成
26
度
市 原 市 補 正 予 算
附 予
算
説
明
書
一
般
会
計
補
正
予
算
第
号
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
第
号
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
第
号
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
第
号
一般会計
議 案 第
9 3
号
成
度 市 原 市 一 般 会 計 補 正 予 算
第
号
成
度 市 原 市
一 般 会 計
補 正 予 算
第
号
次
定
歳 入 歳 出 予 算
補 正
第
条
歳 入 歳 出 予 算
総 額
歳 入 歳 出
6 6 7 , 6 8 6
千
追 加 し
歳 入 歳 出 予 算
総 額
歳 入 歳 出
8 8 , 1 1 」 , 「 8 「
千
す
歳 入 歳 出 予 算
補 正
款 項
分 及 び 当
分
金 額 並 び
補 正 後
歳 入 歳 出 予 算
金 額
第
表
歳 入
歳 出 予 算 補 正
費
補 正
第
条
費
変 更
第
表
費 補 正
繰 越 明 許 費
第
条
地 方 自 治 法 第
条 第
項
規 定
翌
度
繰
越 し
使 用 す
経 費
第
表
繰 越
明 許 費
債
担 行 為
補 正
第
条
債
担 行 為
追 加
第
表
債
担 行 為 補 正
地 方 債
補 正
第
条
地 方 債
変 更
第
表
地 方 債 補 正
成
日 提 出
市 原 市 長
久
間
隆
義
-1-第
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
歳 入
医単位
千
)
款
項
1」
使
用
料
及
び
手
数
料
△
15,574
「,010,788
1,995,「14
1
使
用
料
△
15,454
1,108,6」5
1,09」,181
「
手
数
料
△
1「0
90「,15」
90「,0」」
14
国
庫
支
出
金
5「,16「
14,4「1,「0「
14,47」,」64
1
国
庫
担
金
1,108
11,476,「16
11,477,」「4
「
国
庫
補
助
金
51,054
「,884,6」7
「,9」5,691
15
県
支
出
金
1,07」
4,755,」」8
4,756,411
「
県
補
助
金
1,07」
1,6「7,」65
1,6「8,4」8
19
繰
越
金
555,」」」
705,「05
1,「60,5」8
1
繰
越
金
555,」」」
705,「05
1,「60,5」8
「0
諸
収
入
45,49「
4,089,984
4,1」5,476
5
雑
入
45,49「
「,「04,60」
「,「50,095
「1
市
債
「9,「00
」,711,57「
」,740,77「
1
市
債
「9,「00
」,711,57「
」,740,77「
医単位
千
)
款
項
-
6「,8「5,「10
6「,8「5,「10
667,686
87,445,596
88,11」,「8「
補
正
款
項
係
額
歳
入
合
計
補
正
額
補
正
前
額
計
一般会計
歳 出
医単位
千
)
款
項
1
議
会
費
△
11,7「」
6」4,400
6「「,677
1
議
会
費
△
11,7「」
6」4,400
6「「,677
「
総
費
」50,」65
8,787,771
9,1」8,1」6
1
総
管
理
費
」」4,78」
7,051,518
7,」86,」01
「
徴
税
費
「1,4」」
1,087,7「4
1,109,157
」
戸
籍
民
基
台
帳
費
△
「「「
「91,058
「90,8」6
4
選
挙
費
△
1,971
「14,449
「1「,478
5
統
計
調
査
費
」,880
65,581
69,461
6
監
査
委
員
費
△
7,5」8
77,441
69,90」
」
民
生
費
」「5,648
」6,041,986
」6,」67,6」4
1
社
会
福
祉
費
「」」,46「
16,」51,684
16,585,146
「
児
童
福
祉
費
61,045
11,59「,「」7
11,65」,「8「
」
生
活
保
護
費
」1,141
8,066,88「
8,098,0「」
4
衛
生
費
「5,157
8,619,」77
8,644,5」4
1
保
健
衛
生
費
」」,」「0
4,「06,414
4,「」9,7」4
医単位
千
)
款
項
「
環
境
保
全
費
△
4,6」6
404,5「5
」99,889
」
清
掃
費
△
」,5「7
4,008,4」8
4,004,911
5
労
働
費
△
」,」80
1」9,504
1」6,1「4
1
労
働
費
△
」,」80
1」9,504
1」6,1「4
6
農
林
水
産
業
費
△
「,798
1,」46,「57
1,」4」,459
1
農
業
費
△
「,0」0
1,」「0,「55
1,」18,「「5
「
林
業
費
△
768
「4,706
「」,9」8
7
商
費
△
」9,600
「,7「」,100
「,68」,500
1
商
費
△
」9,600
「,7「」,100
「,68」,500
8
土
木
費
△
76,669
10,010,745
9,9」4,076
1
土
木
管
理
費
△
「0,0「0
」99,6」9
」79,619
「
道
路
橋
う
費
」0,」6「
」,151,70「
」,18「,064
」
河
川
費
△
1」,809
」」」,558
」19,749
5
都
市
計
画
費
△
8「,」70
5,879,166
5,796,796
6
宅
費
9,168
「4「,180
「51,」48
補
正
額
補
正
前
額
計
一般会計
-5-医単位
千
)
款
項
9
消
防
費
65,566
」,588,「10
」,65」,776
1
消
防
費
65,566
」,588,「10
」,65」,776
10
教
育
費
」5,1「0
8,00「,614
8,0」7,7」4
1
教
育
総
費
△
55,946
1,744,1」9
1,688,19」
「
小
学
校
費
90,684
996,608
1,087,「9「
」
中
学
校
費
10,01」
558,9「1
568,9」4
4
幼
稚
園
費
△
6,14」
「4」,707
「」7,564
5
社
会
教
育
費
△
4,「74
1,」8」,「9」
1,」79,019
6
保
健
体
育
費
786
」,075,946
」,076,7」「
-
7,588,611
7,588,611
667,686
87,445,596
88,11」,「8「
補
正
額
補
正
前
額
計
補
正
款
項
係
額
第
表
費
補
正
変
更
医単位
千
度
第
表
繰
越
明
許
費
医単位
千
8
「
5
10
「
第
表
債
担
行
為
補
正
追
加
医単位
千
成「8
度
8」,580
154,「00
「8,596
成 「9
度
「,915,01「
「
総
費
1
総
管 理 費
「05,5」0
成「6
度
」「,400
成「7
度
1,」5「,588
都
市
計
画
費
幡
宿
駅
東
口
土
地
画
整
理
事
業
事
項
期
間
限
度
額
電
算
シ
ス
テ
ム
運
用
事
業
帳
票
印
字
加
等
包
括
委
託
自
成「6
度
至
成「9
度
金 額
」「,400
「,45」,600
「48,000
教
育
費
土
木
費
道
路
橋
う
費
姉
ケ
崎
駅
跨
線
人
道
橋
改
修
事
業
小
学
校
費
耐
震
対
策
事
業
割
額
事
業
補
正
前
総 額
款
「,「56,000
項
4,」00,000
4,990,000
事 業
成 「6
度
防
災
庁
舎
建
設
事
業
成 「7
度
成 「8
度
項
款
総 額
度
割
額
補
正
後
一般会計
-7-第
表
地
方
債
補
正
医単位
千
)
観
光
施
設
整
備
事
業
4,800
「,600
消
防
施
設
整
備
事
業
74,700
71,400
小
学
校
施
設
大
規
模
改
造
事
業
」1,700
66,400
%以
し
利率見直し
方式
借
入
資金
い
利率
見直
し
行
後
い
当
見直し後
利
率)
」4,700
変
更
限
度
額
起 債
起 債
目 的
利
率
△
「,「00
普通貸借
又
証券発行
政府資金
い
融資条件
銀行
他
資金
い
債権者
協定
△
」,」00
償 還
方 法
総 括
歳
入
医単位
千
)
1
市
税
-
48,548,890
48,548,890
「
地
方
譲
税
-
967,000
967,000
」
利
子
割
交
付
金
-
75,000
75,000
4
配
当
割
交
付
金
-
174,000
174,000
5
株
式
等
譲
所
得
割
交
付
金
-
68,000
68,000
6
地
方
消
費
税
交
付
金
-
」,「0「,000
」,「0「,000
7
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金
-
67「,000
67「,000
8
自
動
車
得
税
交
付
金
-
1」4,000
1」4,000
9
地
方
特
例
交
付
金
-
18」,000
18」,000
10
地
方
交
付
税
-
「09,77」
「09,77」
11
交
通
全
対
策
特
別
交
付
金
-
41,000
41,000
1「
分
担
金
及
び
担
金
-
681,7「0
681,7「0
1」
使
用
料
及
び
手
数
料
△
15,574
「,010,788
1,995,「14
14
国
庫
支
出
金
5「,16「
14,4「1,「0「
14,47」,」64
15
県
支
出
金
1,07」
4,755,」」8
4,756,411
16
産
収
入
-
1「7,087
1「7,087
17
寄
附
金
-
」4,491
」4,491
18
繰
入
金
-
「,6」」,546
「,6」」,546
19
繰
越
金
555,」」」
705,「05
1,「60,5」8
「0
諸
収
入
45,49「
4,089,984
4,1」5,476
「1
市
債
「9,「00
」,711,57「
」,740,77「
667,686
87,445,596
88,11」,「8「
歳
入
合
計
成
度
市
原
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
書
款
補
正
額
補
正
前
額
計
一般会計
歳
出
医単位
千
)
1
議
会
費
△
11,7「」
6」4,400
6「「,677
-
-
-
△
11,7「」
「
総
費
」50,」65
8,787,771
9,1」8,1」6
」,170
-
5
」47,190
」
民
生
費
」「5,648
」6,041,986
」6,」67,6」4
14,174
-
-
」11,474
4
衛
生
費
「5,157
8,619,」77
8,644,5」4
-
-
-
「5,157
5
労
働
費
△
」,」80
1」9,504
1」6,1「4
-
-
-
△
」,」80
6
農
林
水
産
業
費
△
「,798
1,」46,「57
1,」4」,459
4」「
-
-
△
」,「」0
7
商
費
△
」9,600
「,7「」,100
「,68」,500
641
△
「,「00
-
△
」8,041
8
土
木
費
△
76,669
10,010,745
9,9」4,076
-
-
-
△
76,669
9
消
防
費
65,566
」,588,「10
」,65」,776
1,0」6
△
」,」00
-
67,8」0
10
教
育
費
」5,1「0
8,00「,614
8,0」7,7」4
」」,78「
」4,700
△
15,574
△
17,788
11
災
害
復
旧
費
-
4「,7」「
4「,7」「
-
-
-
-1「
債
費
-
7,408,900
7,408,900
-
-
-
-1」
予
備
費
-
100,000
100,000
-
-
-
-667,686
87,445,596
88,11」,「8「
5」,「」5
「9,「00
△
15,569
600,8「0
款
特
定
源
一
般
源
国
県
支
出
金
地
方
債
他
歳
出
合
計
補
正
額
補
正
前
額
計
歳入
款 1」 使用料及び手数料 単位 千
款 節
項 目
1」使用料及び手数料 △ 15,574 「,010,788 1,995,「14
1使 用 料 △ 1 5 , 4 5 4 1 , 10 8 , 6 」 5 1 , 0 9 」 , 1 8 1
9教育使用料 △ 15,454 1「6,6」5 111,181
1 幼稚園使用料 △ 15,454幼稚園保育料 「手 数 料 △ 1 「 0 9 0 「 , 1 5 」 9 0 「 , 0 」 」
6教育手数料 △ 1「0 1,」50 1,「」0
1 幼稚園手数料 △ 1「0幼稚園入園料
補 正 額 補 正 前 額 計
分 金 額
説 明
1」 使用料及び手数料
-11-款 14 国庫支出金 単位 千
款 節
項 目
14国庫支出金 5「,16「 14,4「1,「0「 14,47」,」64
1国 庫 担 金 1 , 1 0 8 1 1 , 4 7 6 , 「 1 6 1 1 , 4 7 7 , 」 「 4
1民生費国庫 1,108 11,476,「16 11,477,」「4
担金 1 社会福祉費国 1,108中国残留邦人等生活支援給付費 担金
庫 担金
「国 庫 補 助 金 5 1 , 0 5 4 「 , 8 8 4 , 6 」 7 「 , 9 」 5 , 6 9 1
1総 費国庫補 」,170 80,「」「 8」,40「
助金 1 総 管理費国 」,170社会保障 税番号制度事業費等補助金 1,「46
庫補助金 介護保険事業費補助金 1,9「4
「民生費国庫補 1」,066 1,」06,186 1,」19,「5「
助金 1 社会福祉費国 △ 599障害程度 分認定等事業費補助金
庫補助金
「 児童福祉費国 1」,665幼稚園就園奨励費補助金
庫補助金
8消防費国庫補 1,0」6 19,444 「0,480
助金 1 消防費国庫補 1,0」6社会資 整備総合交付金
助金
9教育費国庫補 」」,78「 5」,50」 87,「85
助金 「 小学校費国庫 」「,06」学校施設環境改善交付金
補助金
4 幼稚園費国庫 1,719幼稚園就園奨励費補助金
補助金
補 正 額 補 正 前 額 計
分 金 額
款 15 県支出金 単位 千
款 節
項 目
15県支出金 1,07」 4,755,」」8 4,756,411
「県 補 助 金 1 , 0 7 」 1 , 6 「 7 , 」 6 5 1 , 6 「 8 , 4 」 8
4農林水産業費 4」「 」59,861 」60,「9」
補助金 1 農業委員会費 △ 「10農業委員会交付金 △ 1,045
補助金 農地 積 約 対策事業補助金 8」5
「 農業費補助金 1,0「6多面的機能支払 進交付金
」 林業費補助金 △ 」84森林整備事業補助金
5商 費補助金 641 17,904 18,545
1 商 費補助金 641観光地魅力 ップ整備事業補助金
補 正 額 補 正 前 額 計
分 金 額
説 明
15 県支出金
-1」-款 19 繰越金 単位 千
款 節
項 目
19繰越金 555,」」」 705,「05 1,「60,5」8
1繰 越 金 5 5 5 , 」 」 」 7 0 5 , 「 0 5 1 , 「 6 0 , 5 」 8
1繰越金 555,」」」 705,「05 1,「60,5」8
1 繰越金 555,」」」前 度繰越金
補 正 額 補 正 前 額 計
分 金 額
款 「0 諸収入 単位 千
款 節
項 目
「0諸収入 45,49「 4,089,984 4,1」5,476
5雑 入 4 5 , 4 9 「 「 , 「 0 4 , 6 0 」 「 , 「 5 0 , 0 9 5
4雑入 45,49「 「,055,068 「,100,560
「 雑入 45,49「 用保険料 5
後期高齢者 療療養給付費 担金返還金 44,」「4
空間線量検査費用 係 原子力損害賠償金 1,16」
補 正 額 補 正 前 額 計
分 金 額
説 明
「0 諸収入
-15-款 「1 市債 単位 千
款 節
項 目
「1市債 「9,「00 」,711,57「 」,740,77「
1市 債 「 9 , 「 0 0 」 , 7 1 1 , 5 7 「 」 , 7 4 0 , 7 7 「
6商 債 △ 「,「00 4,800 「,600
1 商 債 △ 「,「00観光施設整備事業債
8消防債 △ 」,」00 95,800 9「,500
1 消防債 △ 」,」00消防施設整備事業債
9教育債 」4,700 「60,900 「95,600
1 小学校債 」4,700学校施設大規模改造事業債
補 正 額 補 正 前 額 計
分 金 額
歳出
款 1 議会費 単位 千
款 節
項 目
1議会費 △11,7「」 6」4,400 6「「,677 - - - △11,7「」
1議 会 費 △ 1 1 , 7 「 」 6 」 4 , 4 00 6 「 「 , 6 7 7 - - - △ 1 1 , 7 「 」
1議会費 △11,7「」 6」4,400 6「「,677 - - - △11,7「」
1報酬 △6,7」9 1 人件費 △10,「「」
「給料 △8「5 医1)議員報酬等 人→ 人 △9,59」
」職員手当等 」51 医「)一般職給 △6」0
4共 費 △」,010 「 議会運営費 △1,500
9旅費 △180 医1)議会運営費 △1,500
19 担金補助 △1,」「0 1)議員費用弁償 △180
及び交付金 「)政 活動費交付金 △1,」「0
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
補 正 額 補 正 前 額 計
補 正 額 源 訳
特 定 源
一般 源
1 議会費
-17-款 「 総 費 単位 千
款 節
項 目
「総 費 」50,」65 8,787,771 9,1」8,1」6 」,170 - 5 」47,190
1総 管 理 費 」 」 4 , 7 8 」 7 , 0 5 1 , 5 18 7 , 」 8 6 , 」 0 1 」 , 1 7 0 - 5 」 」 1 , 6 0 8
1一般管理費 164,719 4,」」5,740 4,500,459 - - 5 164,714
「給料 74,856 1 人件費 156,06「
」職員手当等 74,989 医1)特別職給 」「0
4共 費 6,「17 医「)一般職給 人→ 人 155,74「
11需用費 5,781 「 防犯対策費 8,657
19 担金補助 「,876 医1)防犯街灯設置事業費 8,657
及び交付金 1)光熱水費 5,781
「)防犯街灯電気料補助金 「,876
5 産管理費 」6 」」9,078 」」9,114 - - - 」6
8報償費 」6 1 防災庁舎建設事業費 」6
医1)防災庁舎建設事業費 」6
6企画費 △7,16」 58,548 51,」85 - - - △7,16」
19 担金補助 △7,16」 1 交通網整備関係事業費 △7,16」
及び交付金 医1)鉄道輸送対策費補助事業費 △7,16」
1)鉄道輸送対策事業費補助金 △7,16」
7支所費 9「4 41,5「「 4「,446 - - - 9「4
7賃金 719 1 支所費 9「4
11需用費 「05 医1)支所費 775
1)賃金 719
「)光熱水費 56
医「)施設改修事業費 149
11交通 全費 157 「01,517 「01,674 - - - 157
1「役 費 157 1 自転車駐車場費 157
医1)自転車駐車場費 157
1「電子計算費 15,6「1 1,1「4,「79 1,1」9,900 」,170 - - 1「,451
1」委託料 14,」75 1 電算システム運用事業費 15,6「1
19 担金補助 1,「46 医1)保健福祉総合情報システム事業費 14,」75
及び交付金 1)委託料 14,」75
介護保険制度改正システム対応委託 11,945
重度心身障害者 療給付費助成制度現物給付
システム対応委託 「,4」0
医「)社会保障 税番号制度事業費 1,「46
1)中間 バ 利用者 担金 1,「46
1」諸費 160,489 「7,475 187,964 - - - 160,489
「」償還金利子 160,489 1 諸費 160,489
及び割引料 医1)過 度国庫支出金返還金 160,489
1)生活保護費 担金 160,197
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
補 正 額 補 正 前 額 計
補 正 額 源 訳
特 定 源
単位 千
款 節
項 目
「)セ フテ ネット支援対策等事業費補助金 「9「
「徴 税 費 「 1 , 4 」 」 1 , 0 8 7 , 7 「4 1 , 1 0 9 , 1 5 7 - - - 「 1 , 4 」 」
1税 総 費 「1,4」」 564,701 586,1」4 - - - 「1,4」」
「給料 「,567 1 人件費 19,8「」
」職員手当等 1「,」51 医1)一般職給 人→ 人 19,8「」
4共 費 4,905 「 税 総 費 1,610
7賃金 1,610 医1)市民税 諸税関係費 1,610
1)賃金 1,610
」戸 籍 民 基 △ 「 「 「 「 9 1 , 0 58 「 9 0 , 8 」 6 - - - △ 「 「 「 台 帳 費
1戸籍 民基 △「「「 「91,058 「90,8」6 - - - △「「「
台帳費 「給料 △「,0「5 1 人件費 △「「「
」職員手当等 714 医1)一般職給 △「「「
4共 費 1,089
4選 挙 費 △ 1 , 9 7 1 「 1 4 , 4 49 「 1 「 , 4 7 8 - - - △ 1 , 9 7 1
1選挙管理委 △1,971 5「,677 50,706 - - - △1,971
員会費 「給料 △1,」44 1 人件費 △1,971
」職員手当等 △586 医1)一般職給 △1,971
4共 費 △41
5統 計 調 査 費 」 , 8 8 0 6 5 , 5 81 6 9 , 4 6 1 - - - 」 , 8 8 0
1統計調査総 」,880 」6,6「4 40,504 - - - 」,880
費 「給料 958 1 人件費 」,880
」職員手当等 「,」15 医1)一般職給 人→ 人 」,880
4共 費 607
6監 査 委 員 費 △ 7 , 5 」 8 7 7 , 4 41 6 9 , 9 0 」 - - - △ 7 , 5 」 8
1監査委員費 △7,5」8 77,441 69,90」 - - - △7,5」8
「給料 △」,」50 1 人件費 △7,5」8
」職員手当等 △「,9」6 医1)特別職給 「67
4共 費 △1,「5「 医「)一般職給 △7,805
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
補 正 額 補 正 前 額 計
補 正 額 源 訳
特 定 源
一般 源
「 総 費
-19-款 」 民生費 単位 千
款 節
項 目
」民生費 」「5,648 」6,041,986 」6,」67,6」4 14,174 - - 」11,474
1社 会 福 祉 費 「 」 」 , 4 6 「 1 6 , 」 5 1 , 6 84 1 6 , 5 8 5 , 1 4 6 5 0 9 - - 「 」 「 , 9 5 」
1社会福祉総 「」4,15」 6,605,」05 6,8」9,458 1,108 - - 「」」,045
費 「給料 △4,」」5 1 人件費 △」,088
」職員手当等 △」0」 医1)一般職給 △」,088
4共 費 1,550 「 国民健康保険事業特別会計繰出金 「」8,884
「0扶助費 1,」9」 」 介護保険関係事業費 △」,0」6
「8繰出金 「」5,848 医1)介護保険事業特別会計繰出金 △」,0」6
4 中国残留邦人等支援事業費 1,」9」
医1)中国残留邦人等支援事業費 1,」9」
1)支援給付金 1,」9」
「障害福祉費 △691 5,「「」,」75 5,「「「,684 △599 - - △9「
1報酬 △1,197 1 人件費 △1,197
7賃金 506 医1)嘱託職員報酬等 △1,197
「 障害福祉総 費 506
医1)障害福祉総 費 506
1)賃金 506
「児 童 福 祉 費 6 1 , 0 4 5 1 1 , 5 9 「 , 「 」7 1 1 , 6 5 」 , 「 8 「 1 」 , 6 6 5 - - 4 7 , 」 8 0
1児童福祉総 9」,「57 1,859,「」」 1,95「,490 1」,665 - - 79,59「
費 1報酬 418 1 人件費 「8,9」「
「給料 1」,」60 医1)委員等報酬 「61
」職員手当等 9,」17 1)い 子育 支援会議委員報酬 「61
4共 費 5,8」7 医「)嘱託職員報酬等 157
7賃金 15」 医」)一般職給 人→ 人 「8,514
9旅費 「9 「 児童福祉総 費 64,」「5
11需用費 84 医1)児童福祉総 費 80
19 担金補助 64,059 医「)子 療費助成事業費 15」
及び交付金 医」)子 子育 支援事業計画策定事業費 」」
医う 食糧費 4)
医4)私立幼稚園関係補助事業費 64,059
1)私立幼稚園就園奨励費補助金 64,059
4保育所費 △」「,「1「 」,「0」,87」 」,171,661 - - - △」「,「1「
「給料 △「8,096 1 人件費 △」「,「1「
」職員手当等 △5,469 医1)一般職給 人→ 人 △」「,「1「
4共 費 1,」5」
」生 活 保 護 費 」 1 , 1 4 1 8 , 0 6 6 , 8 8「 8 , 0 9 8 , 0 「 」 - - - 」 1 , 1 4 1
1生活保護総 」1,141 」66,88「 」98,0「」 - - - 」1,141
費 「給料 16,167 1 人件費 」1,141
」職員手当等 8,464 医1)一般職給 人→ 人 」1,141
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
補 正 額 補 正 前 額 計
補 正 額 源 訳
特 定 源
単位 千
款 節
項 目
4共 費 6,510
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
補 正 額 補 正 前 額 計
補 正 額 源 訳
特 定 源
一般 源
」 民生費
-「1-款 4 衛生費 単位 千
款 節
項 目
4衛生費 「5,157 8,619,」77 8,644,5」4 - - - 「5,157
1保 健 衛 生 費 」 」 , 」 「 0 4 , 「 0 6 , 4 14 4 , 「 」 9 , 7 」 4 - - - 」 」 , 」 「 0
1保健衛生総 10,049 791,90「 801,951 - - - 10,049
費 「給料 89 1 人件費 7,098
」職員手当等 」,84」 医1)一般職給 人→ 人 7,098
4共 費 」,166 「 保健活動費 「,951
7賃金 「,951 医1)保健活動費 「,951
1)賃金 「,951
4環境衛生費 「「,「71 1,651,674 1,67」,945 - - - 「「,「71
19 担金補助 「「,「71 1 水道事業費 「「,「71
及び交付金 医1)水道事業会計補助金 「「,「71
1)水道事業会計補助金 「「,「71
5火葬場費 1,000 10」,」04 104,」04 - - - 1,000
11需用費 1,000 1 火葬場管理費 1,000
医1)火葬場管理費 1,000
1)修繕料 1,000
「環 境 保 全 費 △ 4 , 6 」 6 4 0 4 , 5 「5 」 9 9 , 8 8 9 - - - △ 4 , 6 」 6
1環境保全総 △4,806 「6」,595 「58,789 - - - △4,806
費 「給料 △5,5」8 1 人件費 △4,806
」職員手当等 7「9 医1)一般職給 △4,806
4共 費 」
「 保全 170 40,666 40,8」6 - - - 170
費 11需用費 170 1 市民 森費 170
医1)市民 森費 170
1)光熱水費 170
」清 掃 費 △ 」 , 5 「 7 4 , 0 0 8 , 4 」8 4 , 0 0 4 , 9 1 1 - - - △ 」 , 5 「 7
1清掃総 費 △1,668 779,748 778,080 - - - △1,668
「給料 △」,7」9 1 人件費 △1,668
」職員手当等 △479 医1)一般職給 人→ 人 △1,668
4共 費 「,550
「 処理費 △1,859 「,948,091 「,946,「」「 - - - △1,859
11需用費 1,570 1 終処分場費 △1,859
16原材料費 △」,4「9 医1) 終処分場費 △1,859
1)光熱水費 1,570
「)原材料費 △」,4「9
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
補 正 額 補 正 前 額 計
補 正 額 源 訳
特 定 源
款 5 労働費 単位 千
款 節
項 目
5労働費 △」,」80 1」9,504 1」6,1「4 - - - △」,」80
1労 働 費 △ 」 , 」 8 0 1 」 9 , 5 04 1 」 6 , 1 「 4 - - - △ 」 , 」 8 0
1労働諸費 △」,」80 「」,750 「0,」70 - - - △」,」80
「給料 △1,968 1 人件費 △」,」80
」職員手当等 △881 医1)一般職給 △」,」80
4共 費 △5」1
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
補 正 額 補 正 前 額 計
補 正 額 源 訳
特 定 源
一般 源
5 労働費
-「」-款 6 農林水産業費 単位 千
款 節
項 目
6農林水産業費 △「,798 1,」46,「57 1,」4」,459 4」「 - - △」,「」0
1農 業 費 △ 「 , 0 」 0 1 , 」 「 0 , 「 55 1 , 」 1 8 , 「 「 5 8 1 6 - - △ 「 , 8 4 6
1農業委員会 486 」5,095 」5,581 8」5 - - △」49
費 1」委託料 486 1 農業委員会費 486
医1)農業委員会費 486
1)農地台帳システム改修委託料 486
「農業総 費 △」,54「 」8」,08」 」79,541 △1,045 - - △「,497
「給料 △「,551 1 人件費 △」,9「0
」職員手当等 △「,681 医1)一般職給 △」,9「0
4共 費 1,」1「 「 農業総 費 」78
7賃金 」78 医1)農業総 費 」78
5農業構造改 1,0「6 10「,「94 10」,」「0 1,0「6 - -
-善事業費 1」委託料 1,0「6 1 土地改良事業費 1,0「6
医1)多面的機能支払交付金事業費 1,0「6
1)調査委託料 1,0「6
「林 業 費 △ 7 6 8 「 4 , 7 06 「 」 , 9 」 8 △ 」 8 4 - - △ 」 8 4
1林業振興費 △768 「4,706 「」,9」8 △」84 - - △」84
19 担金補助 △768 1 林業振興費 △768
及び交付金 医1)林業振興費 △768
1)森林整備事業補助金 △768
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
補 正 額 補 正 前 額 計
補 正 額 源 訳
特 定 源
款 7 商 費 単位 千
款 節
項 目
7商 費 △」9,600 「,7「」,100 「,68」,500 641 △「,「00 - △」8,041
1商 費 △ 」 9 , 6 0 0 「 , 7 「 」 , 1 00 「 , 6 8 」 , 5 0 0 6 4 1 △ 「 , 「 0 0 - △ 」 8 , 0 4 1
1商 総 費 △」8,0「7 「9「,897 「54,870 - - - △」8,0「7
「給料 △「」,774 1 人件費 △」8,0「7
」職員手当等 △9,007 医1)一般職給 人→ 人 △」8,0「7
4共 費 △5,「46
4観光費 △1,57」 「」5,「88 「」」,715 641 △「,「00 - △14
15 事請 費 △1,57」 1 観光費 △1,57」
医1)観光地 し事業費 △1,57」
1)鶴舞 園 衆便所建 事費 △1,57」
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
補 正 額 補 正 前 額 計
補 正 額 源 訳
特 定 源
一般 源
7 商 費
-「5-款 8 土木費 単位 千
款 節
項 目
8土木費 △76,669 10,010,745 9,9」4,076 - - - △76,669
1土 木 管 理 費 △ 「 0 , 0 「 0 」 9 9 , 6 」9 」 7 9 , 6 1 9 - - - △ 「 0 , 0 「 0
1土木総 費 △「0,0「0 」99,6」9 」79,619 - - - △「0,0「0
「給料 △1「,767 1 人件費 △「0,0「0
」職員手当等 △5,671 医1)一般職給 人→ 人 △「0,0「0
4共 費 △1,58「
「道 路 橋 う 」 0 , 」 6 「 」 , 1 5 1 , 7 0「 」 , 1 8 「 , 0 6 4 - - - 」 0 , 」 6 「 費
1道路橋 △4,89」 760,17」 755,「80 - - - △4,89」
う総 費 「給料 △8,0」6 1 人件費 △4,89」
」職員手当等 1,「9「 医1)一般職給 △4,89」
4共 費 1,851
「道路橋 「「,「1」 1,5」」,49「 1,555,705 - - - 「「,「1」
う維持費 11需用費 「1」 1 道路維持費 「「,「1」
1」委託料 「「,000 医1)道路維持費 「「,「1」
1)燃料費 「1」
「)舗装修繕等 事委託料 「「,000
4道路交通 1」,04「 」40,66「 」5」,704 - - - 1」,04「
全対策費 11需用費 1」,04「 1 施設管理費 1」,04「
医1)施設管理費 1」,04「
1)光熱水費 1」,04「
」河 川 費 △ 1 」 , 8 0 9 」 」 」 , 5 58 」 1 9 , 7 4 9 - - - △ 1 」 , 8 0 9
1河川総 費 △1」,809 1」4,679 1「0,870 - - - △1」,809
「給料 △7,765 1 人件費 △1」,881
」職員手当等 △4,569 医1)一般職給 人→ 人 △1」,881
4共 費 △1,547 「 河川総 費 7「
11需用費 7「 医1)河川総 費 7「
5都 市 計 画 費 △ 8 「 , 」 7 0 5 , 8 7 9 , 1 66 5 , 7 9 6 , 7 9 6 - - - △ 8 「 , 」 7 0
1都市計画総 △「6,「80 466,1「「 4」9,84「 - - - △「6,「80
費 1報酬 」「5 1 人件費 △「6,「80
「給料 △15,874 医1)嘱託職員報酬等 」「5
」職員手当等 △8,「08 医「)一般職給 人→ 人 △「6,605
4共 費 △「,5「」
「土地 画整 △15,960 「,005,497 1,989,5」7 - - - △15,960
理費 「給料 △10,17「 1 人件費 △15,960
」職員手当等 △5,」1」 医1)一般職給 人→ 人 △15,960
4共 費 △475
」街路事業費 △6,899 619,954 61」,055 - - - △6,899
「給料 △」,5「0 1 人件費 △6,899
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
補 正 額 補 正 前 額 計
補 正 額 源 訳
特 定 源
単位 千
款 節
項 目
」職員手当等 △「,781 医1)一般職給 △6,899
4共 費 △598
4 共 水道 △」」,579 1,68「,689 1,649,110 - - - △」」,579
費 「8繰出金 △」」,579 1 水道事業特別会計繰出金
6 園費 」48 1,091,」40 1,091,688 - - - 」48
14使用料及び 」48 1 園管理費 」48
賃借料 医1) 園管理費 」48
1) 水道使用料 」48
6 宅 費 9 , 1 6 8 「 4 「 , 1 80 「 5 1 , 」 4 8 - - - 9 , 1 6 8
1 宅管理費 9,168 「4「,180 「51,」48 - - - 9,168
「給料 」,」71 1 人件費 5,168
」職員手当等 4」1 医1)一般職給 人→ 人 5,168
4共 費 1,」66 「 宅管理費 4,000
11需用費 4,000 医1) 宅管理費 4,000
1)修繕料 4,000
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
補 正 額 補 正 前 額 計
補 正 額 源 訳
特 定 源
一般 源
8 土木費
-「7-款 9 消防費 単位 千
款 節
項 目
9消防費 65,566 」,588,「10 」,65」,776 1,0」6 △」,」00 - 67,8」0
1消 防 費 6 5 , 5 6 6 」 , 5 8 8 , 「 10 」 , 6 5 」 , 7 7 6 1 , 0 」 6 △ 」 , 」 0 0 - 6 7 , 8 」 0
1常備消防費 76,547 」,10「,81」 」,179,」60 - 5,800 - 70,747
「給料 18,7「0 1 人件費 69,77」
」職員手当等 「7,47」 医1)一般職給 人→ 人 69,77」
4共 費 「」,580 「 施設管理費 6,774
1「役 費 」6 医1)消防車両 消防水利等維持管理費 「74
18備品購入費 6,500 1)消防車両等損害保険料 」6
「7 課費 「」8 「) 課費 「」8
医「)消防救急無線整備運営費 6,500
1)車両運用端 装置購入費 6,500
「非常備消防 19 160,089 160,108 - - - 19
費 「7 課費 19 1 非常備消防費 19
医1)消防団施設等管理費 19
1) 課費 19
」消防施設費 △11,000 「「7,794 「16,794 1,0」6 △9,100 - △「,9」6
1」委託料 △11,000 1 消防施設整備費 △11,000
医1)消防庁舎耐震改修事業費 △11,000
1)委託料 △11,000
消防局庁舎設計委託 △5,95」
消防署設計委託 △5,047
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
補 正 額 補 正 前 額 計
補 正 額 源 訳
特 定 源
款 10 教育費 単位 千
款 節
項 目
10教育費 」5,1「0 8,00「,614 8,0」7,7」4 」」,78「 」4,700 △15,574 △17,788 1教 育 総 費 △ 5 5 , 9 4 6 1 , 7 4 4 , 1 」9 1 , 6 8 8 , 1 9 」 - - - △ 5 5 , 9 4 6
「事 局費 △55,946 1,4」1,559 1,」75,61」 - - - △55,946
「給料 △」4,488 1 人件費 △55,995
」職員手当等 △15,57」 医1)一般職給 人→ 人 △55,995
4共 費 △5,9」4 「 事 局費 49
9旅費 49 医1)事 局費 49
「小 学 校 費 9 0 , 6 8 4 9 9 6 , 6 08 1 , 0 8 7 , 「 9 「 」 「 , 0 6 」 」 4 , 7 0 0 - 「 」 , 9 「 1
1学校管理費 8」,580 6」5,1「4 718,704 」「,06」 」4,700 - 16,817
1」委託料 1,187 1 耐震対策費 8」,580
15 事請 費 8「,」9」 医1)耐震対策費 8」,580
1)青葉台小学校屋 運動場耐震補強 事施 監理
委託料 1,187
「)青葉台小学校屋 運動場耐震補強 事費
8「,」9」
「教育振興費 7,104 「81,484 「88,588 - - - 7,104
「0扶助費 7,104 1 教育振興費 7,104
医1)就学援助費 7,104
1)扶助費 7,104
要保護 準要保護児童就学援助費 5,181
特別支援教育就学奨励費 1,9「」
」中 学 校 費 1 0 , 0 1 」 5 5 8 , 9 「1 5 6 8 , 9 」 4 - - - 1 0 , 0 1 」
「教育振興費 10,01」 「15,796 「「5,809 - - - 10,01」
「0扶助費 10,01」 1 教育振興費 10,01」
医1)就学援助費 10,01」
1)扶助費 10,01」
要保護 準要保護生徒就学援助費 8,「」1
特別支援教育就学奨励費 1,78「
4幼 稚 園 費 △ 6 , 1 4 」 「 4 」 , 7 07 「 」 7 , 5 6 4 1 , 7 1 9 - △ 1 5 , 5 7 4 7 , 7 1 「
1幼稚園費 △6,14」 「4」,707 「」7,564 1,719 - △15,574 7,71「
「給料 △」,611 1 人件費 △6,14」
」職員手当等 △1,480 医1)一般職給 △6,14」
4共 費 △1,05「
5社 会 教 育 費 △ 4 , 「 7 4 1 , 」 8 」 , 「 9」 1 , 」 7 9 , 0 1 9 - - - △ 4 , 「 7 4
1社会教育総 △4,「74 」「0,676 」16,40「 - - - △4,「74
費 「給料 △4,567 1 人件費 △4,689
」職員手当等 △615 医1)一般職給 △4,689
4共 費 49」 「 一般管理費 「0
9旅費 「0 医1)一般管理費 「0
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
補 正 額 補 正 前 額 計
補 正 額 源 訳
特 定 源
一般 源
10 教育費
-「9-単位 千
款 節
項 目
1」委託料 」95 」 社会教育振興費 」95
医1)文 森費 」95
1)施設管理委託料 」95
6保 健 体 育 費 7 8 6 」 , 0 7 5 , 9 46 」 , 0 7 6 , 7 」 「 - - - 7 8 6
「学校給食費 786 「,40」,」86 「,404,17「 - - - 786
「給料 △「,」5「 1 人件費 △1,」14
」職員手当等 76「 医1)一般職給 △1,」14
4共 費 「76 「 施設整備費 「,100
15 事請 費 「,100 医1)学校給食共 調理場施設整備事業費 「,100
1)修繕 事費 「,100
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
補 正 額 補 正 前 額 計
補 正 額 源 訳
特 定 源
報
酬
給
料
期
手当
地域手当
通勤手当
計
長
等
人
-
,
,
,
,
,
,
議
員
,
-
,
-
-
,
,
,
そ
他
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
長
等
-
,
,
,
,
,
,
議
員
,
-
,
-
-
,
,
,
そ
他
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
長
等
-
△
議
員
△
△
,
-
-
-
△
,
△
,
△
,
そ
他
△
△
△
計
△
△
,
,
△
△
,
△
,
△
,
一般会計
補
正
前
比
較
補
正
予
算
給
与
費
明
細
書
特 別 職
単位
:
千
区
分
職員数
給
与
費
共済費
合
計
備
考
補
正
後
-」1-単位
:
千
報
酬
給
料
職
員
手
当
計
,
人
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
△
△
-
△
,
,
,
,
,
扶
養
手
当
管
理
職
手
当
地
域
手
当
住
居
手
当
特 殊 勤
手 当
通
勤
手
当
管
理
職
員
特 別 勤
手 当
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
△
△
,
△
,
△
,
,
期
手
当
勤
勉
手
当
時間外勤
手当
休 日 勤
手 当
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
△
,
,
,
補
正
後
比
較
補
正
前
補
正
前
比
較
補
正
後
共
済
費
職
員
数
書
再任用短時間勤
職員
人数
外書
あ
備
考
給
与
費
合
計
職員手当
訳
職員手当
訳
一 般 職
総
括
区
分
補
正
後
補
正
前
比
較
区
分
単位
:
千
区
分
増
減
額
備
考
給 与 改 定
伴 う
増 減 分
昇
給
伴
う
増 加 分
新
陳
代
謝
△
,
昇
格
,
異
動
増
員
等
△
,
そ
他
△
,
制 度 改 正
伴 う
増 減 分
給
与
改
定
,
そ
他
△
,
一般会計
職
員
手
当
△
,
,
△
,
住
居
手
当
増
減
事
由
別
訳
,
-
給
料
△
,
説
明
,
-
そ
他
増減分
,
そ
他
増減分
△
,
給料及び職員手当
増減額
明細
-」」-,
,
,
日現在
,
,
,
,
,
,
日現在
,
,
,
イ 初任給
高
校
卒
,
,
,
,
大
学
卒
,
-
,
-
技
能
労
職
区
分
一
般
行
政
職
表
再任用短時間勤
職員を含
い
一
般
行
政
職
技
能
労
職
国
制
度
技
能
労
職
消
防
職
均
給
料
額
一
般
行
政
職
均
齢
歳
給料及び職員手当
状況
ア 職員
人当た
給与
区
分
均
給
与
額
均
給
与
額
均
齢
歳
ウ 級別職員数
級
級
級
人
%
-人
-%
人
%
- - - - - - - - , - - - - - - - - - - ,
書
再任用短時間勤
職員
人数・構成比
外書
あ
一般会計
級
級
消
防
職
職
員
数
構成比
職
員
数
構成比
級
区
分
職
員
数
構成比
一
般
行
政
職
技
能
労
職
日現在
級
級
級
級
計
計
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
日現在
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
級
計
級
級
級
級
級
級
計
計
計
級
級
級
級
級
-」5-分
級
級
級
級
級
級
級
級
級
次
長
課
長
課
長
補
係
長
主
事
主
事
部
長
主
査
主
任
事
局
長
主
幹
主
幹
主
査
技
師
技
師
課
長
課
長
補
係
長
主
幹
主
幹
分
署
長
作
業
長
衛
長
主
任
技
労
員
技
労
員
業
主
査
業
主
任
技能労
職
消
防
主
事
消
防
長
次
長
署
長
主
査
主
査
主
任
署
長
分
署
長
消
防
主
事
一般行政職
級別
標準的
職
容
,
,
,
,
-
-
-
,
-
-
-
-
,
,
,
,
-
-
-
-
,
,
-
-
-
-
-
-
-
-
一般会計
昇給
係
職員数
人
人
号給
人
補
正
前
号給数別
訳
号給
職 制
段 階
職
級 等
加 算 措 置
号給
補
正
後
補
正
前
人
支給率計
分
号給
号給
人
消
防
職
技能労
職
表
職員数
再任用短時間勤
職員を含
い
%
人
比率
備
考
合
計
エ 昇給
人
人
昇給
係
職員数
号給数別
訳
号給
号給
人
補
正
後
号給
人
号給
人
人
比率
職
員
数
人
人
職
員
数
号給
人
号給
人
号給
国
制
度
区
分
書
再任用職員
支給率
あ
一般行政職
6
分
%
期
手当・勤勉手当
分
支
給
期
別
支
給
率
区
分
-」7-最
高
限
度
分
※在職期間
各
属
いた職員
区分
応
定
調整
額
市
~
,
国
~
,
うち
そ
額
多い
分を合計
た額
%
人
,
%
一般行政職
技能労
職
消
防
職
%
代
表
的
職
種
ク 特殊勤
手当
区
分
全
職
種
市
全
域
支
給
率
支
給
対
象
地
域
支
給
対
象
職
員
数
国
指 定 基 準
基
く 支 給 率
キ 地域手当
市
制
度
国
制
度
そ
他
加
算
措
置
等
・定
前早期退職特例措置
%~
%加算
・退職手当
調整額※
備 考
・定
前早期退職特例措置
%~
%加算
・退職手当
調整額※
定
退職及び勧奨退職
係
退職手当
勤続
者
勤続
者
勤続
者
区
分
分
分
分
代 表 的
特 殊 勤
手 当
称
救急出動手当・清掃作業手当・火災出動手当・税
事
手当・福祉業
手当
給
料
総
額
対
比
率
%
支
給
対
象
職
員
比
率
国
制
度
異
配偶者
,
配偶者
,
人目
人
,
人当た
,
人目
人
,
自宅
場合
,
一般会計
異
借家
場合
家賃
,
を超
え
場合
限
家賃
額
応
,
を限
度
支給
借家
場合
家賃
,
を超
え
場合
限
家賃
額
応
,
を限
度
支給
乗用車等を使用
場合
使用距離等
応
,
~
,
を支給
定期代全額支給
,
を限
度
電車
バスを利用
場合
配偶者
い場合
人目
,
配偶者
い場合
人目
,
国
制
度
ケ そ
他
手当
扶養手当
満
6歳
度初
満
歳
度
子
加算額
異
配偶者以外
扶養親族
区
分
市
制
度
,
満
6歳
度初
満
歳
度
子
加算額
人当た
,
差
異
容
配偶者以外
扶養親族
住居手当
異
通勤手当
電車
バスを利用
場合
定期代全額支給
使用距離等
応
,
~
,
を支給
乗用車等を使用
場合
人当た
-」9-成
「4
成
「5
成
「6
成
「6
成
「7
度
度
度
以
降
支
出
支
出
支
出
地
方
債
他
支
出
額
医 見 込 ) 額
予
定
額
予
定
額
予
定
額
成
「4
成
「5
成
「6
成
「6
成
「7
度
度
以
降
支
出
支
出
地
方
債
他
支
出
額
支
出
額
予
定
額
予
定
額
予
定
額
「,「56,000
成 「9
度
「,「56,000
56,「4」
1,61」,700
586,057
1,「「「
「48,000
計
防
災
庁
舎
建
設
事
業
防
災
庁
舎
建
設
事
業
100,000
60,100
4,990,000
7」,9「0
費
い
成 「4
度
支 出
額
成
「5
度
支
出 額
及 び
成
「6
度 以
降
支 出
予 定
額 並
び
事 業
進
行 状
況 等
関
す
調 書
成 「8
度
補 正 後
単位
千
度
成 「7
度
総
管
理
費
総
費
86,678
」,465,400
度
支
出
総
額
」「,400
0.8
度
支
出
総
額
財
1,」5「,588
特
定
源
一
般
源
対
す
国 ・ 県 支 出 金
進
捗
率
100,000
「54,788
款
項
事
業
全 体 計 画
費
度
割
額
源
訳
度
度
「,45」,600
16,455
1,791,600
100,000
545,545
0.6
「,45」,600
財
「
1
成 「6
度
」「,400
」「,400
」「,400
」「,400
「」「,400
1,「18,「80
」「,400
」「,400
「48,000
4,957,600
0.6
変
更
補 正 前
単位
千
款
項
事
業
全 体 計 画
費
度
割
額
源
訳
特
定
源
一
般
源
対
す
国 ・ 県 支 出 金