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10101030019 下水道開発指導事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 18000450 上下水道経営部下水道管理課 施策目標 1:1.災害に対する備えができているまち 取り組みの方向 3.地震等の災害発生時に、被害を軽減できるよう、建築物の耐震化や、道路、橋梁、上下水道などの都市基盤の計画的な維持管理を図るなど、災害に強いまちづくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 17.認証・指導 事業期間 1974(S49)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 下水道の整備及び良好なまちづくり 根拠法令等 下水道法、都市計画法、建築基準法 目  的 都市計画法、枚方市開発事業等の手続等に関する条例等を遵守させることにより地域の特性を生かした下水道の整 備を図り、良好なまちづくりに寄与する。 活動の概要 開発協議、宅地造成協議、建築確認等の申請に係る審査、検査、指導事務 実績 724 720 3.指標推移 指標の名称 開発行為に係る申請 指標の説明 開発行為に係る枚方市開発事業等の手続等に関する条例等に基づく申請件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 760 単位 件 目標(予測) 764 724 720 760

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2.25 3.15 2.40 正職員数 2.25 3.15 2.40 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 18,061 24,803 19,082 正職員人件費(換算額) 18,061 24,803 19,082 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 0 104 ■事務事業の総計(千円) 18,061 24,803 19,186 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 18,061 24,803 19,186 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成30年度  開発等申請件数(開発許可・宅造許可・道路位置指定・雨水浸透阻害行為等)・・・760件  現地調査・・・216件  現地検査・・・186件 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き円滑な業務の執行に努めていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 105.55% 100%以上 : 高い

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10101030020 下水道台帳補正業務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 18000450 上下水道経営部下水道管理課 施策目標 1:1.災害に対する備えができているまち 取り組みの方向 3.地震等の災害発生時に、被害を軽減できるよう、建築物の耐震化や、道路、橋梁、上下水道などの都市基盤の計画的な維持管理を図るなど、災害に強いまちづくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 4.施設等運営(指定管理除く) 事業期間 1984(S59)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 全部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 下水道の財産管理、施設の維持管理 根拠法令等 下水道法 目  的 市域内の雨・汚水管の現況(管径・延長・勾配等)を把握し、下水道の財産管理、施設の維持管理及び開発指導業務 に役立てる。 活動の概要 前年度の公共下水道整備箇所等における下水道台帳の追加・削除による更新を行う。 実績 3365 3429 3.指標推移 指標の名称 台帳整備面積 指標の説明 市域内の公共下水道台帳整備面積 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 3442 単位 ha 目標(予測) 3387 3409 3461 3455

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0.60 0.40 1.25 正職員数 0.60 0.40 1.25 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 4,816 3,150 9,939 正職員人件費(換算額) 4,816 3,150 9,939 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 9,978 34,597 39,778 ■事務事業の総計(千円) 14,794 37,747 49,717 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 14,794 37,747 49,717 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成30年度  下水道施設情報管理システムデータ更新業務委託・・・・・・・29,937千円  下水道施設情報管理システム元号対応委託・・・・・・・・・・・・・・・457千円  下水道施設情報管理システム保守委託・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,054千円  下水道施設情報管理システムデータ入力業務委託・・・・・・・・6,600千円  下水道施設情報管理システム中間データ作成業務委託・・・・1,730千円 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 前年度に公共工事や民間開発等により設置・撤去された下水道施設について、下水道台帳の更新を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 99.45% 80%以上100%未満 : やや高い

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10101040001 下水道施設・水路占用事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 18000450 上下水道経営部下水道管理課 施策目標 1:1.災害に対する備えができているまち 取り組みの方向 4.公共下水道の雨水排水施設の適切な管理や計画的な整備を進めるなど、浸水被害の軽減を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 4.施設等運営(指定管理除く) 事業期間 2011(H23)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 正常な流水機能の管理及び維持による生活環境の改善 根拠法令等 下水道法 目  的 市域の水路及び下水道施設の財産管理及び維持管理をすることにより、災害等から市民の財産を守る。また、正常な 流水機能を管理し、維持することにより生活環境の改善に役立てる。 活動の概要 水路の占用許可及び占用料の徴収 国、府の管理する水路等の占用許可の経由事務 水路、下水道等に関する苦情、要望、事故等の処理事務 実績 189 178 3.指標推移 指標の名称 占用、施工承認、経由事務 指標の説明 下水道用地の占用許可、施工承認、大阪府への経由事務の申請件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 252 単位 件 目標(予測) 209 189 178 252

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3.04 3.20 2.45 正職員数 2.95 3.20 1.45 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.09 0.00 1.00 再任用職員数 0.00 0.00 1.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 24,001 25,197 16,451 正職員人件費(換算額) 23,680 25,197 11,529 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.09 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 321 0 4,922 再任用職員人件費(換算額) 0 0 4,922 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 2,595 5,995 9,629 ■事務事業の総計(千円) 26,596 31,192 26,080 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 321 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 26,596 31,192 26,080 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成30年度 占用等申請件数252件占用(新規・継続等含む) 207件、施行承認45件 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、円滑な事務の執行に努めていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 141.57% 100%以上 : 高い

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10101040002 下水道施設・水路等境界明示事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 18000450 上下水道経営部下水道管理課 施策目標 1:1.災害に対する備えができているまち 取り組みの方向 4.公共下水道の雨水排水施設の適切な管理や計画的な整備を進めるなど、浸水被害の軽減を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 4.施設等運営(指定管理除く) 事業期間 2011(H23)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 公共財産の適正な管理 根拠法令等 下水道法 目  的 下水道部所管の公共用地とこれに隣接する土地との境界を確定し、公共財産の適正な管理を行う。 活動の概要 本市が管理する水路に隣接する土地所有者からの申請に基づき、その土地と水路等の境界について、双方現地立会 で境界線の位置について協議の上定める。 実績 172 102 3.指標推移 指標の名称 境界新規明示及び既明示証明 指標の説明 新規明示件数・既明示証明申請件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 101 単位 筆・件 目標(予測) 104 172 102 20

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2.64 2.30 2.95 正職員数 2.55 2.30 2.00 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.09 0.00 0.95 再任用職員数 0.00 0.00 0.95 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 20,790 18,110 20,578 正職員人件費(換算額) 20,469 18,110 15,902 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.09 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 321 0 4,676 再任用職員人件費(換算額) 0 0 4,676 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 1 1 13 ■事務事業の総計(千円) 20,791 18,111 20,591 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 321 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 20,791 18,111 20,591 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成30年度  水路・下水道・・・新規明示件数   82件         既明示証明申請件数  19件 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き円滑な事務の執行に努めていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 99.01% 80%以上100%未満 : やや高い

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10526030009 公共下水道促進事務 総合計画体系 基本目標 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち 測定年度 2018(H30)年度 18000450 上下水道経営部下水道管理課 施策目標 26.安全で良好な生活環境が確保されたまち 取り組みの方向 89.河川や水路、池などの水質汚濁の防止を図るため、公共下水道の整備を促進するとともに、生活排水等の適正処理を進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 17.認証・指導 事業期間 0

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 早期に公共下水道への接続。適切な水洗化。 根拠法令等 下水道法、建築基準法、枚方市下水道条例、同条例施行規程 目  的 水洗化を促進し、快適な生活環境と公共水域の水質の保全に資する。 活動の概要 (1)水洗化促進業務・・・公共下水道が整備された区域内で、水洗化改造工事猶予期間である3年(くみ取りは下水道 法、し尿浄化槽は下水道条例で定めている。)を超えた未水洗建築物に対し、個別面談等を中心に指導・勧告等を行 うことにより、水洗化率の向上を図る。 (2)排水設備計画確認申請書・・・下水道条例に基づき、水洗化に伴う工事(既設建築物・新築建物)の排水設備計画 確認申請の設計審査及び工事完了検査を実施する。 (3)建築行為等に伴う事前協議等(枚方市開発事業等の手続等に関する条例第15条)・建築行為等に伴う事前協議に 先立って必要となる協議等(同条例第16条、第17条第1項第(1)号)・・・合議行為(公共下水道整備区域内の新築建 物に伴う排水指導等。) (4)行為の許可・・・市が管理している下水道への接続の許可及び寄付手続きに関すること。(下水道条例第34条) 実績 97 97 3.指標推移 指標の名称 水洗化率(水洗化人口/処理人口) 指標の説明 下水道供用開始区域(整備済区域)内の人口に対して、公共下水道に接続して水洗化した人口の割合 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 97 単位 % 目標(予測) 97 97 97 97

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6.60 6.50 7.70 正職員数 2.60 2.50 4.70 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 4.00 4.00 3.00 再任用職員数 4.00 4.00 3.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 38,746 37,461 52,136 正職員人件費(換算額) 20,870 19,685 37,370 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 17,876 17,776 14,766 再任用職員人件費(換算額) 17,876 17,776 14,766 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 3,571 1,529 1,808 ■事務事業の総計(千円) 42,317 38,990 53,944 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 42,317 38,990 53,944 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ①水洗化促進業務…実態調査607戸 ②排水設備計画申請等…設計審査1,546件、工事完了検査1,457件 ③建築行為等に伴う事前協議等…1,381件 ④行為許可…167件 とりわけ、水洗化促進の取り組みでは、水洗化(改造)義務期限の3年を超えた未接続家屋(約4,200戸)については、 昨年度(平成30年度)より5か年計画で、計画的に、戸別訪問による実態調査のうえ水洗化に係わる指導、2度にわたる 勧告文書の送付を行っている。昨年度は607戸の実態調査を実施し、46戸の家屋で水洗化工事が実施された。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策  今後も、引き続き義務期限を超過した未水洗家屋の実態調査、指導勧告を行う。(今年度は900戸)また、供用開始 後3年以内の家屋所有者に対しても、法に定められた義務期限を超過しないよう水洗化工事を実施していただくため、 補助・融資あっせん制度を判りやすく説明した通知文書の送付など、水洗化に向けて取り組んでいく。今後、令和3年 度までに未水洗家屋約4200戸の指導・勧告を実施し、水洗化率の向上に向け、積極的に取り組んでいくものである。  また、公共下水道に接続するための排水指導等を引き続き適正に行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い

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10526030010 工場等届出規制指導事業(下水) 総合計画体系 基本目標 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち 測定年度 2018(H30)年度 18000450 上下水道経営部下水道管理課 施策目標 26.安全で良好な生活環境が確保されたまち 取り組みの方向 89.河川や水路、池などの水質汚濁の防止を図るため、公共下水道の整備を促進するとともに、生活排水等の適正処理を進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 17.認証・指導 事業期間 0

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 全ての工場・事業場の排除下水が排除基準に適合する。 根拠法令等 下水道法、同法施行令、枚方市下水道条例、同条例施行規程 目  的 工場等における下水道排除基準遵守状況、除害施設の稼働状況を確認し、下水道施設の保全を図る。 活動の概要 ・下水道関係法令に基づく申請、届出の受理・審査 ・事業所立入検査(採水を含む) ・排除基準違反工場等に対する基準遵守の指導 実績 84.38 86.89 3.指標推移 指標の名称 排除基準適合率 指標の説明 排除基準を満足する工場・事業場の割合 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 83.58 単位 % 目標(予測) 100 100 100 100

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0.70 0.70 0.90 正職員数 0.70 0.70 0.90 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 5,619 5,512 7,156 正職員人件費(換算額) 5,619 5,512 7,156 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 935 817 648 ■事務事業の総計(千円) 6,554 6,329 7,804 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 6,554 6,329 7,804 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・下水道施設の保全のため、工場・事業場に対し届出などの指導や立入調査を実施(立入検査102件) ・排除基準の遵守状況の確認について、採水及び測定(委託分析)を実施し、基準値を超過した工場等に対し、指導 を行った。 ・採水計画を見直し、排除基準違反工場等を重点的に指導した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も引続き排除基準違反工場等を重点的に指導する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 83.58% 80%以上100%未満 : やや高い

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10526030011 水洗便所改造資金補助事業 総合計画体系 基本目標 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち 測定年度 2018(H30)年度 18000450 上下水道経営部下水道管理課 施策目標 26.安全で良好な生活環境が確保されたまち 取り組みの方向 89.河川や水路、池などの水質汚濁の防止を図るため、公共下水道の整備を促進するとともに、生活排水等の適正処理を進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 1972(S47)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 水洗化の促進 根拠法令等 下水道法、枚方市下水道条例 枚方市水洗便所等改造資金助成規程 目  的 し尿及び雑排水を公共下水道に直接排除できるようにする工事をしようとする者に対し、必要な資金の一部を補助する こと及び融資あっせんすることにより水洗化の促進を進める。 活動の概要 公共下水道処理区域の供用開始から3年以内の改造工事に対し、資金補助を行う。また、工事資金の融資あっせんも 行っている。 実績 763 541 3.指標推移 指標の名称 補助金交付及び融資あっせん戸数 指標の説明 排水設備の検査が終了し、水洗便所等改造資金助成申請に基づき補助金交付及び融資あっせんを実施した戸数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 377 単位 戸 目標(予測) 417 450 460 260

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1.45 1.55 1.50 正職員数 1.45 1.55 1.50 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 11,639 12,205 11,927 正職員人件費(換算額) 11,639 12,205 11,927 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 5,980 4,103 3,754 ■事務事業の総計(千円) 17,619 16,308 15,681 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 17,619 16,308 15,681 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成30年度実績 補助金372戸、融資あっせん5戸 今後の方向性 改善 具体的な 今後の取組方策 現補助制度の終期である令和元年度末までに、「枚方市水洗便所等改造資金助成規程」の継続可否を含めた見直し を検討する。なお、見直しについては、住居系地域における公共下水道の整備が概成したことから、今後の住居系家 屋における供用開始戸数の推移を見定めながら、継続・廃止の検討を行うものとする。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 81.96% 80%以上100%未満 : やや高い

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10999990157 下水道管理課運営事務 総合計画体系 基本目標 9:施策体系外 測定年度 2018(H30)年度 18000450 上下水道経営部下水道管理課 施策目標 99:施策体系外 取り組みの方向 99:施策体系外 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 24.課運営事務 事業期間 2017(H29)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 根拠法令等 決裁 目  的 下水道管理課所管事務に関して、他部局との連絡・調整を行うことにより、組織としての機能を適正かつ効率的に発揮 する。 活動の概要 1 庁内外への照会・回答処理事務 2 事務引継ぎ関連事務 3 行政評価及び事業計画等に関する事務 4 公用車の適正管理事務 5 予算及び決算に関する事務 6 職員の休暇等に関する庶務事務 7 消耗品等の物品の契約及び整理、保管に関する事務 8 文書の収受、発送、整理、保管に関すること 9 排水設備に係る手数料等の徴収に関すること 10 地下埋設物調査窓口対応 実績 3.指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 単位 目標(予測)

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6.14 2.45 3.29 正職員数 5.76 2.15 2.80 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.38 0.30 0.49 再任用職員数 0.38 0.00 0.05 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 47,934 17,485 23,355 正職員人件費(換算額) 46,236 16,929 22,263 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.30 0.44 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 1,698 556 1,092 再任用職員人件費(換算額) 1,698 0 246 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 11,768 2,802 3,040 ■事務事業の総計(千円) 59,702 20,287 26,395 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 556 846 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 59,702 20,287 26,395 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 所管事務に係る他部局との連絡調整、各種庶務事務の執行や公用車の維持管理を適正に行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、円滑な事務の執行に努めていく。また、公用車については相乗りの励行など最小限の使用に心がけ、燃料 コスト等の抑制に取り組む。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度

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注)○のあるものを使用すること。

長期的目標年度の CO 2 排出係数 2018 年 08 月 01 日 2019 年 07 月 31 日. 2017年度以下

○水環境課長