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一般会計 平成29年度

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(1)

議案第52号

平成29年度吉賀町一般会計補正予算(第1号)

平成29年度吉賀町一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによ

る。

(歳入歳出予算の補正)

第1条

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ200,648千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,027,598千円とする。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及 び当該区分ごと の金額 並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第2条

地方債の補正は「第5表

地方債補正」による。

平成29年6月9日提出

(2)
(3)

13 526,900 6,661 533,561

1 国庫負担金 321,813 811 322,624

2 国庫補助金 203,163 5,850 209,013

14 368,169 △680 367,489

1 県負担金 179,865 405 180,270

2 県補助金 167,183 △1,245 165,938

3 委託金 21,121 160 21,281

17 576,063 △17,994 558,069

2 基金繰入金 562,063 △17,994 544,069

18 1 223,061 223,062

1 繰越金 1 223,061 223,062

19 131,899 1,800 133,699

5 雑入 46,459 1,800 48,259

20 1,183,144 △12,200 1,170,944

1 町債 1,183,144 △12,200 1,170,944

6,826,950 200,648 7,027,598 歳  入  合  計

国庫支出金

県支出金

繰入金

繰越金

諸収入

町債

補 正 額 千円

第1表  歳入歳出予算補正

歳  入

款 計

千円

項 補正前の額

(4)

1 69,487 16 69,503

1 議会費 69,487 16 69,503

2 1,244,710 90,444 1,335,154

1 総務管理費 1,162,727 81,861 1,244,588

2 徴税費 43,250 8,531 51,781

3 戸籍住民基本台帳費 17,912 52 17,964

3 1,568,718 17,559 1,586,277

1 社会福祉費 1,004,998 16,640 1,021,638

2 児童福祉費 485,106 919 486,025

4 773,375 574 773,949

1 保健衛生費 564,410 574 564,984

5 3,866 132 3,998

1 労働諸費 3,866 132 3,998

6 485,163 △5,957 479,206

1 農業費 394,365 △5,315 389,050

2 林業費 90,467 △642 89,825

7 175,406 6,105 181,511

1 商工費 175,406 6,105 181,511

8 822,053 △9,523 812,530

1 土木管理費 226,484 △2,826 223,658

2 道路橋梁費 415,467 △9,059 406,408

5 住宅費 130,332 2,362 132,694

9 252,075 1,500 253,575

1 消防費 252,075 1,500 253,575

10 655,975 5,838 661,813

1 教育総務費 237,052 1,419 238,471

商工費

土木費

消防費

教育費 議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

歳  出

款 計

千円

項 補正前の額

千円

(5)

2 小学校費 65,437 2,318 67,755

3 中学校費 66,001 1,739 67,740

4 社会教育費 110,810 362 111,172

12 770,122 93,960 864,082

1 公債費 770,122 93,960 864,082

6,826,950 200,648 7,027,598 公債費

歳  出  合  計

千円 千円

款 項 補正前の額 補 正 額 計

(6)

第5表 地方債補正

(単位:千円)

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

1 過疎対策事業債 646,300 634,100

補正前に 同じ

補正前に 同じ

補 正 後

起 債 の 目 的

補 正 前

 政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するものに よる。ただ し、財政の 都合により 据置期間及 び償還期限 を短縮し、 又は繰上償 還もしくは 低利に借換 することが できる。 年利

5.0% 以内

(ただ し、利率 見直し方 式で借り 入れる場 合につい て、利率 の見直し を行った 後におい ては、当 該見直し 後の利 率) 証書借入

又は 証券発行

(7)

1 総  括

(歳  入)

13 国庫支出金 526,900 6,661 533,561

14 県支出金 368,169 △680 367,489

17 繰入金 576,063 △17,994 558,069

18 繰越金 1 223,061 223,062

19 諸収入 131,899 1,800 133,699

20 町債 1,183,144 △12,200 1,170,944

6,826,950 200,648 7,027,598 歳  入  合  計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補 正 額 計

(8)

(歳  出)

国県支出金 地 方 債 そ の 他

1 議会費 69,487 16 69,503 16

2 総務費 1,244,710 90,444 1,335,154 △1,745 4,400 1,800 85,989

3 民生費 1,568,718 17,559 1,586,277 1,216 16,343

4 衛生費 773,375 574 773,949 574

5 労働費 3,866 132 3,998 132

6 農林水産業費 485,163 △5,957 479,206 500 △6,457

7 商工費 175,406 6,105 181,511 6,105

8 土木費 822,053 △9,523 812,530 5,850 △18,100 2,727

9 消防費 252,075 1,500 253,575 1,500 0

10 教育費 655,975 5,838 661,813 80 5,758

12 公債費 770,122 93,960 864,082 93,960

6,826,950 200,648 7,027,598 5,901 △12,200 1,800 205,147

歳  出  合  計

特        定        財        源

一 般 財 源

千円 千円 千円 千円

款 計

千円

補正前の額

千円

補 正 額

千円

(9)

千円 千円 節

区  分 金  額

説      明 6,661千円

811千円

千円

13款 国庫支出金

 1項 国庫負担金

2  歳 入

目 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

811

1 介護保険低所得者保険料軽減負担金 811

1 民生費国庫負担金 321,513 811 322,324 社会福祉費国

庫負担金

13款 国庫支出金

6,661千円

321,813 811 322,624

 2項 国庫補助金

5,850千円

5,850

1 社会資本整備総合交付金 5,850

7 土木費国庫補助金 178,514 5,850 184,364 道路橋梁費国

庫補助金

14款 県支出金

△680千円

203,163 5,850 209,013

 1項 県負担金

405千円

405

1 介護保険低所得者保険料軽減負担金 405

1 民生費県負担金 154,245 405 154,650 社会福祉費県

負担金

14款 県支出金

△680千円

179,865 405 180,270

 2項 県補助金

△1,245千円

1 総務費県補助金 17,610 △1,745 15,865 1 総務管理費県 △1,745 電源立地地域対策交付金 △1,745

補助金

5 農林水産業費県補助金 98,688 500 99,188 1 農業費県補助 500 集落営農体制強化スピードアップ事業補助金 500

167,183 △1,245 165,938 計

(10)

千円 千円 節

区  分 金  額

説      明 △680千円

160千円

千円

14款 県支出金

 3項 委託金

目 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

160

3 しまねのふるまい体験活動推進事業 160

7 教育費委託金 4,390 160 4,550 中学校費委託

17款 繰入金

△17,994千円

21,121 160 21,281

 2項 基金繰入金

△17,994千円

△17,994

1 財政調整基金繰入金 △17,994

1 財政調整基金繰入金 84,485 △17,994 66,491 財政調整基金

繰入金

18款 繰越金

223,061千円

562,063 △17,994 544,069

 1項 繰越金

223,061千円

1 繰越金 1 223,061 223,062 1 繰越金 223,061 純繰越金 223,061

19款 諸収入

1,800千円

1 223,061 223,062

 5項 雑入

1,800千円

5 雑入 46,458 1,800 48,258 20 雑入 1,800 コミュニティ助成金 1,800

20款 町債

△12,200千円

46,459 1,800 48,259

 1項 町債

△12,200千円

1 過疎債 646,300 △12,200 634,100 1 過疎債 △12,200 消防施設等整備事業 1,500

町道新設改良単独事業 △18,100

柿木地区町営駐車場整備事業 4,400

(11)

千円 千円 節

区  分 金  額

説      明

目 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

△12,200千円

△12,200千円

千円

20款 町債

 1項 町債

1,183,144 △12,200 1,170,944 計

(12)

  1款 議会費  2款 総務費 2,885    建設工事費

15 工事請負費 2,885 005 その他財産維持管理費 4,471 △1,655    臨時雇用賃金

4,400

7 賃金 △1,655 町債

町債    用務嘱託職員 1,655

1 報酬 1,655 003 庁舎維持管理費 0 515,636

88,568

5 財産管理費 427,068 4,400 84,168

△1,357    一般職共済組合負担金

17    特別職共済組合負担金

△1,333    退職手当組合負担金

499    管理職手当

△882    時間外勤務手当

△666    勤勉手当

△1,109    期末手当

△288    通勤手当

98    住居手当

△252    扶養手当

△7,818    一般職給料

8 報償費 279

071 人件費 △13,091

4 共済費 2,620    社会保険料 3,960

050 その他経費 3,960

3 職員手当等 △3,933

279    報償金

279 2 給料 △7,818 027 吉賀高校支援対策事業費

90,444千円 81,861千円

359,852 △8,852

1 一般管理費 368,704 △8,852

 1項 総務管理費

 2款 総務費

16 69,487

計 69,503 0 0 0 16

16    一般職共済組合負担金

4 共済費 16 001 人件費 16

69,503 16

1 議会費 69,487 16

千円 千円 千円

説      明 金  額

千円 千円 千円 千円 千円

16千円 16千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区  分

3  歳 出

節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 1款 議会費

(13)

  2款 総務費 721    勤勉手当

1,123    期末手当

4 共済費 1,096    通勤手当 96

96    扶養手当

3 職員手当等 2,814

4,621    一般職給料

8,531 2 給料 4,621 001 人件費

90,444千円 8,531千円

51,408 8,531

1 税務総務費 42,877 8,531

 2項 徴税費

 2款 総務費

81,861 1,162,727

計 1,244,588 △1,745 4,400 1,800 77,406

1,921    業務運営関係委託料

13 委託料 1,921

212    費用弁償

9 旅費 212    雇用保険料 10

274    社会保険料

共済費

1,837    地域おこし協力隊員

4 284

1 報酬 1,837 005 地域おこし協力隊事業費 4,254 100,767

4,254

16 定住対策費 96,513 4,254

△3,974    庁用器具費

007 電源立地地域対策事業費 △3,974 △1,745

18 備品購入費 △3,974

対策費 県支出金県支出金    システム保守委託料 65

004 えぇもん知ってもらおうプロジェクト事業費 65 △2,164

△1,745 13 委託料 65

11,463 △3,909

15 まちづくり 15,372

1,800

諸収入 及び交付金    一般コミュニティ助成事業補助金 1,800 諸収入

19 負担金、補助 1,800 002 企画総務費 1,800 35,945

1,800

14 企画総務費 34,145 1,800

25 積立金 84,097

84,097    ふるさと創生基金積立金

006 基金積立金 84,097 費

17 公有財産購入 1,586    土地購入費 1,586 千円 千円 千円

説      明 金  額

千円 千円 千円 千円 千円

81,861千円 90,444千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 2款 総務費

(14)

  2款 総務費  3款 民生費 026 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 267 811

11 需用費 32

国庫支出金    介護保険事業特別会計繰出金 88

費 国庫支出金

8 報償費 35 024 介護保険事業特別会計繰出金 88 483,658

1,651

2 高齢者福祉 482,007 1,216 435

2,238    一般職共済組合負担金

1,021    退職手当組合負担金

499    管理職手当

1,028    勤勉手当

1,736    期末手当

770    通勤手当

4 共済費 2,238    住居手当 △204 720    扶養手当

3 職員手当等 5,570

務費    一般職給料 7,181

14,989 2 給料 7,181 071 人件費

17,559千円 16,640千円

298,633 14,989

1 社会福祉総 283,644 14,989

 1項 社会福祉費

 3款 民生費

52 17,912

計 17,964 0 0 0 52

25    一般職共済組合負担金

3    退職手当組合負担金

4 共済費 25

本台帳費    扶養手当 24

52 3 職員手当等 27 001 人件費

90,444千円 52千円

17,964 52

1 戸籍住民基 17,912 52

 3項 戸籍住民基本台帳費

 2款 総務費

8,531 43,250

計 51,781 0 0 0 8,531

1,096    一般職共済組合負担金

778    退職手当組合負担金

千円 千円 千円

説      明 金  額

千円 千円 千円 千円 千円

8,531千円 90,444千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 2款 総務費

(15)

  3款 民生費  4款 衛生費    一般職給料

務費 △201

431 2 給料 △201 071 人件費

574千円 574千円

474,807 431

1 保健衛生総 474,376 431

 1項 保健衛生費

 4款 衛生費

919 485,106

計 486,025 0 0 0 919

及び割引料    国庫支出金還付金 900

23 償還金、利子 900 006 母子家庭高等技能訓練促進事業費 900 25,773

900

3 母子福祉費 24,873 900

19    一般職共済組合負担金

071 人件費 19

7 賃金 △593    臨時雇用賃金 △593 △543    給食配膳嘱託職員

4 共済費 19

1,136    嘱託職員

0 1 報酬 593 008 地域型保育給付事業費

17,559千円 919千円

336,027 19

2 保育所費 336,008 19

 2項 児童福祉費

 3款 民生費

16,640 1,004,998

計 1,021,638 1,216 0 0 15,424

40    研修等負担金

217    認知症初期集中支援チーム員研修受講補助金

25    印刷製本費

7    消耗品費

28 繰出金 355    講師謝礼 35

036 認知症対策推進事業費 324 972    維持補修工事費

及び交付金

19 負担金、補助 257

405 027 デイサービスセンター管理費 972

972

工事請負費    後期高齢者医療事業特別会計繰出金 267 県支出金

県支出金 15

千円 千円 千円

千円 千円 千円

補正額

地方債 計

区  分

説      明 金  額

千円

千円 千円

特    定    財    源

 3款 民生費

 1項 社会福祉費

16,640千円

17,559千円

目 補正前の額

節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

(16)

  4款 衛生費  5款 労働費  6款 農林水産業費 △353    退職手当組合負担金

△468    勤勉手当

△880    期末手当

115    通勤手当

4 共済費 △929    住居手当 67

△798    扶養手当

3 職員手当等 △2,317

△2,086    一般職給料

△5,332 2 給料 △2,086 001 人件費

△5,957千円 △5,315千円

76,649 △5,332

2 農業総務費 81,981 △5,332

 1項 農業費

 6款 農林水産業費

132 3,866

計 3,998 0 0 0 132

132    委員等報償

132 8 報償費 132 003 雇用対策事業費

132千円 132千円

3,364 132

2 雇用対策費 3,232 132

 1項 労働諸費

 5款 労働費

574 564,410

計 564,984 0 0 0 574

16    費用弁償

旅費

127    健康づくり推進会議委員

9 16

1 報酬 127 008 健康増進事業費 143 37,098

143

3 予防費 36,955 143

164    一般職共済組合負担金

△27    退職手当組合負担金

△32    勤勉手当

48    期末手当

29    通勤手当

4 共済費 164

450    扶養手当

3 職員手当等 468

千円 千円 千円

千円 千円 千円

補正額

地方債 計

区  分

説      明 金  額

千円

千円 千円

 4款 衛生費

 1項 保健衛生費

574千円

574千円

目 補正前の額

節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

(17)

  6款 農林水産業費 381    退職手当組合負担金

205    勤勉手当

323    期末手当

4 共済費 609    通勤手当 106

96    住居手当

職員手当等

2,239    一般職給料

3 1,111

2 給料 2,239 002 人件費 3,959 20,109

3,959

4 林道費 16,150 3,959

△741    一般職共済組合負担金

△396    退職手当組合負担金

△326    勤勉手当

△499    期末手当

4 共済費 △741    通勤手当 △164 △148    住居手当

3 職員手当等 △1,533

△2,327    一般職給料

△4,601 2 給料 △2,327 001 人件費

△5,957千円 △642千円

33,264 △4,601

1 林業総務費 37,865 △4,601

 2項 林業費

 6款 農林水産業費

△5,315 394,365

計 389,050 500 0 0 △5,815

△494    農業集落排水事業特別会計繰出金

005 農業集落排水事業特別会計繰出金 △494 28 繰出金 △494

11    一般職共済組合負担金

001 人件費 11

△483 4 共済費 11 170,619

△483 6 農地費 171,102

500

県支出金 及び交付金    集落営農体制強化スピードアップ事業補助金 500

県支出金

19 負担金、補助 500 029 集落営農体制強化スピードアップ事業 500 127,089

500

3 農業振興費 126,589 500

△929    一般職共済組合負担金

千円 千円 千円

説      明 金  額

千円 千円 千円 千円 千円

 1項 農業費

△5,315千円

△5,957千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

(18)

  6款 農林水産業費  7款 商工費  8款 土木費

4 共済費 △385    通勤手当 △68

△96    扶養手当

3 職員手当等 △1,074

△1,472    一般職給料

001 人件費 △2,931

△2,931 2 給料 △1,472 56,582

△2,931 2 土地対策費 59,513

707    一般職共済組合負担金

421    退職手当組合負担金

347    勤勉手当

530    期末手当

28 繰出金 △4,481

106    通勤手当

4 共済費 707    一般職給料 2,475

071 人件費 4,586

3 職員手当等 1,404

△4,481    下水道事業特別会計繰出金

△4,481 2 給料 2,475 003 下水道事業特別会計繰出金

△9,523千円 △2,826千円

167,076 105

1 土木総務費 166,971 105

 1項 土木管理費

 8款 土木費

6,105 175,406

計 181,511 0 0 0 6,105

1,950    改良工事費

005 観光施設管理費 1,950 3,672    補修工事費

15 工事請負費 5,622

483    施設修繕料

4,155 11 需用費 483 004 健康増進交流促進施設管理費

6,105千円 6,105千円

63,524 6,105

2 観光費 57,419 6,105

 1項 商工費

 7款 商工費

△642 90,467

計 89,825 0 0 0 △642

609    一般職共済組合負担金

千円 千円 千円

説      明 金  額

千円 千円 千円 千円 千円

△642千円 △5,957千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 6款 農林水産業費

(19)

  8款 土木費 202    手数料

2,362 12 役務費 202 002 公営住宅等整備事業費

△9,523千円 2,362千円

111,492 2,362

2 住宅建設費 109,130 2,362

 5項 住宅費

 8款 土木費

△9,059 415,467

計 406,408 5,850 △18,100 0 3,191

△18,075    舗装工事費

020 道路新設改良単独事業費 △18,075 69    一般職共済組合負担金

10    退職手当組合負担金

9    勤勉手当

15 工事請負費 △18,075

1    期末手当

4 共済費 69    通勤手当 △77

△60    扶養手当

△18,100

3 職員手当等 △117 町債

町債    一般職給料 64

設改良費

2 給料 64 001 人件費 16

270,321 △18,059

2 道路橋梁新 288,380 △18,100 41

5,000    維持補修工事費

5,850

15 工事請負費 5,000

持費 国庫支出金国庫支出金    事業委託料 4,000

9,000 13 委託料 4,000 004 橋梁維持管理費

△9,523千円 △9,059千円

136,087 9,000

1 道路橋梁維 127,087 5,850 3,150

 2項 道路橋梁費

 8款 土木費

△2,826 226,484

計 223,658 0 0 0 △2,826

△385    一般職共済組合負担金

△242    退職手当組合負担金

△256    勤勉手当

△412    期末手当

千円 千円 千円

説      明 金  額

千円 千円 千円 千円 千円

 1項 土木管理費

△2,826千円

△9,523千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

(20)

  8款 土木費  9款 消防費 10款 教育費 27    一般職共済組合負担金

△135    通勤手当

共済費

216    住居手当

4 27

3 職員手当等 81 071 人件費 108

96,428 108

5 学校給食費 96,320 108

226    スクールソーシャルワーカー

082 スクールソーシャルワーカー活用事業費 226 129    車両購入費

18 備品購入費 129    報償金 1,100 072 事務局総務費 1,229 8 報償費 1,100

27    一般職共済組合負担金

4 共済費 46    特別職共済組合負担金 19 △34    期末手当

3 職員手当等 △190

△156    扶養手当

△144 1 報酬 226 071 人件費

5,838千円 1,419千円

139,885 1,311

2 事務局費 138,574 1,311

 1項 教育総務費

10款 教育費

1,500 252,075

計 253,575 0 1,500 0 0

1,500

   建設工事費

費 町債町債 1,500

1,500 1,500 15 工事請負費 1,500 006 消防施設管理費

1,500千円 1,500千円

58,700 1,500

2 非常備消防 57,200

 1項 消防費

 9款 消防費

2,362 130,332

計 132,694 0 0 0 2,362

13 委託料 2,160    設計委託料 2,160 千円 千円 千円

説      明 金  額

千円 千円 千円 千円 千円

2,362千円 △9,523千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 8款 土木費

(21)

 10款 教育費 362

110,810

計 111,172 0 0 0 362

326    修繕料

11 需用費 326 003 文化財保護費 326 2,547

326

4 文化財保護 2,221 326

   一般職共済組合負担金

務費 36

36 4 共済費 36 001 人件費

5,838千円 362千円

67,897 36

1 社会教育総 67,861 36

 4項 社会教育費

10款 教育費

1,739 66,001

計 67,740 80 0 0 1,659

12 役務費 2    通信運搬費 2

66    消耗品費

80

11 需用費 66

県支出金    報償金 13

振興費 県支出金

8 報償費 13 023 しまねのふるまい体験活動推進事業費 81 7,217

81

2 中学校教育 7,136 80 1

   庁用器具費

費 1,658

1,658 18 備品購入費 1,658 003 中学校事務局管理費

5,838千円 1,739千円

60,523 1,658

1 中学校管理 58,865 1,658

 3項 中学校費

10款 教育費

2,318 65,437

計 67,755 0 0 0 2,318

2,318    庁用器具費

18 備品購入費 2,318 003 小学校事務局管理費 2,318 59,545

2,318

1 小学校管理 57,227 2,318

 2項 小学校費

10款 教育費

5,838千円

2,318千円 1,419

0 0 0

1,419 237,052

計 238,471

千円 千円 千円

千円 千円 千円

補正額

地方債 計

区  分

説      明 金  額

千円

千円 千円

10款 教育費

 1項 教育総務費

1,419千円

5,838千円

目 補正前の額

節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

(22)

 12款 公債費 93,960

770,122

計 864,082 0 0 0 93,960

及び割引料    町債繰上償還元金 93,960 23 償還金、利子 93,960 003 長期債元金 93,960 807,510

93,960

1 元金 713,550 93,960

千円 千円 千円

説      明 金  額

千円 千円 千円 千円 千円

93,960千円 93,960千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

12款 公債費

(23)

1.特別職

   (単位:千円)

報 酬 給 料

期 末 手 当

地 域 手 当

寒冷地 手 当

その他 の手当

長 等 3 22,800 6,793 6,587 36,180 4,339 40,519

議 員 12 29,711 9,199 38,910 10,661 49,571 そ の 他

特 別 職

1,153 210,574 210,574 7,256 217,830

計 1,168 240,285 22,800 15,992 6,587 285,664 22,256 307,920

長 等 3 22,800 6,793 6,587 36,180 4,303 40,483

議 員 12 29,711 9,199 38,910 10,661 49,571 そ の 他

特 別 職

1,140 206,136 206,136 7,256 213,392

計 1,155 235,847 22,800 15,992 6,587 281,226 22,220 303,446

長 等 36 36

議 員 そ の 他 特 別 職

13 4,438 4,438 4,438

計 13 4,438 4,438 36 4,474 補 正 後

補 正 前

比 較 区 分

給 与 費 明 細 書

共済 費 合 計 備 考 職員数

給 与 費

2.一般職

(1) 総 括

報 酬 給 料 職員 手当 計

補 正 後 90 345,350 267,413 612,763 119,384 732,147

補 正 前 90 342,674 265,102 607,776 117,752 725,528

比 較 2,676 2,311 4,987 1,632 6,619 職 員 数

区 分 共 済 費 合 計 備 考

給 与 費

補 正 後 5,994 300 12,354 10,195 80 82,493 52,134 37,026 1,084 5,207 8,995 60,546

補 正 前 4,996 300 12,426 9,705 80 81,666 51,572 37,908 1,084 5,082 8,910 60,283

比 較 998 △ 72 490 827 562 △ 882 125 85 263

児 童 手 当

退職手 当組合 負担金 特 殊

勤 務 手 当

期 末 手 当

勤 勉 手 当

時間外 勤 務 手 当

宿日直 手 当

住 居 手 当 職 員

手 当 の 内 訳

区 分 管 理職

手 当

扶 養 手 当 管理職 特 別勤 務

手 当

(24)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増減額 備 考

88

人事異動に伴う増減分 2,417

新規採用に伴う増減分 171

昇給に伴う増減分 111

人事異動に伴う増減分 1,487

新規採用に伴う増減分 1,507

条件変更に伴う増減分 △ 794

職 員 手 当

2,676

2,311

88

2,588

2,311

増 減 事 由 別 内 訳 説      明

 給与改定に伴う増減分

 昇給に伴う増加分

 その他の増減分

 制度改正に伴う増減分

(25)

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