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予算書 平成26年度予算について 市原市

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(1)

26

市 原 市 補 正 予 算

附 予

(2)
(3)

一般会計

議 案 第

9 3

度 市 原 市 一 般 会 計 補 正 予 算

度 市 原 市

一 般 会 計

補 正 予 算

歳 入 歳 出 予 算

補 正

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

6 6 7 , 6 8 6

追 加 し

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

8 8 , 1 1 」 , 「 8 「

歳 入 歳 出 予 算

補 正

款 項

分 及 び 当

金 額 並 び

補 正 後

歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入

歳 出 予 算 補 正

補 正

変 更

費 補 正

繰 越 明 許 費

地 方 自 治 法 第

条 第

規 定

越 し

使 用 す

経 費

繰 越

明 許 費

担 行 為

補 正

担 行 為

追 加

担 行 為 補 正

地 方 債

補 正

地 方 債

変 更

地 方 債 補 正

日 提 出

市 原 市 長

(4)

-1-第

歳 入

医単位

)

1」

使

15,574

「,010,788

1,995,「14

1

使

15,454

1,108,6」5

1,09」,181

1「0

90「,15」

90「,0」」

14

5「,16「

14,4「1,「0「

14,47」,」64

1

1,108

11,476,「16

11,477,」「4

51,054

「,884,6」7

「,9」5,691

15

1,07」

4,755,」」8

4,756,411

1,07」

1,6「7,」65

1,6「8,4」8

19

555,」」」

705,「05

1,「60,5」8

1

555,」」」

705,「05

1,「60,5」8

「0

45,49「

4,089,984

4,1」5,476

5

45,49「

「,「04,60」

「,「50,095

「1

「9,「00

」,711,57「

」,740,77「

1

「9,「00

」,711,57「

」,740,77「

(5)

医単位

)

-

6「,8「5,「10

6「,8「5,「10

667,686

87,445,596

88,11」,「8「

一般会計

(6)

歳 出

医単位

)

1

11,7「」

6」4,400

6「「,677

1

11,7「」

6」4,400

6「「,677

」50,」65

8,787,771

9,1」8,1」6

1

」」4,78」

7,051,518

7,」86,」01

「1,4」」

1,087,7「4

1,109,157

「「「

「91,058

「90,8」6

4

1,971

「14,449

「1「,478

5

調

」,880

65,581

69,461

6

7,5」8

77,441

69,90」

」「5,648

」6,041,986

」6,」67,6」4

1

「」」,46「

16,」51,684

16,585,146

61,045

11,59「,「」7

11,65」,「8「

」1,141

8,066,88「

8,098,0「」

4

「5,157

8,619,」77

8,644,5」4

1

」」,」「0

4,「06,414

4,「」9,7」4

(7)

医単位

)

4,6」6

404,5「5

」99,889

」,5「7

4,008,4」8

4,004,911

5

」,」80

1」9,504

1」6,1「4

1

」,」80

1」9,504

1」6,1「4

6

「,798

1,」46,「57

1,」4」,459

1

「,0」0

1,」「0,「55

1,」18,「「5

768

「4,706

「」,9」8

7

」9,600

「,7「」,100

「,68」,500

1

」9,600

「,7「」,100

「,68」,500

8

76,669

10,010,745

9,9」4,076

1

「0,0「0

」99,6」9

」79,619

」0,」6「

」,151,70「

」,18「,064

1」,809

」」」,558

」19,749

5

8「,」70

5,879,166

5,796,796

6

9,168

「4「,180

「51,」48

一般会計

(8)

-5-医単位

)

9

65,566

」,588,「10

」,65」,776

1

65,566

」,588,「10

」,65」,776

10

」5,1「0

8,00「,614

8,0」7,7」4

1

55,946

1,744,1」9

1,688,19」

90,684

996,608

1,087,「9「

10,01」

558,9「1

568,9」4

4

6,14」

「4」,707

「」7,564

5

4,「74

1,」8」,「9」

1,」79,019

6

786

」,075,946

」,076,7」「

-

7,588,611

7,588,611

667,686

87,445,596

88,11」,「8「

(9)

医単位

医単位

8

5

10

医単位

成「8

8」,580

154,「00

「8,596

成 「9

「,915,01「

1

管 理 費

「05,5」0

成「6

」「,400

成「7

1,」5「,588

宿

成「6

成「9

金 額

」「,400

「,45」,600

「48,000

総 額

「,「56,000

4,」00,000

4,990,000

事 業

成 「6

成 「7

成 「8

総 額

一般会計

(10)

-7-第

医単位

)

4,800

「,600

74,700

71,400

」1,700

66,400

%以

利率見直し

方式

資金

利率

見直

見直し後

率)

」4,700

起 債

起 債

目 的

「,「00

普通貸借

証券発行

政府資金

融資条件

銀行

資金

債権者

協定

」,」00

償 還

方 法

(11)

総 括

医単位

)

1

-

48,548,890

48,548,890

-

967,000

967,000

-

75,000

75,000

4

-

174,000

174,000

5

-

68,000

68,000

6

-

」,「0「,000

」,「0「,000

7

-

67「,000

67「,000

8

-

1」4,000

1」4,000

9

-

18」,000

18」,000

10

-

「09,77」

「09,77」

11

-

41,000

41,000

1「

-

681,7「0

681,7「0

1」

使

15,574

「,010,788

1,995,「14

14

5「,16「

14,4「1,「0「

14,47」,」64

15

1,07」

4,755,」」8

4,756,411

16

-

1「7,087

1「7,087

17

-

」4,491

」4,491

18

-

「,6」」,546

「,6」」,546

19

555,」」」

705,「05

1,「60,5」8

「0

45,49「

4,089,984

4,1」5,476

「1

「9,「00

」,711,57「

」,740,77「

667,686

87,445,596

88,11」,「8「

一般会計

(12)

医単位

)

1

11,7「」

6」4,400

6「「,677

-

-

-

11,7「」

」50,」65

8,787,771

9,1」8,1」6

」,170

-

5

」47,190

」「5,648

」6,041,986

」6,」67,6」4

14,174

-

-

」11,474

4

「5,157

8,619,」77

8,644,5」4

-

-

-

「5,157

5

」,」80

1」9,504

1」6,1「4

-

-

-

」,」80

6

「,798

1,」46,「57

1,」4」,459

4」「

-

-

」,「」0

7

」9,600

「,7「」,100

「,68」,500

641

「,「00

-

」8,041

8

76,669

10,010,745

9,9」4,076

-

-

-

76,669

9

65,566

」,588,「10

」,65」,776

1,0」6

」,」00

-

67,8」0

10

」5,1「0

8,00「,614

8,0」7,7」4

」」,78「

」4,700

15,574

17,788

11

-

4「,7」「

4「,7」「

-

-

-

-1「

-

7,408,900

7,408,900

-

-

-

-1」

-

100,000

100,000

-

-

-

-667,686

87,445,596

88,11」,「8「

5」,「」5

「9,「00

15,569

600,8「0

(13)

歳入

款 1」 使用料及び手数料 単位 千

款 節

項 目

1」使用料及び手数料 △ 15,574 「,010,788 1,995,「14

1使 用 料 △ 1 5 , 4 5 4 1 , 10 8 , 6 」 5 1 , 0 9 」 , 1 8 1

9教育使用料 △ 15,454 1「6,6」5 111,181

1 幼稚園使用料 △ 15,454幼稚園保育料 「手 数 料 △ 1 「 0 9 0 「 , 1 5 」 9 0 「 , 0 」 」

6教育手数料 △ 1「0 1,」50 1,「」0

1 幼稚園手数料 △ 1「0幼稚園入園料

補 正 額 補 正 前 額 計

分 金 額

説 明

1」 使用料及び手数料

(14)

-11-款 14 国庫支出金 単位 千

款 節

項 目

14国庫支出金 5「,16「 14,4「1,「0「 14,47」,」64

1国 庫 担 金 1 , 1 0 8 1 1 , 4 7 6 , 「 1 6 1 1 , 4 7 7 , 」 「 4

1民生費国庫 1,108 11,476,「16 11,477,」「4

担金 1 社会福祉費国 1,108中国残留邦人等生活支援給付費 担金

庫 担金

「国 庫 補 助 金 5 1 , 0 5 4 「 , 8 8 4 , 6 」 7 「 , 9 」 5 , 6 9 1

1総 費国庫補 」,170 80,「」「 8」,40「

助金 1 総 管理費国 」,170社会保障 税番号制度事業費等補助金 1,「46

庫補助金 介護保険事業費補助金 1,9「4

「民生費国庫補 1」,066 1,」06,186 1,」19,「5「

助金 1 社会福祉費国 △ 599障害程度 分認定等事業費補助金

庫補助金

「 児童福祉費国 1」,665幼稚園就園奨励費補助金

庫補助金

8消防費国庫補 1,0」6 19,444 「0,480

助金 1 消防費国庫補 1,0」6社会資 整備総合交付金

助金

9教育費国庫補 」」,78「 5」,50」 87,「85

助金 「 小学校費国庫 」「,06」学校施設環境改善交付金

補助金

4 幼稚園費国庫 1,719幼稚園就園奨励費補助金

補助金

補 正 額 補 正 前 額 計

分 金 額

(15)

款 15 県支出金 単位 千

款 節

項 目

15県支出金 1,07」 4,755,」」8 4,756,411

「県 補 助 金 1 , 0 7 」 1 , 6 「 7 , 」 6 5 1 , 6 「 8 , 4 」 8

4農林水産業費 4」「 」59,861 」60,「9」

補助金 1 農業委員会費 △ 「10農業委員会交付金 △ 1,045

補助金 農地 積 約 対策事業補助金 8」5

「 農業費補助金 1,0「6多面的機能支払 進交付金

」 林業費補助金 △ 」84森林整備事業補助金

5商 費補助金 641 17,904 18,545

1 商 費補助金 641観光地魅力 ップ整備事業補助金

補 正 額 補 正 前 額 計

分 金 額

説 明

15 県支出金

(16)

-1」-款 19 繰越金 単位 千

款 節

項 目

19繰越金 555,」」」 705,「05 1,「60,5」8

1繰 越 金 5 5 5 , 」 」 」 7 0 5 , 「 0 5 1 , 「 6 0 , 5 」 8

1繰越金 555,」」」 705,「05 1,「60,5」8

1 繰越金 555,」」」前 度繰越金

補 正 額 補 正 前 額 計

分 金 額

(17)

款 「0 諸収入 単位 千

款 節

項 目

「0諸収入 45,49「 4,089,984 4,1」5,476

5雑 入 4 5 , 4 9 「 「 , 「 0 4 , 6 0 」 「 , 「 5 0 , 0 9 5

4雑入 45,49「 「,055,068 「,100,560

「 雑入 45,49「 用保険料 5

後期高齢者 療療養給付費 担金返還金 44,」「4

空間線量検査費用 係 原子力損害賠償金 1,16」

補 正 額 補 正 前 額 計

分 金 額

説 明

「0 諸収入

(18)

-15-款 「1 市債 単位 千

款 節

項 目

「1市債 「9,「00 」,711,57「 」,740,77「

1市 債 「 9 , 「 0 0 」 , 7 1 1 , 5 7 「 」 , 7 4 0 , 7 7 「

6商 債 △ 「,「00 4,800 「,600

1 商 債 △ 「,「00観光施設整備事業債

8消防債 △ 」,」00 95,800 9「,500

1 消防債 △ 」,」00消防施設整備事業債

9教育債 」4,700 「60,900 「95,600

1 小学校債 」4,700学校施設大規模改造事業債

補 正 額 補 正 前 額 計

分 金 額

(19)

歳出

款 1 議会費 単位 千

款 節

項 目

1議会費 △11,7「」 6」4,400 6「「,677 - - - △11,7「」

1議 会 費 △ 1 1 , 7 「 」 6 」 4 , 4 00 6 「 「 , 6 7 7 - - - △ 1 1 , 7 「 」

1議会費 △11,7「」 6」4,400 6「「,677 - - - △11,7「」

1報酬 △6,7」9 1 人件費 △10,「「」

「給料 △8「5 医1)議員報酬等 人→ 人 △9,59」

」職員手当等 」51 医「)一般職給 △6」0

4共 費 △」,010 「 議会運営費 △1,500

9旅費 △180 医1)議会運営費 △1,500

19 担金補助 △1,」「0 1)議員費用弁償 △180

及び交付金 「)政 活動費交付金 △1,」「0

分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

補 正 額 補 正 前 額 計

補 正 額 源 訳

特 定 源

一般 源

1 議会費

(20)

-17-款 「 総 費 単位 千

款 節

項 目

「総 費 」50,」65 8,787,771 9,1」8,1」6 」,170 - 5 」47,190

1総 管 理 費 」 」 4 , 7 8 」 7 , 0 5 1 , 5 18 7 , 」 8 6 , 」 0 1 」 , 1 7 0 - 5 」 」 1 , 6 0 8

1一般管理費 164,719 4,」」5,740 4,500,459 - - 5 164,714

「給料 74,856 1 人件費 156,06「

」職員手当等 74,989 医1)特別職給 」「0

4共 費 6,「17 医「)一般職給 人→ 人 155,74「

11需用費 5,781 「 防犯対策費 8,657

19 担金補助 「,876 医1)防犯街灯設置事業費 8,657

及び交付金 1)光熱水費 5,781

「)防犯街灯電気料補助金 「,876

5 産管理費 」6 」」9,078 」」9,114 - - - 」6

8報償費 」6 1 防災庁舎建設事業費 」6

医1)防災庁舎建設事業費 」6

6企画費 △7,16」 58,548 51,」85 - - - △7,16」

19 担金補助 △7,16」 1 交通網整備関係事業費 △7,16」

及び交付金 医1)鉄道輸送対策費補助事業費 △7,16」

1)鉄道輸送対策事業費補助金 △7,16」

7支所費 9「4 41,5「「 4「,446 - - - 9「4

7賃金 719 1 支所費 9「4

11需用費 「05 医1)支所費 775

1)賃金 719

「)光熱水費 56

医「)施設改修事業費 149

11交通 全費 157 「01,517 「01,674 - - - 157

1「役 費 157 1 自転車駐車場費 157

医1)自転車駐車場費 157

1「電子計算費 15,6「1 1,1「4,「79 1,1」9,900 」,170 - - 1「,451

1」委託料 14,」75 1 電算システム運用事業費 15,6「1

19 担金補助 1,「46 医1)保健福祉総合情報システム事業費 14,」75

及び交付金 1)委託料 14,」75

介護保険制度改正システム対応委託 11,945

重度心身障害者 療給付費助成制度現物給付

システム対応委託 「,4」0

医「)社会保障 税番号制度事業費 1,「46

1)中間 バ 利用者 担金 1,「46

1」諸費 160,489 「7,475 187,964 - - - 160,489

「」償還金利子 160,489 1 諸費 160,489

及び割引料 医1)過 度国庫支出金返還金 160,489

1)生活保護費 担金 160,197

分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

補 正 額 補 正 前 額 計

補 正 額 源 訳

特 定 源

(21)

単位 千

款 節

項 目

「)セ フテ ネット支援対策等事業費補助金 「9「

「徴 税 費 「 1 , 4 」 」 1 , 0 8 7 , 7 「4 1 , 1 0 9 , 1 5 7 - - - 「 1 , 4 」 」

1税 総 費 「1,4」」 564,701 586,1」4 - - - 「1,4」」

「給料 「,567 1 人件費 19,8「」

」職員手当等 1「,」51 医1)一般職給 人→ 人 19,8「」

4共 費 4,905 「 税 総 費 1,610

7賃金 1,610 医1)市民税 諸税関係費 1,610

1)賃金 1,610

」戸 籍 民 基 △ 「 「 「 「 9 1 , 0 58 「 9 0 , 8 」 6 - - - △ 「 「 「 台 帳 費

1戸籍 民基 △「「「 「91,058 「90,8」6 - - - △「「「

台帳費 「給料 △「,0「5 1 人件費 △「「「

」職員手当等 714 医1)一般職給 △「「「

4共 費 1,089

4選 挙 費 △ 1 , 9 7 1 「 1 4 , 4 49 「 1 「 , 4 7 8 - - - △ 1 , 9 7 1

1選挙管理委 △1,971 5「,677 50,706 - - - △1,971

員会費 「給料 △1,」44 1 人件費 △1,971

」職員手当等 △586 医1)一般職給 △1,971

4共 費 △41

5統 計 調 査 費 」 , 8 8 0 6 5 , 5 81 6 9 , 4 6 1 - - - 」 , 8 8 0

1統計調査総 」,880 」6,6「4 40,504 - - - 」,880

費 「給料 958 1 人件費 」,880

」職員手当等 「,」15 医1)一般職給 人→ 人 」,880

4共 費 607

6監 査 委 員 費 △ 7 , 5 」 8 7 7 , 4 41 6 9 , 9 0 」 - - - △ 7 , 5 」 8

1監査委員費 △7,5」8 77,441 69,90」 - - - △7,5」8

「給料 △」,」50 1 人件費 △7,5」8

」職員手当等 △「,9」6 医1)特別職給 「67

4共 費 △1,「5「 医「)一般職給 △7,805

分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

補 正 額 補 正 前 額 計

補 正 額 源 訳

特 定 源

一般 源

「 総 費

(22)

-19-款 」 民生費 単位 千

款 節

項 目

」民生費 」「5,648 」6,041,986 」6,」67,6」4 14,174 - - 」11,474

1社 会 福 祉 費 「 」 」 , 4 6 「 1 6 , 」 5 1 , 6 84 1 6 , 5 8 5 , 1 4 6 5 0 9 - - 「 」 「 , 9 5 」

1社会福祉総 「」4,15」 6,605,」05 6,8」9,458 1,108 - - 「」」,045

費 「給料 △4,」」5 1 人件費 △」,088

」職員手当等 △」0」 医1)一般職給 △」,088

4共 費 1,550 「 国民健康保険事業特別会計繰出金 「」8,884

「0扶助費 1,」9」 」 介護保険関係事業費 △」,0」6

「8繰出金 「」5,848 医1)介護保険事業特別会計繰出金 △」,0」6

4 中国残留邦人等支援事業費 1,」9」

医1)中国残留邦人等支援事業費 1,」9」

1)支援給付金 1,」9」

「障害福祉費 △691 5,「「」,」75 5,「「「,684 △599 - - △9「

1報酬 △1,197 1 人件費 △1,197

7賃金 506 医1)嘱託職員報酬等 △1,197

「 障害福祉総 費 506

医1)障害福祉総 費 506

1)賃金 506

「児 童 福 祉 費 6 1 , 0 4 5 1 1 , 5 9 「 , 「 」7 1 1 , 6 5 」 , 「 8 「 1 」 , 6 6 5 - - 4 7 , 」 8 0

1児童福祉総 9」,「57 1,859,「」」 1,95「,490 1」,665 - - 79,59「

費 1報酬 418 1 人件費 「8,9」「

「給料 1」,」60 医1)委員等報酬 「61

」職員手当等 9,」17 1)い 子育 支援会議委員報酬 「61

4共 費 5,8」7 医「)嘱託職員報酬等 157

7賃金 15」 医」)一般職給 人→ 人 「8,514

9旅費 「9 「 児童福祉総 費 64,」「5

11需用費 84 医1)児童福祉総 費 80

19 担金補助 64,059 医「)子 療費助成事業費 15」

及び交付金 医」)子 子育 支援事業計画策定事業費 」」

医う 食糧費 4)

医4)私立幼稚園関係補助事業費 64,059

1)私立幼稚園就園奨励費補助金 64,059

4保育所費 △」「,「1「 」,「0」,87」 」,171,661 - - - △」「,「1「

「給料 △「8,096 1 人件費 △」「,「1「

」職員手当等 △5,469 医1)一般職給 人→ 人 △」「,「1「

4共 費 1,」5」

」生 活 保 護 費 」 1 , 1 4 1 8 , 0 6 6 , 8 8「 8 , 0 9 8 , 0 「 」 - - - 」 1 , 1 4 1

1生活保護総 」1,141 」66,88「 」98,0「」 - - - 」1,141

費 「給料 16,167 1 人件費 」1,141

」職員手当等 8,464 医1)一般職給 人→ 人 」1,141

分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

補 正 額 補 正 前 額 計

補 正 額 源 訳

特 定 源

(23)

単位 千

款 節

項 目

4共 費 6,510

分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

補 正 額 補 正 前 額 計

補 正 額 源 訳

特 定 源

一般 源

」 民生費

(24)

-「1-款 4 衛生費 単位 千

款 節

項 目

4衛生費 「5,157 8,619,」77 8,644,5」4 - - - 「5,157

1保 健 衛 生 費 」 」 , 」 「 0 4 , 「 0 6 , 4 14 4 , 「 」 9 , 7 」 4 - - - 」 」 , 」 「 0

1保健衛生総 10,049 791,90「 801,951 - - - 10,049

費 「給料 89 1 人件費 7,098

」職員手当等 」,84」 医1)一般職給 人→ 人 7,098

4共 費 」,166 「 保健活動費 「,951

7賃金 「,951 医1)保健活動費 「,951

1)賃金 「,951

4環境衛生費 「「,「71 1,651,674 1,67」,945 - - - 「「,「71

19 担金補助 「「,「71 1 水道事業費 「「,「71

及び交付金 医1)水道事業会計補助金 「「,「71

1)水道事業会計補助金 「「,「71

5火葬場費 1,000 10」,」04 104,」04 - - - 1,000

11需用費 1,000 1 火葬場管理費 1,000

医1)火葬場管理費 1,000

1)修繕料 1,000

「環 境 保 全 費 △ 4 , 6 」 6 4 0 4 , 5 「5 」 9 9 , 8 8 9 - - - △ 4 , 6 」 6

1環境保全総 △4,806 「6」,595 「58,789 - - - △4,806

費 「給料 △5,5」8 1 人件費 △4,806

」職員手当等 7「9 医1)一般職給 △4,806

4共 費 」

「 保全 170 40,666 40,8」6 - - - 170

費 11需用費 170 1 市民 森費 170

医1)市民 森費 170

1)光熱水費 170

」清 掃 費 △ 」 , 5 「 7 4 , 0 0 8 , 4 」8 4 , 0 0 4 , 9 1 1 - - - △ 」 , 5 「 7

1清掃総 費 △1,668 779,748 778,080 - - - △1,668

「給料 △」,7」9 1 人件費 △1,668

」職員手当等 △479 医1)一般職給 人→ 人 △1,668

4共 費 「,550

「 処理費 △1,859 「,948,091 「,946,「」「 - - - △1,859

11需用費 1,570 1 終処分場費 △1,859

16原材料費 △」,4「9 医1) 終処分場費 △1,859

1)光熱水費 1,570

「)原材料費 △」,4「9

分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

補 正 額 補 正 前 額 計

補 正 額 源 訳

特 定 源

(25)

款 5 労働費 単位 千

款 節

項 目

5労働費 △」,」80 1」9,504 1」6,1「4 - - - △」,」80

1労 働 費 △ 」 , 」 8 0 1 」 9 , 5 04 1 」 6 , 1 「 4 - - - △ 」 , 」 8 0

1労働諸費 △」,」80 「」,750 「0,」70 - - - △」,」80

「給料 △1,968 1 人件費 △」,」80

」職員手当等 △881 医1)一般職給 △」,」80

4共 費 △5」1

分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

補 正 額 補 正 前 額 計

補 正 額 源 訳

特 定 源

一般 源

5 労働費

(26)

-「」-款 6 農林水産業費 単位 千

款 節

項 目

6農林水産業費 △「,798 1,」46,「57 1,」4」,459 4」「 - - △」,「」0

1農 業 費 △ 「 , 0 」 0 1 , 」 「 0 , 「 55 1 , 」 1 8 , 「 「 5 8 1 6 - - △ 「 , 8 4 6

1農業委員会 486 」5,095 」5,581 8」5 - - △」49

費 1」委託料 486 1 農業委員会費 486

医1)農業委員会費 486

1)農地台帳システム改修委託料 486

「農業総 費 △」,54「 」8」,08」 」79,541 △1,045 - - △「,497

「給料 △「,551 1 人件費 △」,9「0

」職員手当等 △「,681 医1)一般職給 △」,9「0

4共 費 1,」1「 「 農業総 費 」78

7賃金 」78 医1)農業総 費 」78

5農業構造改 1,0「6 10「,「94 10」,」「0 1,0「6 - -

-善事業費 1」委託料 1,0「6 1 土地改良事業費 1,0「6

医1)多面的機能支払交付金事業費 1,0「6

1)調査委託料 1,0「6

「林 業 費 △ 7 6 8 「 4 , 7 06 「 」 , 9 」 8 △ 」 8 4 - - △ 」 8 4

1林業振興費 △768 「4,706 「」,9」8 △」84 - - △」84

19 担金補助 △768 1 林業振興費 △768

及び交付金 医1)林業振興費 △768

1)森林整備事業補助金 △768

分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

補 正 額 補 正 前 額 計

補 正 額 源 訳

特 定 源

(27)

款 7 商 費 単位 千

款 節

項 目

7商 費 △」9,600 「,7「」,100 「,68」,500 641 △「,「00 - △」8,041

1商 費 △ 」 9 , 6 0 0 「 , 7 「 」 , 1 00 「 , 6 8 」 , 5 0 0 6 4 1 △ 「 , 「 0 0 - △ 」 8 , 0 4 1

1商 総 費 △」8,0「7 「9「,897 「54,870 - - - △」8,0「7

「給料 △「」,774 1 人件費 △」8,0「7

」職員手当等 △9,007 医1)一般職給 人→ 人 △」8,0「7

4共 費 △5,「46

4観光費 △1,57」 「」5,「88 「」」,715 641 △「,「00 - △14

15 事請 費 △1,57」 1 観光費 △1,57」

医1)観光地 し事業費 △1,57」

1)鶴舞 園 衆便所建 事費 △1,57」

分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

補 正 額 補 正 前 額 計

補 正 額 源 訳

特 定 源

一般 源

7 商 費

(28)

-「5-款 8 土木費 単位 千

款 節

項 目

8土木費 △76,669 10,010,745 9,9」4,076 - - - △76,669

1土 木 管 理 費 △ 「 0 , 0 「 0 」 9 9 , 6 」9 」 7 9 , 6 1 9 - - - △ 「 0 , 0 「 0

1土木総 費 △「0,0「0 」99,6」9 」79,619 - - - △「0,0「0

「給料 △1「,767 1 人件費 △「0,0「0

」職員手当等 △5,671 医1)一般職給 人→ 人 △「0,0「0

4共 費 △1,58「

「道 路 橋 う 」 0 , 」 6 「 」 , 1 5 1 , 7 0「 」 , 1 8 「 , 0 6 4 - - - 」 0 , 」 6 「 費

1道路橋 △4,89」 760,17」 755,「80 - - - △4,89」

う総 費 「給料 △8,0」6 1 人件費 △4,89」

」職員手当等 1,「9「 医1)一般職給 △4,89」

4共 費 1,851

「道路橋 「「,「1」 1,5」」,49「 1,555,705 - - - 「「,「1」

う維持費 11需用費 「1」 1 道路維持費 「「,「1」

1」委託料 「「,000 医1)道路維持費 「「,「1」

1)燃料費 「1」

「)舗装修繕等 事委託料 「「,000

4道路交通 1」,04「 」40,66「 」5」,704 - - - 1」,04「

全対策費 11需用費 1」,04「 1 施設管理費 1」,04「

医1)施設管理費 1」,04「

1)光熱水費 1」,04「

」河 川 費 △ 1 」 , 8 0 9 」 」 」 , 5 58 」 1 9 , 7 4 9 - - - △ 1 」 , 8 0 9

1河川総 費 △1」,809 1」4,679 1「0,870 - - - △1」,809

「給料 △7,765 1 人件費 △1」,881

」職員手当等 △4,569 医1)一般職給 人→ 人 △1」,881

4共 費 △1,547 「 河川総 費 7「

11需用費 7「 医1)河川総 費 7「

5都 市 計 画 費 △ 8 「 , 」 7 0 5 , 8 7 9 , 1 66 5 , 7 9 6 , 7 9 6 - - - △ 8 「 , 」 7 0

1都市計画総 △「6,「80 466,1「「 4」9,84「 - - - △「6,「80

費 1報酬 」「5 1 人件費 △「6,「80

「給料 △15,874 医1)嘱託職員報酬等 」「5

」職員手当等 △8,「08 医「)一般職給 人→ 人 △「6,605

4共 費 △「,5「」

「土地 画整 △15,960 「,005,497 1,989,5」7 - - - △15,960

理費 「給料 △10,17「 1 人件費 △15,960

」職員手当等 △5,」1」 医1)一般職給 人→ 人 △15,960

4共 費 △475

」街路事業費 △6,899 619,954 61」,055 - - - △6,899

「給料 △」,5「0 1 人件費 △6,899

分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

補 正 額 補 正 前 額 計

補 正 額 源 訳

特 定 源

(29)

単位 千

款 節

項 目

」職員手当等 △「,781 医1)一般職給 △6,899

4共 費 △598

4 共 水道 △」」,579 1,68「,689 1,649,110 - - - △」」,579

費 「8繰出金 △」」,579 1 水道事業特別会計繰出金

6 園費 」48 1,091,」40 1,091,688 - - - 」48

14使用料及び 」48 1 園管理費 」48

賃借料 医1) 園管理費 」48

1) 水道使用料 」48

6 宅 費 9 , 1 6 8 「 4 「 , 1 80 「 5 1 , 」 4 8 - - - 9 , 1 6 8

1 宅管理費 9,168 「4「,180 「51,」48 - - - 9,168

「給料 」,」71 1 人件費 5,168

」職員手当等 4」1 医1)一般職給 人→ 人 5,168

4共 費 1,」66 「 宅管理費 4,000

11需用費 4,000 医1) 宅管理費 4,000

1)修繕料 4,000

分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

補 正 額 補 正 前 額 計

補 正 額 源 訳

特 定 源

一般 源

8 土木費

(30)

-「7-款 9 消防費 単位 千

款 節

項 目

9消防費 65,566 」,588,「10 」,65」,776 1,0」6 △」,」00 - 67,8」0

1消 防 費 6 5 , 5 6 6 」 , 5 8 8 , 「 10 」 , 6 5 」 , 7 7 6 1 , 0 」 6 △ 」 , 」 0 0 - 6 7 , 8 」 0

1常備消防費 76,547 」,10「,81」 」,179,」60 - 5,800 - 70,747

「給料 18,7「0 1 人件費 69,77」

」職員手当等 「7,47」 医1)一般職給 人→ 人 69,77」

4共 費 「」,580 「 施設管理費 6,774

1「役 費 」6 医1)消防車両 消防水利等維持管理費 「74

18備品購入費 6,500 1)消防車両等損害保険料 」6

「7 課費 「」8 「) 課費 「」8

医「)消防救急無線整備運営費 6,500

1)車両運用端 装置購入費 6,500

「非常備消防 19 160,089 160,108 - - - 19

費 「7 課費 19 1 非常備消防費 19

医1)消防団施設等管理費 19

1) 課費 19

」消防施設費 △11,000 「「7,794 「16,794 1,0」6 △9,100 - △「,9」6

1」委託料 △11,000 1 消防施設整備費 △11,000

医1)消防庁舎耐震改修事業費 △11,000

1)委託料 △11,000

消防局庁舎設計委託 △5,95」

消防署設計委託 △5,047

分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

補 正 額 補 正 前 額 計

補 正 額 源 訳

特 定 源

(31)

款 10 教育費 単位 千

款 節

項 目

10教育費 」5,1「0 8,00「,614 8,0」7,7」4 」」,78「 」4,700 △15,574 △17,788 1教 育 総 費 △ 5 5 , 9 4 6 1 , 7 4 4 , 1 」9 1 , 6 8 8 , 1 9 」 - - - △ 5 5 , 9 4 6

「事 局費 △55,946 1,4」1,559 1,」75,61」 - - - △55,946

「給料 △」4,488 1 人件費 △55,995

」職員手当等 △15,57」 医1)一般職給 人→ 人 △55,995

4共 費 △5,9」4 「 事 局費 49

9旅費 49 医1)事 局費 49

「小 学 校 費 9 0 , 6 8 4 9 9 6 , 6 08 1 , 0 8 7 , 「 9 「 」 「 , 0 6 」 」 4 , 7 0 0 - 「 」 , 9 「 1

1学校管理費 8」,580 6」5,1「4 718,704 」「,06」 」4,700 - 16,817

1」委託料 1,187 1 耐震対策費 8」,580

15 事請 費 8「,」9」 医1)耐震対策費 8」,580

1)青葉台小学校屋 運動場耐震補強 事施 監理

委託料 1,187

「)青葉台小学校屋 運動場耐震補強 事費

8「,」9」

「教育振興費 7,104 「81,484 「88,588 - - - 7,104

「0扶助費 7,104 1 教育振興費 7,104

医1)就学援助費 7,104

1)扶助費 7,104

要保護 準要保護児童就学援助費 5,181

特別支援教育就学奨励費 1,9「」

」中 学 校 費 1 0 , 0 1 」 5 5 8 , 9 「1 5 6 8 , 9 」 4 - - - 1 0 , 0 1 」

「教育振興費 10,01」 「15,796 「「5,809 - - - 10,01」

「0扶助費 10,01」 1 教育振興費 10,01」

医1)就学援助費 10,01」

1)扶助費 10,01」

要保護 準要保護生徒就学援助費 8,「」1

特別支援教育就学奨励費 1,78「

4幼 稚 園 費 △ 6 , 1 4 」 「 4 」 , 7 07 「 」 7 , 5 6 4 1 , 7 1 9 - △ 1 5 , 5 7 4 7 , 7 1 「

1幼稚園費 △6,14」 「4」,707 「」7,564 1,719 - △15,574 7,71「

「給料 △」,611 1 人件費 △6,14」

」職員手当等 △1,480 医1)一般職給 △6,14」

4共 費 △1,05「

5社 会 教 育 費 △ 4 , 「 7 4 1 , 」 8 」 , 「 9」 1 , 」 7 9 , 0 1 9 - - - △ 4 , 「 7 4

1社会教育総 △4,「74 」「0,676 」16,40「 - - - △4,「74

費 「給料 △4,567 1 人件費 △4,689

」職員手当等 △615 医1)一般職給 △4,689

4共 費 49」 「 一般管理費 「0

9旅費 「0 医1)一般管理費 「0

分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

補 正 額 補 正 前 額 計

補 正 額 源 訳

特 定 源

一般 源

10 教育費

(32)

-「9-単位 千

款 節

項 目

1」委託料 」95 」 社会教育振興費 」95

医1)文 森費 」95

1)施設管理委託料 」95

6保 健 体 育 費 7 8 6 」 , 0 7 5 , 9 46 」 , 0 7 6 , 7 」 「 - - - 7 8 6

「学校給食費 786 「,40」,」86 「,404,17「 - - - 786

「給料 △「,」5「 1 人件費 △1,」14

」職員手当等 76「 医1)一般職給 △1,」14

4共 費 「76 「 施設整備費 「,100

15 事請 費 「,100 医1)学校給食共 調理場施設整備事業費 「,100

1)修繕 事費 「,100

分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

補 正 額 補 正 前 額 計

補 正 額 源 訳

特 定 源

(33)

手当

地域手当

通勤手当

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

一般会計

    特     別     職

単位

職員数

共済費

(34)

-」1-単位

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

特 殊 勤

手 当

特 別 勤

手 当

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

時間外勤

手当

休 日 勤

手 当

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

再任用短時間勤

職員

人数

外書

職員手当

職員手当

  一  般  職

(35)

単位

給 与 改 定

伴 う

増 減 分

増 加 分

,

,

,

,

制 度 改 正

伴 う

増 減 分

,

,

一般会計

,

,

,

,

,

,

増減分

,

増減分

,

給料及び職員手当

増減額

明細

(36)

-」」-,

,

,

日現在

,

,

,

,

,

,

日現在

,

,

,

イ 初任給

,

,

,

,

,

,

再任用短時間勤

職員を含

給料及び職員手当

状況

ア 職員

人当た

給与

(37)

ウ 級別職員数

- - - - - - - - , - - - - - - - - - - ,

再任用短時間勤

職員

人数・構成比

外書

一般会計

構成比

構成比

構成比

日現在

日現在

(38)

-」5-分

技能労

一般行政職

級別

標準的

(39)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

一般会計

昇給

職員数

号給

号給数別

号給

職 制

段 階

級 等

加 算 措 置

号給

支給率計

号給

号給

技能労

職員数

再任用短時間勤

職員を含

比率

エ 昇給

昇給

職員数

号給数別

号給

号給

号給

号給

比率

号給

号給

号給

再任用職員

支給率

一般行政職

手当・勤勉手当

(40)

-」7-最

※在職期間

いた職員

区分

調整

,

,

うち

多い

分を合計

た額

,

一般行政職

技能労

ク 特殊勤

手当

指 定 基 準

く 支 給 率

キ 地域手当

・定

前早期退職特例措置

%~

%加算

・退職手当

調整額※

備 考

・定

前早期退職特例措置

%~

%加算

・退職手当

調整額※

退職及び勧奨退職

退職手当

勤続

勤続

勤続

代 表 的

特 殊 勤

手 当

救急出動手当・清掃作業手当・火災出動手当・税

手当・福祉業

手当

(41)

配偶者

,

配偶者

,

人目

,

人当た

,

人目

,

自宅

場合

,

一般会計

借家

場合

家賃

,

を超

場合

家賃

,

を限

支給

借家

場合

家賃

,

を超

場合

家賃

,

を限

支給

乗用車等を使用

場合

使用距離等

,

,

を支給

定期代全額支給

,

を限

電車

バスを利用

場合

配偶者

い場合

人目

,

配偶者

い場合

人目

,

ケ そ

手当

扶養手当

6歳

度初

加算額

配偶者以外

扶養親族

,

6歳

度初

加算額

人当た

,

配偶者以外

扶養親族

住居手当

通勤手当

電車

バスを利用

場合

定期代全額支給

使用距離等

,

,

を支給

乗用車等を使用

場合

人当た

(42)

-」9-成

「4

「5

「6

「6

「7

医 見 込 ) 額

「4

「5

「6

「6

「7

「,「56,000

成 「9

「,「56,000

56,「4」

1,61」,700

586,057

1,「「「

「48,000

100,000

60,100

4,990,000

7」,9「0

成 「4

支 出

「5

出 額

及 び

「6

度 以

支 出

予 定

額 並

事 業

行 状

況 等

調 書

成 「8

補 正 後

単位

成 「7

86,678

」,465,400

」「,400

0.8

1,」5「,588

国 ・ 県 支 出 金

100,000

「54,788

全 体 計 画

「,45」,600

16,455

1,791,600

100,000

545,545

0.6

「,45」,600

1

成 「6

」「,400

」「,400

」「,400

」「,400

「」「,400

1,「18,「80

」「,400

」「,400

「48,000

4,957,600

0.6

補 正 前

単位

全 体 計 画

国 ・ 県 支 出 金

1

成 「6

」「,400

」「,400

」「,400

成 「7

1,」5「,588

4」,800

954,000

成 「8

「,915,01「

96,600

「,090,「00

100,000

「,915,01「

88」,000

6「8,「1「

」「,400

4,「67,600

参照

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