議案第8号
平成29年度吉賀町一般会計補正予算(第7号)
平成29年度吉賀町一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによ
る。
(歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額から歳入歳 出それぞれ14 2,705千円を減額
し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,
054,
037千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及 び当該区分ごと の金額 並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条
地方自治法第213条第1項の規定 により翌年 度に繰り越して使用す
ることができる経費は、「第3表
繰越明許費」による。
(地方債の補正)
第3条
地方債の補正は「第5表
地方債補正」による。
平成30年3月5日提出
9 3,193,202 23,766 3,216,968
1 地方交付税 3,193,202 23,766 3,216,968
11 45,159 △5,081 40,078
1 分担金 16,991 △6,750 10,241
2 負担金 28,168 1,669 29,837
13 538,777 △35,775 503,002
1 国庫負担金 322,624 △3,229 319,395
2 国庫補助金 214,229 △32,546 181,683
14 386,581 3,004 389,585
1 県負担金 180,270 8,374 188,644
2 県補助金 174,730 △5,370 169,360
16 3,151 278 3,429
1 寄附金 3,151 278 3,429
17 558,069 △20,771 537,298
2 基金繰入金 544,069 △20,771 523,298
19 146,050 △5,726 140,324
4 受託事業収入 4,227 △2,502 1,725
5 雑入 60,610 △3,224 57,386
20 1,263,825 △102,400 1,161,425
1 町債 1,263,825 △102,400 1,161,425
7,196,742 △142,705 7,054,037 諸収入
町債
歳 入 合 計 地方交付税
分担金及び負担金
国庫支出金
県支出金
寄附金
繰入金
補 正 額 千円
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
2 1,361,186 △45,133 1,316,053
1 総務管理費 1,249,177 △37,863 1,211,314
3 戸籍住民基本台帳費 18,109 6 18,115
4 選挙費 38,418 △7,276 31,142
6 監査委員費 1,546 0 1,546
3 1,616,229 16,300 1,632,529
1 社会福祉費 1,048,950 3,471 1,052,421
2 児童福祉費 487,277 15,133 502,410
3 生活保護費 80,002 △2,304 77,698
4 778,425 △2,791 775,634
1 保健衛生費 568,624 △6,090 562,534
2 清掃費 209,801 3,299 213,100
5 3,998 △1,000 2,998
1 労働諸費 3,998 △1,000 2,998
6 493,204 △29,180 464,024
1 農業費 395,163 △25,824 369,339
2 林業費 97,710 △3,356 94,354
7 192,008 △29,332 162,676
1 商工費 192,008 △29,332 162,676
8 834,784 △19,309 815,475
1 土木管理費 226,611 △4,238 222,373
2 道路橋梁費 406,991 △12,547 394,444
3 河川費 52,558 △2,524 50,034
9 280,775 △27,000 253,775
1 消防費 280,775 △27,000 253,775
10 686,859 △2,660 684,199
土木費
消防費
教育費 総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
歳 出
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
1 教育総務費 238,338 △618 237,720
2 小学校費 80,789 1,054 81,843
3 中学校費 70,294 400 70,694
4 社会教育費 112,281 △1,994 110,287
5 保健体育費 185,157 △1,502 183,655
12 872,200 △2,600 869,600
1 公債費 872,200 △2,600 869,600
7,196,742 △142,705 7,054,037
補正前の額 補 正 額 計
千円
公債費
歳 出 合 計
千円 千円
第3表 繰越明許費
事
業
名
金
額
(千円)
2
総務費
1
総務管理費
柿木地区町営駐車場整備
事業
7,314
3
民生費
1
社会福祉費
老人福祉センター管理費
6,731
3
民生費
1
社会福祉費
障がい者総合支援セン
ター整備事業
23,548
6
農林水産費
1
農業費
農業復旧対策事業費
20,000
8
土木費
2
道路橋梁費
道路新設改良単独事業費
13,000
8
土木費
2
道路橋梁費
元町丸町線改良事業
11,000
8
土木費
2
道路橋梁費
夜打原相生線交通安全施
設整備事業
38,000
10
教育費
5
保健体育費
保健体育施設整備事業
129,190
第4表 債務負担行為補正
(変 更)
(単位:千円)期 間 限 度 額 期 間 限 度 額
子育て世代住宅取得資 金利子補給
平成26年度か ら平成39年度
対象融資元金 は、1件当たり 1,000万円以上 3,000万円以内。 利子補給額は支 払利子額の1/2以 内、1件当たり年 間30万円を上 限。補給期間は 10年以内
平成26年度か ら平成41年度
対象融資元金 は、1件当たり 1,000万円以上 3,000万円以内。 利子補給額は支 払利子額の1/2以 内、1件当たり年 間30万円を上 限。補給期間は 10年以内 事 項
第
5表 地方債補正
(単位:千円)
限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
1 合併特例事業債 350,400 326,200
2 過疎対策事業債 690,700 612,500
補正前に 同じ
補正前に 同じ
補正前に 同じ
補 正 後
起 債 の 目 的
補 正 前
政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するものに よる。ただ し、財政の 都合により 据置期間及 び償還期限 を短縮し、 又は繰上償 還もしくは 低利に借換 することが できる。 年利
5.0% 以内
(ただ し、利率 見直し方 式で借り 入れる場 合につい て、利率 の見直し を行った 後におい ては、当 該見直し 後の利 率) 証書借入
1
総 括
(歳 入)
9 地方交付税 3,193,202 23,766 3,216,968
11 分担金及び負担金 45,159 △5,081 40,078
13 国庫支出金 538,777 △35,775 503,002
14 県支出金 386,581 3,004 389,585
16 寄附金 3,151 278 3,429
17 繰入金 558,069 △20,771 537,298
19 諸収入 146,050 △5,726 140,324
20 町債 1,263,825 △102,400 1,161,425
7,196,742 △142,705 7,054,037 歳 入 合 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
款 補正前の額 補 正 額 計
(
歳 出)
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 総務費 1,361,186 △45,133 1,316,053 △12,900 △8,943 △23,290
3 民生費 1,616,229 16,300 1,632,529 4,156 △2,400 1,669 12,875
4 衛生費 778,425 △2,791 775,634 △13,100 △900 11,209
5 労働費 3,998 △1,000 2,998 △1,000 0
6 農林水産業費 493,204 △29,180 464,024 △3,381 △13,900 △16,728 4,829
7 商工費 192,008 △29,332 162,676 △1,000 △28,300 △4,410 4,378
8 土木費 834,784 △19,309 815,475 △32,546 △29,900 43,137
9 消防費 280,775 △27,000 253,775 △500 △26,500
10 教育費 686,859 △2,660 684,199 △1,400 △1,000 △260
12 公債費 872,200 △2,600 869,600 △2,600
7,196,742 △142,705 7,054,037 △32,771 △102,400 △31,312 23,778
歳 出 合 計
特 定 財 源
一 般 財 源
千円 千円 千円 千円
款 計
千円
補正前の額
千円
補 正 額
千円
9款 地方交付税 11款 分担金及び負担金 13款 国庫支出金 322,624 △3,229 319,395
計
保育給付 10,095
児童扶養手当給付費 △1,721
特例給付 △61
庫負担金 非被用者児童手当 △1,193
児童福祉費国 △2,160
2 被用者児童手当 △9,280
庫負担金
社会福祉費国 △1,069
1 特別障がい者手当等給付費 △1,069
1 民生費国庫負担金 322,324 △3,229 319,095
1項 国庫負担金
△3,229千円13款 国庫支出金
△35,775千円28,168 1,669 29,837
計
担金
社会福祉費負 1,669
1 老人施設措置費負担金 1,669
2 民生費負担金 27,293 1,669 28,962
11款 分担金及び負担金
△5,081千円2項 負担金
1,669千円計 16,991 △6,750 10,241
農地環境整備事業分担金 △6,000
農業費分担金 △6,750
1 中山間地域総合整備事業分担金 △750
5 農林水産業費分担金 16,768 △6,750 10,018
1項 分担金
△6,750千円11款 分担金及び負担金
△5,081千円3,193,202 23,766 3,216,968 計
地方交付税 23,766
1 特別交付税 23,766
1 地方交付税 3,193,202 23,766 3,216,968
補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
23,766千円
23,766千円
千円
9款 地方交付税
1項 地方交付税
2 歳 入
千円 千円
節
区 分 金 額
13款 国庫支出金 14款 県支出金 金
林業費県補助 △600
2 きのこの里づくり事業補助金 △600
県単農地集積促進事業補助金 △1,301
半農半Ⅹ支援事業補助金 △1,680
新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金 △8,000
金 環境保全型農業直接支払交付金 △1,800
農業費県補助 △2,781
1 農業復旧対策事業補助金 10,000
5 農林水産業費県補助金 102,890 △3,381 99,509
補助金 第1子・第2子保育料軽減事業費補助金 455
児童福祉費県 △539
2 第3子以降保育料軽減事業 △994
補助金
社会福祉費県 △450
1 高等技能訓練促進費等事業補助金 △450
2 民生費県補助金 37,322 △989 36,333
14款 県支出金
3,004千円2項 県補助金
△5,370千円計 180,270 8,374 188,644
保育給付 5,424
特例給付 85
負担金 非被用者児童手当 △298
児童福祉費県 8,374
2 被用者児童手当 3,163
1 民生費県負担金 154,650 8,374 163,024
1項 県負担金
8,374千円14款 県支出金
3,004千円214,229 △32,546 181,683 計
庫補助金
道路橋梁費国 △32,546
1 社会資本整備総合交付金 △32,546
7 土木費国庫補助金 184,364 △32,546 151,818
補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
△35,775千円
△32,546千円
千円
13款 国庫支出金
2項 国庫補助金
千円 千円
節
区 分 金 額
14款 県支出金 16款 寄附金 17款 繰入金 19款 諸収入
4,227 △2,502 1,725
計
業収入
林業費受託事 △2,502
1 公社造林受託事業収入 △2,502
1 農林水産業費受託事業収入 4,227 △2,502 1,725
4項 受託事業収入
△2,502千円19款 諸収入
△5,726千円544,069 △20,771 523,298 計
金繰入金
まちづくり基 △9,835
1 まちづくり基金繰入金 △9,835
8 まちづくり基金繰入金 248,600 △9,835 238,765
基金繰入金
ふるさと創生 △10,936
1 ふるさと創生基金繰入金 △10,936
3 ふるさと創生基金繰入金 100,000 △10,936 89,064
2項 基金繰入金
△20,771千円17款 繰入金
△20,771千円3,151 278 3,429
計
指定寄附金 278
2 指定寄附金 278
1 寄附金 3,151 278 3,429
1項 寄附金
278千円16款 寄附金
278千円174,730 △5,370 169,360 計
金
商工費県補助 △1,000
1 地域商業等支援事業 △1,000
6 商工費県補助金 2,000 △1,000 1,000
千円 千円
3,004千円
△5,370千円
千円
14款 県支出金
2項 県補助金
金 額
説 明
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
節
19款 諸収入 20款 町債 1,263,825 △102,400 1,161,425
計
債 公共施設等統合整備事業 △1,900
合併特例事業 △24,200
1 彫刻の道整備事業 △22,300
3 合併特例事業債 350,400 △24,200 326,200
町道新設改良単独事業 △39,600
高速情報通信基盤整備事業 △1,800
過疎地域自立促進特別事業 △28,900
中山間地域総合整備事業 △1,500
農地環境整備事業 △10,900
町道木部谷線改良事業 14,500
夜打原相生線交通安全施設整備事業 △4,800
過疎債 △78,200
1 集会施設整備事業 △5,200
1 過疎債 690,700 △78,200 612,500
20款 町債
△102,400千円1項 町債
△102,400千円計 60,610 △3,224 57,386
補助事業過年度返還金 12
雑入 △3,224
20 町有財産移転補償費 △3,236
5 雑入 60,609 △3,224 57,385
千円 千円
△5,726千円
△3,224千円
千円
19款 諸収入
5項 雑入
説 明
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
節
2款 がき費 △2,543 印刷製本費
1 報酬 △3,356 002 定住対策事業費 △14,393 80,235
△26,432
16 定住対策費 106,667 △3,600 △7,226 △15,606 △1,455
繰入金 繰入金
△800 業き運営関係委託料
△278
13 委託料 △800
寄附金 印刷製本費 △998
対策費 寄附金
11 需用費 △998 004 えぇもん知ってもらおうプロジェクト事業費 △1,798 13,516
△1,798
15 まちづくり 15,314 △1,733 △65
△540 業き運営関係委託料
及び交付金
004 地方創生が合戦略推進事業費 △540 19 負担金、補助 442
260 鹿足郡事き組合負担金(CATV)
18 備品購入費 △1,500 益田地区広域市町村圏事き組合負担金 182 △1,500 芸術品等購入費
△540
13 委託料 △540
繰入金 普通旅費 △500
繰入金
9 旅費 △500 002 企画がき費 △1,558 67,654
△2,098
14 企画がき費 69,752 △540 △1,558
△2,500 解体・撤去工事費
△5,200 町債
町債 建設工事費 △2,500
15 工事請負費 △5,000 021 地区集会所建設事業費 △5,000 80,940
△5,000
10 自治振興費 85,940 △5,200 200
1,100 ふるさと応援基金積立金
006 基金積立金 1,100
556 △4,100
25 積立金 1,100 町債
町債 寄附金寄附金 解体・撤去工事費 △2,000
15 工事請負費 △2,000 005 その他財産維持管理費 △2,000 464,708
△900
5 財産管理費 465,608 △4,100 556 2,644
6,129 退職手当組合特別負担金
669 時間外勤き手当
△2,036 特別職期末手当
△1,252 一「職」料
職員手当等
△3,645 特別職」料
3 4,762
2 」料 △4,897 071 人件費 △135 363,616
△135
1 一「管理費 363,751 △135
千円
千円 千円
説 明 金 額
千円
千円 千円 千円 千円
△37,863千円 △45,133千円
目 補正前の額
千円
補正額
地方債 計
区 分
3 歳 出
節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一「財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
2款 がき費
2款 がき費 6
18,109
計 18,115 0 0 0 6
一「職共済組合負担金
本台帳費 6
6 4 共済費 6 001 人件費
△45,133千円 6千円
18,115 6
1 戸籍住民基 18,109 6
3項 戸籍住民基本台帳費
2款 がき費
△37,863 1,249,177
計 1,211,314 0 △12,900 △8,943 △16,020
萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金
策費 及び交付金 △500
003 地域公共交通対策費 △500 △500 19 負担金、補助 △500
40,242 △500
20 生活安全対 40,742
及び交付金 CATV新規加入者助成金 △1,000 19 負担金、補助 △1,000 004 ケーブルテレビ事業費 △1,000 3,734
△1,000
17 情報管理費 4,734 △1,000
△2,165 業き運営関係委託料
△355 普通旅費
21 貸付金 △1,000 費用弁償 △637 △28 雇用保険料
△464 社会保険料
及び交付金
19 負担金、補助 △14,050
△3,356 地域おこし協力隊員
15 工事請負費 △1,834 005 地域おこし協力隊事業費 △7,005 △3,200 企業立地促進助成金
委託料
△1,834 建設工事費
13 △2,165
11 需用費 △2,543 004 企業誘致対策事業費 △5,034 △1,000 社会福祉士等修学資金貸付金
9 旅費 △992 △7,226
△3,600 民間賃貸住宅建設補助金 △9,800
4 共済費 △492 子育て世代住宅取得資金利子補」金 △1,050 繰入金
町債
町債 繰入金
千円 千円 千円
千円 千円 千円
補正額
地方債 計
区 分
説 明 金 額
千円
千円 千円
特 定 財 源
2款 がき費
1項 がき管理費
△37,863千円△45,133千円
目 補正前の額
節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一「財源 その他
2款 がき費 3款 民生費 183 一「職共済組合負担金
071 人件費 183
28 繰出金 △7,092
き費 国民健康保険事業特別会計繰出金 △7,092
△7,092 4 共済費 183 003 国民健康保険事業特別会計繰出金
16,300千円 3,471千円
294,972 △6,909
1 社会福祉が 301,881 △6,909
1項 社会福祉費
3款 民生費
0 1,546
計 1,546 0 0 0 0
△37 費用弁償
9 旅費 △37
37 監査委員
0 1 報酬 37 002 監査委員費
△45,133千円 0千円
1,546 0
1 監査委員費 1,546
6項 監査委員費
2款 がき費
△7,276 38,418
計 31,142 0 0 0 △7,276
△1,390 選挙用は栀栁代
△520 印刷製本費
△800 消耗品費
12 役き費 △1,390
003 選挙事き費 △2,710
11 需用費 △1,320 時間外勤き手当 △1,860
002 人件費 △1,860
3 職員手当等 △1,860
議員選挙費 投票管理者立会人報酬 △1,406
001 各種委員費 △1,406
△5,976 1 報酬 △1,406 11,972
△5,976 8 町長町議会 17,948
△1,300 事き用備品購入費
選挙費
18 備品購入費 △1,300 003 選挙事き費 △1,300 18,623
△1,300
2 衆議院議員 19,923 △1,300
千円
千円 千円
説 明 金 額
千円
千円 千円 千円 千円
△7,276千円 △45,133千円
目 補正前の額
千円
補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一「財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
2款 がき費
3款 民生費 1,000 国庫支出金還付金
△498 助産師賃金
013 地域子育て支援拠点事業費 1,502 △1,944 非常勤職員報酬
009 子育て世代包括支援センター事業費 △1,944 及び割引料
△1,134 臨時雇用賃金
償還金、利子
△627 放課後児童クラブ嘱託職員報酬
23 2,000 2,950
20 扶助費 △4,000 006 放課後児童対策事業費 △1,761 県支出金
県支出金
△1,000 非被用者児童手当
△10,534
7 賃金 △1,632
き費 国庫支出金国庫支出金 被用者児童手当 △3,000
△4,000 1 報酬 △2,571 005 児童手当支」費
16,300千円 15,133千円
118,022 △6,203
1 児童福祉が 124,225 △7,584 1,381
2項 児童福祉費
3款 民生費
3,471 1,048,950
計 1,052,421 △1,069 △2,400 1,669 5,271
14,469 訓練等」付費
005 自立支援訓練等」付事業費 14,469 251 サービス利用計画作成費
△1,400 町債
町債 介護」付費 349
立支援費
20 扶助費 15,069 004 自立支援介護」付事業費 600 233,824
15,069
6 障栀い者自 218,755 △1,400 16,469 △1,069 △1,000
特別障栀い者手当
祉費 国庫支出金国庫支出金 町債町債 △1,000
003 特別障栀い者手当等支」費 △1,000 1,069
△1,069 △1,000 20 扶助費 △1,000 26,620
△1,000 4 障栀い者福 27,620
1,669 負担金 負担金
分担金及び 老人ホーム入所措置費 △3,689
費 分担金及び
20 扶助費 △3,689 017 老人ホーム入所措置事業費 △3,689 496,887
△3,689
2 高齢者福祉 500,576 1,669 △5,358
千円
千円 千円
説 明 金 額
千円
千円 千円 千円 千円
3,471千円 16,300千円
目 補正前の額
千円
補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一「財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
3款 民生費
3款 民生費 △2,304
80,002
計 77,698 0 0 0 △2,304
△1,526 電算システム保守委託料
電算システム開発委託料
き費 △778
△2,304 13 委託料 △2,304 003 生活保護がき費
16,300千円 △2,304千円
6,703 △2,304
1 生活保護が 9,007 △2,304
3項 生活保護費
3款 民生費
15,133 487,277
計 502,410 5,225 0 0 9,908 △450
△600 母子家庭高等技能訓練支」費
県支出金 県支出金
006 母子家庭高等技能訓練促進事業費 △600 △1,721
国庫支出金 児童扶養手当支」費 △4,500
国庫支出金
20 扶助費 △5,100 004 児童扶養手当」付費 △4,500 20,673
△5,100
3 母子福祉費 25,773 △2,171 △2,929
1,426 一時保育事業補助金
△840 障栀い児保育事業補助金
011 しまねすくすく子育て支援事業費 586 179 県支出金還付金
及び割引料
23 償還金、利子 879 国庫支出金還付金 700 4,885
26,833 保育所運営費負担金
県支出金 県支出金
及び交付金
010 施設型保育」付事業費 27,712 10,095
19 負担金、補助 27,419
国庫支出金 臨時雇用賃金 △1,862
国庫支出金
7 賃金 △1,862 008 地域型保育」付事業費 △1,862 363,715
26,436
2 保育所費 337,279 14,980 11,456
1,000 県支出金還付金
千円
千円 千円
説 明 金 額
千円
千円 千円 千円 千円
15,133千円 16,300千円
目 補正前の額
千円
補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一「財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
3款 民生費
4款 衛生費 5款 労働費 △1,000
△1,000 雇用促進及び資格取得支援助成金
繰入金
繰入金 及び交付金
△1,000 △1,000 19 負担金、補助 △1,000 003 雇用対策事業費
△1,000千円 △1,000千円
2,364 △1,000
2 雇用対策費 3,364
1項 労働諸費
5款 労働費
3,299 209,801
計 213,100 0 △10,000 0 13,299
及び交付金 益田地区広域市町村圏事き組合負担金 3,299 19 負担金、補助 3,299 003 可燃物処理事業費 3,299 161,026
3,299
22 ごみ処理費 157,727 3,299
△10,000 町債
町債
△10,000 財源更正
△2,791千円 3,299千円
20,256 0
2 し尿処理費 20,256 10,000
2項 清掃費
4款 衛生費
△6,090 568,624
計 562,534 0 △3,100 △900 △2,090
△1,300 斎場嘱託職員
1 報酬 △1,300 073 環境衛生施設費 △1,300 15,766
△1,300
4 環境衛生費 17,066 △1,300
△900 不育症治療費助成
20 扶助費 △900
010 不育症治療費助成事業費 △900 △900
△2,500
324 妊産婦通院補助金
町債
町債 繰入金繰入金 及び交付金
19 負担金、補助 324 007 妊婦健診事業費 324 35,621
△576
2 母子衛生費 36,197 △2,500 △900 2,824
106 一「職共済組合負担金
及び交付金
071 人件費 106
△600
19 負担金、補助 △4,320
き費 町債町債 医療従事者等確保対策補助金 △4,320
008 地域医療対策費 △4,320 △3,614
△600 4 共済費 106
473,973 △4,214
1 保健衛生が 478,187
千円
千円 千円
説 明 金 額
千円
千円 千円 千円 千円
1項 保健衛生費
△6,090千円△2,791千円
目 補正前の額
千円
補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一「財源 その他
国県支出金
5款 労働費 6款 農林水産業費 △8,063 移転補償費
28 繰出金 △1,500 立河内地区農地環境整備事業負担金 △12,000 △3,236
029 農地環境整備事業費 △20,063 諸収入
諸収入
び賠償金
△1,500 高津川地区中山間地域が合整備事業負担金
△6,750
△12,400 負担金 021 中山間地域が合整備事業費 △1,500
22 補償、補填及 △8,063 △1,301 負担金
及び交付金 農業集落排水事業特別会計繰出金 △1,500 県支出金 町債 分担金及び
県支出金 町債 分担金及び
005 農業集落排水事業特別会計繰出金 △1,500 △677
△1,301 △12,400 △9,986 19 負担金、補助 △14,801 151,927
△24,364 6 農地費 176,291
△910 茶業振興補助金
△20 手数料
△729 普通旅費
△321 費用弁償
及び割引料 報償金 △280
23 償還金、利子 10 028 ブランド化推進事業費 △2,260 △3,360 半農半Ⅹ支援事業補助金
及び交付金
016 新規就農者育成確保事業費 △3,360 19 負担金、補助 △18,670
10 県支出金還付金
12 役き費 △20 環境保全型農業直接支払交付金 △2,400 006 日本型直接支払交付金事業費 △2,390 △11,480 △1,500 △3,940
9 旅費 △1,050 県支出金 町債 繰入金
県支出金 町債 繰入金 新農林水産振興栀んばる地域応援が合事業費補助金 △12,000 002 農業振興がき費 △12,000 △3,090
△11,480 △1,500 △3,940 8 報償費 △280 107,079
△20,010 3 農業振興費 127,089
20,000 農業復旧対策事業費補助金
021 農業復旧対策事業費 20,000 10,000
△1,450 農業公社補助金
県支出金
県支出金 及び交付金
△1,450 19 負担金、補助 18,550 002 農業がき費
△29,180千円 △25,824千円
95,640 18,550
2 農業がき費 77,090 10,000 8,550
1項 農業費
6款 農林水産業費
△1,000 3,998
計 2,998 0 0 △1,000 0
千円
千円 千円
説 明 金 額
千円
千円 千円 千円 千円
△1,000千円 △1,000千円
目 補正前の額
千円
補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一「財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
5款 労働費
6款 農林水産業費 7款 商工費 022 墨田区等交流事業費 △1,188 △4,410
△22,300
15 工事請負費 △19,432
流費 町債町債 繰入金繰入金 事業委託料 △1,080
003 ふるさと会事業費 △1,080 △622
△4,410
△22,300 13 委託料 △2,700 51,533
△27,332 3 都市農村交 78,865
△2,700 改良工事費
工事請負費
2,700 施設修繕料
15 △2,700
11 需用費 2,700 005 観光施設管理費 0 71,581
0 2 観光費 71,581
△1,000 △6,000
△2,000 地域商業等支援事業費補助金
県支出金 町債
県支出金 町債 及び交付金
△2,000 △6,000 19 負担金、補助 △2,000 003 商工振興がき費
△29,332千円 △29,332千円
39,562 △2,000
1 商工振興費 41,562 △1,000 5,000
1項 商工費
7款 商工費
△3,356 97,710
計 94,354 △600 0 △2,802 46 △2,502
△900 栁のこの里づくり事業費補助金
諸収入 諸収入
及び交付金
032 特用林産物振興事業費 △900 △600 △300
19 負担金、補助 △900
県支出金 繰入金 業き運営関係委託料 △2,502
県支出金 繰入金
13 委託料 △2,502 003 造林事業費 △2,502 33,457
△3,402
2 林業振興費 36,859 △600 △2,802
46 一「職共済組合負担金
46 4 共済費 46 001 人件費
△29,180千円 △3,356千円
33,463 46
1 林業がき費 33,417 46
2項 林業費
6款 農林水産業費
△25,824 395,163
計 369,339 △2,781 △13,900 △13,926 4,783
△1,301 県単農地集積促進事業補助金
035 県単農地集積促進事業費 △1,301
千円
千円 千円
説 明 金 額
千円
千円 千円 千円 千円
△25,824千円 △29,180千円
目 補正前の額
千円
補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一「財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
6款 農林水産業費
7款 商工費 8款 土木費 △16,704 改良工事費
△32,546 △29,900
15 工事請負費 △39,585 町債
国庫支出金 町債 事業委託料 △22,962
設改良費 国庫支出金
13 委託料 △22,962 020 道路新設改良単独事業費 △39,666 208,357
△62,547
2 道路橋梁新 270,904 △32,546 △29,900 △101
除雪車委託料
持費 50,000
50,000 13 委託料 50,000 005 除雪費
△19,309千円 △12,547千円
186,087 50,000
1 道路橋梁維 136,087 50,000
2項 道路橋梁費
8款 土木費
△4,238 226,611
計 222,373 0 0 0 △4,238
200 時間外勤き手当
071 人件費 200
28 繰出金 △4,600 弁護士謝礼 162
050 その他経費 162
8 報償費 162
△4,600 下水道事業特別会計繰出金
△4,600 3 職員手当等 200 003 下水道事業特別会計繰出金
△19,309千円 △4,238千円
164,140 △4,238
1 土木がき費 168,378 △4,238
1項 土木管理費
8款 土木費
△29,332 192,008
計 162,676 △1,000 △28,300 △4,410 4,378
△4,200 彫刻等購入費
△19,000 改良工事費
△432 建設工事費
△432 運搬委託料
024 梟彫刻の道梠整備事業費 △24,064 及び交付金
△1,000 移住体験プログラム支援事業補助金
19 負担金、補助 △1,000
023 吉賀ツーリズム推進事業費 △1,000 △1,188 事業委託料
18 備品購入費 △4,200
千円 千円 千円
千円 千円 千円
補正額
地方債 計
区 分
説 明 金 額
千円
千円 千円
特 定 財 源
7款 商工費
1項 商工費
△29,332千円△29,332千円
目 補正前の額
節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一「財源 その他
8款 土木費 9款 消防費 10款 教育費 11 需用費 300 072 学校」食がき費 511 96,195
811
5 学校」食費 95,384 811
△1,432 中学校体育大会出場補助金
及び交付金
077 学校教育振興事業費 △1,432 19 負担金、補助 △1,432
3 特別職期末手当
3 3 職員手当等 3 071 人件費
△2,660千円 △618千円
139,346 △1,429
2 事き局費 140,775 △1,429
1項 教育がき費
10款 教育費
△27,000 280,775
計 253,775 0 △500 0 △26,500 △500
△27,000 維持補修工事費
町債 町債
△27,000 △500 15 工事請負費 △27,000 004 防災無線維持管理費
△27,000千円 △27,000千円
26,526 △27,000
3 災害対策費 53,526 △26,500
1項 消防費
9款 消防費
△2,524 52,558
計 50,034 0 0 0 △2,524
△2,524 改良工事費
△2,524 15 工事請負費 △2,524 028 抜月用排水路改良事業費
△19,309千円 △2,524千円
37,533 △2,524
2 河川改良費 40,057 △2,524
3項 河川費
8款 土木費
△12,547 406,991
計 394,444 △32,546 △29,900 0 49,899
△18,881 改良工事費
043 夜打原相生線交通安全施設整備事業費 △18,881 △4,000 改良工事費
021 木部谷線改良事業費 △4,000
千円
千円 千円
説 明 金 額
千円
千円 千円 千円 千円
△12,547千円 △19,309千円
目 補正前の額
千円
補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一「財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
8款 土木費
10款 教育費 △1,000
△1,400
光熱水費
き費 町債町債 繰入金繰入金 △1,000
△1,000 △1,000
△1,400 11 需用費 △1,000 024 サクラマス交流センター管理費 △2,660千円
△1,994千円
67,719 △1,000
1 社会教育が 68,719 1,400
4項 社会教育費
10款 教育費
400 70,294
計 70,694 0 0 0 400
修繕料
費 400
400 11 需用費 400 003 中学校事き局管理費
△2,660千円 400千円
63,050 400
1 中学校管理 62,650 400
3項 中学校費
10款 教育費
1,054 80,789
計 81,843 0 0 0 1,054
254 教材購入費
振興費
18 備品購入費 254 007 特別支援教育設備整備事業費 254 8,749
254
2 小学校教育 8,495 254
修繕料
費 800
800 11 需用費 800 003 小学校事き局管理費
△2,660千円 1,054千円
73,094 800
1 小学校管理 72,294 800
2項 小学校費
10款 教育費
△618 238,338
計 237,720 0 0 0 △618
300 施設修繕料
073 調理場施設費 300
13 委託料 511 除雪委託料 511
千円
千円 千円
説 明 金 額
千円
千円 千円 千円 千円
△618千円 △2,660千円
目 補正前の額
千円
補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一「財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
10款 教育費
10款 教育費 12款 公債費 △2,600
872,200
計 869,600 0 0 0 △2,600
及び割引料 町債償還利子 △3,000 23 償還金、利子 △3,000 003 長期債利子 △3,000 53,572
△3,000
2 利子 56,572 △3,000
400 町債償還元金
及び割引料
400 23 償還金、利子 400 003 長期債元金
△2,600千円 △2,600千円
816,028 400
1 元金 815,628 400
1項 公債費
12款 公債費
△1,502 185,157
計 183,655 0 0 0 △1,502
△1,302 建設工事費
005 保健体育施設整備事業費 △1,302 15 工事請負費 △1,302
き費 印刷製本費 △200
△200 11 需用費 △200 004 保健体育施設費
△2,660千円 △1,502千円
183,655 △1,502
1 保健体育が 185,157 △1,502
5項 保健体育費
10款 教育費
△1,994 112,281
計 110,287 0 △1,400 △1,000 406
△994 印刷製本費
費
11 需用費 △994 003 文化財保護費 △994 1,553
△994
4 文化財保護 2,547 △994
千円
千円 千円
説 明 金 額
千円
千円 千円 千円 千円
△1,994千円 △2,660千円
目 補正前の額
千円
補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一「財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
10款 教育費
1.特別職
(単位:千円)
報 酬 給 料
期 末 手 当
地 域 手 当
寒冷地 手 当
その他 の手当
計
長 等 3 19,155 4,789 6,587 30,531 4,339 34,870
議 員 12 29,711 9,199 38,910 10,661 49,571 そ の 他
特 別 職
1,207 208,083 208,083 7,256 215,339
計 1,222 237,794 19,155 13,988 6,587 277,524 22,256 299,780
長 等 3 22,800 6,822 6,587 36,209 4,339 40,548
議 員 12 29,711 9,199 38,910 10,661 49,571 そ の 他
特 別 職
1,309 216,679 216,679 7,256 223,935
計 1,324 246,390 22,800 16,021 6,587 291,798 22,256 314,054
長 等 △ 3,645 △ 2,033 △ 5,678 △ 5,678
議 員 そ の 他 特 別 職
△ 102 △ 8,596 △ 8,596 △ 8,596
計 △ 102 △ 8,596 △ 3,645 △ 2,033 △ 14,274 △ 14,274
補 正 後
補 正 前
比 較
給 与 費 明 細 書
共 済 費 合 計 備 考 職員数
給 与 費
区 分
2.一般職
(1) 総 括
報 酬 給 料 職員 手当 計
補 正 後 90 344,585 286,748 631,333 120,389 751,722
補 正 前 90 345,837 281,610 627,447 120,048 747,495
比 較 △ 1,252 5,138 3,886 341 4,227 職 員 数
区 分 共 済 費 合 計 備 考
給 与 費
補 正 後 5,994 462 12,872 10,268 80 82,711 55,281 45,412 1,084 5,800 9,470 66,784
補 正 前 5,994 462 12,872 10,268 80 82,711 55,281 46,403 1,084 5,800 9,470 60,655
比 較 △ 991 6,129
退 職手 当 組合 負 担金 時間 外
勤 務 手 当
宿 日直 手 当
住 居 手 当
児 童 手 当 特 殊
勤 務 手 当
期 末 手 当
勤 勉 手 当 職 員
手 当 の 内 訳
区 分 管 理 職
手 当
扶 養 手 当 管理 職 特別 勤務
手 当
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増減額 備 考
退職者に伴う減 △ 1,252
事業に伴う増減 △ 991
退職者伴う増 6,129
給
料
職 員 手 当
△ 1,252
5,138
△ 1,252
5,138
増 減 事 由 別 内 訳 説 明
給与改定に伴う増減分
昇給に伴う増加分
その他の増減分
その他の増減分 制度改正に伴う増減分
(3) 給料及び職員手当の状況
ア、職員一人当たり給与
行政職(一) 行政職(二)
平 均 給 料 月 額 (円) 322,965 303,650
平 均 給 与 月 額 (円) 354,138 333,017
平 均 年 齢 (歳) 41歳5月 44歳2月
平 均 給 料 月 額 (円) 314,535 303,150
平 均 給 与 月 額 (円) 343,382 331,383
平 均 年 齢 (歳) 40歳3月 44歳2月
イ、初任給
行 政 職 ( 一 ) ( 円 )
行 政 職 ( 二 ) ( 円 )
高 校 卒 147,100 147,100 147,100
大 学 卒 179,200 179,200
国 の 制 度
区 分
補 正 後
補 正 前
区 分
行 政 職 ( 一 ) ( 円 )
ウ、等級別職員数
等 級 職員数 構成比(%) 等 級 職員数 構成比(%)
1級 6 7.4 2級 9 11.1 3級 11 13.6 4級 24 29.6 5級 17 21 6級 14 17.3
計 81 100 6 100
1級 6 7.4 2級 9 11.1 3級 11 13.6 4級 24 29.6 5級 18 22.2 6級 14 17.3
計 82 100 6 100
(等級別の標準的な職務内容)
区 分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
行政職(一)
主事補又は 主事の職 務、保健師
の職務、保 育士の職務
主任主事の 職務、主事 保健師の職
務、主事保 育士の職務
主任の職 務、主任保 健師の職
務、主任保 育士の職務
主幹の職 務、主幹保 健師の職
務、主幹保 育士の職務
統括主幹又 は課長補佐 の職務、統
括保健師の 職務、統括
保育士の職 務
主査又は課 長の職務、 主査保健師
の職務、主 査保育士の
職務
行政職(二)
補 正 後
補 正 前
区 分
行政職(一)
エ、昇給
代 表 的 な 職 種 行政職(一) 行政職(二)
職 員 数 (A)人 87 81 6
昇給に係る職員数 (B)人 83 77 6
2号給(人) 9 7 2
4号給(人) 74 70 4
6号給(人) 8号給(人)
比率 (B)/(A) (%) 95 95 100
職 員 数 (A)人 88 82 6
昇給に係る職員数 (B)人 86 80 6
2号給(人) 10 8 2
4号給(人) 76 72 4
6号給(人) 8号給(人)
比率 (B)/(A) (%) 97 97 100
補 正 後
補 正 前
区 分 合 計
号給数別内訳
オ、期末手当・勤勉手当
6月(月分) 12月(月分)
補正後 2.125 2.275 4.40 有
補正前 2.075 2.225 4.30 有
国の制度 2.125 2.275 4.40 有
カ、定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区 分
20年勤続の者 (月分)
25年勤続の者 (月分)
30年勤続の者 (月分)
最高限度額 (月分)
備 考
支給率等 25.5563 34.583 42.413 49.59
国の制度 25.5563 34.583 42.413 49.59
備 考 区 分
職制上の階 級、職務の 級等による 加算措置あ
支 給 期 別 支 給 率
支給率計
キ、地域手当
支 給 対 象 地 域 支 給 率 ( % ) 支 給 対 象 職 員 数 ( 人 ) 国の指定基 準に基づく支給 率(%)
ク、特殊勤務手当
行 政 職 ( 一 ) 行 政 職 ( 二 ) 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( % )
平成29年4月1日現在 6.1 6.1 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
ケ、その他の手当
区 分 国 の 制 度 と の 差 異 扶 養 手 当 国 の 制 度 と 同 じ 住 居 手 当 国 の 制 度 と 同 じ
通 勤 手 当 国 の 制 度 と 異 な る 自動車等使用者の支給内容
区 分 全 職 種
代 表 的 な 職 種
差 異 の 内 容