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一般会計 平成29年度

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(1)

議案第8号

平成29年度吉賀町一般会計補正予算(第7号)

平成29年度吉賀町一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによ

る。

(歳入歳出予算の補正)

第1条

歳入歳出予算の総額から歳入歳 出それぞれ14 2,705千円を減額

し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,

054,

037千円とする。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及 び当該区分ごと の金額 並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費)

第2条

地方自治法第213条第1項の規定 により翌年 度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第3表

繰越明許費」による。

(地方債の補正)

第3条

地方債の補正は「第5表

地方債補正」による。

平成30年3月5日提出

(2)
(3)

9 3,193,202 23,766 3,216,968

1 地方交付税 3,193,202 23,766 3,216,968

11 45,159 △5,081 40,078

1 分担金 16,991 △6,750 10,241

2 負担金 28,168 1,669 29,837

13 538,777 △35,775 503,002

1 国庫負担金 322,624 △3,229 319,395

2 国庫補助金 214,229 △32,546 181,683

14 386,581 3,004 389,585

1 県負担金 180,270 8,374 188,644

2 県補助金 174,730 △5,370 169,360

16 3,151 278 3,429

1 寄附金 3,151 278 3,429

17 558,069 △20,771 537,298

2 基金繰入金 544,069 △20,771 523,298

19 146,050 △5,726 140,324

4 受託事業収入 4,227 △2,502 1,725

5 雑入 60,610 △3,224 57,386

20 1,263,825 △102,400 1,161,425

1 町債 1,263,825 △102,400 1,161,425

7,196,742 △142,705 7,054,037 諸収入

町債

歳  入  合  計 地方交付税

分担金及び負担金

国庫支出金

県支出金

寄附金

繰入金

補 正 額 千円

第1表  歳入歳出予算補正

歳  入

款 計

千円

項 補正前の額

(4)

2 1,361,186 △45,133 1,316,053

1 総務管理費 1,249,177 △37,863 1,211,314

3 戸籍住民基本台帳費 18,109 6 18,115

4 選挙費 38,418 △7,276 31,142

6 監査委員費 1,546 0 1,546

3 1,616,229 16,300 1,632,529

1 社会福祉費 1,048,950 3,471 1,052,421

2 児童福祉費 487,277 15,133 502,410

3 生活保護費 80,002 △2,304 77,698

4 778,425 △2,791 775,634

1 保健衛生費 568,624 △6,090 562,534

2 清掃費 209,801 3,299 213,100

5 3,998 △1,000 2,998

1 労働諸費 3,998 △1,000 2,998

6 493,204 △29,180 464,024

1 農業費 395,163 △25,824 369,339

2 林業費 97,710 △3,356 94,354

7 192,008 △29,332 162,676

1 商工費 192,008 △29,332 162,676

8 834,784 △19,309 815,475

1 土木管理費 226,611 △4,238 222,373

2 道路橋梁費 406,991 △12,547 394,444

3 河川費 52,558 △2,524 50,034

9 280,775 △27,000 253,775

1 消防費 280,775 △27,000 253,775

10 686,859 △2,660 684,199

土木費

消防費

教育費 総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

歳  出

款 計

千円

項 補正前の額

千円

補 正 額

(5)

1 教育総務費 238,338 △618 237,720

2 小学校費 80,789 1,054 81,843

3 中学校費 70,294 400 70,694

4 社会教育費 112,281 △1,994 110,287

5 保健体育費 185,157 △1,502 183,655

12 872,200 △2,600 869,600

1 公債費 872,200 △2,600 869,600

7,196,742 △142,705 7,054,037

補正前の額 補 正 額 計

千円

公債費

歳  出  合  計

千円 千円

(6)

第3表 繰越明許費

(千円)

2

総務費

1

総務管理費

柿木地区町営駐車場整備

事業

7,314

3

民生費

1

社会福祉費

老人福祉センター管理費

6,731

3

民生費

1

社会福祉費

障がい者総合支援セン

ター整備事業

23,548

6

農林水産費

1

農業費

農業復旧対策事業費

20,000

8

土木費

2

道路橋梁費

道路新設改良単独事業費

13,000

8

土木費

2

道路橋梁費

元町丸町線改良事業

11,000

8

土木費

2

道路橋梁費

夜打原相生線交通安全施

設整備事業

38,000

10

教育費

5

保健体育費

保健体育施設整備事業

129,190

(7)

第4表 債務負担行為補正

(変 更)

(単位:千円)

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

子育て世代住宅取得資 金利子補給

平成26年度か ら平成39年度

対象融資元金 は、1件当たり 1,000万円以上 3,000万円以内。 利子補給額は支 払利子額の1/2以 内、1件当たり年 間30万円を上 限。補給期間は 10年以内

平成26年度か ら平成41年度

対象融資元金 は、1件当たり 1,000万円以上 3,000万円以内。 利子補給額は支 払利子額の1/2以 内、1件当たり年 間30万円を上 限。補給期間は 10年以内 事 項

(8)

5表 地方債補正

(単位:千円)

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

1 合併特例事業債 350,400 326,200

2 過疎対策事業債 690,700 612,500

補正前に 同じ

補正前に 同じ

補正前に 同じ

補 正 後

起 債 の 目 的

補 正 前

 政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するものに よる。ただ し、財政の 都合により 据置期間及 び償還期限 を短縮し、 又は繰上償 還もしくは 低利に借換 することが できる。 年利

5.0% 以内

(ただ し、利率 見直し方 式で借り 入れる場 合につい て、利率 の見直し を行った 後におい ては、当 該見直し 後の利 率) 証書借入

(9)

 総  括

(歳  入)

9 地方交付税 3,193,202 23,766 3,216,968

11 分担金及び負担金 45,159 △5,081 40,078

13 国庫支出金 538,777 △35,775 503,002

14 県支出金 386,581 3,004 389,585

16 寄附金 3,151 278 3,429

17 繰入金 558,069 △20,771 537,298

19 諸収入 146,050 △5,726 140,324

20 町債 1,263,825 △102,400 1,161,425

7,196,742 △142,705 7,054,037 歳  入  合  計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補 正 額 計

(10)

歳  出)

国県支出金 地 方 債 そ の 他

2 総務費 1,361,186 △45,133 1,316,053 △12,900 △8,943 △23,290

3 民生費 1,616,229 16,300 1,632,529 4,156 △2,400 1,669 12,875

4 衛生費 778,425 △2,791 775,634 △13,100 △900 11,209

5 労働費 3,998 △1,000 2,998 △1,000 0

6 農林水産業費 493,204 △29,180 464,024 △3,381 △13,900 △16,728 4,829

7 商工費 192,008 △29,332 162,676 △1,000 △28,300 △4,410 4,378

8 土木費 834,784 △19,309 815,475 △32,546 △29,900 43,137

9 消防費 280,775 △27,000 253,775 △500 △26,500

10 教育費 686,859 △2,660 684,199 △1,400 △1,000 △260

12 公債費 872,200 △2,600 869,600 △2,600

7,196,742 △142,705 7,054,037 △32,771 △102,400 △31,312 23,778

歳  出  合  計

特        定        財        源

一 般 財 源

千円 千円 千円 千円

款 計

千円

補正前の額

千円

補 正 額

千円

(11)

  9款 地方交付税 11款 分担金及び負担金 13款 国庫支出金 322,624 △3,229 319,395

保育給付 10,095

児童扶養手当給付費 △1,721

特例給付 △61

庫負担金 非被用者児童手当 △1,193

児童福祉費国 △2,160

2 被用者児童手当 △9,280

庫負担金

社会福祉費国 △1,069

1 特別障がい者手当等給付費 △1,069

1 民生費国庫負担金 322,324 △3,229 319,095

 1項 国庫負担金

△3,229千円

13款 国庫支出金

△35,775千円

28,168 1,669 29,837

担金

社会福祉費負 1,669

1 老人施設措置費負担金 1,669

2 民生費負担金 27,293 1,669 28,962

11款 分担金及び負担金

△5,081千円

 2項 負担金

1,669千円

計 16,991 △6,750 10,241

農地環境整備事業分担金 △6,000

農業費分担金 △6,750

1 中山間地域総合整備事業分担金 △750

5 農林水産業費分担金 16,768 △6,750 10,018

 1項 分担金

△6,750千円

11款 分担金及び負担金

△5,081千円

3,193,202 23,766 3,216,968 計

地方交付税 23,766

1 特別交付税 23,766

1 地方交付税 3,193,202 23,766 3,216,968

補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

23,766千円

23,766千円

千円

 9款 地方交付税

 1項 地方交付税

2  歳 入

千円 千円

区  分 金  額

(12)

 13款 国庫支出金 14款 県支出金 金

林業費県補助 △600

2 きのこの里づくり事業補助金 △600

県単農地集積促進事業補助金 △1,301

半農半Ⅹ支援事業補助金 △1,680

新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金 △8,000

金 環境保全型農業直接支払交付金 △1,800

農業費県補助 △2,781

1 農業復旧対策事業補助金 10,000

5 農林水産業費県補助金 102,890 △3,381 99,509

補助金 第1子・第2子保育料軽減事業費補助金 455

児童福祉費県 △539

2 第3子以降保育料軽減事業 △994

補助金

社会福祉費県 △450

1 高等技能訓練促進費等事業補助金 △450

2 民生費県補助金 37,322 △989 36,333

14款 県支出金

3,004千円

 2項 県補助金

△5,370千円

計 180,270 8,374 188,644

保育給付 5,424

特例給付 85

負担金 非被用者児童手当 △298

児童福祉費県 8,374

2 被用者児童手当 3,163

1 民生費県負担金 154,650 8,374 163,024

 1項 県負担金

8,374千円

14款 県支出金

3,004千円

214,229 △32,546 181,683 計

庫補助金

道路橋梁費国 △32,546

1 社会資本整備総合交付金 △32,546

7 土木費国庫補助金 184,364 △32,546 151,818

補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

△35,775千円

△32,546千円

千円

13款 国庫支出金

 2項 国庫補助金

千円 千円

区  分 金  額

(13)

 14款 県支出金 16款 寄附金 17款 繰入金 19款 諸収入

4,227 △2,502 1,725

業収入

林業費受託事 △2,502

1 公社造林受託事業収入 △2,502

1 農林水産業費受託事業収入 4,227 △2,502 1,725

 4項 受託事業収入

△2,502千円

19款 諸収入

△5,726千円

544,069 △20,771 523,298 計

金繰入金

まちづくり基 △9,835

1 まちづくり基金繰入金 △9,835

8 まちづくり基金繰入金 248,600 △9,835 238,765

基金繰入金

ふるさと創生 △10,936

1 ふるさと創生基金繰入金 △10,936

3 ふるさと創生基金繰入金 100,000 △10,936 89,064

 2項 基金繰入金

△20,771千円

17款 繰入金

△20,771千円

3,151 278 3,429

指定寄附金 278

2 指定寄附金 278

1 寄附金 3,151 278 3,429

 1項 寄附金

278千円

16款 寄附金

278千円

174,730 △5,370 169,360 計

商工費県補助 △1,000

1 地域商業等支援事業 △1,000

6 商工費県補助金 2,000 △1,000 1,000

千円 千円

3,004千円

△5,370千円

千円

14款 県支出金

 2項 県補助金

金  額

説      明

目 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

(14)

 19款 諸収入 20款 町債 1,263,825 △102,400 1,161,425

債 公共施設等統合整備事業 △1,900

合併特例事業 △24,200

1 彫刻の道整備事業 △22,300

3 合併特例事業債 350,400 △24,200 326,200

町道新設改良単独事業 △39,600

高速情報通信基盤整備事業 △1,800

過疎地域自立促進特別事業 △28,900

中山間地域総合整備事業 △1,500

農地環境整備事業 △10,900

町道木部谷線改良事業 14,500

夜打原相生線交通安全施設整備事業 △4,800

過疎債 △78,200

1 集会施設整備事業 △5,200

1 過疎債 690,700 △78,200 612,500

20款 町債

△102,400千円

 1項 町債

△102,400千円

計 60,610 △3,224 57,386

補助事業過年度返還金 12

雑入 △3,224

20 町有財産移転補償費 △3,236

5 雑入 60,609 △3,224 57,385

千円 千円

△5,726千円

△3,224千円

千円

19款 諸収入

 5項 雑入

説      明

目 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

(15)

  2款 がき費 △2,543    印刷製本費

1 報酬 △3,356 002 定住対策事業費 △14,393 80,235

△26,432

16 定住対策費 106,667 △3,600 △7,226 △15,606 △1,455

繰入金 繰入金

△800    業き運営関係委託料

△278

13 委託料 △800

寄附金    印刷製本費 △998

対策費 寄附金

11 需用費 △998 004 えぇもん知ってもらおうプロジェクト事業費 △1,798 13,516

△1,798

15 まちづくり 15,314 △1,733 △65

△540    業き運営関係委託料

及び交付金

004 地方創生が合戦略推進事業費 △540 19 負担金、補助 442

260    鹿足郡事き組合負担金(CATV)

18 備品購入費 △1,500    益田地区広域市町村圏事き組合負担金 182 △1,500    芸術品等購入費

△540

13 委託料 △540

繰入金    普通旅費 △500

繰入金

9 旅費 △500 002 企画がき費 △1,558 67,654

△2,098

14 企画がき費 69,752 △540 △1,558

△2,500    解体・撤去工事費

△5,200 町債

町債    建設工事費 △2,500

15 工事請負費 △5,000 021 地区集会所建設事業費 △5,000 80,940

△5,000

10 自治振興費 85,940 △5,200 200

1,100    ふるさと応援基金積立金

006 基金積立金 1,100

556 △4,100

25 積立金 1,100 町債

町債 寄附金寄附金    解体・撤去工事費 △2,000

15 工事請負費 △2,000 005 その他財産維持管理費 △2,000 464,708

△900

5 財産管理費 465,608 △4,100 556 2,644

6,129    退職手当組合特別負担金

669    時間外勤き手当

△2,036    特別職期末手当

△1,252    一「職」料

職員手当等

△3,645    特別職」料

3 4,762

2 」料 △4,897 071 人件費 △135 363,616

△135

1 一「管理費 363,751 △135

千円

千円 千円

説      明 金  額

千円

千円 千円 千円 千円

△37,863千円 △45,133千円

目 補正前の額

千円

補正額

地方債 計

区  分

3  歳 出

節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一「財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 2款 がき費

(16)

  2款 がき費 6

18,109

計 18,115 0 0 0 6

   一「職共済組合負担金

本台帳費 6

6 4 共済費 6 001 人件費

△45,133千円 6千円

18,115 6

1 戸籍住民基 18,109 6

 3項 戸籍住民基本台帳費

 2款 がき費

△37,863 1,249,177

計 1,211,314 0 △12,900 △8,943 △16,020

   萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金

策費 及び交付金 △500

003 地域公共交通対策費 △500 △500 19 負担金、補助 △500

40,242 △500

20 生活安全対 40,742

及び交付金    CATV新規加入者助成金 △1,000 19 負担金、補助 △1,000 004 ケーブルテレビ事業費 △1,000 3,734

△1,000

17 情報管理費 4,734 △1,000

△2,165    業き運営関係委託料

△355    普通旅費

21 貸付金 △1,000    費用弁償 △637 △28    雇用保険料

△464    社会保険料

及び交付金

19 負担金、補助 △14,050

△3,356    地域おこし協力隊員

15 工事請負費 △1,834 005 地域おこし協力隊事業費 △7,005 △3,200    企業立地促進助成金

委託料

△1,834    建設工事費

13 △2,165

11 需用費 △2,543 004 企業誘致対策事業費 △5,034 △1,000    社会福祉士等修学資金貸付金

9 旅費 △992 △7,226

△3,600    民間賃貸住宅建設補助金 △9,800

4 共済費 △492    子育て世代住宅取得資金利子補」金 △1,050 繰入金

町債

町債 繰入金

千円 千円 千円

千円 千円 千円

補正額

地方債 計

区  分

説      明 金  額

千円

千円 千円

特    定    財    源

 2款 がき費

 1項 がき管理費

△37,863千円

△45,133千円

目 補正前の額

節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一「財源 その他

(17)

  2款 がき費  3款 民生費 183    一「職共済組合負担金

071 人件費 183

28 繰出金 △7,092

き費    国民健康保険事業特別会計繰出金 △7,092

△7,092 4 共済費 183 003 国民健康保険事業特別会計繰出金

16,300千円 3,471千円

294,972 △6,909

1 社会福祉が 301,881 △6,909

 1項 社会福祉費

 3款 民生費

0 1,546

計 1,546 0 0 0 0

△37    費用弁償

9 旅費 △37

37    監査委員

0 1 報酬 37 002 監査委員費

△45,133千円 0千円

1,546 0

1 監査委員費 1,546

 6項 監査委員費

 2款 がき費

△7,276 38,418

計 31,142 0 0 0 △7,276

△1,390    選挙用は栀栁代

△520    印刷製本費

△800    消耗品費

12 役き費 △1,390

003 選挙事き費 △2,710

11 需用費 △1,320    時間外勤き手当 △1,860

002 人件費 △1,860

3 職員手当等 △1,860

議員選挙費    投票管理者立会人報酬 △1,406

001 各種委員費 △1,406

△5,976 1 報酬 △1,406 11,972

△5,976 8 町長町議会 17,948

△1,300    事き用備品購入費

選挙費

18 備品購入費 △1,300 003 選挙事き費 △1,300 18,623

△1,300

2 衆議院議員 19,923 △1,300

千円

千円 千円

説      明 金  額

千円

千円 千円 千円 千円

△7,276千円 △45,133千円

目 補正前の額

千円

補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一「財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 2款 がき費

(18)

  3款 民生費 1,000    国庫支出金還付金

△498    助産師賃金

013 地域子育て支援拠点事業費 1,502 △1,944    非常勤職員報酬

009 子育て世代包括支援センター事業費 △1,944 及び割引料

△1,134    臨時雇用賃金

償還金、利子

△627    放課後児童クラブ嘱託職員報酬

23 2,000 2,950

20 扶助費 △4,000 006 放課後児童対策事業費 △1,761 県支出金

県支出金

△1,000    非被用者児童手当

△10,534

7 賃金 △1,632

き費 国庫支出金国庫支出金    被用者児童手当 △3,000

△4,000 1 報酬 △2,571 005 児童手当支」費

16,300千円 15,133千円

118,022 △6,203

1 児童福祉が 124,225 △7,584 1,381

 2項 児童福祉費

 3款 民生費

3,471 1,048,950

計 1,052,421 △1,069 △2,400 1,669 5,271

14,469    訓練等」付費

005 自立支援訓練等」付事業費 14,469 251    サービス利用計画作成費

△1,400 町債

町債    介護」付費 349

立支援費

20 扶助費 15,069 004 自立支援介護」付事業費 600 233,824

15,069

6 障栀い者自 218,755 △1,400 16,469 △1,069 △1,000

   特別障栀い者手当

祉費 国庫支出金国庫支出金 町債町債 △1,000

003 特別障栀い者手当等支」費 △1,000 1,069

△1,069 △1,000 20 扶助費 △1,000 26,620

△1,000 4 障栀い者福 27,620

1,669 負担金 負担金

分担金及び    老人ホーム入所措置費 △3,689

費 分担金及び

20 扶助費 △3,689 017 老人ホーム入所措置事業費 △3,689 496,887

△3,689

2 高齢者福祉 500,576 1,669 △5,358

千円

千円 千円

説      明 金  額

千円

千円 千円 千円 千円

3,471千円 16,300千円

目 補正前の額

千円

補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一「財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 3款 民生費

(19)

  3款 民生費 △2,304

80,002

計 77,698 0 0 0 △2,304

△1,526    電算システム保守委託料

   電算システム開発委託料

き費 △778

△2,304 13 委託料 △2,304 003 生活保護がき費

16,300千円 △2,304千円

6,703 △2,304

1 生活保護が 9,007 △2,304

 3項 生活保護費

 3款 民生費

15,133 487,277

計 502,410 5,225 0 0 9,908 △450

△600    母子家庭高等技能訓練支」費

県支出金 県支出金

006 母子家庭高等技能訓練促進事業費 △600 △1,721

国庫支出金    児童扶養手当支」費 △4,500

国庫支出金

20 扶助費 △5,100 004 児童扶養手当」付費 △4,500 20,673

△5,100

3 母子福祉費 25,773 △2,171 △2,929

1,426    一時保育事業補助金

△840    障栀い児保育事業補助金

011 しまねすくすく子育て支援事業費 586 179    県支出金還付金

及び割引料

23 償還金、利子 879    国庫支出金還付金 700 4,885

26,833    保育所運営費負担金

県支出金 県支出金

及び交付金

010 施設型保育」付事業費 27,712 10,095

19 負担金、補助 27,419

国庫支出金    臨時雇用賃金 △1,862

国庫支出金

7 賃金 △1,862 008 地域型保育」付事業費 △1,862 363,715

26,436

2 保育所費 337,279 14,980 11,456

1,000    県支出金還付金

千円

千円 千円

説      明 金  額

千円

千円 千円 千円 千円

15,133千円 16,300千円

目 補正前の額

千円

補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一「財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 3款 民生費

(20)

  4款 衛生費  5款 労働費 △1,000

△1,000    雇用促進及び資格取得支援助成金

繰入金

繰入金 及び交付金

△1,000 △1,000 19 負担金、補助 △1,000 003 雇用対策事業費

△1,000千円 △1,000千円

2,364 △1,000

2 雇用対策費 3,364

 1項 労働諸費

 5款 労働費

3,299 209,801

計 213,100 0 △10,000 0 13,299

及び交付金    益田地区広域市町村圏事き組合負担金 3,299 19 負担金、補助 3,299 003 可燃物処理事業費 3,299 161,026

3,299

22 ごみ処理費 157,727 3,299

△10,000 町債

町債

△10,000 財源更正

△2,791千円 3,299千円

20,256 0

2 し尿処理費 20,256 10,000

 2項 清掃費

 4款 衛生費

△6,090 568,624

計 562,534 0 △3,100 △900 △2,090

△1,300    斎場嘱託職員

1 報酬 △1,300 073 環境衛生施設費 △1,300 15,766

△1,300

4 環境衛生費 17,066 △1,300

△900    不育症治療費助成

20 扶助費 △900

010 不育症治療費助成事業費 △900 △900

△2,500

324    妊産婦通院補助金

町債

町債 繰入金繰入金 及び交付金

19 負担金、補助 324 007 妊婦健診事業費 324 35,621

△576

2 母子衛生費 36,197 △2,500 △900 2,824

106    一「職共済組合負担金

及び交付金

071 人件費 106

△600

19 負担金、補助 △4,320

き費 町債町債    医療従事者等確保対策補助金 △4,320

008 地域医療対策費 △4,320 △3,614

△600 4 共済費 106

473,973 △4,214

1 保健衛生が 478,187

千円

千円 千円

説      明 金  額

千円

千円 千円 千円 千円

 1項 保健衛生費

△6,090千円

△2,791千円

目 補正前の額

千円

補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一「財源 その他

国県支出金

(21)

  5款 労働費  6款 農林水産業費 △8,063    移転補償費

28 繰出金 △1,500    立河内地区農地環境整備事業負担金 △12,000 △3,236

029 農地環境整備事業費 △20,063 諸収入

諸収入

び賠償金

△1,500    高津川地区中山間地域が合整備事業負担金

△6,750

△12,400 負担金 021 中山間地域が合整備事業費 △1,500

22 補償、補填及 △8,063 △1,301 負担金

及び交付金    農業集落排水事業特別会計繰出金 △1,500 県支出金 町債 分担金及び

県支出金 町債 分担金及び

005 農業集落排水事業特別会計繰出金 △1,500 △677

△1,301 △12,400 △9,986 19 負担金、補助 △14,801 151,927

△24,364 6 農地費 176,291

△910    茶業振興補助金

△20    手数料

△729    普通旅費

△321    費用弁償

及び割引料    報償金 △280

23 償還金、利子 10 028 ブランド化推進事業費 △2,260 △3,360    半農半Ⅹ支援事業補助金

及び交付金

016 新規就農者育成確保事業費 △3,360 19 負担金、補助 △18,670

10    県支出金還付金

12 役き費 △20    環境保全型農業直接支払交付金 △2,400 006 日本型直接支払交付金事業費 △2,390 △11,480 △1,500 △3,940

9 旅費 △1,050 県支出金 町債 繰入金

県支出金 町債 繰入金    新農林水産振興栀んばる地域応援が合事業費補助金 △12,000 002 農業振興がき費 △12,000 △3,090

△11,480 △1,500 △3,940 8 報償費 △280 107,079

△20,010 3 農業振興費 127,089

20,000    農業復旧対策事業費補助金

021 農業復旧対策事業費 20,000 10,000

△1,450    農業公社補助金

県支出金

県支出金 及び交付金

△1,450 19 負担金、補助 18,550 002 農業がき費

△29,180千円 △25,824千円

95,640 18,550

2 農業がき費 77,090 10,000 8,550

 1項 農業費

 6款 農林水産業費

△1,000 3,998

計 2,998 0 0 △1,000 0

千円

千円 千円

説      明 金  額

千円

千円 千円 千円 千円

△1,000千円 △1,000千円

目 補正前の額

千円

補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一「財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 5款 労働費

(22)

  6款 農林水産業費  7款 商工費 022 墨田区等交流事業費 △1,188 △4,410

△22,300

15 工事請負費 △19,432

流費 町債町債 繰入金繰入金    事業委託料 △1,080

003 ふるさと会事業費 △1,080 △622

△4,410

△22,300 13 委託料 △2,700 51,533

△27,332 3 都市農村交 78,865

△2,700    改良工事費

工事請負費

2,700    施設修繕料

15 △2,700

11 需用費 2,700 005 観光施設管理費 0 71,581

0 2 観光費 71,581

△1,000 △6,000

△2,000    地域商業等支援事業費補助金

県支出金 町債

県支出金 町債 及び交付金

△2,000 △6,000 19 負担金、補助 △2,000 003 商工振興がき費

△29,332千円 △29,332千円

39,562 △2,000

1 商工振興費 41,562 △1,000 5,000

 1項 商工費

 7款 商工費

△3,356 97,710

計 94,354 △600 0 △2,802 46 △2,502

△900    栁のこの里づくり事業費補助金

諸収入 諸収入

及び交付金

032 特用林産物振興事業費 △900 △600 △300

19 負担金、補助 △900

県支出金 繰入金    業き運営関係委託料 △2,502

県支出金 繰入金

13 委託料 △2,502 003 造林事業費 △2,502 33,457

△3,402

2 林業振興費 36,859 △600 △2,802

46    一「職共済組合負担金

46 4 共済費 46 001 人件費

△29,180千円 △3,356千円

33,463 46

1 林業がき費 33,417 46

 2項 林業費

 6款 農林水産業費

△25,824 395,163

計 369,339 △2,781 △13,900 △13,926 4,783

△1,301    県単農地集積促進事業補助金

035 県単農地集積促進事業費 △1,301

千円

千円 千円

説      明 金  額

千円

千円 千円 千円 千円

△25,824千円 △29,180千円

目 補正前の額

千円

補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一「財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 6款 農林水産業費

(23)

  7款 商工費  8款 土木費 △16,704    改良工事費

△32,546 △29,900

15 工事請負費 △39,585 町債

国庫支出金 町債    事業委託料 △22,962

設改良費 国庫支出金

13 委託料 △22,962 020 道路新設改良単独事業費 △39,666 208,357

△62,547

2 道路橋梁新 270,904 △32,546 △29,900 △101

   除雪車委託料

持費 50,000

50,000 13 委託料 50,000 005 除雪費

△19,309千円 △12,547千円

186,087 50,000

1 道路橋梁維 136,087 50,000

 2項 道路橋梁費

 8款 土木費

△4,238 226,611

計 222,373 0 0 0 △4,238

200    時間外勤き手当

071 人件費 200

28 繰出金 △4,600    弁護士謝礼 162

050 その他経費 162

8 報償費 162

△4,600    下水道事業特別会計繰出金

△4,600 3 職員手当等 200 003 下水道事業特別会計繰出金

△19,309千円 △4,238千円

164,140 △4,238

1 土木がき費 168,378 △4,238

 1項 土木管理費

 8款 土木費

△29,332 192,008

計 162,676 △1,000 △28,300 △4,410 4,378

△4,200    彫刻等購入費

△19,000    改良工事費

△432    建設工事費

△432    運搬委託料

024 梟彫刻の道梠整備事業費 △24,064 及び交付金

△1,000    移住体験プログラム支援事業補助金

19 負担金、補助 △1,000

023 吉賀ツーリズム推進事業費 △1,000 △1,188    事業委託料

18 備品購入費 △4,200

千円 千円 千円

千円 千円 千円

補正額

地方債 計

区  分

説      明 金  額

千円

千円 千円

特    定    財    源

 7款 商工費

 1項 商工費

△29,332千円

△29,332千円

目 補正前の額

節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一「財源 その他

(24)

  8款 土木費  9款 消防費 10款 教育費 11 需用費 300 072 学校」食がき費 511 96,195

811

5 学校」食費 95,384 811

△1,432    中学校体育大会出場補助金

及び交付金

077 学校教育振興事業費 △1,432 19 負担金、補助 △1,432

3    特別職期末手当

3 3 職員手当等 3 071 人件費

△2,660千円 △618千円

139,346 △1,429

2 事き局費 140,775 △1,429

 1項 教育がき費

10款 教育費

△27,000 280,775

計 253,775 0 △500 0 △26,500 △500

△27,000    維持補修工事費

町債 町債

△27,000 △500 15 工事請負費 △27,000 004 防災無線維持管理費

△27,000千円 △27,000千円

26,526 △27,000

3 災害対策費 53,526 △26,500

 1項 消防費

 9款 消防費

△2,524 52,558

計 50,034 0 0 0 △2,524

△2,524    改良工事費

△2,524 15 工事請負費 △2,524 028 抜月用排水路改良事業費

△19,309千円 △2,524千円

37,533 △2,524

2 河川改良費 40,057 △2,524

 3項 河川費

 8款 土木費

△12,547 406,991

計 394,444 △32,546 △29,900 0 49,899

△18,881    改良工事費

043 夜打原相生線交通安全施設整備事業費 △18,881 △4,000    改良工事費

021 木部谷線改良事業費 △4,000

千円

千円 千円

説      明 金  額

千円

千円 千円 千円 千円

△12,547千円 △19,309千円

目 補正前の額

千円

補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一「財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 8款 土木費

(25)

 10款 教育費 △1,000

△1,400

   光熱水費

き費 町債町債 繰入金繰入金 △1,000

△1,000 △1,000

△1,400 11 需用費 △1,000 024 サクラマス交流センター管理費 △2,660千円

△1,994千円

67,719 △1,000

1 社会教育が 68,719 1,400

 4項 社会教育費

10款 教育費

400 70,294

計 70,694 0 0 0 400

   修繕料

費 400

400 11 需用費 400 003 中学校事き局管理費

△2,660千円 400千円

63,050 400

1 中学校管理 62,650 400

 3項 中学校費

10款 教育費

1,054 80,789

計 81,843 0 0 0 1,054

254    教材購入費

振興費

18 備品購入費 254 007 特別支援教育設備整備事業費 254 8,749

254

2 小学校教育 8,495 254

   修繕料

費 800

800 11 需用費 800 003 小学校事き局管理費

△2,660千円 1,054千円

73,094 800

1 小学校管理 72,294 800

 2項 小学校費

10款 教育費

△618 238,338

計 237,720 0 0 0 △618

300    施設修繕料

073 調理場施設費 300

13 委託料 511    除雪委託料 511

千円

千円 千円

説      明 金  額

千円

千円 千円 千円 千円

△618千円 △2,660千円

目 補正前の額

千円

補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一「財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

10款 教育費

(26)

 10款 教育費 12款 公債費 △2,600

872,200

計 869,600 0 0 0 △2,600

及び割引料    町債償還利子 △3,000 23 償還金、利子 △3,000 003 長期債利子 △3,000 53,572

△3,000

2 利子 56,572 △3,000

400    町債償還元金

及び割引料

400 23 償還金、利子 400 003 長期債元金

△2,600千円 △2,600千円

816,028 400

1 元金 815,628 400

 1項 公債費

12款 公債費

△1,502 185,157

計 183,655 0 0 0 △1,502

△1,302    建設工事費

005 保健体育施設整備事業費 △1,302 15 工事請負費 △1,302

き費    印刷製本費 △200

△200 11 需用費 △200 004 保健体育施設費

△2,660千円 △1,502千円

183,655 △1,502

1 保健体育が 185,157 △1,502

 5項 保健体育費

10款 教育費

△1,994 112,281

計 110,287 0 △1,400 △1,000 406

△994    印刷製本費

11 需用費 △994 003 文化財保護費 △994 1,553

△994

4 文化財保護 2,547 △994

千円

千円 千円

説      明 金  額

千円

千円 千円 千円 千円

△1,994千円 △2,660千円

目 補正前の額

千円

補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一「財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

10款 教育費

(27)

1.特別職

   (単位:千円)

報 酬 給 料

期 末 手 当

地 域 手 当

寒冷地 手 当

その他 の手当

長 等 3 19,155 4,789 6,587 30,531 4,339 34,870

議 員 12 29,711 9,199 38,910 10,661 49,571 そ の 他

特 別 職

1,207 208,083 208,083 7,256 215,339

計 1,222 237,794 19,155 13,988 6,587 277,524 22,256 299,780

長 等 3 22,800 6,822 6,587 36,209 4,339 40,548

議 員 12 29,711 9,199 38,910 10,661 49,571 そ の 他

特 別 職

1,309 216,679 216,679 7,256 223,935

計 1,324 246,390 22,800 16,021 6,587 291,798 22,256 314,054

長 等 △ 3,645 △ 2,033 △ 5,678 △ 5,678

議 員 そ の 他 特 別 職

△ 102 △ 8,596 △ 8,596 △ 8,596

計 △ 102 △ 8,596 △ 3,645 △ 2,033 △ 14,274 △ 14,274

補 正 後

補 正 前

比 較

給 与 費 明 細 書

共 済 費 合 計 備 考 職員数

給 与 費

区 分

2.一般職

(1) 総 括

報 酬 給 料 職員 手当 計

補 正 後 90 344,585 286,748 631,333 120,389 751,722

補 正 前 90 345,837 281,610 627,447 120,048 747,495

比 較 △ 1,252 5,138 3,886 341 4,227 職 員 数

区 分 共 済 費 合 計 備 考

給 与 費

補 正 後 5,994 462 12,872 10,268 80 82,711 55,281 45,412 1,084 5,800 9,470 66,784

補 正 前 5,994 462 12,872 10,268 80 82,711 55,281 46,403 1,084 5,800 9,470 60,655

比 較 △ 991 6,129

退 職手 当 組合 負 担金 時間 外

勤 務 手 当

宿 日直 手 当

住 居 手 当

児 童 手 当 特 殊

勤 務 手 当

期 末 手 当

勤 勉 手 当 職 員

手 当 の 内 訳

区 分 管 理 職

手 当

扶 養 手 当 管理 職 特別 勤務

手 当

(28)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増減額 備 考

退職者に伴う減 △ 1,252

事業に伴う増減 △ 991

退職者伴う増 6,129

職 員 手 当

△ 1,252

5,138

△ 1,252

5,138

増 減 事 由 別 内 訳 説      明

 給与改定に伴う増減分

 昇給に伴う増加分

 その他の増減分

 その他の増減分  制度改正に伴う増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

 ア、職員一人当たり給与

行政職(一) 行政職(二)

平 均 給 料 月 額 (円) 322,965 303,650

平 均 給 与 月 額 (円) 354,138 333,017

平 均 年 齢 (歳) 41歳5月 44歳2月

平 均 給 料 月 額 (円) 314,535 303,150

平 均 給 与 月 額 (円) 343,382 331,383

平 均 年 齢 (歳) 40歳3月 44歳2月

 イ、初任給

行 政 職 ( 一 ) ( 円 )

行 政 職 ( 二 ) ( 円 )

高 校 卒 147,100 147,100 147,100

大 学 卒 179,200 179,200

国 の 制 度

区 分

補 正 後

補 正 前

区 分

行 政 職 ( 一 ) ( 円 )

(29)

 ウ、等級別職員数

等 級 職員数 構成比(%) 等 級 職員数 構成比(%)

1級 6 7.4 2級 9 11.1 3級 11 13.6 4級 24 29.6 5級 17 21 6級 14 17.3

計 81 100 6 100

1級 6 7.4 2級 9 11.1 3級 11 13.6 4級 24 29.6 5級 18 22.2 6級 14 17.3

計 82 100 6 100

   (等級別の標準的な職務内容)

区   分 1級 2級 3級 4級 5級 6級

行政職(一)

主事補又は 主事の職 務、保健師

の職務、保 育士の職務

主任主事の 職務、主事 保健師の職

務、主事保 育士の職務

主任の職 務、主任保 健師の職

務、主任保 育士の職務

主幹の職 務、主幹保 健師の職

務、主幹保 育士の職務

統括主幹又 は課長補佐 の職務、統

括保健師の 職務、統括

保育士の職 務

主査又は課 長の職務、 主査保健師

の職務、主 査保育士の

職務

行政職(二)

補 正 後

補 正 前

区   分

行政職(一)

 エ、昇給

代  表  的  な  職  種 行政職(一) 行政職(二)

 職 員 数 (A)人 87 81 6

 昇給に係る職員数 (B)人 83 77 6

2号給(人) 9 7 2

4号給(人) 74 70 4

6号給(人) 8号給(人)

 比率  (B)/(A)    (%) 95 95 100

 職 員 数 (A)人 88 82 6

 昇給に係る職員数 (B)人 86 80 6

2号給(人) 10 8 2

4号給(人) 76 72 4

6号給(人) 8号給(人)

 比率  (B)/(A)    (%) 97 97 100

補 正 後

補 正 前

区      分 合   計

号給数別内訳

(30)

 オ、期末手当・勤勉手当

6月(月分) 12月(月分)

補正後 2.125 2.275 4.40 有

補正前 2.075 2.225 4.30 有

国の制度 2.125 2.275 4.40 有

 カ、定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分

20年勤続の者 (月分)

25年勤続の者 (月分)

30年勤続の者 (月分)

最高限度額 (月分)

備 考

支給率等 25.5563 34.583 42.413 49.59

国の制度 25.5563 34.583 42.413 49.59

備 考 区 分

職制上の階 級、職務の 級等による 加算措置あ

支  給  期  別  支  給  率

支給率計

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域 支 給 率 ( % ) 支 給 対 象 職 員 数 ( 人 ) 国の指定基 準に基づく支給 率(%)

 ク、特殊勤務手当

行 政 職 ( 一 ) 行 政 職 ( 二 ) 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )

支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( % )

平成29年4月1日現在 6.1 6.1 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

 ケ、その他の手当

区 分 国 の 制 度 と の 差 異 扶 養 手 当 国 の 制 度 と 同 じ 住 居 手 当 国 の 制 度 と 同 じ

通 勤 手 当 国 の 制 度 と 異 な る  自動車等使用者の支給内容

区 分 全 職 種

代 表 的 な 職 種

差 異 の 内 容

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