議案第52号
平成29年度吉賀町一般会計補正予算(第1号)
平成29年度吉賀町一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによ
る。
(歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ200,648千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,027,598千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及 び当該区分ごと の金額 並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条
地方債の補正は「第5表
地方債補正」による。
平成29年6月9日提出
13 526,900 6,661 533,561
1 国庫負担金 321,813 811 322,624
2 国庫補助金 203,163 5,850 209,013
14 368,169 △680 367,489
1 県負担金 179,865 405 180,270
2 県補助金 167,183 △1,245 165,938
3 委託金 21,121 160 21,281
17 576,063 △17,994 558,069
2 基金繰入金 562,063 △17,994 544,069
18 1 223,061 223,062
1 繰越金 1 223,061 223,062
19 131,899 1,800 133,699
5 雑入 46,459 1,800 48,259
20 1,183,144 △12,200 1,170,944
1 町債 1,183,144 △12,200 1,170,944
6,826,950 200,648 7,027,598 歳 入 合 計
国庫支出金
県支出金
繰入金
繰越金
諸収入
町債
補 正 額 千円
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
1 69,487 16 69,503
1 議会費 69,487 16 69,503
2 1,244,710 90,444 1,335,154
1 総務管理費 1,162,727 81,861 1,244,588
2 徴税費 43,250 8,531 51,781
3 戸籍住民基本台帳費 17,912 52 17,964
3 1,568,718 17,559 1,586,277
1 社会福祉費 1,004,998 16,640 1,021,638
2 児童福祉費 485,106 919 486,025
4 773,375 574 773,949
1 保健衛生費 564,410 574 564,984
5 3,866 132 3,998
1 労働諸費 3,866 132 3,998
6 485,163 △5,957 479,206
1 農業費 394,365 △5,315 389,050
2 林業費 90,467 △642 89,825
7 175,406 6,105 181,511
1 商工費 175,406 6,105 181,511
8 822,053 △9,523 812,530
1 土木管理費 226,484 △2,826 223,658
2 道路橋梁費 415,467 △9,059 406,408
5 住宅費 130,332 2,362 132,694
9 252,075 1,500 253,575
1 消防費 252,075 1,500 253,575
10 655,975 5,838 661,813
1 教育総務費 237,052 1,419 238,471
商工費
土木費
消防費
教育費 議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
歳 出
款 計
千円
項 補正前の額
千円
2 小学校費 65,437 2,318 67,755
3 中学校費 66,001 1,739 67,740
4 社会教育費 110,810 362 111,172
12 770,122 93,960 864,082
1 公債費 770,122 93,960 864,082
6,826,950 200,648 7,027,598 公債費
歳 出 合 計
千円 千円
款 項 補正前の額 補 正 額 計
第5表 地方債補正
(単位:千円)
限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
1 過疎対策事業債 646,300 634,100
補正前に 同じ
補正前に 同じ
補 正 後
起 債 の 目 的
補 正 前
政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するものに よる。ただ し、財政の 都合により 据置期間及 び償還期限 を短縮し、 又は繰上償 還もしくは 低利に借換 することが できる。 年利
5.0% 以内
(ただ し、利率 見直し方 式で借り 入れる場 合につい て、利率 の見直し を行った 後におい ては、当 該見直し 後の利 率) 証書借入
又は 証券発行
1 総 括
(歳 入)
13 国庫支出金 526,900 6,661 533,561
14 県支出金 368,169 △680 367,489
17 繰入金 576,063 △17,994 558,069
18 繰越金 1 223,061 223,062
19 諸収入 131,899 1,800 133,699
20 町債 1,183,144 △12,200 1,170,944
6,826,950 200,648 7,027,598 歳 入 合 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
款 補正前の額 補 正 額 計
(歳 出)
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 議会費 69,487 16 69,503 16
2 総務費 1,244,710 90,444 1,335,154 △1,745 4,400 1,800 85,989
3 民生費 1,568,718 17,559 1,586,277 1,216 16,343
4 衛生費 773,375 574 773,949 574
5 労働費 3,866 132 3,998 132
6 農林水産業費 485,163 △5,957 479,206 500 △6,457
7 商工費 175,406 6,105 181,511 6,105
8 土木費 822,053 △9,523 812,530 5,850 △18,100 2,727
9 消防費 252,075 1,500 253,575 1,500 0
10 教育費 655,975 5,838 661,813 80 5,758
12 公債費 770,122 93,960 864,082 93,960
6,826,950 200,648 7,027,598 5,901 △12,200 1,800 205,147
歳 出 合 計
特 定 財 源
一 般 財 源
千円 千円 千円 千円
款 計
千円
補正前の額
千円
補 正 額
千円
千円 千円 節
区 分 金 額
説 明 6,661千円
811千円
千円
13款 国庫支出金
1項 国庫負担金
2 歳 入
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
811
1 介護保険低所得者保険料軽減負担金 811
1 民生費国庫負担金 321,513 811 322,324 社会福祉費国
庫負担金
計
13款 国庫支出金
6,661千円321,813 811 322,624
2項 国庫補助金
5,850千円5,850
1 社会資本整備総合交付金 5,850
7 土木費国庫補助金 178,514 5,850 184,364 道路橋梁費国
庫補助金
計
14款 県支出金
△680千円203,163 5,850 209,013
1項 県負担金
405千円405
1 介護保険低所得者保険料軽減負担金 405
1 民生費県負担金 154,245 405 154,650 社会福祉費県
負担金
計
14款 県支出金
△680千円179,865 405 180,270
2項 県補助金
△1,245千円1 総務費県補助金 17,610 △1,745 15,865 1 総務管理費県 △1,745 電源立地地域対策交付金 △1,745
補助金
5 農林水産業費県補助金 98,688 500 99,188 1 農業費県補助 500 集落営農体制強化スピードアップ事業補助金 500
金
167,183 △1,245 165,938 計
千円 千円 節
区 分 金 額
説 明 △680千円
160千円
千円
14款 県支出金
3項 委託金
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
160
3 しまねのふるまい体験活動推進事業 160
7 教育費委託金 4,390 160 4,550 中学校費委託
金
計
17款 繰入金
△17,994千円21,121 160 21,281
2項 基金繰入金
△17,994千円△17,994
1 財政調整基金繰入金 △17,994
1 財政調整基金繰入金 84,485 △17,994 66,491 財政調整基金
繰入金
計
18款 繰越金
223,061千円562,063 △17,994 544,069
1項 繰越金
223,061千円1 繰越金 1 223,061 223,062 1 繰越金 223,061 純繰越金 223,061
計
19款 諸収入
1,800千円1 223,061 223,062
5項 雑入
1,800千円5 雑入 46,458 1,800 48,258 20 雑入 1,800 コミュニティ助成金 1,800
計
20款 町債
△12,200千円46,459 1,800 48,259
1項 町債
△12,200千円1 過疎債 646,300 △12,200 634,100 1 過疎債 △12,200 消防施設等整備事業 1,500
町道新設改良単独事業 △18,100
柿木地区町営駐車場整備事業 4,400
千円 千円 節
区 分 金 額
説 明
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
△12,200千円
△12,200千円
千円
20款 町債
1項 町債
1,183,144 △12,200 1,170,944 計
1款 議会費 2款 総務費 2,885 建設工事費
15 工事請負費 2,885 005 その他財産維持管理費 4,471 △1,655 臨時雇用賃金
4,400
7 賃金 △1,655 町債
町債 用務嘱託職員 1,655
1 報酬 1,655 003 庁舎維持管理費 0 515,636
88,568
5 財産管理費 427,068 4,400 84,168
△1,357 一般職共済組合負担金
17 特別職共済組合負担金
△1,333 退職手当組合負担金
499 管理職手当
△882 時間外勤務手当
△666 勤勉手当
△1,109 期末手当
△288 通勤手当
98 住居手当
△252 扶養手当
△7,818 一般職給料
8 報償費 279
071 人件費 △13,091
4 共済費 2,620 社会保険料 3,960
050 その他経費 3,960
3 職員手当等 △3,933
279 報償金
279 2 給料 △7,818 027 吉賀高校支援対策事業費
90,444千円 81,861千円
359,852 △8,852
1 一般管理費 368,704 △8,852
1項 総務管理費
2款 総務費
16 69,487
計 69,503 0 0 0 16
16 一般職共済組合負担金
4 共済費 16 001 人件費 16
69,503 16
1 議会費 69,487 16
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
16千円 16千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分
3 歳 出
節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
1款 議会費
2款 総務費 721 勤勉手当
1,123 期末手当
4 共済費 1,096 通勤手当 96
96 扶養手当
3 職員手当等 2,814
4,621 一般職給料
8,531 2 給料 4,621 001 人件費
90,444千円 8,531千円
51,408 8,531
1 税務総務費 42,877 8,531
2項 徴税費
2款 総務費
81,861 1,162,727
計 1,244,588 △1,745 4,400 1,800 77,406
1,921 業務運営関係委託料
13 委託料 1,921
212 費用弁償
9 旅費 212 雇用保険料 10
274 社会保険料
共済費
1,837 地域おこし協力隊員
4 284
1 報酬 1,837 005 地域おこし協力隊事業費 4,254 100,767
4,254
16 定住対策費 96,513 4,254
△3,974 庁用器具費
007 電源立地地域対策事業費 △3,974 △1,745
18 備品購入費 △3,974
対策費 県支出金県支出金 システム保守委託料 65
004 えぇもん知ってもらおうプロジェクト事業費 65 △2,164
△1,745 13 委託料 65
11,463 △3,909
15 まちづくり 15,372
1,800
諸収入 及び交付金 一般コミュニティ助成事業補助金 1,800 諸収入
19 負担金、補助 1,800 002 企画総務費 1,800 35,945
1,800
14 企画総務費 34,145 1,800
25 積立金 84,097
84,097 ふるさと創生基金積立金
006 基金積立金 84,097 費
17 公有財産購入 1,586 土地購入費 1,586 千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
81,861千円 90,444千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
2款 総務費 3款 民生費 026 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 267 811
11 需用費 32
国庫支出金 介護保険事業特別会計繰出金 88
費 国庫支出金
8 報償費 35 024 介護保険事業特別会計繰出金 88 483,658
1,651
2 高齢者福祉 482,007 1,216 435
2,238 一般職共済組合負担金
1,021 退職手当組合負担金
499 管理職手当
1,028 勤勉手当
1,736 期末手当
770 通勤手当
4 共済費 2,238 住居手当 △204 720 扶養手当
3 職員手当等 5,570
務費 一般職給料 7,181
14,989 2 給料 7,181 071 人件費
17,559千円 16,640千円
298,633 14,989
1 社会福祉総 283,644 14,989
1項 社会福祉費
3款 民生費
52 17,912
計 17,964 0 0 0 52
25 一般職共済組合負担金
3 退職手当組合負担金
4 共済費 25
本台帳費 扶養手当 24
52 3 職員手当等 27 001 人件費
90,444千円 52千円
17,964 52
1 戸籍住民基 17,912 52
3項 戸籍住民基本台帳費
2款 総務費
8,531 43,250
計 51,781 0 0 0 8,531
1,096 一般職共済組合負担金
778 退職手当組合負担金
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
8,531千円 90,444千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
3款 民生費 4款 衛生費 一般職給料
務費 △201
431 2 給料 △201 071 人件費
574千円 574千円
474,807 431
1 保健衛生総 474,376 431
1項 保健衛生費
4款 衛生費
919 485,106
計 486,025 0 0 0 919
及び割引料 国庫支出金還付金 900
23 償還金、利子 900 006 母子家庭高等技能訓練促進事業費 900 25,773
900
3 母子福祉費 24,873 900
19 一般職共済組合負担金
071 人件費 19
7 賃金 △593 臨時雇用賃金 △593 △543 給食配膳嘱託職員
4 共済費 19
1,136 嘱託職員
0 1 報酬 593 008 地域型保育給付事業費
17,559千円 919千円
336,027 19
2 保育所費 336,008 19
2項 児童福祉費
3款 民生費
16,640 1,004,998
計 1,021,638 1,216 0 0 15,424
40 研修等負担金
217 認知症初期集中支援チーム員研修受講補助金
25 印刷製本費
7 消耗品費
28 繰出金 355 講師謝礼 35
036 認知症対策推進事業費 324 972 維持補修工事費
及び交付金
19 負担金、補助 257
405 027 デイサービスセンター管理費 972
972
工事請負費 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 267 県支出金
県支出金 15
千円 千円 千円
千円 千円 千円
補正額
地方債 計
区 分
説 明 金 額
千円
千円 千円
特 定 財 源
3款 民生費
1項 社会福祉費
16,640千円17,559千円
目 補正前の額
節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
4款 衛生費 5款 労働費 6款 農林水産業費 △353 退職手当組合負担金
△468 勤勉手当
△880 期末手当
115 通勤手当
4 共済費 △929 住居手当 67
△798 扶養手当
3 職員手当等 △2,317
△2,086 一般職給料
△5,332 2 給料 △2,086 001 人件費
△5,957千円 △5,315千円
76,649 △5,332
2 農業総務費 81,981 △5,332
1項 農業費
6款 農林水産業費
132 3,866
計 3,998 0 0 0 132
132 委員等報償
132 8 報償費 132 003 雇用対策事業費
132千円 132千円
3,364 132
2 雇用対策費 3,232 132
1項 労働諸費
5款 労働費
574 564,410
計 564,984 0 0 0 574
16 費用弁償
旅費
127 健康づくり推進会議委員
9 16
1 報酬 127 008 健康増進事業費 143 37,098
143
3 予防費 36,955 143
164 一般職共済組合負担金
△27 退職手当組合負担金
△32 勤勉手当
48 期末手当
29 通勤手当
4 共済費 164
450 扶養手当
3 職員手当等 468
千円 千円 千円
千円 千円 千円
補正額
地方債 計
区 分
説 明 金 額
千円
千円 千円
4款 衛生費
1項 保健衛生費
574千円574千円
目 補正前の額
節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
6款 農林水産業費 381 退職手当組合負担金
205 勤勉手当
323 期末手当
4 共済費 609 通勤手当 106
96 住居手当
職員手当等
2,239 一般職給料
3 1,111
2 給料 2,239 002 人件費 3,959 20,109
3,959
4 林道費 16,150 3,959
△741 一般職共済組合負担金
△396 退職手当組合負担金
△326 勤勉手当
△499 期末手当
4 共済費 △741 通勤手当 △164 △148 住居手当
3 職員手当等 △1,533
△2,327 一般職給料
△4,601 2 給料 △2,327 001 人件費
△5,957千円 △642千円
33,264 △4,601
1 林業総務費 37,865 △4,601
2項 林業費
6款 農林水産業費
△5,315 394,365
計 389,050 500 0 0 △5,815
△494 農業集落排水事業特別会計繰出金
005 農業集落排水事業特別会計繰出金 △494 28 繰出金 △494
11 一般職共済組合負担金
001 人件費 11
△483 4 共済費 11 170,619
△483 6 農地費 171,102
500
県支出金 及び交付金 集落営農体制強化スピードアップ事業補助金 500
県支出金
19 負担金、補助 500 029 集落営農体制強化スピードアップ事業 500 127,089
500
3 農業振興費 126,589 500
△929 一般職共済組合負担金
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
1項 農業費
△5,315千円△5,957千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
6款 農林水産業費 7款 商工費 8款 土木費
4 共済費 △385 通勤手当 △68
△96 扶養手当
3 職員手当等 △1,074
△1,472 一般職給料
001 人件費 △2,931
△2,931 2 給料 △1,472 56,582
△2,931 2 土地対策費 59,513
707 一般職共済組合負担金
421 退職手当組合負担金
347 勤勉手当
530 期末手当
28 繰出金 △4,481
106 通勤手当
4 共済費 707 一般職給料 2,475
071 人件費 4,586
3 職員手当等 1,404
△4,481 下水道事業特別会計繰出金
△4,481 2 給料 2,475 003 下水道事業特別会計繰出金
△9,523千円 △2,826千円
167,076 105
1 土木総務費 166,971 105
1項 土木管理費
8款 土木費
6,105 175,406
計 181,511 0 0 0 6,105
1,950 改良工事費
005 観光施設管理費 1,950 3,672 補修工事費
15 工事請負費 5,622
483 施設修繕料
4,155 11 需用費 483 004 健康増進交流促進施設管理費
6,105千円 6,105千円
63,524 6,105
2 観光費 57,419 6,105
1項 商工費
7款 商工費
△642 90,467
計 89,825 0 0 0 △642
609 一般職共済組合負担金
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
△642千円 △5,957千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
6款 農林水産業費
8款 土木費 202 手数料
2,362 12 役務費 202 002 公営住宅等整備事業費
△9,523千円 2,362千円
111,492 2,362
2 住宅建設費 109,130 2,362
5項 住宅費
8款 土木費
△9,059 415,467
計 406,408 5,850 △18,100 0 3,191
△18,075 舗装工事費
020 道路新設改良単独事業費 △18,075 69 一般職共済組合負担金
10 退職手当組合負担金
9 勤勉手当
15 工事請負費 △18,075
1 期末手当
4 共済費 69 通勤手当 △77
△60 扶養手当
△18,100
3 職員手当等 △117 町債
町債 一般職給料 64
設改良費
2 給料 64 001 人件費 16
270,321 △18,059
2 道路橋梁新 288,380 △18,100 41
5,000 維持補修工事費
5,850
15 工事請負費 5,000
持費 国庫支出金国庫支出金 事業委託料 4,000
9,000 13 委託料 4,000 004 橋梁維持管理費
△9,523千円 △9,059千円
136,087 9,000
1 道路橋梁維 127,087 5,850 3,150
2項 道路橋梁費
8款 土木費
△2,826 226,484
計 223,658 0 0 0 △2,826
△385 一般職共済組合負担金
△242 退職手当組合負担金
△256 勤勉手当
△412 期末手当
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
1項 土木管理費
△2,826千円△9,523千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
8款 土木費 9款 消防費 10款 教育費 27 一般職共済組合負担金
△135 通勤手当
共済費
216 住居手当
4 27
3 職員手当等 81 071 人件費 108
96,428 108
5 学校給食費 96,320 108
226 スクールソーシャルワーカー
082 スクールソーシャルワーカー活用事業費 226 129 車両購入費
18 備品購入費 129 報償金 1,100 072 事務局総務費 1,229 8 報償費 1,100
27 一般職共済組合負担金
4 共済費 46 特別職共済組合負担金 19 △34 期末手当
3 職員手当等 △190
△156 扶養手当
△144 1 報酬 226 071 人件費
5,838千円 1,419千円
139,885 1,311
2 事務局費 138,574 1,311
1項 教育総務費
10款 教育費
1,500 252,075
計 253,575 0 1,500 0 0
1,500
建設工事費
費 町債町債 1,500
1,500 1,500 15 工事請負費 1,500 006 消防施設管理費
1,500千円 1,500千円
58,700 1,500
2 非常備消防 57,200
1項 消防費
9款 消防費
2,362 130,332
計 132,694 0 0 0 2,362
13 委託料 2,160 設計委託料 2,160 千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
2,362千円 △9,523千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
8款 土木費
10款 教育費 362
110,810
計 111,172 0 0 0 362
326 修繕料
費
11 需用費 326 003 文化財保護費 326 2,547
326
4 文化財保護 2,221 326
一般職共済組合負担金
務費 36
36 4 共済費 36 001 人件費
5,838千円 362千円
67,897 36
1 社会教育総 67,861 36
4項 社会教育費
10款 教育費
1,739 66,001
計 67,740 80 0 0 1,659
12 役務費 2 通信運搬費 2
66 消耗品費
80
11 需用費 66
県支出金 報償金 13
振興費 県支出金
8 報償費 13 023 しまねのふるまい体験活動推進事業費 81 7,217
81
2 中学校教育 7,136 80 1
庁用器具費
費 1,658
1,658 18 備品購入費 1,658 003 中学校事務局管理費
5,838千円 1,739千円
60,523 1,658
1 中学校管理 58,865 1,658
3項 中学校費
10款 教育費
2,318 65,437
計 67,755 0 0 0 2,318
2,318 庁用器具費
費
18 備品購入費 2,318 003 小学校事務局管理費 2,318 59,545
2,318
1 小学校管理 57,227 2,318
2項 小学校費
10款 教育費
5,838千円2,318千円 1,419
0 0 0
1,419 237,052
計 238,471
千円 千円 千円
千円 千円 千円
補正額
地方債 計
区 分
説 明 金 額
千円
千円 千円
10款 教育費
1項 教育総務費
1,419千円5,838千円
目 補正前の額
節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
12款 公債費 93,960
770,122
計 864,082 0 0 0 93,960
及び割引料 町債繰上償還元金 93,960 23 償還金、利子 93,960 003 長期債元金 93,960 807,510
93,960
1 元金 713,550 93,960
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
93,960千円 93,960千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
12款 公債費
1.特別職
(単位:千円)
報 酬 給 料
期 末 手 当
地 域 手 当
寒冷地 手 当
その他 の手当
計
長 等 3 22,800 6,793 6,587 36,180 4,339 40,519
議 員 12 29,711 9,199 38,910 10,661 49,571 そ の 他
特 別 職
1,153 210,574 210,574 7,256 217,830
計 1,168 240,285 22,800 15,992 6,587 285,664 22,256 307,920
長 等 3 22,800 6,793 6,587 36,180 4,303 40,483
議 員 12 29,711 9,199 38,910 10,661 49,571 そ の 他
特 別 職
1,140 206,136 206,136 7,256 213,392
計 1,155 235,847 22,800 15,992 6,587 281,226 22,220 303,446
長 等 36 36
議 員 そ の 他 特 別 職
13 4,438 4,438 4,438
計 13 4,438 4,438 36 4,474 補 正 後
補 正 前
比 較 区 分
給 与 費 明 細 書
共済 費 合 計 備 考 職員数
給 与 費
2.一般職
(1) 総 括
報 酬 給 料 職員 手当 計
補 正 後 90 345,350 267,413 612,763 119,384 732,147
補 正 前 90 342,674 265,102 607,776 117,752 725,528
比 較 2,676 2,311 4,987 1,632 6,619 職 員 数
区 分 共 済 費 合 計 備 考
給 与 費
補 正 後 5,994 300 12,354 10,195 80 82,493 52,134 37,026 1,084 5,207 8,995 60,546
補 正 前 4,996 300 12,426 9,705 80 81,666 51,572 37,908 1,084 5,082 8,910 60,283
比 較 998 △ 72 490 827 562 △ 882 125 85 263
児 童 手 当
退職手 当組合 負担金 特 殊
勤 務 手 当
期 末 手 当
勤 勉 手 当
時間外 勤 務 手 当
宿日直 手 当
住 居 手 当 職 員
手 当 の 内 訳
区 分 管 理職
手 当
扶 養 手 当 管理職 特 別勤 務
手 当
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増減額 備 考
88
人事異動に伴う増減分 2,417
新規採用に伴う増減分 171
昇給に伴う増減分 111
人事異動に伴う増減分 1,487
新規採用に伴う増減分 1,507
条件変更に伴う増減分 △ 794
給
料
職 員 手 当
2,676
2,311
88
2,588
2,311
増 減 事 由 別 内 訳 説 明
給与改定に伴う増減分
昇給に伴う増加分
その他の増減分
制度改正に伴う増減分