条例 地方自治法第244条の2 第6項

保健福祉部 所管名

2 10

21011

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

障害福祉室

60, 589

26 年

11

18 2.施設管理・整備業務

8 5

25 12

1

取組項目名

1, 368

松岡 克博

24

55, 861 取組類型

塚本 國次

3 2

0 大綱

27, 861 28, 022

21

0. 60 作成

0. 00

17

30 15

4, 728

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 平成

14

27 4

0. 18

予算 部長名

13

20

23

28, 000 29, 390

18

22

予算

26年度

29 16 すばる・北斗福祉作業所管理事業

今後も指定管理者制度により、施設の管理運営を適切に実施し、すばる・北斗福祉作業所の運営の効率化を図っていくと同時に、すば る・北斗福祉作業所の役割から、請願3項目の課題を基本に進めてきた。昨年から民間の通所施設が認可されており、超過年限の課題 解決を目指し、進路の相談をすすめて行く必要がある。また、漏水問題が発生し、適切に対応した。

平成16年3月市議会定例会における請願3項目の課題 (1、新卒者の全員受け入れ 2、重度障害者の受け入 れ 3、相談支援機能の拡充)を踏まえて、適切な施設の管理、運営を図れるよう支援していく。また、セ ンター的機能の充実の方向を検討する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 指定管理者により施設の管理運営を行う。すばる・北斗関係機関懇談会を定期的に開催し、各団体から の意見を聴き、すばる・北斗福祉作業所のセンター的機能の充実を検討する。

 また、請願3項目の課題 (1.新卒者の全員受け入れ 2.重度障害者の受け入れ 3.相談支援機 能等の拡充)を踏まえ、適切な施設の管理、運営を図れるよう支援を行っていく。

新規事業として短期入所事業の整備を進める。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

寝屋川市障害者長期計画(第2次計画)、寝屋川市障害福祉計画(第3期計画)

①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 0. 20 24年度

20, 022 20, 022 21, 634 予算

(22)

設定 根拠

指定管理者の実績検証における「適正である」割合 すばる・北斗福祉作業所利用者の年間人数

実績値及び目標値

備 考 %

100 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

指定管理者の実績検証における 「適正である」割合

90

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

90 人

指 標 名

すばる・北斗福祉作業所の利用 者数

指定管理者の事業を検証するため、指定管理者の事業計 画、事業報告に基づき、実績検証を実施し「適正」で あった。

新卒者の進路は、全員、適切に対応が出来た。 平成23年度から平成27年度まで新たに指定管理者の更新

を行なった。指定管理者の事業計画、事業報告に基づ き、実績検証を実施した。

新卒者は全員、すばる・北斗を含め市内外の施設に通所 している。

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

100. 0% 0. 0%

23年度

100. 0%

95

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

90

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

104

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

100

25年度

0 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

100

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

100 単位

指 標 名

年度

100 単位

22年度

100 100

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

指定管理者の実績検証における各事業において「適正である」ことが、適正な施設管理の指標となる。 定 義(説 明) 、計算式

0 91

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

100. 0% 100

0 23年度

(23)

1, 349 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する

東障害福祉センター管理業務

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

身体障害者及び知的障害者 2.取組の意図、目標

7 6

0. 55 149 事業期間

総合 計画 体系

担当課長

根 拠 法 令

該当なし 保健福祉部 所管名

2 10

21012

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

東障害福祉センター

1, 514

26 年

11

55 2.施設管理・整備業務

8 5

25 12

1

取組項目名

1, 496

松岡 克博

24

148 取組類型

藤本 財久

3 2

0 大綱

148 149

21

0. 00 作成

0. 50

17

30 15

1, 366

9

19 ◇ 取組にかかる費用

∼ 平成

14

27 4

0. 00

予算 部長名

13

20

23

0 1, 645

18

22

予算

26年度

29 16 東障害福祉センター施設改修・整備事業

旧東障害福祉センター施設管理事業

旧東障害福祉センターの建物点検及び樹木・芝広場の状態を把握し、適時、樹木・芝生の管理を行なう。い きいき文化センターと一体的業務を遂行できた。

施設を適切に管理し、利用者に親しみやすく満足してもらえる設備・環境を提供する。 3.これまでの見直し、改善、懸案事項など

健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 利用者に親しみやすく満足してもらえるように、東障害福祉センターの施設、設備等の運営管理を行 う。また、機能移転後の旧施設の維持管理を行う。いきいき文化センターの施設運営を他課と連携して行 う。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 50 0. 00 24年度

218 218 1, 567 予算

(24)

設定 根拠

5点満点方式

年間の東障害福祉センター利用者数

実績値及び目標値

備 考

-5 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

アンケートによる利用者の施設 への満足度(5点満点)

2, 000

25年度 26年度

② 指 標 名

27年度 24年度

1, 947 人

指 標 名

センター利用者数

旧施設の雑草の草刈、及び樹木の剪定を行い、毎月1回施 設の見回りを行い施設の管理に努めた。いきいき文化セ ンターの維持管理を協力して行なった。

旧施設の雑草の草刈、及び樹木の剪定を行い施設の維持 管理に努めた。いきいき文化センターの維持管理を協力 して行なった。

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

90. 0% 0. 0%

23年度 人

90. 0%

1, 890

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

2, 000

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

2, 073

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

4. 5

25年度

0 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

5

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

5 単位

指 標 名

年度

5 単位

22年度

4. 5 4. 5

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式 施設利用をする利用者にアンケートを実施し、その結果を成果指標にする。

定 義(説 明) 、計算式 2, 015

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

90. 0% 4. 5

0 23年度

参照

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独立行政法人福祉医療機構助成事業の「学生による家庭育児支援・地域ネットワークモデ ル事業」として、

2)摂津市障害者地域自立支援協議会代表者会議 年 3回 3)各支援学校主催会議や進路支援等 年 6回

2)摂津市障害者地域自立支援協議会代表者会議 年 1回 3)各支援学校主催会議や進路支援等 年 5回

平成 支援法 へのき 制度改 ービス 児支援 供する 対する 環境整 設等が ービス また 及び市 類ごと 義務付 計画的 の見込 く障害 障害児 な量の るよう

■はじめに

(※1) 「社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書」 (平成 29(2017)年 12 月 15 日)参照。.. (※2)

⑤ 

⑤  日常生活・社会生活を習得するための社会参加適応訓練 4.