10315030010 障害児等関係機関ネットワーク事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 51.障害児等が健やかに育つことができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 1.附属機関等運営 事業期間 1978(S53)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 障害児施策の効果的な施策推進を図る 根拠法令等 児童福祉法 目 的 福祉・保健・教育などの関係機関が連携し、障害児等が地域で活き活きと生活できる環境づくり等の推進を図る。 活動の概要 障害児およびその家族が抱える様々な問題に対応し、その早期解決とともに障害児等が地域で活き活きと生活できる 環境づくりの推進を目的として、福祉・保健・教育を担当する機関が連携し、ネットワークを強化している。 実務者会議、代表者会議、関係機関研修、施設見学、事務局会議等を行っている。 実績 10 10 3.指標推移 指標の名称 開催回数 指標の説明 枚方市障害児等関係機関連絡会議の開催回数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 7 単位 回 目標(予測) 11 11 10 70.20 0.30 0.40 正職員数 0.20 0.30 0.40 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,605 2,362 3,180 正職員人件費(換算額) 1,605 2,362 3,180 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 45 45 45 ■事務事業の総計(千円) 1,650 2,407 3,225 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 22 20 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,650 2,385 3,205 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 2018年度 実務者会議6回、代表者会議1回 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 関係機関との連携のため、内容の充実を図っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 70.00% 50%以上80%未満 : やや低い
10315040006 家庭児童相談業務 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 52.子育てに対する相談体制の充実を図るとともに、子育て世帯が交流できる場を確保するなど、地域の子育て支援を進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 児童家庭相談体制の強化および児童虐待防止推進事業<里親制度の普及・啓発> 基本目標 施策目標 20.相談 事業期間 1966(S41)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 子どもの人権を守り、家庭における適正な児童養育とその家庭及び児童の福祉の向上を図る。 根拠法令等 児童福祉法第10条第1項3号市町村児童家庭相談援助指針 目 的 子どもの人権を守り、家庭における適正な児童養育とその家庭及び児童の福祉の向上を図る。 活動の概要 子どもへのプレイセラピー・発達検査・心理検査や保護者への助言・カウンセリングを実施。 児童虐待の防止や対応を行っている。 実績 22,246 22,259 3.指標推移 指標の名称 相談件数 指標の説明 年間延べ相談対応件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 27,868 単位 件 目標(予測) 21,000 24,000 24,000 240005.06 5.45 7.60 正職員数 2.96 2.65 3.00 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 2.10 2.80 4.60 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 28,611 28,950 36,862 正職員人件費(換算額) 23,760 20,866 23,853 非常勤職員数 2.10 2.80 4.60 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 4,851 8,084 13,009 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 1,319 0 522 ■事務事業の総計(千円) 29,930 28,950 37,384 非常勤職員人件費(実額) 4,851 8,084 13,009 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 3,045 7,024 府支出金 1,009 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 28,921 25,905 30,360 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 2018年度 相談対応延べ件数 27,868件 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 子ども総合相談センターの周知のため、引き続きリーフレットを配布するなどして相談ニーズに的確に対応する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 116.00% 100%以上 : 高い
10315040007 土日夜間電話相談事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 52.子育てに対する相談体制の充実を図るとともに、子育て世帯が交流できる場を確保するなど、地域の子育て支援を進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 20.相談 事業期間 2004(H16)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 全部委託 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 いつでも相談できる場を設けることで、育児不安などの解消を目指す 根拠法令等 母子及び寡婦福祉法 目 的 夜間、休日も含めいつでも子育てについて気軽に相談ができ、適切なアドバイスが得られるよう電話相談を実施する。 活動の概要 ファミリーポートひらかたにおいて、土日・夜間電話相談を実施することにより、あらゆる子育てに関する相談受付やアド バイスを行っている。 実績 381 295 3.指標推移 指標の名称 相談件数 指標の説明 延べ相談件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 424 単位 件 目標(予測) 400 400 400 4000.06 0.10 0.10 正職員数 0.06 0.10 0.10 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 482 787 795 正職員人件費(換算額) 482 787 795 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 2,687 2,687 2,687 ■事務事業の総計(千円) 3,169 3,474 3,482 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 1,343 1,343 1,345 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,826 2,131 2,137 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 2018年度 相談件数 424件 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 広報活動を強化し、相談ニーズに的確に対応する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 106.00% 100%以上 : 高い
10315050001 育児支援家事援助事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 53.子どもの人権擁護の推進を図るため、児童虐待等の問題に対し、発生予防、早期発見、早期対応の取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 児童家庭相談体制の強化および児童虐待防止推進事業<里親制度の普及・啓発> 基本目標 施策目標 23.その他サービス提供 事業期間 2009(H21)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 安定した乳幼児の養育を図る 根拠法令等 児童福祉法第21条の10の2 目 的 育児の孤立化を防ぎ良好な親子関係を育むため、支援が必要な乳児がいる家庭に家事・育児援助を行う。 活動の概要 1歳未満の乳児がいる支援が必要な家庭に対し、掃除、調理などの家事援助や沐浴補助、おむつ交換などの育児援 助を行うとともに、子育て情報の提供を行う。 実績 100 100 3.指標推移 指標の名称 適切な支援となる訪問が実施された割合 指標の説明 支援が必要と決定された家庭に対して、適切な支援となる訪問が実施された割合 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 100 単位 % 目標(予測) 100 100 100 1000.22 0.25 0.20 正職員数 0.22 0.25 0.20 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,766 1,969 1,590 正職員人件費(換算額) 1,766 1,969 1,590 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 63 90 18 ■事務事業の総計(千円) 1,829 2,059 1,608 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 21 30 60 府支出金 21 30 60 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,787 1,999 1,488 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 2018年度の実績 5世帯(延べ50回) 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 本事業による支援が必要な家庭を的確に把握し、本事業に繋げれるよう努力する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10315050003 子育て短期支援事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 53.子どもの人権擁護の推進を図るため、児童虐待等の問題に対し、発生予防、早期発見、早期対応の取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 児童家庭相談体制の強化および児童虐待防止推進事業<里親制度の普及・啓発> 基本目標 施策目標 23.その他サービス提供 事業期間 1996(H08)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 一時的に児童を保護・養育を行うことにより、保護者が安心して社会活動を行えるようにする 根拠法令等 児童福祉法第34条の9 目 的 保護者の社会的事由等のために不在になったり、保護者の仕事が恒常的に夜間にわたったりすることにより、一時的 に家庭での養育が困難な子どもの生活の安定を図り、子育てを支援する。 活動の概要 保護者の疾病等により家庭における養育が一時的に困難になった場合、枚方市が委託契約している8ヶ所の施設に おいて、保護者の申し出により、一定期間預かっている。 実績 598 622 3.指標推移 指標の名称 利用日数 指標の説明 年間にショートステイ・トワイライトステイを利用した延べ日数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 452 単位 日 目標(予測) 800 800 800 8000.45 0.65 0.75 正職員数 0.45 0.55 0.75 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.10 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 3,612 4,331 5,963 正職員人件費(換算額) 3,612 4,331 5,963 非常勤職員数 0.00 0.10 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 4,781 5,362 6,575 ■事務事業の総計(千円) 8,393 9,693 12,538 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 957 932 658 府支出金 957 932 658 市債 その他 0 0 0 一般財源 6,479 7,829 11,222 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 2018年度実績 利用延べ日数 452日 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 必要としている人に適切に情報が周知されるような広報を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 56.50% 50%以上80%未満 : やや低い
10315050004 児童虐待防止ネットワーク事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 53.子どもの人権擁護の推進を図るため、児童虐待等の問題に対し、発生予防、早期発見、早期対応の取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 児童家庭相談体制の強化および児童虐待防止推進事業<里親制度の普及・啓発> 基本目標 施策目標 19.対策・防止 事業期間 1998(H10)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 関係機関と連携して、こどもの人権を守る 根拠法令等 児童福祉法25条の2 目 的 児童虐待に対し、関係機関の連携により予防・啓発に努めるとともに、早期発見・対応を行う。また、連絡会議の取り組 みを深めるとともに、研修会等の啓発活動を通じて児童虐待への理解と意識の浸透を図る。 活動の概要 ・児童虐待の防止のための関係機関との連携 児童虐待問題連絡会議代表者会議 2回 児童虐待問題連絡会議実務者会議 12回 児童虐待問題連絡会議拡大実務者会議 6回 ネットワークで見守る全ケースの援助方針確認会議 3回 ・関係機関を対象とした児童虐待問題研修会 2回 ・市民を対象とした子育て支援研修会 1回 ・虐待対応業務専門研修 9回 ・枚方市児童虐待防止マニュアル改訂版を用いた関係機関向け研修内容の立案 実績 14 14 3.指標推移 指標の名称 開催回数 指標の説明 児童虐待問題連絡会議の開催回数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 20 単位 回 目標(予測) 14 14 14 204.80 5.50 6.60 正職員数 3.30 3.40 3.60 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 1.50 2.10 3.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 29,954 32,835 39,067 正職員人件費(換算額) 26,489 26,772 28,624 非常勤職員数 1.50 2.10 3.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 3,465 6,063 10,443 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 985 781 1,056 ■事務事業の総計(千円) 30,939 33,616 40,123 非常勤職員人件費(実額) 3,465 6,063 10,443 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 2,646 4,984 8,648 府支出金 2,646 2,700 2,530 市債 その他 0 0 0 一般財源 25,647 25,932 28,945 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 枚方市児童虐待問題連絡会(20機関で構成)において、代表者会議を2回、拡大実務者会議を6回、実務者会議を12 回、個別ケース検討会議を延べ 253回 全ケースの確認会議を3回行った。また、職員の資質向上を図る虐待対応業 務専門研修を 7回行い、児童虐待に対する理解や意識の浸透を図った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 関係機関との連携をより強化するため、今後も定期的な会議の開催、関係機関向けの研修も行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 142.85% 100%以上 : 高い
10315050005 親子支援プログラム事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 53.子どもの人権擁護の推進を図るため、児童虐待等の問題に対し、発生予防、早期発見、早期対応の取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 児童家庭相談体制の強化および児童虐待防止推進事業<里親制度の普及・啓発> 基本目標 施策目標 20.相談 事業期間 2009(H21)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 安定した子どもの養育を図る 根拠法令等 児童福祉法 目 的 家庭における適切な児童養育とその家庭及び児童福祉の向上を図る。 活動の概要 親向けに、子育ての方法や感情コントロールのスキルを学ぶプログラムや、子どもを傷つけてしまう親の回復支援プロ グラム等の実施や情報提供を行う。 また、子ども向けに、子どもが自尊心をはぐくむために、感情コントロールや親との関係、友達との関係のとり方等のス キルを学ぶためのプログラムを実施する。 実績 105 121 3.指標推移 指標の名称 参加人数 指標の説明 年間参加人数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 88 単位 人 目標(予測) 60 110 110 1101.10 0.80 1.10 正職員数 0.60 0.80 0.70 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.50 0.00 0.40 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 5,971 6,876 6,578 正職員人件費(換算額) 4,816 6,299 5,566 非常勤職員数 0.50 0,20 0.40 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 1,155 577 1,012 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 2,086 1,640 1,121 ■事務事業の総計(千円) 8,057 8,516 7,699 非常勤職員人件費(実額) 1,155 577 1,012 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 894 1,049 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 8,057 7,622 6,650 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 2018年度実績 ①親支援プログラム ・プログラム実施 3グループ23人 ・市民向け講座 1回(日曜日、平日)41人 ②子ども支援プログラム ・プログラム実施 1クラス 24人 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 親支援プログラムにおいては、様々なプログラムの中から親の状況に合せた適切なものを選択して提供し、同時に効 果測定を行う。また、子ども向けプログラムにおいては、子育て運営課等の関係部署との調整を行い実施するとともに、 職員のファシリテーターの養成にも取り組む。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 80.00% 80%以上100%未満 : やや高い
10315060008 ひきこもり等子ども・若者相談支援事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 54.ひきこもりや若年無業者(ニート)の社会的自立に向けた支援を行うとともに、子どもの貧困対策を推進するなど、子どもや若者が社会生活を円滑に営める環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 子ども・若者育成支援事業 基本目標 施策目標 20.相談 事業期間 2013(H25)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 ひきこもり等の子ども・若者やその家族等のひとり一人の状況に寄り添って、対応方法や社会的自立に向けた支援を行う。 根拠法令等 子ども・若者育成支援推進法 目 的 平成22年4月に子ども・若者育成支援推進法が施行され、本市においてもニート・ひきこもり等の対策を進めるため、平 成25年4月に「ひきこもり等子ども・若者相談支援センター」を設置した。また同年5月に「枚方市子ども・若者育成計画 ~ひきこもり等の子ども・若者の自立に向けて~」を策定するなど、ひきこもりやニート、不登校の子ども・若者の社会的 自立に向けた総合的な支援を推進する。 活動の概要 平成25年4月に「ひきこもり等子ども・若者相談支援センター」を設置し、おおむね15歳から39歳までのひきこもり、ニー ト、不登校等の子ども・若者やその家族等の相談に応じ、継続して対応方法や社会的自立に向けた支援を進めるとと もに、ひきこもり等子ども・若者への具体的な支援を行うため、平成24年6月に設置した「枚方市ひきこもり等地域支援 ネットワーク会議」と連携し、適切な支援機関につなげるよう支援する。 平成30年3月に改定した「枚方市子ども・若者育成計画~ひきこもり等の子ども・若者の自立に向けて~」に基づき、 ニート・ひきこもり等の対策を推進するとともに、周知・啓発活動を行う。 実績 1548 2072 3.指標推移 指標の名称 相談件数 指標の説明 「枚方市ひきこもり等子ども・若者相談支援センター」で受け付けた延べ相談件数(面接・電話) 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 2466 単位 件 目標(予測) 1000 1300 2280 25003.90 4.60 5.46 正職員数 2.90 1.60 2.30 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 1.00 3.00 3.16 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 26,391 18,866 26,376 正職員人件費(換算額) 23,278 12,598 18,287 非常勤職員数 1.00 2.00 3.00 臨時職員数 0.00 1.00 0.16 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 3,113 6,268 8,089 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 2,011 1,747 2,069 ■事務事業の総計(千円) 28,402 20,613 28,445 非常勤職員人件費(実額) 3,113 6,268 8,089 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 650 650 2,000 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 27,752 19,963 26,445 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 枚方市ひきこもり等子ども・若者相談支援センターで受け付けた相談件数は、新規相談122件、継続相談2,344件、延 2,466件となっている。相談方法の内訳は、面接相談が延2,131件、電話相談が延335件となっている。 また当事者支援として、センター相談者を対象に居場所支援事業「ひらぽ」を枚方公園青少年センターを拠点に実施 している。毎週水曜日と毎月不定期で2回程度行っており、実施回数は90回、延べ参加人数は420人となっている。 さらに家族支援として家族の会支援事業をおおむね毎月第2木曜日、年間11回実施(8月は休み)している。実施回数 は11回、参加人数は延べ54人。 「ひきこもり等子ども・若者支援市民連続講座~ひとりひとりが自分らしく~」(全4回実施、延参加人数188人) 第1回(平成30年10月13日) 講師:小林將元氏、テーマ「寮生活を通して将来が見えてくるひきこもり支援-本日の若 者「雨時々曇り一時晴れ」-」 第2回(平成30年10月20日) 講師:伊藤伸孝氏、テーマ「不登校や発達障害への具体的アプローチ-子どもたちが動 きだすまでのサポート-」 第3回(平成30年11月10日) 講師:畠中雅子氏、テーマ「ひきこもりの子を持つ家族の生活設計」 第4回(平成30年11月30日) 講師:大橋史信氏、テーマ「家族に伝えたいこと、知って欲しいこと-ひきこもりの若者も 家族も孤立しないために-」 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 ひきこもりやニート、不登校の子ども・若者を早い段階で相談につなげ、自立にいたるまで一貫して支援することと、当 事者を支える家族を支援するため、枚方市子ども・若者支援地域協議会の関係機関との情報交換や連携を図る。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 108.16% 100%以上 : 高い
10315060009 子ども・若者育成計画推進事務 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 54.ひきこもりや若年無業者(ニート)の社会的自立に向けた支援を行うとともに、子どもの貧困対策を推進するなど、子どもや若者が社会生活を円滑に営める環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 9.計画策定・計画推進 事業期間 2013(H24)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 枚方市子ども・若者育成計画に係る施策の総合的な推進を図る。 根拠法令等 子ども・若者育成支援推進法 目 的 ひきこもりやニート、不登校の子ども・若者をできるだけ早期に支援するために、家庭・地域・学校・行政・NPO等が連 携し、発見・相談から自立にいたるまで一貫して支援する仕組みを構築し、枚方市子ども・若者育成計画に係る施策を 総合的に推進することを目的とする。 活動の概要 平成25年5月、子ども・若者育成支援推進法に基づく「枚方市子ども・若者育成計画~ひきこもり等の子ども・若者の自 立に向けて~」を策定するとともに、計画策定の周知のため、冊子及び青少年サポートマップ(改訂版)を各関係部署 及び関係機関に配布するとともに、啓発事業を実施した。 また平成30年3月には、これまでの支援の結果から顕在化してきた課題等に対応するため、本計画の改定版を作成 し、平成30年度以降の施策・支援を展開するものとした。 実績 1 6 3.指標推移 指標の名称 子ども・若者育成計画推進委員会の開催回数 指標の説明 子ども・若者育成計画の進捗管理や計画改定を検討する委員会等の開催回数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 1 単位 回 目標(予測) 1 3 1 10.30 1.30 1.30 正職員数 0.30 1.30 1.10 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.20 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 2,408 10,236 8,746 正職員人件費(換算額) 2,408 10,236 8,746 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.20 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 2,408 10,236 8,746 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 2,408 10,236 8,746 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 「枚方市子ども・若者育成計画」の総括を行うとともに、平成30年3月に策定した本計画(改定版)に基づき、施策の推 進を図った。また平成29年度進捗状況及び平成30年度の取り組みについて青少年問題協議会で確認後、市ホーム ページで公表した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 改定計画では、困難を有する子ども・若者とその家族をできるだけ早く相談・支援機関につなげることや、自立に向け た支援体制の確立などを主な目標としている。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10315070003 ひとり親家庭自立支援給付補助事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 55.子どもの健やかな成長を支えるため、ひとり親家庭の自立に向けた取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 ひとり親家庭等自立支援事業 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 2003(H15)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 ひとり親家庭自立支援給付金を受けた母子家庭の母及び父子家庭の父が、取得した資格を生かして就職し安定した 生活を送れるよう支援する。 根拠法令等 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条、第31条の10枚方市ひとり親家庭自立支援給付金の支給に関する規則 目 的 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づいて、各種相談・情報提供等のもと、ひとり親家庭の自立を支援する。 活動の概要 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業を支援するため、パソコン技術などの講座を受講する際の経費を支援する 「自立支援教育訓練給付金」や、看護師などの専門的な資格の取得に向け養成機関で修業する場合の生活費を支援 する「高等職業訓練促進給付金」を支給する。また、養成機関修了時に「高等職業訓練修了支援給付金」を支給す る。 実績 100 100 3.指標推移 指標の名称 ひとり親家庭自立支援給付金支給割合 指標の説明 ひとり親家庭自立支援給付金申請に対する支給割合 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 100 単位 % 目標(予測) 100 100 100 1000.50 0.50 0.50 正職員数 0.10 0.05 0.10 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.40 0.45 0.40 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,934 1,665 1,775 正職員人件費(換算額) 803 394 795 非常勤職員数 0.40 0.45 0.40 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 1,131 1,271 980 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 19,801 21,772 33,920 ■事務事業の総計(千円) 21,735 23,437 35,695 非常勤職員人件費(実額) 1,131 1,271 980 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 19,775 19,125 21,812 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,960 4,312 13,883 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業を支援するため、パソコン技術などの講座を受講する際の経費の支援(9件) や看護師などの専門資格の取得に向け養成機関で修業する場合の生活費を支援(27件)。また養成機関修了時に修 了支援給付金を支給(4件)。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、適正に給付手続きを行い、母子家庭の母、父子家庭の父の就業自立を支援する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10315070004 ひとり親家庭等就業・自立支援事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 55.子どもの健やかな成長を支えるため、ひとり親家庭の自立に向けた取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 ひとり親家庭等自立支援事業 基本目標 施策目標 23.その他サービス提供 事業期間 2014(H26)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 ひとり親家庭等就業・自立支援事業を行なうことにより、ひとり親家庭等の自立支援と福祉の増進を図る。 根拠法令等 母子及び父子並びに寡婦福祉法枚方市母子福祉推進委員に関する要綱 目 的 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき就業相談や就業支援講習会を実施する「母子家庭等就業・自立支援セン ター事業」や母子・父子自立支援員によるひとり親家庭及び寡婦の相談、地域の身近な相談者として概ね小学校区に 1名ずつ設置する「母子福祉推進委員」による相談など、ひとり親家庭の相談・支援を行うことにより、ひとり親家庭等の 自立促進と福祉の増進を図ることを目的とする。 活動の概要 就業相談や就業支援講習会を実施する「母子家庭等就業・自立支援センター事業」や、母子・父子自立支援員による ひとり親家庭及び寡婦の相談、地域の身近な相談者として概ね小学校区に1名ずつ設置する「母子福祉推進委員」に よる相談など、ひとり親家庭の相談・支援を行う。 実績 687 849 3.指標推移 指標の名称 母子・父子自立支援員の相談件数 指標の説明 母子・父子自立支援員の相談した件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 885 単位 件 目標(予測) 500 500 600 7000.20 0.10 0.10 正職員数 0.10 0.05 0.05 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.10 0.05 0.05 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,086 536 520 正職員人件費(換算額) 803 394 398 非常勤職員数 0.10 0.05 0.05 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 283 142 122 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 1,886 1,851 1,870 ■事務事業の総計(千円) 2,972 2,387 2,390 非常勤職員人件費(実額) 283 142 122 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 894 894 894 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 2,078 1,493 1,496 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 1.「母子家庭等就業・自立支援センター」で受け付けた相談延べ件数等 ①相談者数 11件 ②就業支援講習会 開催回数 12件 受講者数 4人 ③就業情報提供 1件 ④出張相談相談者数 1件 2.母子・父子自立支援員による相談 885件 3.「母子福祉推進委員」相談延べ件数 172件 母子福祉推進委員研修 第1回(平成31年1月27日) 講師:加藤 葉子、テーマ「ひとり親家庭の知っておきたい教育費と節約術」 参加人 数38人(うち母子福祉推進委員28人) 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 ひとり親家庭等就業・自立支援事業を行い、ひとり親家庭等の自立支援と福祉の増進を図る。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 147.50% 100%以上 : 高い
10315070005 助産施設入所措置等事務 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 55.子どもの健やかな成長を支えるため、ひとり親家庭の自立に向けた取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 23.その他サービス提供 事業期間
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 法定受託事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 児童福祉法第22条に基づき、助産施設への入所決定を行う。 根拠法令等 児童福祉法第22条 児童福祉法の規定に基づく助産の実施に関する要綱 目 的 児童福祉法第22条に基づき、助産施設への入所決定を行う。 活動の概要 生活が困窮している妊産婦からの相談に応じ、助産施設への入所決定を行う。 実績 100 100 3.指標推移 指標の名称 入所措置割合 指標の説明 助産施設に入所申請に対する措置した割合 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 100 単位 % 目標(予測) 100 100 100 1000.70 0.60 0.60 正職員数 0.20 0.20 0.20 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.50 0.40 0.40 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 3,019 2,705 2,570 正職員人件費(換算額) 1,605 1,575 1,590 非常勤職員数 0.50 0.40 0.40 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 1,414 1,130 980 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 23,049 20,946 21,144 ■事務事業の総計(千円) 26,068 23,651 23,714 非常勤職員人件費(実額) 1,414 1,130 980 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 10,362 7,459 8,398 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 12,795 13,281 13,439 0 0 0 受益者負担 2,911 2,911 1,877 事務事業の実績 平成30年度実績 入所措置人数52人(生活保護世帯 24人、市民税非課税世帯 28人) 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 児童福祉法に基づき、適正に助産施設への入所決定を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10315070008 母子家庭厚生補助事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 55.子どもの健やかな成長を支えるため、ひとり親家庭の自立に向けた取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 枚方市母子寡婦福祉会の事業に対する補助金交付により、母子福祉の増進を図る。 根拠法令等 枚方市補助金等交付規則 目 的 枚方市母子寡婦福祉会の事業に対する補助金交付により、母子福祉の増進を図る。 活動の概要 枚方市母子寡婦福祉会が企画する母子家庭が、情報交換や体験発表、交流を目的とする事業について、事業費の 一部を補助する。 実績 100 100 3.指標推移 指標の名称 事業計画に対する実施割合 指標の説明 補助金対象事業に対する補助金交付割合 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 100 単位 % 目標(予測) 100 100 100 1000.10 0.05 0.05 正職員数 0.10 0.05 0.05 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 803 394 398 正職員人件費(換算額) 803 394 398 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 300 300 300 ■事務事業の総計(千円) 1,103 694 698 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,103 694 698 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成21年度に補助金の見直しを実施し、補助額は事業費の1/2を限度としている。 補助金の交付対象となる事業は、枚方市母子寡婦福祉会が行う事業で、母子家庭が情報交換や体験発表、交流を目 的とするものであり、平成30年度は同事業の決算額639,150円に対し、30万円の補助金を交付した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 枚方市母子寡婦福祉会と連携し、市内の母子家庭の方との交流の促進を図る。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10315070009 ひとり親家庭等日常生活支援事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 55.子どもの健やかな成長を支えるため、ひとり親家庭の自立に向けた取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 ひとり親家庭等自立支援事業 基本目標 施策目標 23.その他サービス提供 事業期間 2014(H26)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 日常生活を営むのに一時的に支障が生じているひとり親家庭及び寡婦に対し、家庭生活支援員を派遣する。 根拠法令等 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条、第33条 枚方市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱 目 的 ひとり親家庭及び寡婦が自立促進に必要な事由や疾病など社会通念上必要な事由のために、日常生活を営むのに 一時的に支障が生じている場合に家庭生活支援員を派遣し、福祉の増進を図ることを目的とする。 活動の概要 ひとり親家庭及び寡婦が日常生活を営むのに一時的に支障が生じている場合に家庭生活支援員を派遣する。 実績 66 40 3.指標推移 指標の名称 登録ひとり親世帯及び寡婦の事業利用割合 指標の説明 枚方市ひとり親家庭等日常生活支援事業派遣対象世帯として登録し、事業を利用した割合 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 38 単位 % 目標(予測) 100 100 100 1000.25 0.15 0.35 正職員数 0.15 0.10 0.10 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.10 0.05 0.25 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,487 929 1,407 正職員人件費(換算額) 1,204 787 795 非常勤職員数 0.10 0.05 0.25 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 283 142 612 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 478 39 1,547 ■事務事業の総計(千円) 1,965 968 2,954 非常勤職員人件費(実額) 283 142 612 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 650 621 728 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,286 347 2,166 0 0 0 受益者負担 29 0 60 事務事業の実績 ひとり親家庭や寡婦が日常生活を営むのに一時的に支障が生じている場合に家庭生活支援員を派遣する。 平成30年度の登録世帯は13件で、利用実績は5世帯、延べ派遣回数155回となっており、前年度と比較し増加してい る。 (参考:平成29年度の登録世帯は5件、利用実績は2世帯、延べ派遣回数は7回) 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 H29年度より母子家庭等日常生活支援事業と父子家庭生活支援員派遣事業を統合し、ひとり親家庭等日常生活支援 事業として実施。ひとり親の自立に向けての援助と、各家庭の状況に応じた適切なサポートを行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 38.46% 50%未満 : 低い
10315070010 母子生活支援施設入所措置等事務 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 55.子どもの健やかな成長を支えるため、ひとり親家庭の自立に向けた取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 ひとり親家庭等自立支援事業 基本目標 施策目標 23.その他サービス提供 事業期間
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 法定受託事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 母子が安全で安定した生活を送れるよう、母子生活支援施設への入所決定を行う。 根拠法令等 児童福祉法第23条 目 的 児童福祉法第23条に基づき、母子生活支援施設への入所決定を行う。 活動の概要 母子生活支援施設は18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届けでができないな ど、母子家庭に準する家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設で、母子が安全で安定した生活を送れるよう、同 施設と連携し、相談や援助を進めながら自立を支援する。 実績 100 100 3.指標推移 指標の名称 入所措置世帯割合 指標の説明 年度末現在、母子生活支援施設への入所申請に対する措置した世帯の割合 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 100 単位 % 目標(予測) 100 100 100 1000.50 0.70 0.80 正職員数 0.20 0.30 0.40 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.30 0.40 0.40 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 2,453 3,492 4,160 正職員人件費(換算額) 1,605 2,362 3,180 非常勤職員数 0.30 0.40 0.40 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 848 1,130 980 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 19,566 36,732 27,234 ■事務事業の総計(千円) 22,019 40,224 31,394 非常勤職員人件費(実額) 848 1,130 980 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 11,772 18,366 14,293 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 10,247 21,858 17,101 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 児童福祉法第23条に基づき、母子生活支援施設への入所決定を行った。 平成30年度利用世帯数 9世帯 入所世帯の自立に向けた支援を行うため、本人や施設の担当者を訪問したり、関係機関と連携した取り組みが多かっ た。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 児童福祉法に基づき、適正に母子生活支援施設への入所決定を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10315070011 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 55.子どもの健やかな成長を支えるため、ひとり親家庭の自立に向けた取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 ひとり親家庭等自立支援事業 基本目標 施策目標 23.その他サービス提供 事業期間 2014(H26)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 母子父子寡婦福祉資金を貸し付けることによりひとり親家庭及び寡婦の福祉の増進を図る。 根拠法令等 母子及び父子並びに寡婦福祉法 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 枚方市母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則 目 的 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦の経済的な自立の助成・生活意 欲の向上を図り、あわせて、その扶養している児童等の福祉の増進を図るため、必要な資金の貸し付けを行う。 活動の概要 ひとり親家庭及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のための用途(子どもの修学や就学支度、母親・父親自身の技 能習得や転宅など)の資金について審査し、適正に貸付を行う。なお、各貸付金のうち、事業開始資金・事業継続資 金・100万円を超える住宅資金・単独貸付申請による生活資金の貸付及びその他市長が認めるものについては、枚方 市社会福祉審議会児童福祉専門分科会の母子・父子福祉審査部会において貸付の審議を行い決定する。 実績 100 100 3.指標推移 指標の名称 母子父子寡婦福祉資金貸付割合 指標の説明 母子父子寡婦福祉資金貸付申請に対する貸付割合 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 100 単位 % 目標(予測) 100 100 100 1001.60 1.50 1.90 正職員数 1.00 0.85 1.40 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.60 0.65 0.50 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 9,723 8,529 12,356 正職員人件費(換算額) 8,027 6,693 11,131 非常勤職員数 0.60 0.65 0.50 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 1,696 1,836 1,225 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 17,266 24,677 74,173 ■事務事業の総計(千円) 26,989 33,206 86,529 非常勤職員人件費(実額) 1,696 1,836 1,225 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 26,989 33,206 86,529 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ひとり親家庭及び寡婦の自立促進と福祉の増進のため、母子父子寡婦福祉資金の貸付を行う。 平成30年度貸付実績 (1)継続貸付 修学資金28件 (2)新規貸付 修学資金8件 就学支度資金4件 生活資金1件 合計13件 母子及び父子並びに寡婦福祉法により、毎年度、当該年度の前々年度の特別会計の剰余金が、定められた額を超え るときは国に償還することとなっており、平成30年度については国に償還したため、事務事業の総計額が増えている。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 ひとり親家庭及び寡婦の福祉の増進を図るため、今後も適正な審査により、貸付業務を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10999990048 子ども総合相談センター運営事務 総合計画体系 基本目標 9:施策体系外 測定年度 2018(H30)年度 15000250 子ども青少年部子ども総合相談センター 施策目標 99:施策体系外 取り組みの方向 99:施策体系外 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 24.課運営事務 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 根拠法令等 決裁 目 的 他部局等との連絡、調整や庶務事務等を行い、子ども総合相談センター所管事務が円滑に執行できるようにする。 活動の概要 ・行政評価及び事業計画等に関する事務、庁内外への照会・回答処理事務 ・子ども総合相談センターの予算及び決算に関する事務、子ども総合相談センター職員の給与、休暇、人事、服務に 関する事務 実績 0 0 3.指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 0 単位 目標(予測) 0 0 0 03.31 6.10 3.55 正職員数 2.41 3.30 3.25 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.90 2.80 0.30 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 21,424 31,181 25,841 正職員人件費(換算額) 19,345 25,984 25,841 非常勤職員数 0.90 0.80 0.00 臨時職員数 0.00 2.00 0.30 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 2,079 5,197 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 1,346 1,753 1,345 ■事務事業の総計(千円) 22,770 32,934 27,186 非常勤職員人件費(実額) 2,079 5,197 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 1,255 541 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 42 30 一般財源 22,770 31,637 26,615 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 行政評価及び事業計画等に関する事務、庁内外への照会、回答処理事務を行った。 また、子ども総合相談センターの予算及び決算に関する事務、職員の給与、休暇、人事、服務に関する事務について も適切に行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 適正かつ適切な業務運営に努める 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度